Приложение к Постановлению от 23.01.2017 г № 164 Программа

План мероприятий муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа первоуральск до 2020 года"


N п/п Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование Исполнители мероприятий Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников финансирования, тыс. рублей
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: УЖКХ и С 2472391,8 224050,0 48594,3 613128,9 464644,1 462688,6 659285,8
2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 областной бюджет 331899,0 21,0 0,0 38065,1 51417,5 50721,1 191674,3
4 местный бюджет 815304,4 51238,4 23003,4 91831,4 165008,7 163798,5 320423,9
5 внебюджетные источники 1325188,4 172790,6 25590,9 483232,4 248217,8 248169,0 147187,6
6 Подпрограмма 1. Улучшение жилищных условий граждан на территории городского округа Первоуральск
7 ВСЕГО по Подпрограмме 1, в том числе: УЖКХ и С 11723,4 1439,3 1204,1 1740,0 2240,0 2300,0 2800,0
8 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 местный бюджет 10343,4 1139,3 1204,1 1500,0 2000,0 2000,0 2500,0
11 внебюджетные источники 1380,0 300,0 0,0 240,0 240,0 300,0 300,0
12 Цель 1. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за счет переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными и непригодными для проживания 11723,4 1439,3 1192,1 1740,0 2240,0 2300,0 2800,0
13 Задача 1. Обеспечение переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и непригодным для проживания 11723,4 1439,3 1192,1 1740,0 2240,0 2300,0 2800,0
14 Мероприятие 1. Снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда всего, в том числе: 10331,4 1139,3 1192,1 1500,0 2000,0 2000,0 2500,0
15 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 местный бюджет 10331,4 1139,3 1192,1 1500,0 2000,0 2000,0 2500,0
18 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Мероприятие 2. Подготовка проектно-сметной документации по ликвидации жилищного фонда при переселении граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья всего, в том числе: 1380,0 300,0 0,0 240,0 240,0 300,0 300,0
20 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 внебюджетные источники 1380,0 300,0 0,0 240,0 240,0 300,0 300,0
22 Мероприятие 3. Рыночная оценка стоимости жилого помещения, подлежащей возмещению собственнику в случае сноса дома, признанного аварийным в установленном законом порядке 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 местный бюджет 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Подпрограмма 2. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Первоуральск
26 ВСЕГО по Подпрограмме 2, в том числе: УЖКХ и С 1827284,8 163477,2 25868,5 558651,5 318864,3 315101,0 445322,2
27 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 областной бюджет 331878,0 0,0 0,0 38065,1 51417,5 50721,1 191674,3
29 местный бюджет 607963,4 26445,6 8647,6 67454,0 139370,9 137370,9 228674,3
30 внебюджетные источники 887443,4 137031,6 17220,9 453132,4 128075,8 127009,0 24973,6
31 Цель 1. Повышение комфортности проживания населения городского округа за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов городского округа 1827284,8 163477,2 25868,5 558651,5 318864,3 315101,0 445322,2
32 Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 281295,8 6701,6 1564,2 30530,0 103500,0 139000,0 0,0
33 Мероприятие 1. Строительство новых котельных всего, в том числе: 266665,8 5601,6 1564,2 17000,0 103500,0 139000,0 0,0
34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 местный бюджет 174165,8 5601,6 1564,2 17000,0 75000,0 75000,0 0,0
37 внебюджетные источники 92500,0 0,0 0,0 0,0 28500,0 64000,0 0,0
38 Мероприятие 2. Строительство объектов питьевого водоснабжения и водоотведения всего, в том числе: 14630,0 1100,0 0,0 13530,0 0,0 0,0 0,0
39 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 местный бюджет 14630,0 1100,0 0,0 13530,0 0,0 0,0 0,0
42 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Задача 2. Снижение физического износа объектов инженерной инфраструктуры и ликвидация накопившегося недоремонта 1068207,9 71595,2 17846,3 161178,9 212214,3 172951,0 432422,2
44 Мероприятие 3. Капитальный ремонт, реконструкция котельных всего, в том числе: 37495,0 0,0 0,0 8178,0 8067,0 0,0 21250,0
45 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 местный бюджет 21250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21250,0
48 внебюджетные источники 16245,0 0,0 0,0 8178,0 8067,0 0,0 0,0
49 Мероприятие 4. Капитальный ремонт тепловых сетей всего, в том числе: 210677,2 49467,2 0,0 59298,0 63152,0 38760,0 0,0
50 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 внебюджетные источники 210677,2 49467,2 0,0 59298,0 63152,0 38760,0 0,0
54 Мероприятие 5. Реконструкция и модернизация водозаборных сооружений (насосные станции второго - третьего подъема) всего, в том числе: 90290,0 0,0 0,0 2860,0 0,0 0,0 87430,0
55 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 областной бюджет 43715,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43715,0
57 местный бюджет 46575,0 0,0 0,0 2860,0 0,0 0,0 43715,0
58 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Мероприятие 6. Модернизация насосно-фильтровальной станции Верхне-Шайтанского водохранилища всего, в том числе: 278305,1 10828,0 11220,9 80578,9 61953,4 62649,2 51074,7
60 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 областной бюджет 93587,4 0,0 0,0 38065,1 19046,6 18350,2 18125,6
62 местный бюджет 108125,6 0,0 0,0 30000,0 30000,0 30000,0 18125,6
63 внебюджетные источники 76592,1 10828,0 11220,9 12513,8 12906,8 14299,0 14823,6
64 Мероприятие 7. Капитальный ремонт и модернизация, содержание трубопроводов питьевого водоснабжения (в том числе содержание нецентрализованных источников) всего, в том числе: 3706,9 1081,5 625,4 2000,0 0,0 0,0 0,0
65 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 местный бюджет 3706,9 1081,5 625,4 2000,0 0,0 0,0 0,0
68 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 Мероприятие 8. Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация очистных сооружений всего, в том числе: 426451,2 5000,0 6000,0 6200,0 71041,9 71541,9 266667,5
70 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 областной бюджет 194575,6 0,0 0,0 0,0 32370,9 32370,9 129833,7
72 местный бюджет 194575,6 0,0 0,0 0,0 32370,9 32370,9 129833,7
73 внебюджетные источники 37300,0 5000,0 6000,0 6200,0 6300,0 6800,0 7000,0
74 Мероприятие 9. Подготовка проектно-сметной документации в рамках строительства объектов теплоснабжения всего, в том числе: 8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0
75 местный бюджет 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0
76 внебюджетные источники 6000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 0,0
77 Мероприятие 10. Подготовка проектно-сметной документации в рамках строительства объектов водоснабжения и водоотведения всего, в том числе: 13282,5 5218,5 0,0 2064,0 0,0 0,0 6000,0
78 местный бюджет 13282,5 5218,5 0,0 2064,0 0,0 0,0 6000,0
79 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 Задача 3. Реализация мероприятий по созданию надежности энергоснабжения и условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям 477781,1 85180,4 6458,0 366942,6 3150,0 3150,0 12900,0
81 Мероприятие 11. Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация трансформаторных подстанций, распределительных устройств, для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения всего, в том числе: 15000,0 3000,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
82 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 внебюджетные источники 15000,0 3000,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
86 Мероприятие 12. Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация кабельных линий, для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения всего, в том числе: 432379,1 68586,4 0,0 363792,6 0,0 0,0 0,0
87 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 внебюджетные источники 432379,1 68586,4 0,0 363792,6 0,0 0,0 0,0
91 Мероприятие 13. Подготовка проектно-сметной документации для строительства трансформаторных подстанций, распределительных устройств всего, в том числе: 750,0 150,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0
92 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 внебюджетные источники 750,0 150,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0
94 Мероприятие 14. Безвозмездное возмещение за ТЭР, подготовку к отопительному сезону муниципальным организациям всего, в том числе: 29652,0 13444,0 6458,0 0,0 0,0 0,0 9750,0
95 местный бюджет 29652,0 13444,0 6458,0 0,0 0,0 0,0 9750,0
96 Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск
97 ВСЕГО по Подпрограмме 3, в том числе: УЖКХ и С 493583,1 33710,0 8537,1 28560,0 118602,0 119560,0 184614,0
98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 местный бюджет 64167,1 0,0 167,1 0,0 0,0 0,0 64000,0
101 внебюджетные источники 429416,0 33710,0 8370,0 28560,0 118602,0 119560,0 120614,0
102 Цель 1. Повышение энергетической эффективности в сферах городского и жилищно-коммунального хозяйства городского округа 493583,1 33710,0 8537,1 28560,0 118602,0 119560,0 184614,0
103 Задача 1. Формирование системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского округа 344946,0 11010,0 0,0 19260,0 103902,0 104860,0 105914,0
104 Мероприятие 1. Развитие механизмов стимулирования энергосбережения, заключение целевых соглашений, развитие системы энергосервисных контрактов 1500,0 300,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0
105 внебюджетные источники 1500,0 300,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0
106 Мероприятие 2. Содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского округа 294310,0 2000,0 0,0 10250,0 94020,0 94020,0 94020,0
107 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 внебюджетные источники 294310,0 2000,0 0,0 10250,0 94020,0 94020,0 94020,0
109 Мероприятие 3. Создание благоприятных условий жизнедеятельности за счет содействия внедрению энергосберегающих технологий, оборудования, материалов 49136,0 8710,0 0,0 8710,0 9582,0 10540,0 11594,0
110 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 внебюджетные источники 49136,0 8710,0 0,0 8710,0 9582,0 10540,0 11594,0
112 Мероприятие 4. Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства городского округа Первоуральск путем его модернизации всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 Задача 2. Повышение уровня рационального использования топливно-энергетических ресурсов в городском и жилищно-коммунальном хозяйстве городского округа с внедрением энергосберегающих технологий, материалов и оборудования высокого класса энергетической эффективности 148637,1 22700,0 8537,1 9300,0 14700,0 14700,0 78700,0
118 Мероприятие 5. Организация учета используемых энергетических ресурсов на территории городского округа (установка приборов учета) всего, в том числе: 64800,0 8370,0 8370,0 8370,0 13230,0 13230,0 13230,0
119 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 внебюджетные источники 64800,0 8370,0 8370,0 8370,0 13230,0 13230,0 13230,0
123 Мероприятие 6. Модернизация сетей наружного освещения всего, в том числе: 64000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64000,0
124 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 местный бюджет 64000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64000,0
127 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 Мероприятие 7. Техническое перевооружение объектов инженерной инфраструктуры объектов жилищно-коммунального хозяйства всего, в том числе: 19670,0 14330,0 0,0 930,0 1470,0 1470,0 1470,0
129 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 внебюджетные источники 19670,0 14330,0 0,0 930,0 1470,0 1470,0 1470,0
133 Мероприятие 8. Разработка топливно-энергетического баланса городского округа всего, в том числе: 167,1 0,0 167,1 0,0 0,0 0,0 0,0
134 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 местный бюджет 167,1 0,0 167,1 0,0 0,0 0,0 0,0
137 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138 Подпрограмма 4. Повышение качества условий проживания граждан на территории городского округа Первоуральск
139 ВСЕГО по Подпрограмме 4, в том числе: УЖКХ и С 139800,5 25423,5 12984,6 24177,4 24937,8 25727,6 26549,6
140 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 областной бюджет 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 местный бюджет 132830,5 23653,5 12984,6 22877,4 23637,8 24427,6 25249,6
143 внебюджетные источники 6949,0 1749,0 0,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0
144 Цель 1. Улучшение жилищных условий граждан городского округа в рамках проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда и модернизации лифтового хозяйства 117354,3 21291,3 9221,8 20539,6 21299,6 22090,0 22912,0
145 Задача 1. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, муниципального жилищного фонда и модернизации лифтового хозяйства 117354,3 21291,3 9221,8 20539,6 21299,6 22090,0 22912,0
146 Мероприятие 1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов всего, в том числе: 108933,0 19250,2 9000,0 19000,0 19760,0 20550,4 21372,4
147 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
148 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149 местный бюджет 108933,0 19250,2 9000,0 19000,0 19760,0 20550,4 21372,4
150 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 Мероприятие 2. Капитальный ремонт и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации всего, в том числе: 1734,5 1734,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
153 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154 местный бюджет 88,1 88,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155 внебюджетные источники 1646,4 1646,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 Мероприятие 3. Подготовка проектно-сметной документации в рамках реконструкции и модернизации лифтового хозяйства в МКД всего, в том числе: 5302,6 102,6 0,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0
157 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 внебюджетные источники 5302,6 102,6 0,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0
159 Мероприятие 4. Возмещение расходов по обслуживанию муниципальных общежитий всего, в том числе: УЖКХ и С 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 Мероприятие 5. Оплата услуг за начисление платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилого фонда всего, в том числе: УЖКХ и С 1363,2 183,0 221,8 239,6 239,6 239,6 239,6
162 местный бюджет 1363,2 183,0 221,8 239,6 239,6 239,6 239,6
163 Мероприятие 6. Оказание услуг в области жилищного хозяйства по сбору, учету и регистрации граждан по месту жительства, подготовке первичных документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации всего, в том числе: ПМКУ "Расчетно-кассовый центр" 22446,2 4132,2 3762,8 3637,8 3638,2 3637,6 3637,6
164 местный бюджет 22446,2 4132,2 3762,8 3637,8 3638,2 3637,6 3637,6
165 Мероприятие 7. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги всего, в том числе: УЖКХ и С 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 областной бюджет 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0