Решение от 25.10.2006 г № 135

Об утверждении среднесрочной Программы «Развитие физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе в 2007 — 2009 гг»


27.09.2006 Думой Новоуральского городского округа была принята в первом чтении Программа "Развитие физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе на 2007 - 2009 гг.". В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.04.1999 N 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ", Областным законом от 28.12.1999 N 64-ОЗ "О физической культуре и спорте в Свердловской области", Уставом Новоуральского городского округа, в соответствии с Регламентом Думы Новоуральского городского округа, рабочей группой по подготовке вопроса были рассмотрены поступившие предложения и внесен на рассмотрении во втором чтении доработанный проект программы "Развитие физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе на 2007 - 2009 гг.". Рассмотрев представленные поправки, Дума Новоуральского городского округа решила:
1.Утвердить среднесрочную программу "Развитие физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе на 2007 - 2009 гг." (прилагается).
2.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Постоянную комиссию Думы Новоуральского городского округа по социальной политике (С.С. Тюменцева).
Глава
Новоуральского городского округа
Л.К.ПЕНСКИХ
ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
НА 2007 - 2009 ГГ."
ПАСПОРТ
ЦЕЛЕВОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2007 - 2009 ГГ."
Наименование Программы Программа "Развитие физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе на 2007 - 2009 гг."
Основание для разработки Программы Федеральный закон от 29.04.99 N 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Областной закон от 28.12.99 N 64-ОЗ "О физической культуре и спорте в Свердловской области", Федеральный закон от 06.10.03 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ст. 16 п. 19, Устав НГО
Заказчик Программы Администрация Новоуральского городского округа
Основной разработчик Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоуральского городского округа
Цели и задачи Программы Цель - обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Новоуральского городского округа, привлечение всех слоев населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни. Задачи: - развитие массовой физической культуры и спорта; - развитие материальной базы; - создание условий для подготовки спортсменов к успешным выступлениям на соревнованиях различного уровня
Критерии реализации целей и задач Программы - увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом жителей Новоуральского городского округа: 2007 г. - 17,0%; 2008 г. - 18,0%; 2009 г. - 19,5%; - сохранение контингента воспитанников ДЮСШ 30% от числа детей школьного возраста; - привлечение до 50% состава команды НП ХФК "Кедр" из числа воспитанников ДЮСШ-3 Новоуральского городского округа; - ремонт плоскостных спортсооружений по месту жительства - 3 площадки ежегодно; - обеспечение углубленного врачебного контроля спортсменам сборных команд (до 500 чел. в год)
Основные мероприятия Программы - создание условий для увеличения численности занимающихся физической культурой и спортом; - организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий; - социальная и физическая адаптация различных групп инвалидов; - подготовка спортивного резерва через ДЮСШ города; - повышение эффективности физического воспитания в образовательных учреждениях города; - строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений; - содержание спортивных сооружений; - финансирование сборных команд города
Сроки реализации Программы 2007 - 2009 гг.
Основные исполнители Программы Комитет по ФКиС НГО, учреждение "С/к "Кедр", Управление образования, МОУ ДОД "ДЮСШ-3", МДОУ, НП "Хоккейно-футбольный клуб "Кедр", МУ "ЦФОиСР" территориальный комитет профсоюза
Объемы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования: 360701,9 тыс. руб. В том числе: местный бюджет: 221885,0 тыс. руб.: 2007 г. - 39400,0 тыс. руб.; 2008 г. - 86805,0 тыс. руб.; 2009 г. - 95680,0 тыс. руб.; внебюджетные средства: 48 821,9 тыс. руб.: 2007 г. - 14688,9 тыс. руб.; 2008 г. - 16200,0 тыс. руб.; 2009 г. - 17933,0 тыс. руб.; областной бюджет: 89 995,0 тыс. руб.: 2007 г. - 120,0 тыс. руб.; 2008 г. - 43875,0 тыс. руб.; 2009 г. - 46000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей НГО; - непрерывность и преемственность физического воспитания для всех возрастных групп населения НГО; - сохранение контингента воспитанников ДЮСШ; - воспитание потребности у населения НГО к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - развитие, содержание спортивной инфраструктуры и создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом
Система организации контроля за исполнением Программы Ответственный за реализацию Программы - зам. Главы администрации НГО по социальной политике В.Н. Голышев. Комитет по физической культуре и спорту НГО осуществляет оперативный контроль за выполнением мероприятий Программы
Периодичность отчетности Полугодие, год, итоговый отчет

ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2007 - 2009 ГГ."
1.ВВЕДЕНИЕ
Программа разработана с учетом Федерального закона от 29.04.99 N 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Областного закона от 28.12.99 N 64-ОЗ "О физической культуре и спорте в Свердловской области", Федерального закона от 06.10.03 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ст. 16 п. 19, Устава НГО.
Программа "Развитие физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе на 2007 - 2009 гг." предусматривает:
- повышение качества физического воспитания на основе обязательных нормативных требований физической подготовленности в образовательных учреждениях всех видов и типов;
- привлечение жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганду здорового образа жизни через средства массовой информации;
- создание условий для обеспечения деятельности ДЮСШ по подготовке спортивного резерва;
- совершенствование врачебного контроля за занимающимися физической культурой и спортом;
- строительство, реконструкцию и содержание спортивных сооружений для проведения физкультурно-оздоровительной работы.
В основу Программы положены оценки состояния развития физической культуры и спорта в 2005 г., в 1 полугодии 2006 года и задачи развития физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе на 2007 - 2009 гг.
2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
2.1.В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости решения проблем доступности массового спорта и организации пропаганды физической культуры и занятий спортом, как составляющей части здорового образа жизни.
В своем обращении к Федеральному Собранию Российской Федерации и в ряде других выступлений Президент РФ В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что для улучшения здоровья, благосостояния качества жизни граждан необходимо сделать акцент на возрождение спорта, массовой физической культуры.
Статистика красноречиво свидетельствует, что в настоящее время Российская Федерация значительно отстает по показателю регулярных занятий физической культурой от развитых стран, в которых физическими упражнениями на постоянной основе занимаются 40 - 50% населения, тогда как в Российской Федерации - около 11%.
В принятой целевой программе "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" поставлена задача достичь уровня по числу занимающихся физической культурой и спортом:
- первый этап (2006 - 2007 гг.) - 15 - 17%;
- второй этап (2008 - 2012 гг.) - до 25%;
- третий этап (2012 - 2015 гг.) - до 30%.
О необходимости системного вмешательства государства в вопросы воспитания физической культуры у широких масс граждан красноречиво свидетельствует социально-демографическая статистика. Показатели здоровья и физической подготовки детей, молодежи, призывников, количество курильщиков в Российской Федерации, рост алкоголизма и наркомании говорят о глубине и остроте проблемы развития массового спорта. По данным международных организаций, Российская Федерация находится на 143 месте в мире по показателю ожидаемой продолжительности жизни (67 лет). В развитых странах, где проводились целевые программы продвижения физической культуры, показатель ожидаемой продолжительности жизни приближается к 80 годам.
Положительный экономический и социальный эффект от реализации мероприятий по развитию массовой физической культуры и спорта бесспорен.
При разработке Программы "Развитие физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе на 2007 - 2009 гг." были учтены результаты предшествующей Программы 2005 - 2006 гг., и в соответствии с ними определен прогноз развития физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе.
Сохраняются традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения (2006 г. - 60 общегородских мероприятий). Увеличение количества городских мероприятий планируется за счет включения технических и экстремальных видов спорта. Создание условий для привлечения к занятиям физической культуры и спорта работников городских организаций, студенчества, инвалидов позволит увеличить количество занимающихся.
В связи с созданием муниципального учреждения "Центр физкультурно-оздоровительной и спортивной работы" возобновилась физкультурно-оздоровительная работа в 5 клубах по месту жительства на вновь отремонтированных плоскостных спортсооружениях (2005 г. - 12; 2006 г. - 6;).
Число занимающихся в клубах - 841 человек. Количество принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях по месту жительства - 5260 человек.
Необходимо обеспечить увеличение количества клубов физкультурно-оздоровительной направленности и числа работников физической культуры и спорта по месту жительства.
В городе функционируют четыре детско-юношеские спортивные школы, в которых занимаются 3485 человек (2005 г.). Наряду с высоким профессиональным уровнем тренерско-преподавательского состава и достижениями юных спортсменов ощущается несоответствие уровня материальной базы и обеспечения качественным спортинвентарем.
В рамках Программы 2005 - 2006 годов начата реконструкция школьных стадионов. Это позволит повысить эффективность физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях.
В Программе 2007 - 2009 гг. будет сохранена тенденция реконструкции плоскостных спортсооружений образовательных учреждений.
Оказывается помощь в реализации "Программы развития населенных пунктов" - финансируется проведение спортивно-массовых мероприятий, приобретение спортинвентаря, оплата ставок специалистов по спорту, строительство и реконструкция плоскостных спортсооружений, что способствует увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом в сельских населенных пунктах. Эта работа будет продолжена в 2007 - 2009 годах.
Значительный вклад в развитие физической культуры и спорта среди трудящихся НГО вносят учреждения с/к "Кедр" и территориальный комитет профсоюза.
Большое внимание уделяется работе с инвалидами города. Это не только проведение городских соревнований (более 20) и приобретение спортивного инвентаря, но и обеспечение работы 4 групп физкультурно-оздоровительной направленности (65 человек).
Реализации мероприятий Программы 2005 - 2006 гг. позволила достичь уровня числа занимающихся физкультурой и спортом 15,5% - 2005 г. (среднеобластной уровень - 12,0%).
Ожидаемый уровень числа занимающихся физической культурой и спортом жителей НГО в 2009 году - 19,5%.
В городе культивируется более 40 видов спорта. Сборные команды города успешно выступают на соревнованиях самого высокого уровня. Ведущие спортсмены НГО своими высокими результатами создают положительный имидж городу. Наряду с этим уровень материальной базы сдерживает развитие спорта в городе. Поэтому необходимо улучшение спортивной инфраструктуры (лыжные гонки, биатлон, игровые виды спорта) и увеличение финансирования всех разделов Программы 2007 - 2009 гг.
Спортивная материальная база НГО по состоянию на 1 июля 2006 г. в сравнении с социальными нормами, принятыми Правительством Российской Федерации "Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта" от 19.10.99 N 1683-р, характеризуется следующими данными.
N п/п Норматив обеспеченности спортивными сооружениями Единица измерения Количественная величина % соотношение Примечание
по нормам в городе
1. Спортивные залы тыс. м2 на 10 тыс. чел. 3,5 1,09 30,9
2. Плоскостные спортсооружения м2 на 10 тыс. чел. 19494 4428,8 22,7
3. Норматив численности тренерско-преподавательского состава человек на 10 тыс. населения 26 10,7 41,2
4. Бассейны м2 на 10 тыс. человек 750 144 20,6

Констатируя положительную динамику развития физической культуры и спорта в НГО, следует отметить ряд проблем, требующих решения:
- недостаточная вовлеченность жителей НГО к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- несоответствие уровня материальной базы задачам развития массовой физической культуры и спорта, в том числе: дошкольные учреждения, образовательные учреждения, клубы по месту жительства, сельские территории;
- отсутствие в необходимых количествах качественного спортивного инвентаря и оборудования в образовательных учреждениях, спортивных школах и клубах по месту жительства;
- недостаточный уровень пропаганды физической культуры и занятий спортом как составляющей части здорового образа жизни;
- недостаточный уровень условий для подготовки сборных команд города по видам спорта.
Решить обозначенные проблемы призвана Программа "Развитие физической культуры и спорта в Новоуральском городском округе на 2007 - 2009 гг.".
3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель - создание условий для развития физической культуры и массового спорта, организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Новоуральского городского округа, привлечение всех слоев населения Новоуральского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни.
Задачи:
- развитие массовой физической культуры и спорта;
- развитие материальной базы;
- создание условий для подготовки спортсменов к успешным выступлениям на соревнованиях различного уровня.
4.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2007 г. - 2009 г.
5.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Раздел 1."Развитие массовой физической культуры и спорта".
Раздел 2."Развитие материальной базы".
Раздел 3."Подготовка сборных команд города по видам спорта".
6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования: 360701,9 тыс. руб.
В том числе: местный бюджет: 221885,0 тыс. руб.:
2007 г. - 39400,0 тыс. руб.;
2008 г. - 86805,0 тыс. руб.;
2009 г. - 95680,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства: 48821,9 тыс. руб.:
2007 г. - 14 688,9 тыс. руб.;
2008 г. - 16 200,0 тыс. руб.;
2009 г. - 17 933,0 тыс. руб.;
областной бюджет: 89995,0 тыс. руб.:
2007 г. - 120,0 тыс. руб.;
2008 г. - 43875,0 тыс. руб.;
2009 г. - 46000,0 тыс. руб.
7.СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Ответственный за реализацию Программы - заместитель Главы администрации НГО по социальной политике В.Н. Голышев.
Комитет по физической культуре и спорту НГО осуществляет оперативный контроль за выполнением мероприятий Программы.
8.РАЗРАБОТЧИКИ И ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Основным разработчиком Программы является: Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоуральского городского округа.
Исполнителями Программы являются: КФКиС, учреждение "С/к "Кедр", управление образования, МОУ "ДОД "ДЮСШ-3", МДОУ, НП "ХФК "Кедр", МУ "ЦФОиСР", МУ "КСК", МУ "УКС", МУ "УЖК", УСНП, территориальный комитет профсоюза.
9.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
- обеспечение доступности занятий физической культуры и спорта для жителей НГО;
- непрерывность и преемственность физического воспитания для всех возрастных групп НГО;
- воспитание потребности у населения НГО к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- сохранение контингента воспитанников ДЮСШ;
- развитие, содержание спортивной инфраструктуры и создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в том числе, в дошкольных, общеобразовательных учреждениях и в клубах по месту жительства;
- создание условий для успешной подготовки и участия сборных команд города по видам спорта в соревнованиях различного уровня.
10.КРИТЕРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Новоуральского городского округа: 2007 г. - 17,0%; 2008 г. - 18,0%; 2009 г. - 19,5%;
- сохранение контингента воспитанников ДЮСШ - 30% от числа детей школьного возраста;
- привлечение до 50% состава команды НП "ХФК "Кедр" из числа воспитанников ДЮСШ-3 Новоуральского городского округа;
- ремонт плоскостных спортсооружений по месту жительства - 3 площадки ежегодно;
- обеспечение врачебного контроля спортсменам сборных команд города по видам спорта (до 500 чел. в год).
МЕРОПРИЯТИЯ
ЦЕЛЕВОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2007 - 2009 ГГ."
N
п/п

Наименование мероприятий


Срок
исполнения

Источник
финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат


2007 г.
2008 г.
2009 г.
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. "РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1.1.





Оснащение спортивным
инвентарем и
оборудованием детских
дошкольных
образовательных
учреждений
2007 -
2009




местный бюджет





100,0





200,0





200,0





500,0





МДОУ,
ОДОУ




Создание условий
для оздоровления и
приобщения детей
дошкольного возраста
к занятиям физической
культурой
 
Итого:
  
100,0
200,0
200,0
500,0
  
1.2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
1.2.1.




Организация и проведение
городских
спортивно-массовых
мероприятий

2007 -
2009



местный бюджет




1376,0




1750,0




1900,0




5 026,0




КФКиС




Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
и спортом
среди населения НГО
1.2.2.






Организация и проведение
спортивно-массовых
мероприятий среди
учреждений начального,
среднего и высшего
профессионального
образования (Универсиада)
2007 -
2009





местный бюджет






70,0






80,0






90,0






240,0






КФКиС






Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
и спортом
среди учащейся
молодежи

1.2.3.




Соревнования
по военно-прикладным
видам спорта
среди допризывной
молодежи
2007 -
2009



местный бюджет




64,0




50,0




50,0




164,0




КФКиС




Повышение уровня
подготовки молодежи
к службе в рядах
Вооруженных Сил РФ

1.2.4.






Финансирование
спортивно-массовых
мероприятий в сельских
населенных пунктах
(п. 6.2; 6.3 "Программы
развития населенных
пунктов")
2007 -
2009





местный бюджет






110,0






120,0






130,0






360,0






УСНП






Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
и спортом среди
жителей сельских
населенных пунктах

1.2.5.






Финансирование ставок
специалистов по спорту
для работы в сельских
населенных пунктах



2007 -
2009





местный бюджет






50,0






55,0






60,0






165,0






УСНП






Организация и
проведение
целенаправленной
работы по физической
культуре и спорту
в сельских населенных
пунктах
1.2.6.




Поддержка экстремальных
видов спорта



2007 -
2009



местный бюджет




20,0




50,0




50,0




120,0




КФКиС




Привлечение молодежи
к здоровому образу
жизни через занятия
экстремальными видами
спорта
 
Итого:
  
1690,0
2105,0
2280,0
6075,0
  
1.3. СОЦИАЛЬНАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ИНВАЛИДОВ
1.3.1.




Финансирование ставок
специалистов по работе
с инвалидами


2007 -
2009



местный бюджет




150,0




180,0




180,0




510,0




КФКиС




Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
и спортом
среди инвалидов
1.3.2.




Обеспечение спортивным
инвентарем и
оборудованием групп
адаптивной физкультуры

2007 -
2009



местный бюджет




30,0




55,0




60,0




165,0




КФКиС




Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
и спортом
среди инвалидов
1.3.3.







Финансирование проведения
городских и участие
в областных
спортивно-массовых
мероприятиях среди
инвалидов согласно
сводному календарному
плану
2007 -
2009






местный бюджет







60,0







65,0







70,0







195,0







КФКиС







Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
и спортом
среди инвалидов



 
Итого:
  
240,0
300,0
310,0
850,0
  
1.4. ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ЧЕРЕЗ ДЮСШ ГОРОДА
1.4.1.



Оказание помощи
в приобретении
спортивного инвентаря и
оборудования
2007 -
2009


местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)

120,0
120,0


225,0
225,0


250,0
250,0


595,0
595,0


КФКиС



Повышение качества
учебно-тренировочного
процесса среди
воспитанников ДЮСШ
1.4.2.





Участие спортсменов
в областных и
Всероссийских
соревнованиях (согласно
календарю соревнований)

2007 -
2009




местный бюджет





100,0





280,0





350,0





730,0





КФКиС, УО





Создание условий
для подготовки и
участия юных
спортсменов
в соревнованиях
различного уровня
1.4.3.






Участие спортсменов
в областных и
Всероссийских
соревнованиях
по техническим видам
спорта (согласно
календарю соревнований)
2007 -
2009





местный бюджет






200,0
(II
приоритет)




240,0






280,0






720,0






УО






Создание условий
для успешных
выступлений юных
спортсменов
в соревнованиях
различного уровня

1.4.4.




Приобретение спортивной
техники для технических
видов спорта


2007 -
2009



местный бюджет




300,0
(II
приоритет)


300,0




300,0




900,0




УО




Повышение качества
учебно-тренировочного
процесса
по техническим видам
спорта
1.4.5.




Финансирование участия
юношеских сборных команд
города в Первенстве
Свердловской области
по футболу
2007 -
2009



местный бюджет




90,0




220,0




240,0




550,0




КФКиС, УО




Подготовка
спортивного резерва
в сборную команду
города по футболу

 
Итого:
в т.ч. - бюджет
областной бюджет
  
430,0
310,0
120,0
1490,0
1265,0
225,0
1670,0
1420,0
250,0
4090,0
2995,0
595,0
  
 
II приоритет
  
500,0
-
-
500,0
  
1.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
1.5.1.




Повышение квалификации
специалистов в области
физической культуры и
спорта

2007 -
2009



местный бюджет




20,0




40,0




40,0




100,0




КФКиС




Повышение
профессионального
уровня работников
физической культуры и
спорта
 
Итого:
  
20,0
40,0
40,0
100,0
  
1.6. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ПРИНЦИПАХ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
И ПРОПАГАНДА ЦЕННОСТЕЙ СПОРТА
1.6.1.



















Информационное
обеспечение формирования
положительного отношения
к здоровому образу жизни:
- подготовка тематических
выпусков в печатных СМИ,
на радио и телевидении;
- изготовление и
размещение информационных
материалов
в образовательных
учреждениях, в местах
с массовым пребыванием
людей;
- ежегодно включать
в муниципальный заказ
администрации НГО
информационное
обеспечение по выполнению
мероприятий Программы
2007 -
2009


















местный бюджет



















40,0



















40,0



















40,0



















120,0



















КФКиС



















Информирование
жителей НГО
о реализации плана
мероприятий Программы
и ее эффективности















 
Итого:
  
40,0
40,0
40,0
120,0
  
1.7. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА
1.7.1.




Приобретение специального
инвентаря и оборудования
для детей с ограниченными
возможностями

2007 -
2009



местный бюджет




100,0




150,0




150,0




400,0




УО, МДОУ,
ОДОУ



Создание условий
для занятий
физической культурой
детям с ограниченными
возможностями
1.7.2.




Проведение мониторинга
физического развития и
состояния здоровья
школьников города

2007 -
2009



местный бюджет




30,0




60,0




70,0




160,0




УО




Оценка физической
подготовленности
учащихся
общеобразовательных
школ
1.7.3.




Выделение грантовой
поддержки командам -
победительницам и
призерам в общем зачете
Спартакиады школьников
2007 -
2009



местный бюджет




35,0




45,0




45,0




125,0




УО




Повышение статуса
команд-участниц
спартакиады
школьников

 
Итого:
  
165,0
255,0
265,0
685,0
  
1.8. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
1.8.1.





Расходы на транспорт,
изготовление атрибутики,
поощрение спортсменов



2007 -
2009




местный бюджет





460,0





715,0





750,0





1925,0





КФКиС





Финансирование
дополнительных
расходов
на физкультурно -
оздоровительную
работу
 
Итого:
  
460,0
715,0
750,0
1925,0
  
1.9. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ТРУДЯЩИМИСЯ ГОРОДА
1.9.1.


Организация
спортивно-оздоровительной
работы с трудящимися УЭХК
2007 -
2009

внебюджет


12864,0


14150,0


15565,0


42579,0


учреждение
"С/к "Кедр",
ОКП-123
Оздоровление
трудящихся УЭХК и
членов их семей
1.9.2.




Организация
спортивно-оздоровительной
работы с трудящимися
предприятий и учреждений
города (терком)
2007 -
2009



внебюджет




324,9




350,0




368,0




1042,9




Территори-
альный
комитет
профсоюза

Оздоровление
трудящихся города и
членов их семей


 
Итого:
  
13188,9
14500,0
15933,0
43621,9
  
 
Всего по 1 разделу:
в т.ч. - бюджет
областной бюджет
внебюджет
  
16333,9
3025,0
120,0
13188,9
19645,0
4920,0
225,0
14500,0
21488,0
5305,0
250,0
15933,0
57466,9
13250,0
595,0
43621,9
  
 
II приоритет
  
500,0
-
-
500,0
  
2. "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ"
2.1. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
2.1.1.



Ремонт спортивных
площадок по месту
жительства
(3 площадки в год)
2007 -
2009


местный бюджет



900,0



900,0



900,0



2700,0



УЖК, КФКиС



Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
по месту жительства
2.1.2.




Ремонт спортивных
площадок в детских
дошкольных
образовательных
учреждениях
2007 -
2009



местный бюджет




150,0




150,0




150,0




450,0




МДОУ




Оздоровление детей
дошкольного возраста



2.1.3.





Подготовка
проектно-сметной
документации и экспертиза
ПСД строительства лыжных
трасс в районе западной
проходной
2007





местный бюджет





300,0





  
300,0





УКС, КФКиС





 
2.1.4.


Строительство лыжных
трасс в районе западной
проходной
2008 -
2009

местный бюджет


 
2500,0


500,0


3000,0


УКС, КФКиС


Увеличение количества
занимающихся лыжным
спортом
2.1.5.








- корректировка
технического задания,
проектной документации и
экспертиза ПСД
строительства лыжной
базы;
- строительство лыжной
базы в районе западной
проходной
2007





2008 -
2009

местный бюджет





местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
900,0













25000,0
25000,0






29500,0
29500,0

900,0





54500,0
54500,0

УКС, КФКиС








Увеличение количества
занимающихся лыжным
спортом






2.1.6.




Строительство
многофункциональной
спортивной площадки школы
с. Тарасково

2007




местный бюджет




350,0




  
350,0




УСНП, КФКиС




Создание условий
для занятия
физической культурой
и спортом в сельской
местности
2.1.7.




Строительство спортивной
площадки в районе КСК



2007




местный бюджет




3000,0




  
3000,0




КСК, КФКиС




Увеличение
эффективности
учебно-тренировочного
процесса
воспитанников ДЮСШ-3
2.1.8.

Реконструкция школьных
стадионов:
       
Создание условий
для более
качественного
проведения уроков
физкультуры
в образовательных
учреждениях












 
МОШ "Школа-интернат N 53"


2007 -
2008

местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
500,0


800,0
800,0

 
1300,0
800,0

УО, КФКиС


 
МОУ "СОШ N 45"


2007 -
2008

местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
800,0


750,0
750,0

 
1550,0
750,0

УО, КФКиС


 
МОУ "СОШ N 57"
с прилегающей территорией
(лыжные трассы)
- экспертиза проектной
документации
- реконструкция стадиона




2007

2008 -
2009



местный бюджет

местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)


50,0








1250,0
1250,0





1250,0
1250,0



50,0

2500,0
2500,0

УО, КФКиС







 
МОУ "Гимназия"
- экспертиза проектной
документации
- реконструкция стадиона


2007

2008


местный бюджет

местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
50,0






750,0
750,0

 
50,0

750,0
750,0

УО, КФКиС





 
 
- МОУ "СОШ N 41"
- экспертиза проектной
документации
- реконструкция стадиона


2007

2008


местный бюджет

местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
50,0






750,0
750,0

 
50,0

750,0
750,0

УО, КФКиС





 
 
- МОУ "СОШ N 55"
- Подготовка
проектно-сметной
документации
- реконструкция стадиона


2007


2008


местный бюджет


местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
50,0








500,0
500,0

 
50,0


500,0
500,0

УО, КФКиС






 
 
- МОУ "СОШ N 43"
- подготовка
проектно-сметной
документации
- реконструкция стадиона


2007


2008


местный бюджет


местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
50,0








750,0
750,0

 
50,0


750,0
750,0

УО, КФКиС






 
 
- МОУ "СОШ N 54"
- подготовка и экспертиза
проектно-сметной
документации
2009



местный бюджет



  
300,0



300,0



УО, КФКиС



 
 
- МОУ "ВСШ N 44"
- подготовка и экспертиза
проектно-сметной
документации
2009



местный бюджет



  
200,0



200,0



УО, КФКиС



 
2.1.9.









- корректировка
технического задания,
проектной документации и
экспертиза ПСД
строительства трибун и
административно-бытового
комплекса стадиона ДЮСШ-1
- строительство трибун и
административно-бытового
комплекса стадиона ДЮСШ-1
2007






2008 -
2009

местный бюджет






местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
500,0















3500,0
3500,0







1500,0
1500,0

500,0






5000,0
5000,0

УКС, КФКиС









Увеличение количества
занимающихся футболом








2.1.10.





Ремонт асфальтового
покрытия лыжероллерной
трассы в районе о/л
"Зеленый мыс"


2007





местный бюджет





5000,0
(II
приоритет)



  
5000,0





УКС, КФКиС





Создание качественных
условий для летней
подготовки сборных
команд города
по биатлону и лыжному
спорту
2.1.11.









- экспертиза проектной
документации
строительства лыжной
освещенной трассы
(г. Трубная
в Привокзальном районе)
- строительство лыжной
освещенной трассы
(г. Трубная
в Привокзальном районе)
2007





2008 -
2009


местный бюджет





местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)

50,0














2100,0
2100,0







1000,0
1000,0


50,0





3100,0
3100,0


УО









Создание условий
для занятий
физической культурой
учащихся
общеобразовательных
школ, воспитанников
ДЮСШ и клубов
по месту жительства


2.1.12.



Ремонт освещения
спортивной площадки
по ул. Первомайская, 44

2007



смета УЖК



100,0



  
100,0



УЖК



Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
по месту жительства
2.1.13.






Подготовка и экспертиза
проектно-сметной
документации
для реконструкции
автомобильной и
велотрассы СЮТ
(Объездное шоссе 13)
2008






местный бюджет






 
100,0






 
100,0






УО






Создание условий
для занятий
техническими видами
спорта



2.1.14.



Реконструкция
автомобильной и
велотрассы СЮТ
(Объездное шоссе 13)
2009



местный бюджет



  
1000,0



1000,0



УО



Создание условий
для занятий
техническими видами
спорта
2.1.15.





Ремонт спортивных
сооружений МОУ "ДОД "ДЮСШ
N 4" (на базе МОУ МУК)
- спортивный зал
- стрелковый тир
- стадион


2008
2008
2009


местный бюджет


 


500,0
240,0





500,0


500,0
240,0
500,0
УО





Создание условий
для занятий отделений
единоборств и
биатлона МОУ "ДОД
"ДЮСШ N 4" и клуба
"Гренада"
2.1.16.






- экспертиза проектной
документации здания МОУ
"ДОД "СЮТ" (мотоклуб -
Объездное шоссе, 13)
- реконструкция здания
МОУ "ДОД "СЮТ" (мотоклуб
- Объездное шоссе, 13)
2007



2008 -
2009

местный бюджет






70,0









3000,0





6200,0


70,0



9200,0


УКС, УО






Создание условий
для занятий
техническими видами
спорта



2.1.17.



- разработка и экспертиза
проектно-сметной
документации 50-метрового
бассейна
2009


местный бюджет



  
1500,0



1500,0



УКС



 
2.1.18.








- корректировка
технического задания,
проектной документации и
экспертиза ПСД
спортивного зала
ангарного типа ДЮСШ-2
- строительство
спортивного зала
ангарного типа ДЮСШ-2
2007





2008 -
2009

местный бюджет





местный бюджет
областной бюджет
(софинансирование)
600,0













7500,0
7500,0






12500,0
12500,0

600,0





20000,0
20000,0

УКС, УО








 
 
Итого:
в т.ч. бюджет
областной бюджет
  
8470,0
8470,0

94690,0
51040,0
43650,0
102750,0
57000,0
45750,0
205910,0
116510,0
89400,0
  
 
II приоритет
  
5000,0
-
-
5000,0
  
2.2. СОДЕРЖАНИЕ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
2.2.1.




В зимний период
(заливка, очистка),
в летний период
(текущий ремонт)

2007 -
2009



местный бюджет




350,0




385,0




415,0




1150,0




УЖК, КФКиС




Создание
круглогодичных
условий для занятий
физической культурой
по месту жительства
 
Итого:
  
350,0
385,0
415,0
1150,0
  
2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО КАБИНЕТА
2.3.1.





Приобретение специального
оборудования для работы
врачебно-физкультурного
кабинета


2007 -
2009




местный бюджет





250,0





300,0





300,0





850,0





КФКиС





Обеспечение
углубленного
медицинского осмотра
занимающихся
физической культурой
и спортом
 
Итого:
  
250,0
300,0
300,0
850,0
  
2.4. ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРИЕМКЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
2.4.1.





- 4-зальный спортпавильон
- биатлонное стрельбище
в районе о/л "Зеленый
Мыс"


2007 -
2008




местный бюджет





5,0





5,0





 
10,0





КУМИ, КФКиС





Увеличение количества
муниципальных
спортивных сооружений
для занятий
физической культурой
и спортом жителей НГО
 
Итого:
  
5,0
5,0
 
10,0
  
 
Всего по 2 разделу:
в т.ч. бюджет
областной бюджет
  
9075,0
9075,0

95380,0
51730,0
43650,0
103465,0
57715,0
45750,0
212920,0
118520,0
89400,0
  
 
II приоритет
  
5000,0
-
-
5000,0
  
3. "ПОДГОТОВКА СБОРНЫХ КОМАНД ГОРОДА ПО ВИДАМ СПОРТА"
3.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД ГОРОДА
3.1.1.







Обеспечение подготовки и
выступлений спортсменов
членов сборных команд
города по видам спорта
на соревнованиях
различного уровня
(по календарю
соревнований)
2007 -
2009






местный бюджет







3200,0







3700,0







4000,0







10900,0







КФКиС,
"С/к "Кедр",
ДЮСШ-3





Создание условий
для успешных
выступлений сборных
команд города
в соревнованиях
различного уровня


3.1.2.







Финансирование подготовки

и выступлений хоккейной
команды "Кедр"
в первенстве России и
футбольной команды "Кедр"
в областных и российских
соревнованиях
2007 -

2009





местный бюджет

внебюджет





22000,0

1500,0





24000,0

1700,0





26000,0

2000,0





72000,0

5200,0





НП "ХФК
"Кедр"






Создание условий

для успешных
выступлений сборных
команд города
в соревнованиях
различного уровня

3.1.3.



Стипендии Главы НГО
за достижение высоких
спортивных результатов

2007 -
2009


местный бюджет



1750,0



2100,0



2300,0



6150,0



КФКиС



Поощрение спортсменов
за достижение высоких
спортивных
результатов
3.1.4.






Страхование спортсменов






2007 -
2009





местный бюджет






50,0






55,0






60,0






165,0






КФКиС






Обеспечение
финансовой гарантии
при получении
спортивных травм
для отдельных
(травмоопасных)
видов спорта
3.1.5.






Медицинское обслуживание
спортсменов сборных
команд города
по видам спорта



2007 -
2009





местный бюджет






300,0






300,0






300,0






900,0






КФКиС






Обследование уровня
физического состояния
и спортивной
подготовки
спортсменов сборных
команд города
по видам спорта
 
Итого
  
28800,0
31855,0
34660,0
95655,0
  
 
Всего по 3 разделу
в т.ч. бюджет
внебюджет
  
28800,0
27300,0
1500,0
31855,0
30155,0
1700,0
34660,0
32660,0
2000,0
95315,0
90115,0
5200,0
  
 
Всего
  
54208,9
146880,0
159613,0
360701,9
  
 
В том числе бюджет
внебюджет
областной бюджет
  
39400,0
14688,9
120,0
86805,0
16200,0
43875,0
95680,0
17933,0
46000,0
221885,0
48821,9
89995,0
  
 
II приоритет
  
5500,0
-
-
5500,0
  

<*> Размер бюджетного финансирования мероприятий Программы в 2007 - 2009 годах является прогнозируемым; величина средств, выделяемых из бюджета Новоуральского городского округа, устанавливается соответствующими нормативными актами и решениями Думы Новоуральского городского округа о бюджете на соответствующий финансовый год.