Приказ от 23.06.2014 г № 93

Об утверждении Регламента проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области


В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и во исполнение п. 2 Постановления Правительства Свердловской области от 30.04.2014 N 337-ПП "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области" приказываю:
1.Утвердить Регламент проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области (далее - Регламент) (прилагается).
2.Установить, что подпункт "в" пункта 1.4 Регламента вступает в силу с 1 июля 2014 года, подпункты "б", "д", "е" пункта 1.4 Регламента вступают в силу с 1 января 2016 года, пункт 4.6 Регламента вступает в силу с 1 января 2017 года.
3.Главному специалисту (юрисконсульту) Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Юртайкиной Т.М. в течение трех рабочих дней с момента утверждения настоящего Приказа разместить настоящий Приказ на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в сети "Интернет".
4.Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
Н.Б.СМИРНОВ
РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий Регламент проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области (далее - Регламент) разработан в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Порядком осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области, утвержденных Постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2014 N 337-ПП "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области" (далее - Законодательство РФ в сфере закупок).
При проведении ведомственного контроля Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) руководствуется требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и иными нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение данного Закона.
Все понятия, используемые в настоящем Регламенте, используются в том же значении, что и в Законодательстве РФ в сфере закупок.
1.2.Регламент устанавливает цели, задачи и порядок административных процедур при проведении Министерством ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердловской области (далее - ведомственный контроль) в отношении подведомственных им заказчиков (далее - Заказчик).
1.3.Целью ведомственного контроля в отношении Заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердловской области (далее - ведомственный контроль) является соблюдение Заказчиком, в том числе его контрактной службой, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, уполномоченными органами Законодательства РФ в сфере закупок в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения прозрачности осуществления закупок.
1.4.При проведении ведомственного контроля Министерство осуществляет проверку соблюдения Законодательства РФ в сфере закупок (далее - мероприятие ведомственного контроля или проверка), в том числе:
а) соблюдения ограничений и запретов, установленных Законодательством РФ в сфере закупок;
Подпункт "б" пункта 1.4 вступает в силу с 1 января 2016 года (пункта 2 данного документа).
б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
Подпункт "в" пункта 1.4 вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункта 2 данного документа).
в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
Подпункт "д" пункта 1.4 вступает в силу с 1 января 2016 года (пункта 2 данного документа).
д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения Заказчика;
Подпункт "е" пункта 1.4 вступает в силу с 1 января 2016 года (пункта 2 данного документа).
е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
в планах-графиках (информации, содержащейся в планах закупок);
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (информации, содержащейся в документации о закупках);
в проектах контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты (информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей));
в реестре контрактов, заключенных Заказчиком (условиям контрактов);
ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
к) обоснованности в документально оформленном отчете (в произвольной, письменной форме (на бумажном носителе)), утвержденном Заказчиком, составленным работником контрактной службы, подписанным уполномоченным лицом Заказчика, невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
л) применения Заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
2.ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1.Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых; выездных или документарных проверок.
2.1.1.Внеплановая проверка проводится:
2.1.1.1.В случае обращения участника закупки с жалобой на действия (бездействие) Заказчиков в адрес Министерства.
2.1.1.2.В случае поступления в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке информации о нарушении Заказчиком Законодательства РФ в сфере закупок и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее также - нарушения).
2.1.2.Выездная проверка - проверка по месту нахождения бюджетного учреждения, в ходе которого определяется соблюдение Заказчиком Законодательства РФ в сфере закупок.
2.2.Требования к проведению выездной проверке:
2.2.1.Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах Заказчика сведения, информация о наличии нарушений Заказчиком законодательства в сфере закупок.
2.2.2.Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Заказчика и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.
2.2.3.Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
2.2.3.1.Удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении Министерства документах Заказчика.
2.2.3.2.Оценить соответствие деятельности Заказчика в сфере закупок требованиям или требованиям, установленным нормативными правовыми актами в сфере закупок.
2.2.3.3.Оценить соответствие деятельности Заказчика в сфере закупок представленным в Министерство отчетным данным.
2.2.4.Выездная проверка начинается с предъявления должностными лицами Министерства служебного удостоверения, обязательного ознакомления руководителя Заказчика или его уполномоченного представителя с приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министр) о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.
2.2.5.По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица Министерства в целях подтверждения своих полномочий обязаны представить информацию о полномочиях Министерства.
По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя Заказчика, его уполномоченного представителя должностные лица Министерства обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим регламентом.
2.1.3.Документарная проверка - проверка, проводимая по месту нахождения Министерства, в ходе которого определяется соблюдение Заказчиком Законодательства РФ в сфере закупок на основании предоставляемых соответствующим Заказчиком документов и сведений.
2.3.Требования к проведению документарной проверки:
2.3.1.Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах Заказчиков, устанавливающих отношения в сфере закупок для нужд Свердловской области на соответствие федеральным законам и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области в сфере закупок для нужд Свердловской области.
2.3.2.Организация и проведение документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) по месту нахождения Министерства.
2.3.3.В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Министерства в первую очередь рассматриваются документы организации, имеющиеся в распоряжении Министерства, в том числе документы предыдущих проверок; документы, предусмотренные законодательством в сфере закупок для нужд Свердловской области и иные документы о результатах осуществленного в отношении Заказчика ведомственного контроля.
2.3.4.При проведении документарной проверки Заказчика, деятельность которого подлежит проверке по месту фактического нахождения, проверка проводится в отношении документов, вытекающих из деятельности данного Заказчика.
2.3.5.В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение Заказчиком обязательных требований или требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере закупок, Министерство направляет в адрес Заказчика мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. Запрос направляется почтовой корреспонденцией либо может быть передан нарочным с отметкой о дате получения. К запросу прилагается копия приказа о проведении проверки Министерства.
Запрашиваемые документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя Заказчика, его уполномоченного представителя могут быть представлены в оригиналах на время проведения проверки с передачей их и получением обратно по реестру.
2.3.6.В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса Заказчик обязан направить в Министерство указанные в запросе документы.
2.3.7.Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Министерство, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.3.8.В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных Заказчиком документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах и (или) полученным в ходе проверки, информация об этом направляется Заказчику с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
2.3.9.Должностное лицо Министерства, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом Заказчика, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов и сведений. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Министерство установит признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере закупок, должностные лица Министерства вправе провести выездную проверку.
2.3.10.При проведении документарной проверки должностные лица Министерства не вправе требовать у Заказчика сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.
2.4.Метод проведения ведомственного контроля и мероприятия ведомственного контроля определяются приказом Министра, в том числе на основании предложений его заместителей, а также членов комиссии, уполномоченных на организацию и проведение ведомственного контроля (мероприятий ведомственного контроля) и контроля за целевым использованием бюджетных средств в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области (далее - Комиссия).
2.5.Приказ о проведении проверки должен содержать следующие сведения:
2.5.1.Решение о проведении проверки.
2.5.2.Состав Комиссии, включая председателя, с указанием фамилии, имени, отчества и должности каждого члена Комиссии, полномочия должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия ведомственного контроля.
2.5.3.Предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность субъекта контроля.
2.5.4.Цель и основания проведения проверки (при проведении внеплановой проверки обосновывается ее проведение с указанием информации о предполагаемом нарушении).
2.5.5.Метод проверки (выездная или документарная проверка).
2.5.6.Дату начала и дату окончания проведения проверки.
2.5.7.Сроки, в течение которых составляется акт проверки.
3.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПОДГОТОВКА К НЕМУ
3.1.Комиссия составляет планы проверок по полугодиям. План проверок утверждается Министром.
3.1.1.Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в шесть месяцев, но не ранее шести месяцев с момента окончания контрольных мероприятий, проводимых Министерством финансов Свердловской области.
3.1.2.Министерство в срок не позднее 15 декабря текущего года размещает утвержденный план проверок на первое полугодие следующего года на официальном сайте Министерства в сети "Интернет".
3.1.3.План проверок Заказчиков Министерством на второе полугодие размещается на официальном сайте Министерства в сети "Интернет" не позднее 15 июня следующего года.
3.2.Заказчик информируется о проведении мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления о проведении ведомственного контроля (далее - уведомление).
3.3.Уведомление должно содержать следующую информацию:
3.3.1.Наименование Заказчика, которому адресовано уведомление.
3.3.2.Цель ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проводится проверка деятельности Заказчика.
3.3.3.Вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное).
3.3.4.Дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного контроля.
3.3.5.Перечень работников Министерства, входящих в состав Комиссии.
3.3.6.Запрос о предоставлении документов, информации, других материалов, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля.
3.3.7.Информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого мероприятия.
3.4.Уведомление направляется не позднее чем за десять рабочих дней до дня начала мероприятия ведомственного контроля.
3.5.Срок проведения мероприятия ведомственного контроля определяется приказом Министра, в том числе по предложению его заместителей, а также членов Комиссии и не может составлять более чем 15 календарных дней. Срок может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по приказу Министра.
3.6.Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется не позднее 2 рабочих дней до даты начала проверки.
3.7.Уведомление должно соответствовать требованиям, установленным в п. 3.3 Регламента.
4.СОСТАВ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
4.1.Для осуществления ведомственного контроля в Министерстве на основании приказа Министра о проведении мероприятия ведомственного контроля создается Комиссия в составе не менее трех и не более пяти человек.
4.2.Возглавляет Комиссию Председатель Комиссии.
4.3.Председатель Комиссии составляет планы, координирует и контролирует подготовку и проведение мероприятий ведомственного контроля и работу, права и обязанности членов Комиссии, определяет методы проведения проверки, проводит совещания, в ходе которых распределяет обязанности между членами Комиссии, определяет перечень документов и информационных материалов, которые должны быть представлены Заказчиком, подписывает необходимые документы по результатам проверки, передает материалы проверки в архив Министерства.
4.4.Председатель Комиссии несет ответственность за полноту и объективность результатов проверки, выводов и предложений Комиссии.
4.5.Члены Комиссии в сроки, установленные председателем Комиссии, представляют ему информацию о выполнении поставленных в ходе проверки задач, несут ответственность за объективность и обоснованность представляемых председателю Комиссии информации, выводов и предложений.
Пункт 4.6 вступает в силу с 1 января 2017 года (пункта 2 данного документа).
4.6.Члены Комиссии должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
5.ПРАВА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
5.1.При проведении мероприятия ведомственного контроля члены Комиссии имеют право:
5.1.1.В случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
5.1.2.На истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного контроля документов с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
5.1.3.На получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля.
6.ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
6.1.По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля в сроки, установленные приказом Министра о проведении мероприятия ведомственного контроля, составляется акт о проведенном мероприятии ведомственного контроля (далее - Акт), а также отчет о проверке с основными выводами Комиссии (далее - Отчет) в двух экземплярах, являющийся составной частью Акта, которые подписывают председатель Комиссии и члены Комиссии.
6.2.При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля членами Комиссии разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений и предложения по их устранению. Данные документы также являются составной частью Акта.
6.3.Акт представляет собой документ, содержащий подробную информацию об объекте мероприятия ведомственного контроля и информацию об итогах мероприятия ведомственного контроля, и состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
6.3.1.Вводная часть Акта должна содержать:
6.3.1.1.Сведения о Заказчике и должности, фамилии, имени и отчестве руководителя Заказчика в проверяемый период.
6.3.1.2.Период проверки, номер и дату приказа Министра о проведении мероприятия ведомственного контроля.
6.3.1.3.Должности и фамилии, имена и отчества членов и Председателя Комиссии, проводивших мероприятие ведомственного контроля.
6.3.2.Мотивировочная часть Акта проверки должна содержать:
6.3.2.1.Обстоятельства, установленные при проведении мероприятия ведомственного контроля и обосновывающие выводы Комиссии.
6.3.2.2.Нормы законодательства, которыми руководствовалась Комиссия при принятии решения.
6.3.2.3.Сведения о соблюдении требований Законодательства РФ о контрактной системе, оценка этих нарушений при их наличии, в том числе сведения о:
- соблюдении требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
- соблюдении требований о нормировании в сфере закупок;
- правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- применения Заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
6.3.3.Резолютивная часть Акта проверки должна содержать:
6.3.3.1.Выводы Комиссии о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) которых проверяются, нарушений Законодательства РФ о контрактной системе со ссылками на конкретные нормы законодательства, которые были установлены в результате проведения мероприятия ведомственного контроля.
6.3.3.2.Выводы Комиссии о необходимости привлечения лиц к ответственности, целесообразности передачи информации и документов для возбуждения дела об административном правонарушении в установленном порядке, применении других мер по устранению нарушений, передаче материалов в правоохранительные органы.
6.3.3.3.Сведения о плане устранения выявленных нарушений.
6.4.При наличии возражений или замечаний членов Комиссии к Акту они вправе сделать соответствующую запись на последней странице Акта или представить свое особое мнение в письменном виде, которое подшивается к материалам проверки.
6.5.Секретарь Комиссии знакомит руководителя Заказчика с Актом под роспись не позднее дня, следующего за днем составления Акта.
Руководитель Заказчика при наличии у него замечаний или возражений вправе представить письменные возражения или замечания в течение пяти рабочих дней со дня ознакомления с Актом.
Замечания и возражения подшиваются к материалам проверки и направляются Министру, Заместителям Министра, членам Комиссии.
6.6.Не позднее чем через семь рабочих дней с даты подписания Акта председателем Комиссии прошнурованный и пронумерованный Акт, а также Отчет с основными выводами представляются Министру, заместителям Министра, членам Комиссии для рассмотрения и принятия соответствующего решения.
6.7.При выявлении Министерством нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений и направляется руководителю Заказчика.
6.8.Заказчик предоставляет в Министерство сведения об устранении выявленных нарушений в установленные Министерством сроки согласно плану устранения выявленных нарушений.
6.9.Акт подписывается Председателем Комиссии и представляется Министру.
6.10.Решение Министра, принятое, в том числе, на основании предложений Заместителей Министра, членов Комиссии, по результатам рассмотрения Акта, Отчета и материалов проверки, направляется руководителю Заказчика для исполнения.
Информация руководителя Заказчика о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков, указанных в Акте, направляется Министру, Заместителям Министра, членам Комиссии в срок не позднее одного месяца с момента принятия решения по результатам рассмотрения Акта.
6.11.Руководитель Заказчика несет персональную ответственность за несвоевременное устранение нарушений и замечаний, указанных в Акте.
6.12.В случае выявления по результатам мероприятий ведомственного контроля действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения в сфере закупок, информация о данном нарушении с приложением копии Акта проверки и копий материалов, подтверждающих выявленное нарушение, подлежит направлению в Министерство финансов Свердловской области в срок не позднее 10 рабочих дней с момента подписания Акта.
Информация о нарушениях, содержащих признаки административного правонарушения в сфере закупок, направляется отдельно от информации о нарушениях, содержащих признаки административного правонарушения, относящегося к компетенции органов внутреннего государственного финансового контроля.
6.13.Материалы проверки, направляемые в Министерство финансов Свердловской области, должны подтверждать:
6.13.1.Факт нарушения законодательства о закупках.
6.13.2.Полномочия должностных лиц, совершивших нарушение.
6.14.Копии материалов проверки, направляемые в Министерство финансов Свердловской области, должны быть заверены надлежащим образом объектом ведомственного контроля.
6.15.В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, Министерство направляет материалы проверки в правоохранительные органы.
6.16.По результатам осуществления мероприятий ведомственного контроля Министерство направляют информацию в Министерство финансов Свердловской области по форме согласно приложению к настоящему Регламенту (Приложение N 1).
Информация за первое полугодие текущего года представляется не позднее 20 июля текущего года, за второе полугодие - не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
6.17.Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Регламентом, следует руководствоваться действующим законодательством, в том числе правом на обжалование любых решений.

Приложения

2014-06-23 Приложение к Приказу от 23 июня 2014 года № 93 Информация