Приложение к Постановлению от 21.07.2017 г № 504 План

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе верхняя пышма до 2020 года»


N строки Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 9452353,4 1383857,9 1617665,4 1678013,2 1649082,2 1651919,1 1471815,6
2 федеральный бюджет 1310,7 712,6 598,1 0,0 0,0 0,0 0,0
3 областной бюджет 4516319,5 551893,0 778514,5 852062,9 854722,8 854722,8 624403,5
4 местный бюджет 4933072,5 831252,3 838552,8 825950,3 794359,4 797196,3 845761,4
5 внебюджетные источники 1650,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1650,7
6 Капитальные вложения 4813,4 101,2 3095,3 1616,9 0,0 0,0 0,0
7 местный бюджет 4813,4 101,2 3095,3 1616,9 0,0 0,0 0,0
8 Прочие нужды 9447540,0 1383756,7 1614570,1 1676396,3 1649082,2 1651919,1 1471815,6
9 федеральный бюджет 1310,7 712,6 598,1 0,0 0,0 0,0 0,0
10 областной бюджет 4516319,5 551893,0 778514,5 852062,9 854722,8 854722,8 624403,5
11 местный бюджет 4928259,1 831151,1 835457,5 824333,4 794359,4 797196,3 845761,4
12 внебюджетные источники 1650,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1650,7
13 ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" 7547926,4 1099497,4 1267620,5 1335293,5 1342983,8 1344431,3 1158099,9
15 федеральный бюджет 996,1 698,0 298,1 0,0 0,0 0,0 0,0
16 областной бюджет 4036600,8 492337,1 692139,1 762344,1 767034,0 767034,0 555712,5
17 местный бюджет 3509850,2 606462,3 575183,3 572949,4 575949,8 577397,3 601908,1
18 внебюджетные источники 479,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 479,3
19 2. "Прочие нужды"
20 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 7547926,4 1099497,4 1267620,5 1335293,5 1342983,8 1344431,3 1158099,9
21 федеральный бюджет 996,1 698,0 298,1 0,0 0,0 0,0 0,0
22 областной бюджет 4036600,8 492337,1 692139,1 762344,1 767034,0 767034,0 555712,5
23 местный бюджет 3509850,2 606462,3 575183,3 572949,4 575949,8 577397,3 601908,1
24 внебюджетные источники 479,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 479,3
25 Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них: 43862,5 28350,0 15512,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1.8.1
26 областной бюджет - - - - - - -
27 местный бюджет 43862,5 28350,0 15512,5 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных Управлению образования, всего, из них 8776,3 345,3 2339,0 1964,0 1964,0 1964,0 200,0 1.2.1
29 местный бюджет 8776,3 345,3 2339,0 1964,0 1964,0 1964,0 200,0
30 Мероприятие 1.3. Подготовка и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, всего, из них: 2475,9 290,7 308,2 677,0 400,0 400,0 400,0 1.14.1
31 местный бюджет 2475,9 290,7 308,2 677,0 400,0 400,0 400,0
32 Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них: 4418,2 463,8 672,2 672,2 870,0 870,0 870,0 1.7.1
33 местный бюджет 4418,2 463,8 672,2 672,2 870,0 870,0 870,0
34 Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них: 7988,8 483,5 1075,0 1895,1 1895,1 1895,1 745,0 1.10.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1
35 местный бюджет 7988,8 483,5 1075,0 1895,1 1895,1 1895,1 745,0
36 Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них: 3519947,4 435745,8 599516,6 650666,9 660885,9 660885,9 512246,3 1.1.1, 1.8.1, 1.8.2
37 областной бюджет 2151051,2 225119,0 356677,4 420639,0 430858,0 430858,0 286899,8
38 местный бюджет 1368896,2 210626,8 242839,2 230027,9 230027,9 230027,9 225346,5
39 внебюджетные источники - - - - - - -
40 Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них: 3944,4 0,0 875,8 900,2 900,2 900,2 368,0 1.11.1
41 местный бюджет 3944,4 0,0 875,8 900,2 900,2 900,2 368,0
42 Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них: 21,3 5,0 7,5 8,8 0,0 0,0 0,0 1.5.1
43 областной бюджет 21,3 5,0 7,5 8,8 0,0 0,0 0,0
44 Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: 350,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 300,0 1.9.2
45 местный бюджет 350,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 300,0
46 Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них: 8200,9 4050,9 0,0 2500,0 0,0 0,0 1650,0 1.6.1, 1.6.2
47 областной бюджет 634,5 634,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 местный бюджет 7566,4 3416,4 0,0 2500,0 0,0 0,0 1650,0
49 Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: 2594693,5 408991,0 431413,3 445603,5 442839,8 443989,3 421856,7 1.1.1, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6
50 областной бюджет 1872199,7 263032,0 329701,0 338302,0 336176,0 336176,0 268812,7
51 местный бюджет 722493,8 145959,0 101712,3 107301,5 106663,8 107813,3 153044,0
52 внебюджетные источники - - - - - - -
53 Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них: 279676,8 42048,2 46140,9 47940,9 44546,6 44546,6 54453,6 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3
54 областной бюджет 9250,8 2436,6 3419,9 3394,3 0,0 0,0 0,0
55 местный бюджет 270426,0 39611,6 42721,0 44546,6 44546,6 44546,6 54453,6
56 Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них: 227519,6 72347,7 30326,9 30797,4 31097,4 31278,4 31671,8 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3
57 местный бюджет 227519,6 72347,7 30326,9 30797,4 31097,4 31278,4 31671,8
58 Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: 432272,5 38745,5 71698,5 83149,7 99690,3 99690,3 39298,1 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3
59 местный бюджет 431873,7 38745,5 71698,5 83149,7 99690,3 99690,3 38899,3
60 внебюджетные источники 398,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 398,8
61 Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них: 12627,0 1560,0 1600,0 1720,0 1720,0 1720,0 4307,0 1.12.3
62 местный бюджет 12627,0 1560,0 1600,0 1720,0 1720,0 1720,0 4307,0
63 Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: 41053,8 3260,5 6300,0 4760,0 6500,0 6600,0 13633,3 1.12.1, 1.12.2, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7
64 областной бюджет 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 местный бюджет 39553,8 3260,5 4800,0 4760,0 6500,0 6600,0 13633,3
66 Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них: 1951,8 173,3 370,0 370,0 286,5 300,8 451,2 1.12.4
67 местный бюджет 1951,8 173,3 370,0 370,0 286,5 300,8 451,2
68 Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе: 1604,0 210,0 210,0 658,0 158,0 158,0 210,0 1.12.4
69 местный бюджет 1604,0 210,0 210,0 658,0 158,0 158,0 210,0
70 Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: 2548,3 0,0 791,0 186,5 0,0 0,0 1570,8 1.12.4
71 местный бюджет 2467,8 0,0 791,0 186,5 0,0 0,0 1490,3
72 внебюджетные источники 80,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,5
73 Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них: 27500,0 4300,0 4000,0 1900,0 5375,0 5375,0 6550,0 1.13.2, 1.13.5
74 местный бюджет 27500,0 4300,0 4000,0 1900,0 5375,0 5375,0 6550,0
75 Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: 34242,2 727,8 1200,0 13555,4 8479,5 8479,5 1800,0 1.13.2
76 местный бюджет 34242,2 727,8 1200,0 13555,4 8479,5 8479,5 1800,0
77 Мероприятие 1.22. Перенос ограждения, асфальтирование площадки муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "ДЮСТШ по автомотоспорту", всего из них: - - - - - - - 1.13.4
78 местный бюджет - - - - - - -
79 Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: 2887,1 103,5 367,6 1407,4 467,5 470,2 70,8 1.13.2
80 местный бюджет 2887,1 103,5 367,6 1407,4 467,5 470,2 70,8
81 Мероприятие 1.24. Обследование, оценка технического состояния, усиление, испытания строительных конструкций здания муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 24", всего, из них: - - - - - - - 1.13.1, 1.6.1
82 местный бюджет - - - - - - -
83 Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: 64169,3 10300,0 11622,0 12145,0 6270,0 6270,0 17562,3 1.13.3
84 местный бюджет 64169,3 10300,0 11622,0 12145,0 6270,0 6270,0 17562,3
85 Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: 191177,2 30858,8 32700,2 26355,2 27094,0 27094,0 47075,0 1.13.1, 1.13.6, 1.6.1
86 федеральный бюджет 298,1 0,0 298,1 0,0 0,0 0,0 0,0
87 областной бюджет 1644,1 810,8 833,3 0,0 0,0 0,0 0,0
88 местный бюджет 189234,9 30048,0 31568,8 26355,2 27094,0 27094,0 47075,0
89 Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них: 8984,7 1166,9 2277,0 2282,8 1544,0 1544,0 170,0 1.13.4
90 местный бюджет 8984,7 1166,9 2277,0 2282,8 1544,0 1544,0 170,0
91 Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: 6108,4 561,3 4161,0 1246,1 0,0 0,0 140,0 1.13.4
92 местный бюджет 6108,4 561,3 4161,0 1246,1 0,0 0,0 140,0
93 Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: 4339,8 0,0 2048,4 1791,4 0,0 0,0 500,0 1.13.4
94 местный бюджет 4339,8 0,0 2048,4 1791,4 0,0 0,0 500,0
95 Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования, всего, из них: 8845,9 8845,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.15.1
96 местный бюджет 8845,9 8845,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.13.1, 1.6.1
98 местный бюджет 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них: 291,9 114,9 87,0 90,0 0,0 0,0 0,0 1.10.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3
100 местный бюджет 291,9 114,9 87,0 90,0 0,0 0,0 0,0
101 Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, всего, из них: 997,2 997,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3.1, 1.3.2
102 федеральный бюджет 698,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 областной бюджет 299,2 299,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 Мероприятие 1.34. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования, всего, из них 4410,0 4410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.15.1
105 местный бюджет 4410,0 4410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 ПОДПРОГРАММА 2. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
107 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" 445311,8 49883,1 75357,2 79566,3 79189,3 79204,3 82111,6
108 областной бюджет 358179,0 40389,0 66917,0 66497,0 66497,0 66497,0 51382,0
109 местный бюджет 87132,8 9494,1 8440,2 13069,3 12692,3 12707,3 30729,6
110 "Прочие нужды"
111 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 445311,8 49883,1 75357,2 79566,3 79189,3 79204,3 82111,6
112 областной бюджет 358179,0 40389,0 66917,0 66497,0 66497,0 66497,0 51382,0
113 местный бюджет 87132,8 9494,1 8440,2 13069,3 12692,3 12707,3 30729,6
114 Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них 529,6 10,0 339,6 45,0 45,0 45,0 45,0 2.1.1
115 местный бюджет 529,6 10,0 339,6 45,0 45,0 45,0 45,0
116 Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них: 8776,4 20,0 502,4 2174,0 1500,0 1500,0 3080,0 2.2.1, 2.2.4
117 местный бюджет 8776,4 20,0 502,4 2174,0 1500,0 1500,0 3080,0
118 Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них: 1900,0 200,0 200,0 600,0 300,0 300,0 300,0 2.2.3
119 местный бюджет 1900,0 200,0 200,0 600,0 300,0 300,0 300,0
120 Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них: 6902,5 0,0 0,0 326,0 1000,0 1000,0 4576,5 2.2.2
121 местный бюджет 6902,5 0,0 0,0 326,0 1000,0 1000,0 4576,5
122 Мероприятие 2.5. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 3524,6 435,8 462,5 583,5 621,0 636,0 785,8 2.3.1
детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них
123 Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них: 423678,7 49217,3 73852,7 75837,8 75723,3 75723,3 73324,3 2.1.1
124 областной бюджет 358179,0 40389,0 66917,0 66497,0 66497,0 66497,0 51382,0
125 местный бюджет 65499,7 8828,3 6935,7 9340,8 9226,3 9226,3 21942,3
126 местный бюджет 3524,6 435,8 462,5 583,5 621,0 636,0 785,8
127 Подмероприятие 2.5.1. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 3524,6 435,8 462,5 583,5 621,0 636,0 785,8 2.3.1
детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами, либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них
128 местный бюджет 3524,6 435,8 462,5 583,5 621,0 636,0 785,8
129 ПОДПРОГРАММА 3. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
130 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" 31454,7 5394,4 5596,7 4584,3 3516,6 3516,6 8846,2
131 областной бюджет 2546,5 1363,5 1183,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 местный бюджет 28908,2 4030,9 4413,7 4584,3 3516,6 3516,6 8846,2
133 "Прочие нужды"
134 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 31454,7 5394,4 5596,7 4584,3 3516,6 3516,6 8846,2
135 областной бюджет 2546,5 1363,5 1183,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 местный бюджет 28908,2 4030,9 4413,7 4584,3 3516,6 3516,6 8846,2
137 Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере образования, всего, из них: - - - - - - - 3.3.1
138 местный бюджет - - - - - - -
139 Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: 3945,0 200,0 400,0 1100,0 400,0 400,0 1445,0 3.3.1
140 местный бюджет 3945,0 200,0 400,0 1100,0 400,0 400,0 1445,0
141 Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них: 2295,3 440,0 1200,0 255,3 200,0 200,0 0,0 3.1.2
142 местный бюджет 2295,3 440,0 1200,0 255,3 200,0 200,0 0,0
143 Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: 7385,1 1569,4 966,2 980,6 351,0 351,1 3166,8 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.5.1
144 областной бюджет 389,6 389,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 местный бюджет 6995,5 1179,8 966,2 980,6 351,0 351,1 3166,8
146 Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: 11187,3 2233,6 1634,4 1236,2 924,4 924,3 4234,4 3.1.1
147 областной бюджет 1737,1 973,9 763,2 0,0 0,0 0,0 0,0
148 местный бюджет 9450,2 1259,7 871,2 1236,2 924,4 924,3 4234,4
149 Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них: 2491,2 891,2 400,0 400,0 400,0 400,0 0,0 3.3.1
150 местный бюджет 2491,2 891,2 400,0 400,0 400,0 400,0 0,0
151 Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них: 465,3 60,1 68,6 112,2 112,2 112,2 0,0 3.2.2
152 местный бюджет 465,3 60,1 68,6 112,2 112,2 112,2 0,0
153 Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них: 2172,5 0,0 314,5 200,0 829,0 829,0 0,0 3.3.1, 3.3.3
154 областной бюджет 114,5 0,0 114,5 0,0 0,0 0,0 0,0
155 местный бюджет 2058,0 0,0 200,0 200,0 829,0 829,0 0,0
156 Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них: 1513,0 0,0 613,0 300,0 300,0 300,0 0,0 3.2.1
157 областной бюджет 305,3 0,0 305,3 0,0 0,0 0,0 0,0
158 местный бюджет 1207,7 0,0 307,7 300,0 300,0 300,0 0,0
159 ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
160 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" 430615,2 69927,6 84386,7 85255,8 76508,7 76508,7 38027,8
161 федеральный бюджет 314,6 14,6 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 областной бюджет 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 местный бюджет 429700,6 69913,0 83486,7 85255,8 76508,7 76508,7 38027,8
164 1. "Капитальные вложения"
165 Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: 4813,4 101,2 3095,3 1616,9 0,0 0,0 0,0
166 местный бюджет 4813,4 101,2 3095,3 1616,9 0,0 0,0 0,0
167 Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе: 4813,4 101,2 3095,3 1616,9 0,0 0,0 0,0
168 Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры, всего, из них: 4813,4 101,2 3095,3 1616,9 0,0 0,0 0,0 4.2.6
169 местный бюджет 4813,4 101,2 3095,3 1616,9 0,0 0,0 0,0
170 "Прочие нужды"
171 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 425801,8 69826,4 81291,4 83638,9 76508,7 76508,7 38027,8
172 федеральный бюджет 314,6 14,6 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
173 областной бюджет 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
174 местный бюджет 424887,2 69811,8 80391,4 83638,9 76508,7 76508,7 38027,8
175 Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них: 166696,7 24968,5 26756,2 28743,0 28743,0 28743,0 28743,0 4.1.1, 4.1.2
176 федеральный бюджет 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177 местный бюджет 166682,1 24953,9 26756,2 28743,0 28743,0 28743,0 28743,0
178 Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них: 29821,2 4280,6 4641,4 5224,8 5224,8 5224,8 5224,8 4.3.1
179 местный бюджет 29821,2 4280,6 4641,4 5224,8 5224,8 5224,8 5224,8
180 Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них: 181615,9 33571,5 35781,1 37421,1 37421,1 37421,1 0,0 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.3, 4.3.4
181 местный бюджет 181615,9 33571,5 35781,1 37421,1 37421,1 37421,1 0,0
182 Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений, всего, из них: 4793,0 512,5 2240,0 2040,5 0,0 0,0 0,0 4.2.1, 4.2.2, 4.2.6, 4.2.7
183 областной бюджет 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184 местный бюджет 4193,0 512,5 1640,0 2040,5 0,0 0,0 0,0
185 Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: 980,0 130,0 500,0 350,0 0,0 0,0 0,0 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7
186 местный бюджет 980,0 130,0 500,0 350,0 0,0 0,0 0,0
187 Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них: 30875,0 5124,3 6008,6 5442,5 5119,8 5119,8 4060,0 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.8, 4.3.2
188 местный бюджет 30875,0 5124,3 6008,6 5442,5 5119,8 5119,8 4060,0
189 Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: 10690,1 1239,0 5034,1 4417,0 0,0 0,0 0,0 4.2.2, 4.2.6, 4.2.7
190 местный бюджет 10690,1 1239,0 5034,1 4417,0 0,0 0,0 0,0
191 Мероприятие 4.9. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомменированием, всего, из них: 330,0 0,0 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.3.5
192 федеральный бюджет 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193 местный бюджет 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194 ПОДПРОГРАММА 5. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
195 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" 264352,3 42021,4 54135,5 46792,0 43796,0 43827,8 33779,7
196 областной бюджет 117456,1 17572,4 16969,3 23221,8 21191,8 21191,8 17309,0
197 местный бюджет 146190,5 24449,0 37166,2 23570,2 22604,2 22636,0 15765,0
198 внебюджетные источники 705,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 705,7
199 "Прочие нужды"
200 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 264352,3 42021,4 54135,5 46792,0 43796,0 43827,8 33779,7
201 областной бюджет 117456,1 17572,4 16969,3 23221,8 21191,8 21191,8 17309,0
202 местный бюджет 146190,5 24449,0 37166,2 23570,2 22604,2 22636,0 15765,0
203 внебюджетные источники 705,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 705,7
204 Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них: 145256,2 23081,4 19585,4 29500,8 26651,8 26651,8 19785,0 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
205 областной бюджет 111364,2 15689,6 12760,3 23221,8 21191,8 21191,8 17309,0
206 местный бюджет 33416,0 7391,8 6825,2 6279,0 5460,0 5460,0 2000,0
207 внебюджетные источники 476,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 476,0
208 Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: 93011,4 12836,2 17198,4 16518,1 16371,1 16402,9 13684,7 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1
209 областной бюджет 3201,5 0,0 3201,5 0,0 0,0 0,0 0,0
210 местный бюджет 89580,2 12836,2 13996,8 16518,1 16371,1 16402,9 13455,0
211 внебюджетные источники 229,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 229,7
212 Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них 1368,2 386,2 62,6 273,1 273,1 273,1 100,0 5.1.1, 5.4.1
213 областной бюджет 272,2 272,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214 местный бюджет 1095,9 114,0 62,6 273,1 273,1 273,1 100,0
215 Мероприятие 5.4. Проведение культурно-массовых мероприятий для летних оздоровительных учреждений, всего, из них: 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 5.1.1
216 местный бюджет 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0
217 Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: 17053,1 4219,0 12834,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5.3.1
218 областной бюджет 2618,1 1610,6 1007,5 0,0 0,0 0,0 0,0
219 местный бюджет 14435,0 2608,4 11826,6 0,0 0,0 0,0 0,0
220 Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: 4159,2 41,4 4117,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5.3.1
221 местный бюджет 4159,2 41,4 4117,8 0,0 0,0 0,0 0,0
222 Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: 128,5 128,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.3.1
223 местный бюджет 128,5 128,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224 Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: 174,3 87,2 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5.3.1
225 местный бюджет 174,3 87,2 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0
226 Мероприятие 5.9. Приведение зданий сооружений, помещений муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ, всего, из них: 1241,5 1241,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.3.1
227 местный бюджет 1241,5 1241,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228 Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них 1750,0 0,0 250,0 500,0 500,0 500,0 0,0 5.1.2
229 местный бюджет 1750,0 0,0 250,0 500,0 500,0 500,0 0,0
230 ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
231 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" 220170,6 40609,4 50818,5 40939,7 19471,3 20343,7 47988,0
232 областной бюджет 484,1 0,0 484,1 0,0 0,0 0,0 0,0
233 местный бюджет 219686,5 40609,4 50334,4 40939,7 19471,3 20343,7 47988,0
234 "Прочие нужды"
235 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 220170,6 40609,4 50818,5 40939,7 19471,3 20343,7 47988,0
236 областной бюджет 484,1 0,0 484,1 0,0 0,0 0,0 0,0
237 местный бюджет 219686,5 40609,4 50334,4 40939,7 19471,3 20343,7 47988,0
238 Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: 16369,0 563,0 4406,8 899,2 0,0 0,0 10500,0 6.1.1, 6.1.2
239 областной бюджет 484,1 0,0 484,1 0,0 0,0 0,0 0,0
240 местный бюджет 15884,9 563,0 3922,7 899,2 0,0 0,0 10500,0
241 Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: 15546,3 1177,0 1537,2 10749,5 567,4 567,4 947,8 6.2.1, 6.2.2
242 местный бюджет 15546,3 1177,0 1537,2 10749,5 567,4 567,4 947,8
243 Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигших высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них: 1420,0 210,0 250,0 250,0 250,0 250,0 210,0 6.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4
244 местный бюджет 1420,0 210,0 250,0 250,0 250,0 250,0 210,0
245 Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них: 153261,2 35619,4 37525,9 8375,2 18593,9 19466,3 33680,5 6.2.1, 6.3.1, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9
246 местный бюджет 153261,2 35619,4 37525,9 8375,2 18593,9 19466,3 33680,5
247 Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: 7556,8 182,2 210,0 4395,0 60,0 60,0 2649,6 6.2.1
248 местный бюджет 7556,8 182,2 210,0 4395,0 60,0 60,0 2649,6
249 Мероприятие 6.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них 1918,5 391,0 1527,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6.3.4
250 местный бюджет 1918,5 391,0 1527,5 0,0 0,0 0,0 0,0
251 Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них: 6542,2 1841,9 4700,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6.1.1, 6.3.2, 6.3.6
252 местный бюджет 6542,2 1841,9 4700,3 0,0 0,0 0,0 0,0
253 Мероприятие 6.9. Обеспечение участия муниципальных спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях различного уровня, всего, из них: 358,5 358,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.2.1
254 местный бюджет 358,5 358,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
255 Мероприятие 6.10. Подготовка муниципальных спортивных сборных команд, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, всего, из них: 632,3 141,5 490,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6.2.1
256 местный бюджет 632,3 141,5 490,8 0,0 0,0 0,0 0,0
257 Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: 295,0 125,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.3.1
258 местный бюджет 295,0 125,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0
259 Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них: 16206,2 0,0 0,0 16206,2 0,0 0,0 0,0 6.2.1
260 местный бюджет 16206,2 0,0 0,0 16206,2 0,0 0,0 0,0
261 Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 64,6 0,0 0,0 64,6 0,0 0,0 0,0 6.2.3
262 местный бюджет 64,6 0,0 0,0 64,6 0,0 0,0 0,0
263 ПОДПРОГРАММА 7. "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
264 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" 193450,0 25681,1 31220,6 32039,2 31442,1 31698,6 41368,4
265 областной бюджет 453,0 231,0 222,0 0,0 0,0 0,0 0,0
266 местный бюджет 192531,3 25450,1 30998,6 32039,2 31442,1 31698,6 40902,7
267 внебюджетные источники 465,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465,7
268 "Прочие нужды"
269 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 193450,0 25681,1 31220,6 32039,2 31442,1 31698,6 41368,4
270 областной бюджет 453,0 231,0 222,0 0,0 0,0 0,0 0,0
271 местный бюджет 192531,3 25450,1 30998,6 32039,2 31442,1 31698,6 40902,7
272 внебюджетные источники 465,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465,7
273 Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: 3516,6 944,2 707,9 726,5 60,0 70,0 1008,0
274 местный бюджет 3516,6 944,2 707,9 726,5 60,0 70,0 1008,0
275 Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них: 348,4 45,9 20,0 20,0 0,0 0,0 262,5
276 местный бюджет 348,4 45,9 20,0 20,0 0,0 0,0 262,5
277 Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма 5273,4 542,5 633,2 965,6 1023,5 1072,3 1036,4
278 местный бюджет 5273,4 542,5 633,2 965,6 1023,5 1072,3 1036,4
279 Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них: 1840,6 430,2 252,0 232,3 132,3 132,3 661,5
280 областной бюджет 249,0 123,0 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0
281 местный бюджет 1591,6 307,2 126,0 232,3 132,3 132,3 661,5
282 Мероприятие 7.5. Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение моделей и форм включения молодежи в инновационную деятельность, всего, из них: 262,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 262,5
283 местный бюджет 262,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 262,5
284 Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них: 7532,9 1140,0 2392,9 0,0 0,0 0,0 4000,0
285 местный бюджет 7532,9 1140,0 2392,9 0,0 0,0 0,0 4000,0
286 Мероприятие 7.7. Проведение социологических исследований среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по вопросу реализации молодежной политики в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них: 132,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,3
287 местный бюджет 132,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,3
288 Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них: 144064,3 19578,3 22589,0 24047,6 24021,9 24021,9 29805,6
289 местный бюджет 143598,6 19578,3 22589,0 24047,6 24021,9 24021,9 29339,9
290 внебюджетные источники 465,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465,7
291 Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них: 26500,6 1948,5 2502,6 5643,4 6004,4 6202,1 4199,6
292 местный бюджет 26500,6 1948,5 2502,6 5643,4 6004,4 6202,1 4199,6
293 Мероприятие 7.10. Организация мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Молодежный сертификат"), всего, из них: 241,4 103,4 92,0 46,0 0,0 0,0 0,0
294 областной бюджет 97,7 51,7 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0
295 местный бюджет 143,7 51,7 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0
296 Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Твоя инициатива", всего, из них: 262,6 112,6 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0
297 областной бюджет 106,3 56,3 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
298 местный бюджет 156,3 56,3 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
299 Мероприятие 7.12. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет в сфере образования, всего, из них: 2461,6 835,6 1626,0 0,0 0,0 0,0 0,0
300 местный бюджет 2461,6 835,6 1626,0 0,0 0,0 0,0 0,0
301 Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: 852,9 0,0 225,0 227,9 200,0 200,0 0,0
302 местный бюджет 852,9 0,0 225,0 227,9 200,0 200,0 0,0
303 Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: 160,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0
304 местный бюджет 160,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0
305 ПОДПРОГРАММА 8. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
306 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" 319072,4 50843,6 48529,7 53542,5 52174,4 52388,1 61594,1
307 местный бюджет 319072,4 50843,6 48529,7 53542,5 52174,4 52388,1 61594,1
308 "Прочие нужды"
309 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 319072,4 50843,6 48529,7 53542,5 52174,4 52388,1 61594,1
310 местный бюджет 319072,4 50843,6 48529,7 53542,5 52174,4 52388,1 61594,1
311 Мероприятие 8.1. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: 70104,8 13121,5 10305,1 13101,4 10601,3 10601,3 12374,2 8.1.1
312 местный бюджет 70104,8 13121,5 10305,1 13101,4 10601,3 10601,3 12374,2
313 Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах образования и культуры, всего, из них: 69532,6 9959,9 9595,8 10487,1 12441,8 12441,8 14606,2 8.1.1
314 местный бюджет 69532,6 9959,9 9595,8 10487,1 12441,8 12441,8 14606,2
315 Мероприятие 8.3. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере образования, всего, из них: 179435,0 27762,2 28628,8 29954,0 29131,3 29345,0 34613,7 8.1.1
316 местный бюджет 179435,0 27762,2 28628,8 29954,0 29131,3 29345,0 34613,7