Приложение к Постановлению от 12.07.2017 г № 1228 Программа

Подпрограмма «Реконструкция, ремонт и содержание городских искусственных сооружений в границах муниципального образования «Город екатеринбург» на 2017 — 2020 годы


Раздел 1.паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы Подпрограмма "Реконструкция, ремонт и содержание городских искусственных сооружений в границах муниципального образования "город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы (далее - Подпрограмма)
Основания для разработки подпрограммы, сведения о наличии государственных программ Российской Федерации, государственных программ Свердловской области Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"; Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 N 40/6 "О Стратегическом плане развития Екатеринбурга"; Постановление Администрации города Екатеринбурга от 25.12.2015 N 3854 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "город Екатеринбург", подлежащих разработке в 2016 году"; Решение Коллегии Администрации города Екатеринбурга от 11.05.2016 N 6/47/01-06 "О выполнении муниципальных и ведомственных целевых программ, действующих на территории муниципального образования "город Екатеринбург", и достижении показателей эффективности реализации программ в 2015 году"
Направление Стратегического плана, наименование стратегической программы и стратегического проекта Направление Стратегического плана "Формирование комфортной, экологически благополучной городской среды". Стратегическая программа "Чистый благоустроенный город". Стратегический проект "Улучшение благоустройства городской территории"
Инициатор постановки проблемы Администрация города Екатеринбурга
Координатор подпрограммы Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии
Разработчик подпрограммы Комитет благоустройства Администрации города Екатеринбурга
Объем и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы - 748538 тысяч рублей, в том числе: средства бюджета города - 703538 тысяч рублей; средства областного бюджета - 17000 тысяч рублей; средства федерального бюджета - 28000 тысяч рублей
Формулировка проблемы На содержании у Муниципального бюджетного учреждения "Водоотведение и искусственные сооружения" находятся 56 мостов и путепроводов, 26 надземных и подземных пешеходных переходов, 12 гидротехнических сооружений, 391327 пог. м сети дождевой канализации, 104202 пог. м барьерных ограждений и шумозащитных экранов. В результате реализации мероприятий Муниципальной программы "Безопасность городских искусственных сооружений - безопасность жизни горожан" за период с 2014 по 2016 годы увеличилась протяженность сетей дождевой канализации на 31,12 тыс. пог. м. С 2014 года по 2016 проведено обследование 24 городских искусственных сооружений, в результате которого выявлены 20 мостов и путепроводов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии. Высокий процент износа мостовых сооружений обусловлен постоянным увеличением интенсивности дорожного движения при недостаточном финансировании ремонтных работ. На некоторых участках городских дорог дождевая канализация отсутствует или не справляется с отводом дождевых вод. Наличие дождевой канализации на дорогах с асфальтовым покрытием способствует увеличению срока службы дорожного полотна и обеспечению безопасности дорожного движения, в связи с чем необходимы реконструкция существующих и строительство новых сетей дождевой канализации.
На текущий момент около 40 процентов гидротехнических сооружений имеют пониженный уровень безопасности. Затягивание решения проблемы приведения искусственных сооружений в соответствие с требованиями нормативных документов приводит к увеличению объемов работ по их капитальному ремонту, а также объемов необходимых ежегодных финансовых вложений в их текущий ремонт и содержание. На содержании у Муниципального бюджетного учреждения "Водоотведение и искусственные сооружения" находится 75250,2 пог. м барьерных ограждений, большая часть которых установлена в 1980 - 1990 годы и не соответствует современным требованиям безопасности. На основании предписаний Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Свердловской области сформированы мероприятия по замене и установке дополнительных барьерных ограждений
Цель подпрограммы Улучшение технического состояния искусственных сооружений, обеспечение их безопасности
Основные задачи подпрограммы Реконструкция, капитальный ремонт плотин; строительство, реконструкция, капитальный ремонт пешеходных переходов; строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей дождевой канализации; реконструкция, капитальный ремонт мостов и путепроводов; ремонт и установка барьерных ограждений; содержание городских искусственных сооружений
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы, в том числе от мероприятий, реализуемых на отдаленных территориях Увеличение сроков безопасной эксплуатации искусственных сооружений; повышение уровня безопасности дорожного движения, улучшение пропускной способности искусственных сооружений; улучшение экологической обстановки на территории города; исключение подтопления городских территорий в период затяжных дождей; повышение надежности работы системы дождевой канализации; увеличение срока службы дорожного покрытия

Раздел 2.показатели эффективности реализации подпрограммы
Наименование показателя Единица измерения Плановое значение показателя Базовое значение показателя по итогам 2016 года
по итогам 2017 года по итогам 2018 года по итогам 2019 года по итогам 2020 года в целом по Подпрограмме
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых проведено инструментальное обследование Единица - 4 4 4 12 7
2. Количество приведенных в нормативное состояние гидротехнических сооружений Единица - - 1 1 2 3
3. Доля искусственных сооружений, уровень содержания которых соответствует оценке "удовлетворительно" Процент 96,5 97,0 97,4 97,4 97,1 96,0
4. Доля искусственных сооружений, находящихся в нормативном состоянии (на конец периода) Процент 72,6 72,6 73,5 75,0 73,4 72,6
5. Доля протяженности сетей дождевой канализации, уровень содержания которых соответствует оценке "удовлетворительно" Процент 96,5 97,0 97,4 97,4 97,1 96,0
6. Доля протяженности сетей дождевой канализации, приведенных в нормативных состояние Процент 78,6 78,4 78,1 78,1 78,3 78,7
7. Доля городских гидротехнических сооружений, работающих в безаварийном режиме Процент 100 100 100 100 100 100
8. Количество построенных надземных пешеходных переходов Объект - - - 1 1 -
9. Количество разработанных проектов на строительство и ремонт сетей дождевой канализации Единица - 1 1 2 4 -
10. Количество разработанных проектов на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Единица 1 - - - 1 -

Раздел 3.мероприятия подпрограммы
Наименование мероприятия Ответственный за выполнение, соисполнители Количественные параметры Срок выполнения Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб. Номер целевого показателя
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Реконструкция, капитальный ремонт плотин
1. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения - плотины на реке Теплой (верхняя плотина) в селе Горный Щит, в том числе разработка проектно-сметной документации Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство" - 2018 - 2020 Бюджет города - 283 100 500 883 2
2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения - плотины на реке Теплой (нижняя плотина) в селе Горный Щит, связующее звено центра совхоза "Горнощитский" с восточной окраиной Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство" - 2017 - 2018 Бюджет города 522 700 - - 1222 10
3. Капитальный ремонт плотины на Зеленоборском пруду на реке Шиловке в селе Горный Щит (поселок Зеленый Бор), в том числе получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство" - 2018 - 2019 Все источники - 13717 31900 - 45617 2
Бюджет города - 217 400 - 617
Областной бюджет - 5100 11900 - 17000
Федеральный бюджет - 8400 19600 - 28000
4. Проведение обследований гидротехнических сооружений Комитет благоустройства, МБУ "ВОИС" 4 объекта ежегодно 2018 - 2020 Бюджет города - 100 100 100 300 1 , 7
5. Разработка технической документации, правил эксплуатации и деклараций безопасности гидротехнических сооружений Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство" МБУ "ВОИС" 1 единица ежегодно 2017 - 2020 Бюджет города 600 100 100 100 900 7
6. Страхование гражданской ответственности МБУ "ВОИС" как организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения Комитет благоустройства, МБУ "ВОИС" 10 единиц ежегодно 2017 - 2020 Бюджет города 294 294 294 294 1176 7
7. Страхование расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях Комитет благоустройства, МБУ "ВОИС" 10 единиц ежегодно 2017 - 2020 Бюджет города 200 200 200 200 800 7
Итого Все источники 1616 15394 32694 1194 50898 -
Бюджет города 1616 1894 1194 1194 5898 -
Областной бюджет - 5100 11900 - 17000 -
Федеральный бюджет - 8400 19600 - 28000 -
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт пешеходных переходов
8. Демонтаж подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков, в том числе разработка проектно-сметной документации Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство" - 2017 - 2018 Бюджет города 450 450 - - 900 4
9. Строительство надземного пешеходного перехода через Дублер Сибирского тракта в районе переулка Кустового, в том числе разработка проектно-сметной документации Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство" 116 пог. м 2017 - 2020 Бюджет города 2227 225 225 225 2902 8
10. Строительство сетей электроснабжения подземного пешеходного перехода по улице Челюскинцев (у здания Уральского центра управления перевозками), в том числе разработка проектно-сметной документации Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство" - 2017 - 2020 Бюджет города 450 405 342 342 1539 4
Итого Бюджет города 3127 1080 567 567 5341 -
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей дождевой канализации
11. Ремонт сетей дождевой канализации по улице Даниловской, в том числе разработка проектно-сметной документации Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство" - 2018 Бюджет города - 500 - - 500 9
12. Строительство коллектора реки Ольховки по улицам Пехотинцев и Надеждинской, от улицы Сортировочной до улицы Таватуйской, в том числе разработка проектно-сметной документации Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство" - 2020 Бюджет города - - - 200 200 9
13. Строительство дождевой канализации по улице Ильича, от проспекта Космонавтов до дома N 67 по улице Ильича, в том числе разработка проектно-сметной документации Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство" - 2020 Бюджет города - - - 500 500 9
14. Ремонт сетей дождевой канализации возле дома N 28 по улице Технической, в том числе разработка проектно-сметной документации Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство" 100 пог. м 2019 - 2020 Бюджет города - - 100 900 1000 6 , 9
15. Ремонт сетей дождевой канализации на пересечении улиц Пехотинцев и Автомагистральной (погашение кредиторской задолженности) Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство" - 2017 Бюджет города 359 - - - 359 6
16. Проведение изыскательских и проектных работ для устранения причин подтопления индивидуальной жилой застройки по переулкам Иткульскому, Вязовому и улице Постовой Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство" - 2018 Бюджет города - 2000 - - 2000 9
17. Разработка схемы дождевой канализации на территории муниципального образования "город Екатеринбург" Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство" - 2017 - 2020 Бюджет города 2800 2600 3800 3100 12300 6
Итого Бюджет города 3159 5100 3900 4700 16859 -
Реконструкция, капитальный ремонт мостов, путепроводов
18. Инструментальное обследование, статические испытания, разработка технических паспортов мостов и путепроводов Комитет благоустройства, МБУ "ВОИС" 3 объекта ежегодно 2017 - 2020 Бюджет города 500 791 791 791 2873 4
19. Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство", МБУ "ВОИС" 41 объект 2017 - 2020 Бюджет города 3335 1000 1003 4903 10241 4
20. Демонтаж путепровода и подходов по адресу: Арамильский тракт, 17 км, в том числе разработка проектно-сметной документации Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство" - 2017 - 2020 Бюджет города 738 2753 5100 400 8991 4
21. Ремонт путепровода на пересечении улицы Малышева и Егоршинского подхода Комитет благоустройства, МКУ "Городское благоустройство" 125 пог. м 2017 Бюджет города 1826 - - - 1826 4
Итого Бюджет города 6399 4544 6894 6094 23931 -
Содержание городских искусственных сооружений
22. Содержание искусственных сооружений <**> Комитет благоустройства, МБУ "ВОИС" - 2017 - 2020 Бюджет города 166630 159405 159637 159637 645309 3 , 5 , 7
23. Разработка инвестиционной программы МБУ "ВОИС" Комитет благоустройства, МБУ "ВОИС" - 2017 - 2020 Бюджет города 1550 1550 1550 1550 6200 3 , 5 , 7
Итого Бюджет города 168180 160955 161187 161187 651509 -
Всего по Подпрограмме Все источники 182481 187073 205242 173742 748538 -
Бюджет города 182481 173573 173742 173742 703538 -
Областной бюджет - 5100 11900 - 17000 -
Федеральный бюджет - 8400 19600 - 28000 -
Объемы финансирования на 2018 - 2020 годы из бюджета города являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с решениями Екатеринбургской городской Думы о бюджете муниципального образования "город Екатеринбург" на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления их в силу. Объемы финансирования на 2018 - 2020 годы из областного бюджета являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с законами Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления их в силу. Объемы финансирования на 2018 - 2020 годы из федерального бюджета являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с законами Российской Федерации о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления их в силу. Перечень искусственных сооружений и объем работ определяется в соответствии с муниципальным заданием на текущий год