N п/п |
Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование |
Исполнители мероприятий |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников финансирования, тыс. рублей |
|
|
|
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: |
УЖКХ и С |
2472391,8 |
224050,0 |
48594,3 |
613128,9 |
464644,1 |
462688,6 |
659285,8 |
2 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
областной бюджет |
|
331899,0 |
21,0 |
0,0 |
38065,1 |
51417,5 |
50721,1 |
191674,3 |
4 |
местный бюджет |
|
815304,4 |
51238,4 |
23003,4 |
91831,4 |
165008,7 |
163798,5 |
320423,9 |
5 |
внебюджетные источники |
|
1325188,4 |
172790,6 |
25590,9 |
483232,4 |
248217,8 |
248169,0 |
147187,6 |
6 |
Подпрограмма 1. Улучшение жилищных условий граждан на территории городского округа Первоуральск |
7 |
ВСЕГО по Подпрограмме 1, в том числе: |
УЖКХ и С |
11723,4 |
1439,3 |
1204,1 |
1740,0 |
2240,0 |
2300,0 |
2800,0 |
8 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
местный бюджет |
|
10343,4 |
1139,3 |
1204,1 |
1500,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2500,0 |
11 |
внебюджетные источники |
|
1380,0 |
300,0 |
0,0 |
240,0 |
240,0 |
300,0 |
300,0 |
12 |
Цель 1. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за счет переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными и непригодными для проживания |
|
11723,4 |
1439,3 |
1192,1 |
1740,0 |
2240,0 |
2300,0 |
2800,0 |
13 |
Задача 1. Обеспечение переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и непригодным для проживания |
|
11723,4 |
1439,3 |
1192,1 |
1740,0 |
2240,0 |
2300,0 |
2800,0 |
14 |
Мероприятие 1. Снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда всего, в том числе: |
|
10331,4 |
1139,3 |
1192,1 |
1500,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2500,0 |
15 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
местный бюджет |
|
10331,4 |
1139,3 |
1192,1 |
1500,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2500,0 |
18 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 |
Мероприятие 2. Подготовка проектно-сметной документации по ликвидации жилищного фонда при переселении граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья всего, в том числе: |
|
1380,0 |
300,0 |
0,0 |
240,0 |
240,0 |
300,0 |
300,0 |
20 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 |
внебюджетные источники |
|
1380,0 |
300,0 |
0,0 |
240,0 |
240,0 |
300,0 |
300,0 |
22 |
Мероприятие 3. Рыночная оценка стоимости жилого помещения, подлежащей возмещению собственнику в случае сноса дома, признанного аварийным в установленном законом порядке |
|
12,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 |
местный бюджет |
|
12,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 |
Подпрограмма 2. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Первоуральск |
26 |
ВСЕГО по Подпрограмме 2, в том числе: |
УЖКХ и С |
1827284,8 |
163477,2 |
25868,5 |
558651,5 |
318864,3 |
315101,0 |
445322,2 |
27 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 |
областной бюджет |
|
331878,0 |
0,0 |
0,0 |
38065,1 |
51417,5 |
50721,1 |
191674,3 |
29 |
местный бюджет |
|
607963,4 |
26445,6 |
8647,6 |
67454,0 |
139370,9 |
137370,9 |
228674,3 |
30 |
внебюджетные источники |
|
887443,4 |
137031,6 |
17220,9 |
453132,4 |
128075,8 |
127009,0 |
24973,6 |
31 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения городского округа за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов городского округа |
|
1827284,8 |
163477,2 |
25868,5 |
558651,5 |
318864,3 |
315101,0 |
445322,2 |
32 |
Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры |
|
281295,8 |
6701,6 |
1564,2 |
30530,0 |
103500,0 |
139000,0 |
0,0 |
33 |
Мероприятие 1. Строительство новых котельных всего, в том числе: |
|
266665,8 |
5601,6 |
1564,2 |
17000,0 |
103500,0 |
139000,0 |
0,0 |
34 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 |
местный бюджет |
|
174165,8 |
5601,6 |
1564,2 |
17000,0 |
75000,0 |
75000,0 |
0,0 |
37 |
внебюджетные источники |
|
92500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28500,0 |
64000,0 |
0,0 |
38 |
Мероприятие 2. Строительство объектов питьевого водоснабжения и водоотведения всего, в том числе: |
|
14630,0 |
1100,0 |
0,0 |
13530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 |
местный бюджет |
|
14630,0 |
1100,0 |
0,0 |
13530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 |
Задача 2. Снижение физического износа объектов инженерной инфраструктуры и ликвидация накопившегося недоремонта |
|
1068207,9 |
71595,2 |
17846,3 |
161178,9 |
212214,3 |
172951,0 |
432422,2 |
44 |
Мероприятие 3. Капитальный ремонт, реконструкция котельных всего, в том числе: |
|
37495,0 |
0,0 |
0,0 |
8178,0 |
8067,0 |
0,0 |
21250,0 |
45 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 |
местный бюджет |
|
21250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21250,0 |
48 |
внебюджетные источники |
|
16245,0 |
0,0 |
0,0 |
8178,0 |
8067,0 |
0,0 |
0,0 |
49 |
Мероприятие 4. Капитальный ремонт тепловых сетей всего, в том числе: |
|
210677,2 |
49467,2 |
0,0 |
59298,0 |
63152,0 |
38760,0 |
0,0 |
50 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 |
внебюджетные источники |
|
210677,2 |
49467,2 |
0,0 |
59298,0 |
63152,0 |
38760,0 |
0,0 |
54 |
Мероприятие 5. Реконструкция и модернизация водозаборных сооружений (насосные станции второго - третьего подъема) всего, в том числе: |
|
90290,0 |
0,0 |
0,0 |
2860,0 |
0,0 |
0,0 |
87430,0 |
55 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 |
областной бюджет |
|
43715,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43715,0 |
57 |
местный бюджет |
|
46575,0 |
0,0 |
0,0 |
2860,0 |
0,0 |
0,0 |
43715,0 |
58 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 |
Мероприятие 6. Модернизация насосно-фильтровальной станции Верхне-Шайтанского водохранилища всего, в том числе: |
|
278305,1 |
10828,0 |
11220,9 |
80578,9 |
61953,4 |
62649,2 |
51074,7 |
60 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61 |
областной бюджет |
|
93587,4 |
0,0 |
0,0 |
38065,1 |
19046,6 |
18350,2 |
18125,6 |
62 |
местный бюджет |
|
108125,6 |
0,0 |
0,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
18125,6 |
63 |
внебюджетные источники |
|
76592,1 |
10828,0 |
11220,9 |
12513,8 |
12906,8 |
14299,0 |
14823,6 |
64 |
Мероприятие 7. Капитальный ремонт и модернизация, содержание трубопроводов питьевого водоснабжения (в том числе содержание нецентрализованных источников) всего, в том числе: |
|
3706,9 |
1081,5 |
625,4 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 |
местный бюджет |
|
3706,9 |
1081,5 |
625,4 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 |
Мероприятие 8. Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация очистных сооружений всего, в том числе: |
|
426451,2 |
5000,0 |
6000,0 |
6200,0 |
71041,9 |
71541,9 |
266667,5 |
70 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 |
областной бюджет |
|
194575,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32370,9 |
32370,9 |
129833,7 |
72 |
местный бюджет |
|
194575,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32370,9 |
32370,9 |
129833,7 |
73 |
внебюджетные источники |
|
37300,0 |
5000,0 |
6000,0 |
6200,0 |
6300,0 |
6800,0 |
7000,0 |
74 |
Мероприятие 9. Подготовка проектно-сметной документации в рамках строительства объектов теплоснабжения всего, в том числе: |
|
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
75 |
местный бюджет |
|
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
76 |
внебюджетные источники |
|
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
77 |
Мероприятие 10. Подготовка проектно-сметной документации в рамках строительства объектов водоснабжения и водоотведения всего, в том числе: |
|
13282,5 |
5218,5 |
0,0 |
2064,0 |
0,0 |
0,0 |
6000,0 |
78 |
местный бюджет |
|
13282,5 |
5218,5 |
0,0 |
2064,0 |
0,0 |
0,0 |
6000,0 |
79 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 |
Задача 3. Реализация мероприятий по созданию надежности энергоснабжения и условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям |
|
477781,1 |
85180,4 |
6458,0 |
366942,6 |
3150,0 |
3150,0 |
12900,0 |
81 |
Мероприятие 11. Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация трансформаторных подстанций, распределительных устройств, для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения всего, в том числе: |
|
15000,0 |
3000,0 |
0,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
82 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85 |
внебюджетные источники |
|
15000,0 |
3000,0 |
0,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
86 |
Мероприятие 12. Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация кабельных линий, для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения всего, в том числе: |
|
432379,1 |
68586,4 |
0,0 |
363792,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90 |
внебюджетные источники |
|
432379,1 |
68586,4 |
0,0 |
363792,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
91 |
Мероприятие 13. Подготовка проектно-сметной документации для строительства трансформаторных подстанций, распределительных устройств всего, в том числе: |
|
750,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
92 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93 |
внебюджетные источники |
|
750,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
94 |
Мероприятие 14. Безвозмездное возмещение за ТЭР, подготовку к отопительному сезону муниципальным организациям всего, в том числе: |
|
29652,0 |
13444,0 |
6458,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9750,0 |
95 |
местный бюджет |
|
29652,0 |
13444,0 |
6458,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9750,0 |
96 |
Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск |
97 |
ВСЕГО по Подпрограмме 3, в том числе: |
УЖКХ и С |
493583,1 |
33710,0 |
8537,1 |
28560,0 |
118602,0 |
119560,0 |
184614,0 |
98 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
99 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
местный бюджет |
|
64167,1 |
0,0 |
167,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64000,0 |
101 |
внебюджетные источники |
|
429416,0 |
33710,0 |
8370,0 |
28560,0 |
118602,0 |
119560,0 |
120614,0 |
102 |
Цель 1. Повышение энергетической эффективности в сферах городского и жилищно-коммунального хозяйства городского округа |
|
493583,1 |
33710,0 |
8537,1 |
28560,0 |
118602,0 |
119560,0 |
184614,0 |
103 |
Задача 1. Формирование системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского округа |
|
344946,0 |
11010,0 |
0,0 |
19260,0 |
103902,0 |
104860,0 |
105914,0 |
104 |
Мероприятие 1. Развитие механизмов стимулирования энергосбережения, заключение целевых соглашений, развитие системы энергосервисных контрактов |
|
1500,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
105 |
внебюджетные источники |
|
1500,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
106 |
Мероприятие 2. Содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского округа |
|
294310,0 |
2000,0 |
0,0 |
10250,0 |
94020,0 |
94020,0 |
94020,0 |
107 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 |
внебюджетные источники |
|
294310,0 |
2000,0 |
0,0 |
10250,0 |
94020,0 |
94020,0 |
94020,0 |
109 |
Мероприятие 3. Создание благоприятных условий жизнедеятельности за счет содействия внедрению энергосберегающих технологий, оборудования, материалов |
|
49136,0 |
8710,0 |
0,0 |
8710,0 |
9582,0 |
10540,0 |
11594,0 |
110 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
111 |
внебюджетные источники |
|
49136,0 |
8710,0 |
0,0 |
8710,0 |
9582,0 |
10540,0 |
11594,0 |
112 |
Мероприятие 4. Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства городского округа Первоуральск путем его модернизации всего, в том числе: |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
113 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117 |
Задача 2. Повышение уровня рационального использования топливно-энергетических ресурсов в городском и жилищно-коммунальном хозяйстве городского округа с внедрением энергосберегающих технологий, материалов и оборудования высокого класса энергетической эффективности |
|
148637,1 |
22700,0 |
8537,1 |
9300,0 |
14700,0 |
14700,0 |
78700,0 |
118 |
Мероприятие 5. Организация учета используемых энергетических ресурсов на территории городского округа (установка приборов учета) всего, в том числе: |
|
64800,0 |
8370,0 |
8370,0 |
8370,0 |
13230,0 |
13230,0 |
13230,0 |
119 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122 |
внебюджетные источники |
|
64800,0 |
8370,0 |
8370,0 |
8370,0 |
13230,0 |
13230,0 |
13230,0 |
123 |
Мероприятие 6. Модернизация сетей наружного освещения всего, в том числе: |
|
64000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64000,0 |
124 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
126 |
местный бюджет |
|
64000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64000,0 |
127 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
128 |
Мероприятие 7. Техническое перевооружение объектов инженерной инфраструктуры объектов жилищно-коммунального хозяйства всего, в том числе: |
|
19670,0 |
14330,0 |
0,0 |
930,0 |
1470,0 |
1470,0 |
1470,0 |
129 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
131 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
132 |
внебюджетные источники |
|
19670,0 |
14330,0 |
0,0 |
930,0 |
1470,0 |
1470,0 |
1470,0 |
133 |
Мероприятие 8. Разработка топливно-энергетического баланса городского округа всего, в том числе: |
|
167,1 |
0,0 |
167,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
136 |
местный бюджет |
|
167,1 |
0,0 |
167,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
138 |
Подпрограмма 4. Повышение качества условий проживания граждан на территории городского округа Первоуральск |
139 |
ВСЕГО по Подпрограмме 4, в том числе: |
УЖКХ и С |
139800,5 |
25423,5 |
12984,6 |
24177,4 |
24937,8 |
25727,6 |
26549,6 |
140 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
141 |
областной бюджет |
|
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
142 |
местный бюджет |
|
132830,5 |
23653,5 |
12984,6 |
22877,4 |
23637,8 |
24427,6 |
25249,6 |
143 |
внебюджетные источники |
|
6949,0 |
1749,0 |
0,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
144 |
Цель 1. Улучшение жилищных условий граждан городского округа в рамках проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда и модернизации лифтового хозяйства |
|
117354,3 |
21291,3 |
9221,8 |
20539,6 |
21299,6 |
22090,0 |
22912,0 |
145 |
Задача 1. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, муниципального жилищного фонда и модернизации лифтового хозяйства |
|
117354,3 |
21291,3 |
9221,8 |
20539,6 |
21299,6 |
22090,0 |
22912,0 |
146 |
Мероприятие 1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов всего, в том числе: |
|
108933,0 |
19250,2 |
9000,0 |
19000,0 |
19760,0 |
20550,4 |
21372,4 |
147 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
148 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149 |
местный бюджет |
|
108933,0 |
19250,2 |
9000,0 |
19000,0 |
19760,0 |
20550,4 |
21372,4 |
150 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
151 |
Мероприятие 2. Капитальный ремонт и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации всего, в том числе: |
|
1734,5 |
1734,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
152 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
153 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
154 |
местный бюджет |
|
88,1 |
88,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
155 |
внебюджетные источники |
|
1646,4 |
1646,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
156 |
Мероприятие 3. Подготовка проектно-сметной документации в рамках реконструкции и модернизации лифтового хозяйства в МКД всего, в том числе: |
|
5302,6 |
102,6 |
0,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
157 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158 |
внебюджетные источники |
|
5302,6 |
102,6 |
0,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
159 |
Мероприятие 4. Возмещение расходов по обслуживанию муниципальных общежитий всего, в том числе: |
УЖКХ и С |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
161 |
Мероприятие 5. Оплата услуг за начисление платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилого фонда всего, в том числе: |
УЖКХ и С |
1363,2 |
183,0 |
221,8 |
239,6 |
239,6 |
239,6 |
239,6 |
162 |
местный бюджет |
|
1363,2 |
183,0 |
221,8 |
239,6 |
239,6 |
239,6 |
239,6 |
163 |
Мероприятие 6. Оказание услуг в области жилищного хозяйства по сбору, учету и регистрации граждан по месту жительства, подготовке первичных документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации всего, в том числе: |
ПМКУ "Расчетно-кассовый центр" |
22446,2 |
4132,2 |
3762,8 |
3637,8 |
3638,2 |
3637,6 |
3637,6 |
164 |
местный бюджет |
|
22446,2 |
4132,2 |
3762,8 |
3637,8 |
3638,2 |
3637,6 |
3637,6 |
165 |
Мероприятие 7. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги всего, в том числе: |
УЖКХ и С |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
166 |
областной бюджет |
|
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |