Решение от 25.10.2006 г № 135
Об утверждении среднесрочной Программы «Развитие физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе в 2007 — 2009 гг»
27.09.2006 Думой Новоуральского городского округа была принята в первом чтении Программа "Развитие физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе на 2007 - 2009 гг.". В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.04.1999 N 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ", Областным законом от 28.12.1999 N 64-ОЗ "О физической культуре и спорте в Свердловской области", Уставом Новоуральского городского округа, в соответствии с Регламентом Думы Новоуральского городского округа, рабочей группой по подготовке вопроса были рассмотрены поступившие предложения и внесен на рассмотрении во втором чтении доработанный проект программы "Развитие физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе на 2007 - 2009 гг.". Рассмотрев представленные поправки, Дума Новоуральского городского округа решила:
1.Утвердить среднесрочную программу "Развитие физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе на 2007 - 2009 гг." (прилагается).
2.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Постоянную комиссию Думы Новоуральского городского округа по социальной политике (С.С. Тюменцева).
Глава
Новоуральского городского округа
Л.К.ПЕНСКИХ
ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
НА 2007 - 2009 ГГ."
ПАСПОРТ
ЦЕЛЕВОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2007 - 2009 ГГ."
Наименование
Программы |
Программа "Развитие физической культуры и спорта
в Новоуральском городском округе
на 2007 - 2009 гг." |
Основание
для разработки
Программы |
Федеральный закон от 29.04.99 N 80-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской
Федерации", Областной закон от 28.12.99 N 64-ОЗ
"О физической культуре и спорте
в Свердловской области", Федеральный закон
от 06.10.03 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации" ст. 16 п. 19, Устав НГО |
Заказчик
Программы |
Администрация Новоуральского городского округа |
Основной
разработчик |
Комитет по физической культуре и спорту
администрации Новоуральского городского округа |
Цели и задачи
Программы |
Цель - обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта,
организация, проведение официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на территории Новоуральского
городского округа, привлечение всех слоев
населения города к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, формирование здорового
образа жизни.
Задачи:
- развитие массовой физической культуры и
спорта;
- развитие материальной базы;
- создание условий для подготовки спортсменов
к успешным выступлениям на соревнованиях
различного уровня |
Критерии
реализации
целей и задач
Программы |
- увеличение количества занимающихся физической
культурой и спортом жителей
Новоуральского городского округа:
2007 г. - 17,0%; 2008 г. - 18,0%;
2009 г. - 19,5%;
- сохранение контингента воспитанников ДЮСШ 30% от числа детей школьного возраста;
- привлечение до 50% состава команды НП ХФК
"Кедр" из числа воспитанников ДЮСШ-3
Новоуральского городского округа;
- ремонт плоскостных спортсооружений по месту
жительства - 3 площадки ежегодно;
- обеспечение углубленного врачебного контроля
спортсменам сборных команд (до 500 чел. в год) |
Основные
мероприятия
Программы |
- создание условий для увеличения численности
занимающихся физической культурой и спортом;
- организация и проведение городских
спортивно-массовых мероприятий;
- социальная и физическая адаптация различных
групп инвалидов;
- подготовка спортивного резерва через ДЮСШ
города;
- повышение эффективности физического
воспитания в образовательных учреждениях
города;
- строительство, реконструкция и ремонт
спортивных сооружений;
- содержание спортивных сооружений;
- финансирование сборных команд города |
Сроки
реализации
Программы |
2007 - 2009 гг. |
Основные
исполнители
Программы |
Комитет по ФКиС НГО, учреждение "С/к "Кедр",
Управление образования, МОУ ДОД "ДЮСШ-3", МДОУ,
НП "Хоккейно-футбольный клуб "Кедр", МУ "ЦФОиСР"
территориальный комитет профсоюза |
Объемы и
источники
финансирования
Программы |
Общий объем финансирования: 360701,9 тыс. руб.
В том числе: местный бюджет: 221885,0 тыс. руб.:
2007 г. - 39400,0 тыс. руб.;
2008 г. - 86805,0 тыс. руб.;
2009 г. - 95680,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства: 48 821,9 тыс. руб.:
2007 г. - 14688,9 тыс. руб.;
2008 г. - 16200,0 тыс. руб.;
2009 г. - 17933,0 тыс. руб.;
областной бюджет: 89 995,0 тыс. руб.:
2007 г. - 120,0 тыс. руб.;
2008 г. - 43875,0 тыс. руб.;
2009 г. - 46000,0 тыс. руб. |
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы |
- обеспечение доступности занятий физической
культурой и спортом для жителей НГО;
- непрерывность и преемственность физического
воспитания для всех возрастных групп
населения НГО;
- сохранение контингента воспитанников ДЮСШ;
- воспитание потребности у населения НГО
к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
- развитие, содержание спортивной инфраструктуры
и создание благоприятных условий для занятий
физической культурой и спортом |
Система
организации
контроля
за исполнением
Программы |
Ответственный за реализацию Программы - зам.
Главы администрации НГО по социальной политике
В.Н. Голышев.
Комитет по физической культуре и спорту НГО
осуществляет оперативный контроль за выполнением
мероприятий Программы |
Периодичность
отчетности |
Полугодие, год, итоговый отчет |
ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2007 - 2009 ГГ."
1.ВВЕДЕНИЕ
Программа разработана с учетом Федерального закона от 29.04.99 N 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Областного закона от 28.12.99 N 64-ОЗ "О физической культуре и спорте в Свердловской области", Федерального закона от 06.10.03 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ст. 16 п. 19, Устава НГО.
Программа "Развитие физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе на 2007 - 2009 гг." предусматривает:
- повышение качества физического воспитания на основе обязательных нормативных требований физической подготовленности в образовательных учреждениях всех видов и типов;
- привлечение жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганду здорового образа жизни через средства массовой информации;
- создание условий для обеспечения деятельности ДЮСШ по подготовке спортивного резерва;
- совершенствование врачебного контроля за занимающимися физической культурой и спортом;
- строительство, реконструкцию и содержание спортивных сооружений для проведения физкультурно-оздоровительной работы.
В основу Программы положены оценки состояния развития физической культуры и спорта в 2005 г., в 1 полугодии 2006 года и задачи развития физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе на 2007 - 2009 гг.
2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
2.1.В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости решения проблем доступности массового спорта и организации пропаганды физической культуры и занятий спортом, как составляющей части здорового образа жизни.
В своем обращении к Федеральному Собранию Российской Федерации и в ряде других выступлений Президент РФ В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что для улучшения здоровья, благосостояния качества жизни граждан необходимо сделать акцент на возрождение спорта, массовой физической культуры.
Статистика красноречиво свидетельствует, что в настоящее время Российская Федерация значительно отстает по показателю регулярных занятий физической культурой от развитых стран, в которых физическими упражнениями на постоянной основе занимаются 40 - 50% населения, тогда как в Российской Федерации - около 11%.
В принятой целевой программе "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" поставлена задача достичь уровня по числу занимающихся физической культурой и спортом:
- первый этап (2006 - 2007 гг.) - 15 - 17%;
- второй этап (2008 - 2012 гг.) - до 25%;
- третий этап (2012 - 2015 гг.) - до 30%.
О необходимости системного вмешательства государства в вопросы воспитания физической культуры у широких масс граждан красноречиво свидетельствует социально-демографическая статистика. Показатели здоровья и физической подготовки детей, молодежи, призывников, количество курильщиков в Российской Федерации, рост алкоголизма и наркомании говорят о глубине и остроте проблемы развития массового спорта. По данным международных организаций, Российская Федерация находится на 143 месте в мире по показателю ожидаемой продолжительности жизни (67 лет). В развитых странах, где проводились целевые программы продвижения физической культуры, показатель ожидаемой продолжительности жизни приближается к 80 годам.
Положительный экономический и социальный эффект от реализации мероприятий по развитию массовой физической культуры и спорта бесспорен.
При разработке Программы "Развитие физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе на 2007 - 2009 гг." были учтены результаты предшествующей Программы 2005 - 2006 гг., и в соответствии с ними определен прогноз развития физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе.
Сохраняются традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения (2006 г. - 60 общегородских мероприятий). Увеличение количества городских мероприятий планируется за счет включения технических и экстремальных видов спорта. Создание условий для привлечения к занятиям физической культуры и спорта работников городских организаций, студенчества, инвалидов позволит увеличить количество занимающихся.
В связи с созданием муниципального учреждения "Центр физкультурно-оздоровительной и спортивной работы" возобновилась физкультурно-оздоровительная работа в 5 клубах по месту жительства на вновь отремонтированных плоскостных спортсооружениях (2005 г. - 12; 2006 г. - 6;).
Число занимающихся в клубах - 841 человек. Количество принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях по месту жительства - 5260 человек.
Необходимо обеспечить увеличение количества клубов физкультурно-оздоровительной направленности и числа работников физической культуры и спорта по месту жительства.
В городе функционируют четыре детско-юношеские спортивные школы, в которых занимаются 3485 человек (2005 г.). Наряду с высоким профессиональным уровнем тренерско-преподавательского состава и достижениями юных спортсменов ощущается несоответствие уровня материальной базы и обеспечения качественным спортинвентарем.
В рамках Программы 2005 - 2006 годов начата реконструкция школьных стадионов. Это позволит повысить эффективность физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях.
В Программе 2007 - 2009 гг. будет сохранена тенденция реконструкции плоскостных спортсооружений образовательных учреждений.
Оказывается помощь в реализации "Программы развития населенных пунктов" - финансируется проведение спортивно-массовых мероприятий, приобретение спортинвентаря, оплата ставок специалистов по спорту, строительство и реконструкция плоскостных спортсооружений, что способствует увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом в сельских населенных пунктах. Эта работа будет продолжена в 2007 - 2009 годах.
Значительный вклад в развитие физической культуры и спорта среди трудящихся НГО вносят учреждения с/к "Кедр" и территориальный комитет профсоюза.
Большое внимание уделяется работе с инвалидами города. Это не только проведение городских соревнований (более 20) и приобретение спортивного инвентаря, но и обеспечение работы 4 групп физкультурно-оздоровительной направленности (65 человек).
Реализации мероприятий Программы 2005 - 2006 гг. позволила достичь уровня числа занимающихся физкультурой и спортом 15,5% - 2005 г. (среднеобластной уровень - 12,0%).
Ожидаемый уровень числа занимающихся физической культурой и спортом жителей НГО в 2009 году - 19,5%.
В городе культивируется более 40 видов спорта. Сборные команды города успешно выступают на соревнованиях самого высокого уровня. Ведущие спортсмены НГО своими высокими результатами создают положительный имидж городу. Наряду с этим уровень материальной базы сдерживает развитие спорта в городе. Поэтому необходимо улучшение спортивной инфраструктуры (лыжные гонки, биатлон, игровые виды спорта) и увеличение финансирования всех разделов Программы 2007 - 2009 гг.
Спортивная материальная база НГО по состоянию на 1 июля 2006 г. в сравнении с социальными нормами, принятыми Правительством Российской Федерации "Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта" от 19.10.99 N 1683-р, характеризуется следующими данными.
N
п/п |
Норматив обеспеченности
спортивными сооружениями |
Единица
измерения |
Количественная
величина |
%
соотношение |
Примечание |
|
|
|
по нормам |
в городе |
|
|
1. |
Спортивные залы |
тыс. м2
на 10 тыс. чел. |
3,5 |
1,09 |
30,9 |
|
2. |
Плоскостные спортсооружения |
м2
на 10 тыс. чел. |
19494 |
4428,8 |
22,7 |
|
3. |
Норматив численности
тренерско-преподавательского
состава |
человек
на 10 тыс.
населения |
26 |
10,7 |
41,2 |
|
4. |
Бассейны |
м2 на 10 тыс.
человек |
750 |
144 |
20,6 |
|
Констатируя положительную динамику развития физической культуры и спорта в НГО, следует отметить ряд проблем, требующих решения:
- недостаточная вовлеченность жителей НГО к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- несоответствие уровня материальной базы задачам развития массовой физической культуры и спорта, в том числе: дошкольные учреждения, образовательные учреждения, клубы по месту жительства, сельские территории;
- отсутствие в необходимых количествах качественного спортивного инвентаря и оборудования в образовательных учреждениях, спортивных школах и клубах по месту жительства;
- недостаточный уровень пропаганды физической культуры и занятий спортом как составляющей части здорового образа жизни;
- недостаточный уровень условий для подготовки сборных команд города по видам спорта.
Решить обозначенные проблемы призвана Программа "Развитие физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе на 2007 - 2009 гг.".
3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель - создание условий для развития физической культуры и массового спорта, организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Новоуральского городского округа, привлечение всех слоев населения Новоуральского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни.
Задачи:
- развитие массовой физической культуры и спорта;
- развитие материальной базы;
- создание условий для подготовки спортсменов к успешным выступлениям на соревнованиях различного уровня.
4.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2007 г. - 2009 г.
5.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Раздел 1."Развитие массовой физической культуры и спорта".
Раздел 2."Развитие материальной базы".
Раздел 3."Подготовка сборных команд города по видам спорта".
6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования: 360701,9 тыс. руб.
В том числе: местный бюджет: 221885,0 тыс. руб.:
2007 г. - 39400,0 тыс. руб.;
2008 г. - 86805,0 тыс. руб.;
2009 г. - 95680,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства: 48821,9 тыс. руб.:
2007 г. - 14 688,9 тыс. руб.;
2008 г. - 16 200,0 тыс. руб.;
2009 г. - 17 933,0 тыс. руб.;
областной бюджет: 89995,0 тыс. руб.:
2007 г. - 120,0 тыс. руб.;
2008 г. - 43875,0 тыс. руб.;
2009 г. - 46000,0 тыс. руб.
7.СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Ответственный за реализацию Программы - заместитель Главы администрации НГО по социальной политике В.Н. Голышев.
Комитет по физической культуре и спорту НГО осуществляет оперативный контроль за выполнением мероприятий Программы.
8.РАЗРАБОТЧИКИ И ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Основным разработчиком Программы является: Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоуральского городского округа.
Исполнителями Программы являются: КФКиС, учреждение "С/к "Кедр", управление образования, МОУ "ДОД "ДЮСШ-3", МДОУ, НП "ХФК "Кедр", МУ "ЦФОиСР", МУ "КСК", МУ "УКС", МУ "УЖК", УСНП, территориальный комитет профсоюза.
9.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
- обеспечение доступности занятий физической культуры и спорта для жителей НГО;
- непрерывность и преемственность физического воспитания для всех возрастных групп НГО;
- воспитание потребности у населения НГО к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- сохранение контингента воспитанников ДЮСШ;
- развитие, содержание спортивной инфраструктуры и создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в том числе, в дошкольных, общеобразовательных учреждениях и в клубах по месту жительства;
- создание условий для успешной подготовки и участия сборных команд города по видам спорта в соревнованиях различного уровня.
10.КРИТЕРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Новоуральского городского округа: 2007 г. - 17,0%; 2008 г. - 18,0%; 2009 г. - 19,5%;
- сохранение контингента воспитанников ДЮСШ - 30% от числа детей школьного возраста;
- привлечение до 50% состава команды НП "ХФК "Кедр" из числа воспитанников ДЮСШ-3 Новоуральского городского округа;
- ремонт плоскостных спортсооружений по месту жительства - 3 площадки ежегодно;
- обеспечение врачебного контроля спортсменам сборных команд города по видам спорта (до 500 чел. в год).
МЕРОПРИЯТИЯ
ЦЕЛЕВОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2007 - 2009 ГГ."
N
п/п
| Наименование мероприятий
| Срок
исполнения
| Источник
финансирования
| Объем финансирования (тыс. руб.)
| Ответственный
исполнитель
| Ожидаемый результат
|
2007 г.
| 2008 г.
| 2009 г.
| всего
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
1. "РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
|
1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
|
1.1.1.
| Оснащение спортивным
инвентарем и
оборудованием детских
дошкольных
образовательных
учреждений
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 100,0
| 200,0
| 200,0
| 500,0
| МДОУ,
ОДОУ
| Создание условий
для оздоровления и
приобщения детей
дошкольного возраста
к занятиям физической
культурой
|
| Итого:
| | | 100,0
| 200,0
| 200,0
| 500,0
| | |
1.2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
|
1.2.1.
| Организация и проведение
городских
спортивно-массовых
мероприятий
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 1376,0
| 1750,0
| 1900,0
| 5 026,0
| КФКиС
| Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
и спортом
среди населения НГО
|
1.2.2.
| Организация и проведение
спортивно-массовых
мероприятий среди
учреждений начального,
среднего и высшего
профессионального
образования (Универсиада)
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 70,0
| 80,0
| 90,0
| 240,0
| КФКиС
| Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
и спортом
среди учащейся
молодежи
|
1.2.3.
| Соревнования
по военно-прикладным
видам спорта
среди допризывной
молодежи
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 64,0
| 50,0
| 50,0
| 164,0
| КФКиС
| Повышение уровня
подготовки молодежи
к службе в рядах
Вооруженных Сил РФ
|
1.2.4.
| Финансирование
спортивно-массовых
мероприятий в сельских
населенных пунктах
(п. 6.2; 6.3 "Программы
развития населенных
пунктов")
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 110,0
| 120,0
| 130,0
| 360,0
| УСНП
| Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
и спортом среди
жителей сельских
населенных пунктах
|
1.2.5.
| Финансирование ставок
специалистов по спорту
для работы в сельских
населенных пунктах
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 50,0
| 55,0
| 60,0
| 165,0
| УСНП
| Организация и
проведение
целенаправленной
работы по физической
культуре и спорту
в сельских населенных
пунктах
|
1.2.6.
| Поддержка экстремальных
видов спорта
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 20,0
| 50,0
| 50,0
| 120,0
| КФКиС
| Привлечение молодежи
к здоровому образу
жизни через занятия
экстремальными видами
спорта
|
| Итого:
| | | 1690,0
| 2105,0
| 2280,0
| 6075,0
| | |
1.3. СОЦИАЛЬНАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ИНВАЛИДОВ
|
1.3.1.
| Финансирование ставок
специалистов по работе
с инвалидами
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 150,0
| 180,0
| 180,0
| 510,0
| КФКиС
| Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
и спортом
среди инвалидов
|
1.3.2.
| Обеспечение спортивным
инвентарем и
оборудованием групп
адаптивной физкультуры
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 30,0
| 55,0
| 60,0
| 165,0
| КФКиС
| Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
и спортом
среди инвалидов
|
1.3.3.
| Финансирование проведения
городских и участие
в областных
спортивно-массовых
мероприятиях среди
инвалидов согласно
сводному календарному
плану
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 60,0
| 65,0
| 70,0
| 195,0
| КФКиС
| Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
и спортом
среди инвалидов
|
| Итого:
| | | 240,0
| 300,0
| 310,0
| 850,0
| | |
1.4. ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ЧЕРЕЗ ДЮСШ ГОРОДА
|
1.4.1.
| Оказание помощи
в приобретении
спортивного инвентаря и
оборудования
| 2007 -
2009
| местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
| 120,0
120,0
| 225,0
225,0
| 250,0
250,0
| 595,0
595,0
| КФКиС
| Повышение качества
учебно-тренировочного
процесса среди
воспитанников ДЮСШ
|
1.4.2.
| Участие спортсменов
в областных и
Всероссийских
соревнованиях (согласно
календарю соревнований)
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 100,0
| 280,0
| 350,0
| 730,0
| КФКиС, УО
| Создание условий
для подготовки и
участия юных
спортсменов
в соревнованиях
различного уровня
|
1.4.3.
| Участие спортсменов
в областных и
Всероссийских
соревнованиях
по техническим видам
спорта (согласно
календарю соревнований)
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 200,0
(II
приоритет)
| 240,0
| 280,0
| 720,0
| УО
| Создание условий
для успешных
выступлений юных
спортсменов
в соревнованиях
различного уровня
|
1.4.4.
| Приобретение спортивной
техники для технических
видов спорта
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 300,0
(II
приоритет)
| 300,0
| 300,0
| 900,0
| УО
| Повышение качества
учебно-тренировочного
процесса
по техническим видам
спорта
|
1.4.5.
| Финансирование участия
юношеских сборных команд
города в Первенстве
Свердловской области
по футболу
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 90,0
| 220,0
| 240,0
| 550,0
| КФКиС, УО
| Подготовка
спортивного резерва
в сборную команду
города по футболу
|
| Итого:
в т.ч. - бюджет
областной бюджет
| | | 430,0
310,0
120,0
| 1490,0
1265,0
225,0
| 1670,0
1420,0
250,0
| 4090,0
2995,0
595,0
| | |
| II приоритет
| | | 500,0
| -
| -
| 500,0
| | |
1.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
|
1.5.1.
| Повышение квалификации
специалистов в области
физической культуры и
спорта
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 20,0
| 40,0
| 40,0
| 100,0
| КФКиС
| Повышение
профессионального
уровня работников
физической культуры и
спорта
|
| Итого:
| | | 20,0
| 40,0
| 40,0
| 100,0
| | |
1.6. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ПРИНЦИПАХ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
И ПРОПАГАНДА ЦЕННОСТЕЙ СПОРТА
|
1.6.1.
| Информационное
обеспечение формирования
положительного отношения
к здоровому образу жизни:
- подготовка тематических
выпусков в печатных СМИ,
на радио и телевидении;
- изготовление и
размещение информационных
материалов
в образовательных
учреждениях, в местах
с массовым пребыванием
людей;
- ежегодно включать
в муниципальный заказ
администрации НГО
информационное
обеспечение по выполнению
мероприятий Программы
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 40,0
| 40,0
| 40,0
| 120,0
| КФКиС
| Информирование
жителей НГО
о реализации плана
мероприятий Программы
и ее эффективности
|
| Итого:
| | | 40,0
| 40,0
| 40,0
| 120,0
| | |
1.7. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА
|
1.7.1.
| Приобретение специального
инвентаря и оборудования
для детей с ограниченными
возможностями
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 100,0
| 150,0
| 150,0
| 400,0
| УО, МДОУ,
ОДОУ
| Создание условий
для занятий
физической культурой
детям с ограниченными
возможностями
|
1.7.2.
| Проведение мониторинга
физического развития и
состояния здоровья
школьников города
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 30,0
| 60,0
| 70,0
| 160,0
| УО
| Оценка физической
подготовленности
учащихся
общеобразовательных
школ
|
1.7.3.
| Выделение грантовой
поддержки командам -
победительницам и
призерам в общем зачете
Спартакиады школьников
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 35,0
| 45,0
| 45,0
| 125,0
| УО
| Повышение статуса
команд-участниц
спартакиады
школьников
|
| Итого:
| | | 165,0
| 255,0
| 265,0
| 685,0
| | |
1.8. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
|
1.8.1.
| Расходы на транспорт,
изготовление атрибутики,
поощрение спортсменов
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 460,0
| 715,0
| 750,0
| 1925,0
| КФКиС
| Финансирование
дополнительных
расходов
на физкультурно -
оздоровительную
работу
|
| Итого:
| | | 460,0
| 715,0
| 750,0
| 1925,0
| | |
1.9. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ТРУДЯЩИМИСЯ ГОРОДА
|
1.9.1.
| Организация
спортивно-оздоровительной
работы с трудящимися УЭХК
| 2007 -
2009
| внебюджет
| 12864,0
| 14150,0
| 15565,0
| 42579,0
| учреждение
"С/к "Кедр",
ОКП-123
| Оздоровление
трудящихся УЭХК и
членов их семей
|
1.9.2.
| Организация
спортивно-оздоровительной
работы с трудящимися
предприятий и учреждений
города (терком)
| 2007 -
2009
| внебюджет
| 324,9
| 350,0
| 368,0
| 1042,9
| Территори-
альный
комитет
профсоюза
| Оздоровление
трудящихся города и
членов их семей
|
| Итого:
| | | 13188,9
| 14500,0
| 15933,0
| 43621,9
| | |
| Всего по 1 разделу:
в т.ч. - бюджет
областной бюджет
внебюджет
| | | 16333,9
3025,0
120,0
13188,9
| 19645,0
4920,0
225,0
14500,0
| 21488,0
5305,0
250,0
15933,0
| 57466,9
13250,0
595,0
43621,9
| | |
| II приоритет
| | | 500,0
| -
| -
| 500,0
| | |
2. "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ"
|
2.1. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
|
2.1.1.
| Ремонт спортивных
площадок по месту
жительства
(3 площадки в год)
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 900,0
| 900,0
| 900,0
| 2700,0
| УЖК, КФКиС
| Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
по месту жительства
|
2.1.2.
| Ремонт спортивных
площадок в детских
дошкольных
образовательных
учреждениях
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 150,0
| 150,0
| 150,0
| 450,0
| МДОУ
| Оздоровление детей
дошкольного возраста
|
2.1.3.
| Подготовка
проектно-сметной
документации и экспертиза
ПСД строительства лыжных
трасс в районе западной
проходной
| 2007
| местный бюджет
| 300,0
| | | 300,0
| УКС, КФКиС
| |
2.1.4.
| Строительство лыжных
трасс в районе западной
проходной
| 2008 -
2009
| местный бюджет
| | 2500,0
| 500,0
| 3000,0
| УКС, КФКиС
| Увеличение количества
занимающихся лыжным
спортом
|
2.1.5.
| - корректировка
технического задания,
проектной документации и
экспертиза ПСД
строительства лыжной
базы;
- строительство лыжной
базы в районе западной
проходной
| 2007
2008 -
2009
| местный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
| 900,0
|
25000,0
25000,0
|
29500,0
29500,0
| 900,0
54500,0
54500,0
| УКС, КФКиС
| Увеличение количества
занимающихся лыжным
спортом
|
2.1.6.
| Строительство
многофункциональной
спортивной площадки школы
с. Тарасково
| 2007
| местный бюджет
| 350,0
| | | 350,0
| УСНП, КФКиС
| Создание условий
для занятия
физической культурой
и спортом в сельской
местности
|
2.1.7.
| Строительство спортивной
площадки в районе КСК
| 2007
| местный бюджет
| 3000,0
| | | 3000,0
| КСК, КФКиС
| Увеличение
эффективности
учебно-тренировочного
процесса
воспитанников ДЮСШ-3
|
2.1.8.
| Реконструкция школьных
стадионов:
| | | | | | | | Создание условий
для более
качественного
проведения уроков
физкультуры
в образовательных
учреждениях
|
| МОШ "Школа-интернат N 53"
| 2007 -
2008
| местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
| 500,0
| 800,0
800,0
| | 1300,0
800,0
| УО, КФКиС
|
| МОУ "СОШ N 45"
| 2007 -
2008
| местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
| 800,0
| 750,0
750,0
| | 1550,0
750,0
| УО, КФКиС
|
| МОУ "СОШ N 57"
с прилегающей территорией
(лыжные трассы)
- экспертиза проектной
документации
- реконструкция стадиона
|
2007
2008 -
2009
|
местный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
|
50,0
|
1250,0
1250,0
|
1250,0
1250,0
|
50,0
2500,0
2500,0
| УО, КФКиС
|
| МОУ "Гимназия"
- экспертиза проектной
документации
- реконструкция стадиона
|
2007
2008
|
местный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
|
50,0
|
750,0
750,0
| |
50,0
750,0
750,0
| УО, КФКиС
| |
| - МОУ "СОШ N 41"
- экспертиза проектной
документации
- реконструкция стадиона
|
2007
2008
|
местный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
|
50,0
|
750,0
750,0
| |
50,0
750,0
750,0
| УО, КФКиС
| |
| - МОУ "СОШ N 55"
- Подготовка
проектно-сметной
документации
- реконструкция стадиона
|
2007
2008
|
местный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
|
50,0
|
500,0
500,0
| |
50,0
500,0
500,0
| УО, КФКиС
| |
| - МОУ "СОШ N 43"
- подготовка
проектно-сметной
документации
- реконструкция стадиона
|
2007
2008
|
местный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
|
50,0
|
750,0
750,0
| |
50,0
750,0
750,0
| УО, КФКиС
| |
| - МОУ "СОШ N 54"
- подготовка и экспертиза
проектно-сметной
документации
| 2009
| местный бюджет
| | | 300,0
| 300,0
| УО, КФКиС
| |
| - МОУ "ВСШ N 44"
- подготовка и экспертиза
проектно-сметной
документации
| 2009
| местный бюджет
| | | 200,0
| 200,0
| УО, КФКиС
| |
2.1.9.
| - корректировка
технического задания,
проектной документации и
экспертиза ПСД
строительства трибун и
административно-бытового
комплекса стадиона ДЮСШ-1
- строительство трибун и
административно-бытового
комплекса стадиона ДЮСШ-1
| 2007
2008 -
2009
| местный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
| 500,0
|
3500,0
3500,0
|
1500,0
1500,0
| 500,0
5000,0
5000,0
| УКС, КФКиС
| Увеличение количества
занимающихся футболом
|
2.1.10.
| Ремонт асфальтового
покрытия лыжероллерной
трассы в районе о/л
"Зеленый мыс"
| 2007
| местный бюджет
| 5000,0
(II
приоритет)
| | | 5000,0
| УКС, КФКиС
| Создание качественных
условий для летней
подготовки сборных
команд города
по биатлону и лыжному
спорту
|
2.1.11.
| - экспертиза проектной
документации
строительства лыжной
освещенной трассы
(г. Трубная
в Привокзальном районе)
- строительство лыжной
освещенной трассы
(г. Трубная
в Привокзальном районе)
| 2007
2008 -
2009
| местный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
| 50,0
|
2100,0
2100,0
|
1000,0
1000,0
| 50,0
3100,0
3100,0
| УО
| Создание условий
для занятий
физической культурой
учащихся
общеобразовательных
школ, воспитанников
ДЮСШ и клубов
по месту жительства
|
2.1.12.
| Ремонт освещения
спортивной площадки
по ул. Первомайская, 44
| 2007
| смета УЖК
| 100,0
| | | 100,0
| УЖК
| Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
по месту жительства
|
2.1.13.
| Подготовка и экспертиза
проектно-сметной
документации
для реконструкции
автомобильной и
велотрассы СЮТ
(Объездное шоссе 13)
| 2008
| местный бюджет
| | 100,0
| | 100,0
| УО
| Создание условий
для занятий
техническими видами
спорта
|
2.1.14.
| Реконструкция
автомобильной и
велотрассы СЮТ
(Объездное шоссе 13)
| 2009
| местный бюджет
| | | 1000,0
| 1000,0
| УО
| Создание условий
для занятий
техническими видами
спорта
|
2.1.15.
| Ремонт спортивных
сооружений МОУ "ДОД "ДЮСШ
N 4" (на базе МОУ МУК)
- спортивный зал
- стрелковый тир
- стадион
|
2008
2008
2009
|
местный бюджет
| |
500,0
240,0
|
500,0
|
500,0
240,0
500,0
| УО
| Создание условий
для занятий отделений
единоборств и
биатлона МОУ "ДОД
"ДЮСШ N 4" и клуба
"Гренада"
|
2.1.16.
| - экспертиза проектной
документации здания МОУ
"ДОД "СЮТ" (мотоклуб -
Объездное шоссе, 13)
- реконструкция здания
МОУ "ДОД "СЮТ" (мотоклуб
- Объездное шоссе, 13)
| 2007
2008 -
2009
| местный бюджет
| 70,0
|
3000,0
|
6200,0
| 70,0
9200,0
| УКС, УО
| Создание условий
для занятий
техническими видами
спорта
|
2.1.17.
| - разработка и экспертиза
проектно-сметной
документации 50-метрового
бассейна
|
2009
| местный бюджет
| | | 1500,0
| 1500,0
| УКС
| |
2.1.18.
| - корректировка
технического задания,
проектной документации и
экспертиза ПСД
спортивного зала
ангарного типа ДЮСШ-2
- строительство
спортивного зала
ангарного типа ДЮСШ-2
| 2007
2008 -
2009
| местный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
| 600,0
|
7500,0
7500,0
|
12500,0
12500,0
| 600,0
20000,0
20000,0
| УКС, УО
| |
| Итого:
в т.ч. бюджет
областной бюджет
| | | 8470,0
8470,0
| 94690,0
51040,0
43650,0
| 102750,0
57000,0
45750,0
| 205910,0
116510,0
89400,0
| | |
| II приоритет
| | | 5000,0
| -
| -
| 5000,0
| | |
2.2. СОДЕРЖАНИЕ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
|
2.2.1.
| В зимний период
(заливка, очистка),
в летний период
(текущий ремонт)
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 350,0
| 385,0
| 415,0
| 1150,0
| УЖК, КФКиС
| Создание
круглогодичных
условий для занятий
физической культурой
по месту жительства
|
| Итого:
| | | 350,0
| 385,0
| 415,0
| 1150,0
| | |
2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО КАБИНЕТА
|
2.3.1.
| Приобретение специального
оборудования для работы
врачебно-физкультурного
кабинета
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 250,0
| 300,0
| 300,0
| 850,0
| КФКиС
| Обеспечение
углубленного
медицинского осмотра
занимающихся
физической культурой
и спортом
|
| Итого:
| | | 250,0
| 300,0
| 300,0
| 850,0
| | |
2.4. ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРИЕМКЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
|
2.4.1.
| - 4-зальный спортпавильон
- биатлонное стрельбище
в районе о/л "Зеленый
Мыс"
| 2007 -
2008
| местный бюджет
| 5,0
| 5,0
| | 10,0
| КУМИ, КФКиС
| Увеличение количества
муниципальных
спортивных сооружений
для занятий
физической культурой
и спортом жителей НГО
|
| Итого:
| | | 5,0
| 5,0
| | 10,0
| | |
| Всего по 2 разделу:
в т.ч. бюджет
областной бюджет
| | | 9075,0
9075,0
| 95380,0
51730,0
43650,0
| 103465,0
57715,0
45750,0
| 212920,0
118520,0
89400,0
| | |
| II приоритет
| | | 5000,0
| -
| -
| 5000,0
| | |
3. "ПОДГОТОВКА СБОРНЫХ КОМАНД ГОРОДА ПО ВИДАМ СПОРТА"
|
3.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД ГОРОДА
|
3.1.1.
| Обеспечение подготовки и
выступлений спортсменов
членов сборных команд
города по видам спорта
на соревнованиях
различного уровня
(по календарю
соревнований)
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 3200,0
| 3700,0
| 4000,0
| 10900,0
| КФКиС,
"С/к "Кедр",
ДЮСШ-3
| Создание условий
для успешных
выступлений сборных
команд города
в соревнованиях
различного уровня
|
3.1.2.
| Финансирование подготовки
и выступлений хоккейной
команды "Кедр"
в первенстве России и
футбольной команды "Кедр"
в областных и российских
соревнованиях
| 2007 -
2009
| местный бюджет
внебюджет
| 22000,0
1500,0
| 24000,0
1700,0
| 26000,0
2000,0
| 72000,0
5200,0
| НП "ХФК
"Кедр"
| Создание условий
для успешных
выступлений сборных
команд города
в соревнованиях
различного уровня
|
3.1.3.
| Стипендии Главы НГО
за достижение высоких
спортивных результатов
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 1750,0
| 2100,0
| 2300,0
| 6150,0
| КФКиС
| Поощрение спортсменов
за достижение высоких
спортивных
результатов
|
3.1.4.
| Страхование спортсменов
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 50,0
| 55,0
| 60,0
| 165,0
| КФКиС
| Обеспечение
финансовой гарантии
при получении
спортивных травм
для отдельных
(травмоопасных)
видов спорта
|
3.1.5.
| Медицинское обслуживание
спортсменов сборных
команд города
по видам спорта
| 2007 -
2009
| местный бюджет
| 300,0
| 300,0
| 300,0
| 900,0
| КФКиС
| Обследование уровня
физического состояния
и спортивной
подготовки
спортсменов сборных
команд города
по видам спорта
|
| Итого
| | | 28800,0
| 31855,0
| 34660,0
| 95655,0
| | |
| Всего по 3 разделу
в т.ч. бюджет
внебюджет
| | | 28800,0
27300,0
1500,0
| 31855,0
30155,0
1700,0
| 34660,0
32660,0
2000,0
| 95315,0
90115,0
5200,0
| | |
| Всего
| | | 54208,9
| 146880,0
| 159613,0
| 360701,9
| | |
| В том числе бюджет
внебюджет
областной бюджет
| | | 39400,0
14688,9
120,0
| 86805,0
16200,0
43875,0
| 95680,0
17933,0
46000,0
| 221885,0
48821,9
89995,0
| | |
| II приоритет
| | | 5500,0
| -
| -
| 5500,0
| | |
<*> Размер бюджетного финансирования мероприятий Программы в 2007 - 2009 годах является прогнозируемым; величина средств, выделяемых из бюджета Новоуральского городского округа, устанавливается соответствующими нормативными актами и решениями Думы Новоуральского городского округа о бюджете на соответствующий финансовый год.