Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 552 План

Изменение мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа верхняя пышма до 2020 года»


N п/п Мероприятия муниципальной программы Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения) Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб. в том числе: 2017 год, тыс. руб.
изменение объемов финансирования муниципальной программы изменение целевых показателей муниципальной программы
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции объем финансирования муниципальной программы в новой редакции изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции объем финансирования муниципальной программы в новой редакции изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе: 783099,5 787291,6 4192,0 143874,3 148066,4 4192,1
2 ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" 111488,5 111553,1 64,6 21042,8 21107,4 64,6
3 федеральный бюджет 35,8 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0
4 областной бюджет 677,8 677,7 -0,1 119,4 119,3 -0,1
5 местный бюджет 110775,0 110839,7 64,7 20923,4 20988,1 64,7
6 Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров Повышение образовательного уровня специалистов и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления: в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка на базе высшего образования (от областного плана по профессиональной переподготовке кадров) (%%) 1569,7 1692,5 122,8 374,7 497,5 122,8 100 100 0
7 местный бюджет 1569,7 1692,5 122,8 374,7 497,5 122,8
8 Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно-практических семинаров Повышение образовательного уровня специалистов и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления: в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка на базе высшего образования (от областного плана по профессиональной переподготовке кадров) (%%) 1753,2 1695,1 -58,1 439,6 381,5 -58,1 100 100 0
9 местный бюджет 1753,2 1695,1 -58,1 439,6 381,5 -58,1
10 Мероприятие 1.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления (%% от числа опрошенных) 0,6 0,5 -0,1 0,1 0,1 0,0 66 66 0
11 областной бюджет 0,6 0,5 -0,1 0,1 0,1 0,0
12 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Мероприятие 1.19. Финансовое обеспечение на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из района Крайнего Севера и приравненных к ним Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления (%% от числа опрошенных) 0,8 0,7 -0,1 0,2 0,1 -0,1 66 66 0
14 областной бюджет 0,8 0,7 -0,1 0,2 0,1 -0,1
15 Мероприятие 1.20. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальной похоронной службы Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления (%% от числа опрошенных) 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 66 0
16 местный бюджет 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 ПОДПРОГРАММА 3. "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" 7683,4 9086,0 1402,6 1156,5 2559,1 1402,6
18 федеральный бюджет 1635,7 2938,3 1302,6 0,0 1302,6 1302,6
19 областной бюджет 1768,9 1768,9 0,0 0,0 0,0 0,0
20 местный бюджет 4278,8 4378,8 100,0 1156,5 1256,5 100,0
21 Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма (единиц) 4308,0 5610,6 1302,6 756,0 2058,6 1302,6 487 487 0
22 Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (единиц) 223 223 0
23 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%%) 27,3 27,3 0
24 федеральный бюджет 1302,6 1302,6 1302,6 1302,6
25 областной бюджет 1360,0 1360,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 местный бюджет 2948,0 2948,0 0,0 756,0 756,0 0,0
27 Мероприятие 3.6. Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства (в том числе проведение мероприятий в рамках "Дня Российского предпринимателя") Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%%) 258,8 458,8 200,0 0,0 200,0 200,0 27,3 27,3 0
28 Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (единиц) 223 223 0
29 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма (единиц) 487 487 0
30 местный бюджет 258,8 458,8 200,0 0,0 200,0 200,0
31 Мероприятие 3.7. Обеспечение деятельности бизнес-инкубатора для субъектов малого и среднего предпринимательства Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (количество) 300,5 300,5 0,0 300,5 300,5 0,0 7 7 0
32 местный бюджет 300,5 300,5 0,0 300,5 300,5 0,0
33 Мероприятие 3.62. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства Количество субъектов малого предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) 100,0 0,0 -100,0 100,0 0,0 -100,0 4 4 0
34 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (количество) 7 7 0
35 местный бюджет 100,0 0,0 -100,0 100,0 0,0 -100,0
36 ПОДПРОГРАММА 6. "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" 13296,2 15811,5 2515,3 1700,0 4215,3 2515,3
37 федеральный бюджет 1281,7 3797,0 2515,3 0,0 2515,3 2515,3
38 областной бюджет 2439,9 2439,9 0,0 0,0 0,0 0,0
39 местный бюджет 9574,6 9574,6 0,0 1700,0 1700,0 0,0
40 Мероприятие 6.1. Предоставление социальных выплат участникам мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) - всего (единиц) 13296,2 15811,5 2515,3 1700,0 4215,3 2515,3 70 70 0
41 в том числе для молодых семей и молодых специалистов (единиц) 14 14 0
42 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях, - всего (тыс. кв. м) 1,72 1,72 0
43 в том числе для молодых семей и молодых специалистов (тыс. кв. м) 0,278 0,278 0
44 Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего (единиц) 12 12 0
45 в том числе для молодых семей и молодых специалистов (единиц) 2 2 0
46 федеральный бюджет 1281,7 3797,0 2515,3 0,0 2515,3 2515,3
47 областной бюджет 2439,9 2439,9 0,0 0,0 0,0 0,0
48 местный бюджет 9574,6 9574,6 0,0 1700,0 1700,0 0,0
49 ПОДПРОГРАММА 7. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" 29851,5 29911,1 59,6 5741,2 5800,8 59,6
50 областной бюджет 0,0 59,6 59,6 0,0 59,6 59,6
51 местный бюджет 29851,5 29851,5 0,0 5741,2 5741,2 0,0
52 Мероприятие 7.4. Капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев) Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод, соответствующим СанПиН (единиц) 1199,0 1258,6 59,6 200,0 259,6 59,6 20 20 0
53 областной бюджет 59,6 59,6 59,6 59,6
54 местный бюджет 1199,0 1199,0 0,0 200,0 200,0 0,0
55 ПОДПРОГРАММА 8. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" 34046,0 34131,0 85,0 6245,6 6330,6 85,0
56 местный бюджет 34046,0 34131,0 85,0 6245,6 6330,6 85,0
57 Мероприятие 8.8. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения Наличие работоспособных оконечных устройств местной системы оповещения населения (муниципальных электросирен) (штук) 5507,3 5442,3 -65,0 870,0 805,0 -65,0 7 7 0
58 местный бюджет 5507,3 5442,3 -65,0 870,0 805,0 -65,0
59 Мероприятие 8.9. Содержание и обслуживание пожарных водоемов для тушения пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях Наличие площадок на естественных водоемах для забора воды пожарными автомобилями (штук) 4273,0 4423,0 150,0 230,0 380,0 150,0 23 23 0
60 местный бюджет 4273,0 4423,0 150,0 230,0 380,0 150,0
61 ПОДПРОГРАММА 9. "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" 8797,5 8797,5 0,0 2135,4 2135,4 0,0
62 местный бюджет 8045,6 8797,5 751,9 1383,5 2135,4 751,9
63 Мероприятие 9.5. Организация проведения антитеррористических инструктажей на объектах особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения, с массовым пребыванием граждан Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий (кол-во мероприятий) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 12 0
64 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
65 Мероприятие 9.8. Осуществление мероприятий по антитеррористической защите и охране объектов культуры, физкультуры и спорта, учреждений с массовым пребыванием людей Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий (кол-во мероприятий) 751,9 751,9 0,0 751,9 751,9 0,0 12 12 0
66 Случаи проявления терроризма и экстремизма (количество) 0 0
67 местный бюджет 751,9 751,9 751,9 751,9
68 ПОДПРОГРАММА 10. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" 511941,4 512006,4 65,0 90048,0 90113,0 65,0
69 местный бюджет 511941,4 512006,4 65,0 90048,0 90113,0 65,0
70 Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "УГЗ ГО Верхняя Пышма" Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%%) 85993,7 86058,7 65,0 15094,2 15159,2 65,0 100 100 0
71 местный бюджет 85993,7 86058,7 65,0 15094,2 15159,2 65,0