Постановление от 07.02.2012 г № 190-А

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа» на 2012 — 2015 годы", утвержденную Постановлением администрации Новоуральского городского округа от 04.10.2011 N 1870-а «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа» на 2012 — 2015 годы


НА 2012 - 2015 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 04.10.2011 N 1870-А "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
В целях приведения муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа" на 2012 - 2015 годы", утвержденной Постановлением администрации Новоуральского городского округа от 04.10.2011 N 1870-а "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа" на 2012 - 2015 годы", в соответствие с действующим законодательством и в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года N 129-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" постановляю:
1.Внести изменения в муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа" на 2012 - 2015 годы, утвержденную Постановлением администрации Новоуральского городского округа от 04.10.2011 N 1870-а, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее Постановление (с приложением ) опубликовать в газете "Нейва" и разместить на официальном сайте администрации Новоуральского городского округа в сети Интернет.
3.Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Новоуральского городского округа (Писчасов А.Г.).
Глава администрации
городского округа
А.А.КУЗНЕЦОВ
ОБЪЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
НА 2012 - 2015 ГОДЫ
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и
жилищной политике Новоуральского городского округа
┌───┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │Наименование раздела │                    Всего                    │                              Бюджетные средства (оценочно) %s                                │%s
│п/п│                     ├─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┼─────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│   │                     │  Всего  │  2012  │  2013  │  2014  │  2015  │  Всего  │               местный бюджет               │           областной бюджет            │
│   │                     │         │        │        │        │        │         │                                            │                                       │
│   │                     │         │        │        │        │        │         ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│   │                     │         │        │        │        │        │         │ Итого  │  2012  │  2013  │  2014  │  2015  │ Итого │ 2012  │ 2013  │ 2014  │ 2015  │
├───┼─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │Энергосбережение и   │ 150718,1│ 25530,4│ 35854,4│ 59053,3│ 30280,0│142938,1 │142938,1│ 23250,4│ 32754,4│ 57853,3│ 29080,0│    0,0│    0,0│  0,0  │  0,0  │  0,0  │
│   │повышение            │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │энергетической       │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │эффективности        │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │в электроэнергетике  │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2 │Энергосбережение и   │  45563,9│  9925,7│ 13988,2│  6490,0│ 15160,0│ 41163,9 │ 41163,9│  5525,7│ 13988,2│  6490,0│ 15160,0│    0,0│    0,0│  0,0  │  0,0  │  0,0  │
│   │повышение            │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │энергетической       │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │эффективности        │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │в бюджетной сфере    │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3 │Энергосбережение и   │ 712715,9│345941,2│165252,3│126702,6│ 74819,9│201027,6 │127634,6│ 38910,2│ 27362,2│ 36241,2│ 25121,1│73393,0│73393,0│  0,0  │  0,0  │  0,0  │
│   │повышение            │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │энергетической       │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │эффективности        │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │в жилищной сфере     │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 4 │Энергосбережение и   │ 177743,4│ 64199,7│ 50906,1│ 55137,6│  7500,0│ 95312,4 │ 95312,4│ 38719,7│ 28665,6│ 27927,1│     0,0│    0,0│    0,0│  0,0  │  0,0  │  0,0  │
│   │повышение            │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │энергетической       │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │эффективности        │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │в теплоснабжении и   │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │системах коммунальной│         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │инфраструктуры       │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 5 │Энергосбережение и   │  93150,0│   450,0│   700,0│ 40000,0│ 52000,0│ 81150,0 │ 81150,0│   450,0│   700,0│ 40000,0│ 40000,0│    0,0│    0,0│  0,0  │  0,0  │  0,0  │
│   │повышение            │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │энергетической       │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │эффективности        │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │на транспорте        │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 6 │Методическое,        │    840,0│   660,0│    60,0│    60,0│    60,0│   840,0 │   840,0│   660,0│    60,0│    60,0│    60,0│    0,0│    0,0│  0,0  │  0,0  │  0,0  │
│   │информационное и     │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │кадровое обеспечение │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │мероприятий          │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │по энергосбережению и│         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
│   │энергоэффективности  │         │        │        │        │        │         │        │        │        │        │        │       │       │       │       │       │
├───┴─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ИТОГО по программе       │1180731,3│446707,0│266761,0│287443,5│179819,9│562432,0 │489039,0│107516,0│103530,4│168571,6│109421,1│73393,0│73393,0│  0,0  │  0,0  │  0,0  │
└─────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Продолжение таблицы.
┌───┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │Наименование раздела │                           Внебюджетные средства (оценочно), в т.ч. %s                            │%s
│п/п│                     ├────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤
│   │                     │ Всего  │     средства предприятий, учреждений,      │        средства ГК Фонд содействия         │
│   │                     │        │       собственников жилых помещений        │          реформированию жилищно-           │
│   │                     │        ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│   │                     │        │ Итого  │  2012  │  2013  │  2014  │  2015  │ Итого  │  2012  │  2013  │  2014  │  2015  │
├───┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │Энергосбережение и   │  7780,0│  7780,0│  2280,0│  3100,0│  1200,0│ 1200,0 │     0,0│     0,0│  0,0   │  0,0   │  0,0   │
│   │повышение            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │энергетической       │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │эффективности        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │в электроэнергетике  │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 2 │Энергосбережение и   │  4400,0│  4400,0│  4400,0│     0,0│     0,0│    0,0 │     0,0│     0,0│  0,0   │  0,0   │  0,0   │
│   │повышение            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │энергетической       │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │эффективности        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │в бюджетной сфере    │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 3 │Энергосбережение и   │511688,3│411688,3│133638,0│137890,1│ 90461,4│49698,8 │100000,0│100000,0│  0,0   │  0,0   │  0,0   │
│   │повышение            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │энергетической       │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │эффективности        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │в жилищной сфере     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 4 │Энергосбережение и   │ 82431,0│ 82431,0│ 25480,0│ 22240,5│ 27210,5│ 7500,0 │     0,0│     0,0│  0,0   │  0,0   │  0,0   │
│   │повышение            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │энергетической       │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │эффективности        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │в теплоснабжении и   │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │системах коммунальной│        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │инфраструктуры       │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 5 │Энергосбережение и   │ 12000,0│ 12000,0│     0,0│     0,0│     0,0│12000,0 │     0,0│     0,0│  0,0   │  0,0   │  0,0   │
│   │повышение            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │энергетической       │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │эффективности        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │на транспорте        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 6 │Методическое,        │     0,0│     0,0│     0,0│     0,0│     0,0│    0,0 │     0,0│     0,0│  0,0   │  0,0   │  0,0   │
│   │информационное и     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │кадровое обеспечение │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │мероприятий          │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │по энергосбережению и│        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   │энергоэффективности  │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
├───┴─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ИТОГО по программе       │618299,3│518299,3│165798,0│163230,6│118871,9│70398,8 │100000,0│100000,0│  0,0   │  0,0   │  0,0   │
└─────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

--------------------------------
<*> объемы финансирования на реализацию мероприятий уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год.
<*> объемы финансирования на реализацию мероприятий указаны оценочно.
Первый зам. Главы администрации
Новоуральского городского округа
А.Г.ПИСЧАСОВ
Начальник ФУ
А.Б.БАРАНОВ
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2012 - 2015 ГОДЫ
Наименование Программы Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа" на 2012 - 2015 годы
Основание для разработки Программы Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года N 117-ОЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области"; Региональная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Свердловской области на 2010 - 2015 годы и целевые установки на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2010 N 472-ПП; Постановление администрации Новоуральского городского округа от 07.04.2010 N 628-а "Об организации разработки долгосрочных целевых программ Новоуральского городского округа"
Заказчик Программы Администрация Новоуральского городского округа
Разработчик Программы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа
Цель Программы Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий
Основные задачи Программы 1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Новоуральского городского округа. 2. Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Новоуральского городского округа. 3. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Новоуральского городского округа. 4. Расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры. 5. Обеспечение учета всех потребляемых энергоресурсов. 6. Разработка и достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 7. Улучшение эксплуатационных свойств жилья, повышение комфортности проживания населения.
Сроки и этапы реализации Программы 2012 - 2015 годы
Ответственные исполнители Программы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа, главные распорядители бюджетных средств, бюджетные учреждения, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, управляющие организации, товарищества собственников жилья
Объемы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования: 1180731,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации и источникам финансирования:
2012 2013 2014 2015 ВСЕГО
Местный бюджет 107516,0 103530,4 168571,6 109421,1 489039,0
областной бюджет, в т.ч.: 73393,0 73393,0
субсидии на оснащение многоквартирных домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами учета потребления энергетических ресурсов (Закон Свердловской области от 26.12.2011 N 129-ОЗ) 44505,9 44505,9
субсидии из областного бюджета на долевое финансирование мероприятий, осуществляемых при финансовой поддержке государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Закон Свердловской области от 26.12.2011 N 129-ОЗ) 28887,13 28887,13
Внебюджетные источники, в т.ч. государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", средства предприятий, собственников жилых помещений 265798,0 163230,6 118871,9 70398,8 618299,3
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 1. Сокращение фактических удельных потерь энергоресурсов до значений нормативных. 2. Переход на приборный учет энергоресурсов организациями муниципальной бюджетной сферы Новоуральского городского округа. 3. Снижение затрат бюджета Новоуральского городского округа на оплату коммунальных услуг. 4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергоресурсов в жилищном фонде. 5. Повышение энергетической безопасности Новоуральского городского округа. 6. Улучшение эксплуатационных свойств жилья, повышение комфортности проживания населения.
Система организации контроля за исполнением Программы Ответственный за реализацию Программы - первый заместитель Главы администрации Новоуральского городского округа. Оперативный контроль выполнения мероприятий Программы осуществляется Комитетом по ЖКХ и жилищной политике Новоуральского городского округа. Отчетность: полугодие, год, итоговая отчетность

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
НА 2012 - 2015 ГОДЫ
1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
НА 2012 - 2015 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", во исполнение Постановления администрации Новоуральского городского округа от 07.04.2010 N 628-а "Об организации разработки долгосрочных целевых программ Новоуральского городского округа" и в соответствии с Региональной программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области на 2010 - 2015 годы и целевые установки на период до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2010 N 472-ПП.
В настоящее время экономика Новоуральского городского округа характеризуется повышенной энергоемкостью. Ежегодно растут затраты местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов.
При существующем уровне потребления, изменение стоимости топливно-энергетических ресурсов может привести к следующим последствиям:
1) росту затрат предприятий и учреждений, расположенных на территории Новоуральского городского округа, на оплату энергоресурсов;
2) увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг для жителей Новоуральского городского округа;
3) снижению эффективности расходования средств бюджета, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.
Основной проблемой, решению которой способствует муниципальная программа, является преодоление роста потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия программы охватывают все отрасли экономики Новоуральского городского округа и направлены не только на повышение эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и на техническое и технологическое перевооружение предприятий и жилищного фонда.
Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие энергопотери при транспортировке энергоресурсов и необоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует система эффективного энергосбережения на объектах теплопотребления.
Низкий процент приборного учета энергоресурсов в бюджетной сфере и в жилом секторе не позволяет провести анализ и сделать выводы об эффективности реализации мероприятий по энергосбережению. Отсутствуют средства регулирования расхода тепловой энергии у потребителей, что влечет увеличение потребления тепла.
Техническое состояние источников энергоснабжения и передающих устройств, состояние которых в последние годы, учитывая финансовое положение предприятий и организаций, требует больших финансовых вложений для приведения объектов в нормативное состояние и реализации энергосберегающих мероприятий.
В связи с ограниченными финансовыми возможностями предприятий жилищно-коммунального комплекса, бюджетных учреждений и низкой платежеспособностью населения отсутствует экономическая заинтересованность к реализации энергосберегающих мероприятий. Возникает необходимость в государственной поддержке.
Решение этих проблем планируется с привлечением средств местного бюджета, предусмотренных программой.
Кроме того, одним из основных способов решения поставленных в Программе задач является стимулирование энергосбережения путем эффективного использования энергетических ресурсов.
Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Новоуральского городского округа.
В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.
Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения отдельных разделов мероприятий Программы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
При поэтапной реализации всех разделов в период до 2015 года должны быть достигнуты:
1) экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
2) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
3) сокращение расходов бюджета на покупку энергоресурсов.
В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:
1) перехода на приборный учет энергоресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы и жилищного фонда;
2) сбора информации об объемах потребления всех видов энергоресурсов для определения приоритетных мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности;
3) снижения затрат бюджета на покупку энергоресурсов;
4) укрепления энергетической безопасности городского округа.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Программы необходимо решить следующие задачи, направленные на:
1) проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Новоуральского городского округа;
2) обеспечение учета потребляемых энергоресурсов;
3) снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования;
4) сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе;
5) расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры;
6) улучшение эксплуатационных свойств жилья, повышение комфортности проживания населения;
7) разработку и достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в бюджетной и жилищной сферах, коммунальной инфраструктуре, транспорте).
Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении к Программе.
3.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Новоуральского городского округа на 2012 - 2015 годы является долгосрочной, срок ее реализации 2012 - 2015 годы.
4.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ПРИЛАГАЕТСЯ)
Раздел 1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике
В целях рационального и эффективного использования электроэнергии, экономии бюджетных средств на покупку электроэнергии, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения города необходимо выполнение ряда мероприятий, предусмотренных программой:
1) проведение энерготехнологических обследований и энергетической паспортизации объектов МУП "Электросети" с последующим выполнением мероприятий по энергосбережению;
2) разделение электрических сетей наружного освещения в 72 ТП на управление "вечер" и на управление "ночь" с установкой 40 контролируемых пунктов "Исеть" и реконструкцией существующих сетей наружного освещения;
3) замена 2706 ламп накаливания на светильниках уличного освещения на энергоэффективные лампы;
4) реконструкция 12,95 км электрических сетей микрорайона N 2 города Новоуральска;
5) заменить 139 элементов электрооборудования на светофорных объектах.
Раздел 2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере
Мероприятия раздела 2 Программы направлены на внедрение в бюджетной сфере энергосберегающего оборудования и технологий, установку коммерческих приборов учета потребляемых энергоресурсов для получения объективных данных об объемах используемых энергоресурсов, сокращение потерь и снижение расходов бюджета на их покупку.
Необходимо:
1) обеспечить наладочно-регулировочные мероприятия систем теплоснабжения всех объектов бюджетной сферы;
2) провести 55 энергетических и тепловизионных обследований с составлением энергетических паспортов;
3) установить коммерческие узлы учета потребляемых энергоресурсов и обеспечить диспетчеризацию предоставления коммунальных услуг;
4) заменить 2800 ламп накаливания на энергосберегающие лампы;
5) установить 25 приборов автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.
Мероприятия планируется выполнить по планам учреждений.
Раздел 3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере
В жилищном фонде организация приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов, контроля и регулирования является одним из основных направлений энергосбережения, так как с их применением исчезает расточительное отношение к потреблению холодной, горячей воды и электрической энергии у населения.
В связи с этим возникает необходимость продолжения работ по установке приборов учета расхода воды, тепла и электрической энергии. Установка узлов учета энергоносителей позволит рационально и эффективно использовать энергоресурсы, снизить расходы населения на покупку энергоресурсов.
Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергосбережения жителей.
В период с 2012 по 2015 годы на территории Новоуральского городского округа необходимо установить 2643 прибора учета, в том числе:
- 474 - тепловой энергии;
- 729 - на горячее водоснабжение;
- 758 - на холодное водоснабжение;
- 682 - электрической энергии.
Существенную положительную роль в вопросе повышения энергоэффективности жилищного фонда играет энергетическая паспортизация. В период с 2012 до 2015 года на территории Новоуральского городского округа необходимо провести энергетические обследования 682 жилых домов с выдачей энергетических паспортов.
Перевод квартир со сжиженного газа на природный газ способствует развитию коммунальной инфраструктуры, улучшению эксплуатационных свойств жилья и снизит расходы населения на покупку газа.
В период с 2013 по 2015 годы на территории Новоуральского городского округа необходимо перевести со сжиженного газа на природный газ 2479 квартир, а именно:
N п/п Улица N дома Количество квартир
2013 ГОД
Спортивная 4, 6, 8, 10 144
Парковый проезд 1, 5 125
Фурманова 33, 35, 35а, 37, 41 258
Ленина 108, 110, 112, 114, 114а, 116, 116а, 118, 118а, 122, 124, 126 640
Комарова 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6 450
2014 ГОД
Театральный проезд 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 409
Строителей 1, 3 25
Гагарина 8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20 193
2015 ГОД
Уральская 6, 8, 10, 12, 14 94
М.-Сибиряка 1, 2, 3, 4 59
Первомайская 13, 13а, 15, 15а, 17 82

Улучшение эксплуатационных свойств жилья в сельских населенных пунктах (деревня Починок, село Тарасково) в части строительства наружных и внутренних сетей холодного, горячего водоснабжения и бытовой канализации будет способствовать развитию коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов, уменьшению утечек воды, снижению аварийных ситуаций и экономии потребления энергоресурсов.
Раздел 4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры
В рамках комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры необходимо:
1) провести 3 энергетических обследования с составлением энергетических паспортов;
2) перевести отопление производственных помещений МУП "Новоуральскгаз" с пара на природный газ;
3) установить 3 системы частотного регулирования на насосных станциях НС-2А, ГПТУ-37, МКР-3 (ул. Промышленная);
4) перевести на централизованное теплоснабжение зданий и сооружений цеха подъема и очистки воды (ЦПОВ) - 1,37 км сетей теплоснабжения;
5) заменить 3,6 км сетей водоснабжения;
6) выполнить реконструкцию 1,355 км сетей тепломагистрали N 2 от ТК-78 до НПС-ТП-2 (ул. Ленина 57) и от ТП-2 до инфекционного корпуса г. Новоуральск;
7) построить 1 автономную блочную котельную для МУП "Городские бани".
Выполнение комплекса мероприятий позволит:
1) получать объективные данные об объеме используемых ресурсов и определять мероприятия по снижению удельного потребления энергоносителей;
2) сдержать рост тарифов на поставку энергоресурсов;
3) обеспечить надежную работу энергетического комплекса городского округа и бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.
Раздел 5.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте
Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе связано с разработкой мероприятий по замене бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом в целях снижения затраты на топливо и сдержания роста тарифов на услуги автотранспорта.
В рамках мероприятий планируется проектирование газопровода и работ по устройству котельной для МУП "Управление автомобильного транспорта", перевод 120 единиц техники с жидкого топлива на природный газ.
Раздел 6.Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
По данному разделу запланировано обучение энергосбережению 40 специалистов предприятий и учреждений городского округа, разработка энергетического паспорта Новоуральского городского округа и приобретение программного обеспечения по ведению топливно-энергетических балансов городского округа.
5.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
N п/п Наименование показателей Единица измерения Значения целевых показателей
2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Группа A. ОБЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
A.1. Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами кг у.т./ тыс. руб. 0,0 52,6 50,9 49,3 47,6 44,5 41,4 32,6
A.2. Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории городского округа % 0,0 45,8 54,1 99,7 99,9 99,9 99,9 100
A.3. Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории городского округа % 0,0 25,4 25,8 26,2 44,82 65,7 72,2 81
A.4. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории городского округа % 0,0 25,4 25,8 26,2 44,82 65,7 72,2 81
A.5. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории городского округа % 0,0 15,4 27,8 39,6 59,7 69,7 79,7 99,7
A.6. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы % 100 0,0 67,2 58,0 61,1 40,0 39,1 45,2
A.7. Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 7,1 7,1
A.8. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории городского округа % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 0,07 0,09 0,09
Группа B. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОТРАЖАЮЩИЕ ЭКОНОМИЮ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
B.1. Экономия электрической энергии в натуральном выражении тыс. кВтч 0,0 0,0 0,0 28,0 64,4 148,1 213,8 344,8
B.2. Экономия электрической энергии в стоимостном выражении тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 56,5 130,1 299,4 336,5 421,2
B.3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении тыс. Гкал 0,0 0,0 1,6 0,6 3,7 4,5 5,3 8,5
B.4. Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении тыс. руб. 0,0 0,0 112,0 46,8 257,6 313,3 368,9 592,5
B.5. Экономия воды в натуральном выражении тыс. куб. м 98,0 98,4 47,1 47,0 47,0 47,0 37,0 20,0
B.6. Экономия воды в стоимостном выражении тыс. руб. 556,6 553,0 261,9 264,1 264,1 264,1 207,9 112,4
B.7. Экономия природного газа в натуральном выражении тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
B.8. Экономия природного газа в стоимостном выражении тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Группа C. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ
C.1. Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/м2 0,0 0,23 0,30 0,30 0,30 0, 30 0,30 0,30
C.2. Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/м2 0,0 0,3 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
C.3. Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/м2 0,0 0,0 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C.4. Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/м2 0,0 0,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C.5. Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Гкал/м2 0,0 1,3 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
C.6. Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) м3/чел. 0,0 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
C.7. Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) м3/чел. 0,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
C.8. Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) м3/чел. 0,0 0,0 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C.9. Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) м3/чел. 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C.10. Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета м3/чел. 0,0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
C.11. Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) кВтч/чел. 0,0 36,2 35,1 34,9 33,8 32,8 31,8 0,0
C.12. Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) кВтч/чел. 0,0 35,2 34,8 33,9 32,7 31,8 30,8 0,0
C.13. Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) кВтч/чел. 0,0 0,0 - 1,1 - 0,2 - 1,1 - 1,0 - 1,0 0,0
C.14. Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) кВтч/чел. 0,0 0,0 - 0,4 - 0,9 - 1,2 - 0,9 - 1,0 0,0
C.15. Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета кВтч/чел. 0,0 0,97 0,99 0,97 0,96 0,97 0,97 0,0
C.16. Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории городского округа % 0,0 99,3 99,3 99,7 99,7 99,8 99,8 99,9
C.17. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории городского округа % 0,0 70,7 80,2 96,4 98,4 98,5 98,8 99,9
C.18. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории городского округа % 0,0 93,7 93,7 97,4 98,4 98,5 98,8 99,9
C.19. Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории городского округа % 0 0 0 0 0 0 0 0
C.20. Доля расходов бюджета городского округа на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) % 0,0 4,22 4,98 5,66 5,92 5,96 5,98 6,0
C.21. Динамика расходов бюджета городского округа на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) млн. руб. 0,0 77,3 106,7 103,5 100,4 97,4 94,4 90,0
C.22. Доля расходов бюджета городского округа на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива % 0 0 0 0 0 0 0 0
C.23. Динамика расходов бюджета городского округа субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
C.24. Доля БУ, финансируемых за счет бюджета городского округа, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование % 0,0 0,0 10 60 100 100 100 100
C.25. Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками шт. 0,0 0,0 1 2 3 0,0 0,0 0,0
C.26. Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры % 0,0 0,0 1 2 3 0,0 0,0 0,0
C.27. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд % 0,0 0,0 58,5 77,5 85,0 90,0 95,0 100
C.28. Удельные расходы бюджета городского округа на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. тыс. руб./чел. 0,68 0,9 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5
Группа D. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ
D.1. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории городского округа % 0,0 51,5 68,8 81,9 95,9 99,9 99,9 100
D.2. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории городского округа % 0,0 45,8 54,1 83,0 99,9 99,9 99,9 100
D.3. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа % 0,0 55,6 69,6 79,8 91,8 99,8 99,8 99,8
D.4. Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории городского округа (за исключением многоквартирных домов) % 0,0 5,2 12,0 22,0 40,0 60,0 80,0 80,0
D.5. Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории городского округа % 0,0 6,5 11,0 48,5 68,5 78,5 98,5 98,5
D.6. Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории городского округа % 0,0 15,2 22,0 38,0 50,0 62,0 85,0 98,0
D.7. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа % 0,0 5,9 7,5 48,5 68,5 78,5 98,5 98,5
D.8. Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа % 0,0 25,2 35,3 58,0 88,0 98,0 98,0 98,0
D.9. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории городского округа % 0,0 36,5 45,3 68,0 78,0 80,0 98,5 98,5
D.10. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории городского округа % 0,0 0,2 0,5 1,0 25,0 48,2 69,5 98,5
D.11. Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) шт. 0 0 15 24 34 42 54 95
D.12. Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов % 0 0 2 4 9 12 15 27
D.13. Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/м2 0,0 0,21 0,26 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
D.14. Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/м2 0,0 0,34 0,35 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32
D.15. Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) Гкал/м2 0,0 0,0 0,05 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0
D.16. Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) Гкал/м2 0,0 0,0 0,01 0,02 - 0,01 0,0 0,0 0,0
D.17. Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) Гкал/м2 0,0 1,6 1,3 0,97 0,94 0,94 0,94 0,94
D.18. Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) м3/м2 0,0 2,0 2,32 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06
D.19. Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) м3/м2 0,0 2,8 2,28 2,04 2,0 2,0 2,0 2,0
D.20. Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий и сопоставимых условий) м3/м2 0,0 0,0 0,32 - 0,26 0,0 0,0 0,0 0,0
D.21. Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) м3/м2 0,0 0,0 - 0,52 - 0,24 - 0,04 0,0 0,0 0,0
D.22. Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий и сопоставимых условий) м3/м2 0,0 1,4 0,98 0,99 0,97 0,97 0,97 0,97
D.23 Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВтч/м2 0,0 40,2 48,6 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3
D.24. Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВтч/м2 0,0 38,8 28,4 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9
D.25. Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий и сопоставимых условий) кВтч/м2 0,0 0,0 8,4 - 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0
D.26. Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) кВтч/м2 0,0 0,0 - 10,4 - 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
D.27. Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий и сопоставимых условий) кВтч/м2 0,0 0,96 0,58 0,74 1,01 1,01 1,01 1,01
D.28. Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) м3/м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D.29. Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) м3/м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D.30. Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) м3/м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D.31. Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) м3/м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D.32. Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) м3/м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Группа E. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
E.1. Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями т у.т./ кВтч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
E.2. Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии т у.т./ Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
E.3. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям кВтч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
E.4. Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
E.5. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче куб. м 0,0 0,0 4465 4414 4010 3964 3911 0,0
E.6. Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды кВтч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Группа F. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ
F.1. Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется городским округом шт. 0 2 2 4 6 7 8 9
F.2. Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется городским округом, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом шт. 0 0 5 8 8 8 8 15

Примечание:
<*> Данные показатели отсутствуют в связи с отсутствием статистических сведений.
<**> Данные показатели отсутствуют в связи с тем, что бюджетные учреждения на территории городского округа не потребляют природный газ.
<***> Данные показатели отсутствуют в связи с отсутствием статистических сведений. В настоящее время осуществляется сбор информации от энергоснабжающей организации.
п. C.21. - В 2011 году в муниципальную собственность переданы объекты социальной сферы ОАО "УЭХК" (дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, объекты культуры и спорта).
6.МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Расчет целевых показателей Программы осуществляется по Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273, и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
7.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных мероприятий определяется программами бюджетных учреждений, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, управляющих организаций и товариществ собственников жилья.
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПО ГОДАМ (ОЦЕНОЧНО <*>)
тыс. рублей
ИТОГО 2012 2015 гг. в том числе по годам
2012 2013 2014 2015
средства местного бюджета 489039,0 107516,0 103530,4 168571,6 109421,1
средства областного бюджета, в т.ч.: 73393,0 73393,0
субсидии на оснащение многоквартирных домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами учета потребления энергетических ресурсов (Закон Свердловской области от 26.12.2011 N 129-ОЗ) 44505,9 44505,9
субсидии из областного бюджета на долевое финансирование мероприятий, осуществляемых при финансовой поддержке государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Закон Свердловской области от 26.12.2011 N 129-ОЗ) 28887,13 28887,13
внебюджетные средства 618299,3 265798,0 163230,6 118871,9 70398,8
ВСЕГО 1180731,3 446707,0 266761,0 287443,5 179819,9

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы могут быть уточнены, исходя из возможностей бюджета, средств предприятий и организаций на соответствующий финансовый год.
8.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Ответственным за реализацию плана мероприятий Программы является первый заместитель Главы администрации Новоуральского городского округа.
Ответственными исполнителями плана мероприятий программы являются управляющие и энергоснабжающие организации, товарищества собственников жилья, организации коммунального комплекса и бюджетные учреждения, которые определяют конкретные работы, необходимые затраты по каждому мероприятию с расчетами-обоснованиями, организуют и проводят отбор исполнителей мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Оперативный контроль осуществляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа, который несет ответственность за своевременное и качественное выполнение плана мероприятий, успешное решение поставленных задач, рациональное использование выделенных средств, а также осуществляет анализ выполнения мероприятий и в установленные сроки представляет отчетность о ходе реализации плана мероприятий Программы.
9.ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Критериями эффективности выполнения плана мероприятий являются:
1) обучение специалистов энергосбережению - 40 человек;
2) разработка и утверждение энергетического паспорта Новоуральского городского округа;
3) замена 139 элементов электрооборудования на светофорных объектах;
4) установка 2643 узлов учета на ГВС, ХВС, отопление, эл. энергию;
5) энергетическая паспортизация жилфонда - 682 дома;
6) перевод 2479 квартир со сжиженного газа на природный газ;
7) проведение 4 энергетических обследований с составлением энергетических паспортов;
8) улучшение эксплуатационных свойств жилья, повышение комфортности проживания населения;
9) сокращение расходов населения на покупку жилищно-коммунальных услуг;
10) снижение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Новоуральского городского округа;
11) улучшение экологической обстановки на территории городского округа;
12) оказание мер государственной поддержки населению путем возмещения их затрат на мероприятия по оснащению приборами учета многоквартирных домов на границе балансовой принадлежности.
МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2012 - 2015 ГОДЫ
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и
жилищной политике Новоуральского городского округа
N п/п Наименование мероприятий Сроки реализации Источник финансирования Показатели физического объема Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Ответственный исполнитель Ожидаемый эффект от реализации программы
Всего в т.ч. по годам Всего в т.ч. по годам
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Раздел 1. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
1.1. Перевод сетей наружного освещения на управление вечер/ночь 2012 2015 внебюджетные средства, местный бюджет 40500,0 6200,0 10600,0 11100,0 12600,0 МУП "Электросети" рациональное использование эл. энергии, экономия потребления электрической энергии, повышение надежности сетей
1.1.1. приобретение и установка КП "Исеть" 2012 2015 местный бюджет 40 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт. 11500,0 2800,0 2900,0 2900,0 2900,0 МУП "Электросети"
1.1.2. разделение электрических сетей наружного освещения в ТП на управление "вечер" и на управление "ночь" 2012 2015 внебюджетные средства 72 шт. 24 шт. 24 шт. 24 шт. 4800,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 МУП "Электросети"
1.1.3. реконструкция существующих сетей наружного освещения (включая ПИР) 2012 2015 местный бюджет ПИР 24200,0 2200,0 6500,0 7000,0 8500,0 МУП "Электросети", МУ "УКС"
1.2. Замена ламп накаливания на светильниках уличного освещения на энергоэффективные лампы 2014 2015 местный бюджет 2706 шт. 1353 шт. 1353 шт. 35340,0 17660,0 17680,0 МУП "Электросети" рациональное использование эл. энергии, экономия потребления электрической энергии
1.3. Проведение энергоаудита объектов уличного освещения города и сельских территорий с указанием мероприятий энергосбережения 2012 внебюджетные средства 1 1 1080,0 1080,0 МУП "Электросети" экономия потребления электрической энергии, повышение энергетической эффективности
1.4. Реконструкция эл. сетей 6 кВ и 0,4 кВ микрорайона N 2 в г. Новоуральске 2012 2014 местный бюджет 12,95 км 3,01 км 4,32 км 5,62 км 69941,4 16293,7 23354,4 30293,3 МУ "УКС" снижение аварийных ситуаций, повышение надежности электроснабжения потребителей
1.5. Проведение энергетических обследований, энергетическая паспортизация, сбор и анализ информации об энергопотреблении объектов предприятия с последующим выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности 2013 внебюджетные средства 1 1900,0 1900,0 МУП "Электросети" рациональное использование эл. энергии, экономия потребления электрической энергии
1.6. Замена электрооборудования на светофорных объектах 2012 местный бюджет 139 шт. 139 шт. 1956,7 1956,7 КЖКХ, МУ "УГХ" повышение безопасности дорожного движения, экономия бюджетных средств на покупку эл. энергии на уличное освещение
Итого по 1 разделу, в том числе: 150718,1 25530,4 35854,4 59053,3 30280,0
местный бюджет 142938,1 23250,4 32754,4 57853,3 29080,0
внебюджетные средства 7780,0 2280,0 3100,0 1200,0 1200,0
Раздел 2. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
2.1. Оснащение зданий, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета потребления энергетических ресурсов, в том числе разработка проектно-сметной документации 2012 2013 местный бюджет, областной бюджет 3785,7 1785,7 2000,0 ГРБС, бюджетные учреждения, энергоснабжающие организации по планам учреждений совершенствование и повышение достоверности учета потребления энергоносителей, экономия бюджетных средств на покупку энергоресурсов, снижение потерь
2.2. Создание системы контроля и мониторинга (диспетчеризации) потребления топливно-энергетических ресурсов 2013 2014 местный бюджет 2000,0 1000,0 1000,0 ГРБС, бюджетные учреждения, энергоснабжающие организации
2.3. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях 2012 2014 местный бюджет 1134,0 378,0 378,0 378,0 ГРБС, бюджетные учреждения, энергоснабжающие организации снижение потерь энергоресурсов
2.4. Проведение энергетических обследований, энергетическая паспортизация, сбор и анализ информации об энергопотреблении объектов предприятия с последующим выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности 2012 внебюджетные средства 55 шт. 55 шт. 4400,0 4400,0 ГРБС, бюджетные учреждения, энергоснабжающие организации получение объективных данных об объеме используемых ресурсов, снижение потерь энергоресурсов
2.5. Реконструкция системы освещения ледовой арены МУ "КСК" с применением энергосберегающих технологий (включая ПИР) 2012 2015 местный бюджет ПИР ПИР 5548,0 250,0 250,0 5048,0 КМСиСП, МУ "КСК" экономия 50 тыс. кВт/час электроэнергии в год, сокращение расходов бюджета на покупку энергоресурсов
2.6. Реконструкция системы охлаждения ледовой арены с применением современного оборудования и энергосберегающих технологий МУ "КСК" (включая ПИР) 2012 2013 местный бюджет ПИР ПИР 21000,0 3000,0 3000,0 5000,0 10000,0 КМСиСП, МУ "КСК" повышение эффективности приготовления льда, экономия электроэнергии
2.7. Разработка и внедрение автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха 2013 местный бюджет 25 шт. 25 шт. 7248,2 7248,2 ГРБС, бюджетные учреждения автоматическое регулирование, рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии
2.8. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, сооружений (замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства) 2012 2015 местный бюджет 2800 шт. 700 шт. 700 шт. 700 шт. 700 шт. 448,0 112,0 112,0 112,0 112,0 ГРБС, бюджетные учреждения экономия электроэнергии, снижение расходов бюджета на покупку энергоресурсов
Итого по 2 разделу, в том числе: 45563,9 9925,7 13988,2 6490,0 15160,0
местный бюджет 41163,9 5525,7 13988,2 6490,0 15160,0
внебюджетные средства 4400,0 4400,0
Раздел 3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
3.1. Установка систем частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий 2012 2015 внебюджетные средства 160 шт. 80 шт. 80 шт. 2880,0 1440,0 1440,0 управляющие организации и ТСЖ автоматическое регулирование температуры воды в системе ГВС, рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
3.2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов (в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"), в том числе: - утепление кровель с дополнительным утеплением чердачных перекрытий; - ремонт и утепление фасадов; - замена светильников в местах общего пользования на светодиодные светильники, установка датчиков движения; - установка комплексных узлов учета, контроля и регулирования энергоносителей; - замена входных групп в энергосберегающем конструктивном исполнении 2012 средства местного бюджета, областного бюджета, средства ГК Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, собственников помещений в МКД (оценочно) , в том числе: 24 жилых дома 166161,25 166161,25 Комитет ЖКХ и жилищной политики, Управляющие жилищные компании Снижение оплаты потребления энергоносителей на 15%, создание комфортных условий для проживания при оптимальном потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Снижение потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции на 20%. Снижение потребления электрической энергии в местах общего пользования в 10 раз. Снижение затрат на замену светильников в связи с увеличением срока эксплуатации в 5 раз. Снижение оплаты потребления электрической энергии мест общего пользования
местный бюджет (оценочно) 28966,06 28966,06
областной бюджет (оценочно) 28887,13 28887,13
средства ГК Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (оценочно) 100000,00 100000,00
средства собственников помещений в МКД (оценочно) 8308,06 8308,06
3.3. Ремонт и изоляция теплообменников системы ГВС в местах общего пользования с применением энергоэффективных материалов 2012 2013 внебюджетные средства 12430 шт. 6215 шт. 6215 шт. 3108,0 1554,0 1554,0 управляющие организации и ТСЖ рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС, снижение потерь
3.4. Повышение энергетической эффективности систем освещения в местах общего пользования (замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства) 2013 2015 внебюджетные средства 17388 шт. 5796 шт. 5796 шт. 5796 шт. 13910,0 4637,0 4636,0 4637,0 управляющие организации и ТСЖ снижение потребления электроэнергии на общедомовые нужды в 5 раз
3.5. Оснащение многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических ресурсов, в том числе разработка проектно-сметной документации 2012 2015 внебюджетные средства 2643 счетчика, 682 энергетич. паспорта 287819,3 115425,8 86568,8 57712,9 28111,8 управляющие компании, ТСЖ, энергоснабжающие организации получение достоверной информации о потреблении энергоресурсов, снижение расходов населения на покупку энергоресурсов
местный бюджет 41671,5 4945,1 18363,2 12242,2 6121,1
областной бюджет 44505,9 44505,9
3.6. Повышение энергетической эффективности систем освещения на вводах жилых домов (организация автоматизированного учета электроэнергии, установка датчиков движения) 2012 2015 внебюджетные средства 1014 шт. 254 шт. 254 шт. 254 шт. 252 шт. 27100,0 6800,0 6800,0 6800,0 6700,0 управляющие организации, ТСЖ, МУП "Электросети" учет, контроль, экономия эл. энергии, возможность организации автоматизированного учета энергии
3.7. Оснащение многоквартирных жилых домов природным газом (перевод квартир со сжиженного на природный газ) 2013 2015 внебюджетные средства 2479 шт. 1617 шт. 627 шт. 235 шт. 56230,0 32780,0 17200,0 6250,0 управляющие компании и ТСЖ, МУП "Новоуральскгаз" развитие инфраструктуры, улучшение эксплуатационных свойств жилья, снижение расходов населения на покупку энергоресурсов
3.8. Улучшение эксплуатационных свойств жилья по адресу: д. Починок, ул. Ленина, 17, 19, 23, 25, всего, в том числе: 2012 2014 внебюджетные средства, местный бюджет 2830,0 943,2 943,3 943,5 МУП "Нива", МУ "УКС" увеличение срока эксплуатации трубопроводов, уменьшение утечек воды, уменьшение числа аварий, рациональное использование воды, экономия потребления воды в системе ХВС и ГВС
3.8.1. реконструкция наружных инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации 2012 2014 внебюджетные средства 97,0 32,3 32,3 32,4 МУП "Нива", МУ "УКС"
2012 2014 местный бюджет 873,0 291,0 291,0 291,0
3.8.2. реконструкция наружных инженерных сетей горячего водоснабжения 2012 2014 внебюджетные средства 88,0 29,3 29,3 29,4 МУП "Нива", МУ "УКС"
2012 2014 местный бюджет 792,0 264,0 264,0 264,0
3.8.3. реконструкция внутренних инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и бытовой канализации 2012 2014 внебюджетные средства 98,0 32,6 32,7 32,7 МУП "Нива", МУ "УКС"
2012 2014 местный бюджет 882,0 294,0 294,0 294,0
3.9. Реконструкция наружных инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации, расположенных по адресу: с. Тарасково, в районе ул. Школьная, 3 2012 2014 внебюджетные средства 50,0 16,0 16,0 18,0 МУП "Нива", МУ "УКС"
2012 2014 местный бюджет 450,0 150,0 150,0 150,0
3.10. Организация циркуляционной схемы водоснабжения и монтаж гидрантов в сельских населенных пунктах (село Тарасково) 2012 2014 местный бюджет 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 МУП "Нива", МУ "УКС" бесперебойное обеспечение питьевой водой и для противопожарных целей. Уменьшение потерь холодного водоснабжения, уменьшение затрат на содержание септиков
3.11. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в деревне Елани 2013 2015 внебюджетные средства 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 МУП "Нива", МУ "УКС" улучшение эксплуатационных свойств жилья, уменьшение потерь в системе электроснабжения
местный бюджет 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0
3.12. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в деревне Пальники 2014 2015 местный бюджет 30000,0 15000,0 15000,0 МУП "Нива", МУ "УКС" улучшение эксплуатационных свойств жилья, уменьшение потерь в системе электроснабжения
Итого по 3 разделу, в том числе: 712715,9 345941,2 165252,3 126702,6 74819,9
местный бюджет 127634,6 38910,2 27362,2 36241,2 25121,1
областной бюджет 73393,0 73393,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства, в т.ч.: 511688,3 233638,0 137890,1 90461,4 49698,8
средства ГК Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (оценочно) 100000,00 100000,00
Раздел 4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ И СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1. Проведение энергетических обследований зданий энергоснабжающих предприятий с составлением энергетических паспортов 2012 внебюджетные средства 3 шт. 3 шт. 2670,0 2670,0 энергоснабжающие предприятия получение объективных данных об объеме используемых ресурсов, снижение потерь энергоресурсов
4.2. Модернизация системы отопления производственных помещений МУП "Новоуральскгаз" 2014 2015 внебюджетные средства 11500,0 4000,0 7500,0 МУП "Новоуральскгаз" экономия расходов на отопление и обслуживание оборудования
4.3. Перевод на централизованное теплоснабжение зданий и сооружений цеха подъема и очистки воды (ЦПОВ) 2012 местный бюджет 1,37 км 1,37 км 12900,0 12900,0 МУП "Водоканал" экономия расходов на отопление 282,0 тыс. кВтч/год
4.4. Установка систем частотного регулирования приводов насосов на насосных станциях НС-2А, ГПТУ-37, МКР-3 (Промышленная) 2012 2013 внебюджетные средства 3 шт. 2 шт. 1 шт. 1200,0 800,0 400,0 МУП "Водоканал" экономия энергоресурсов 22,1 тыс. кВтч/год
4.5. Модернизация системы промывки контактных осветителей НФС-3 и фильтра N 1 НФС-2 с водяной на водовоздушную 2012 2014 внебюджетные средства 5500,0 1450,0 2400,0 1650,0 МУП "Водоканал" экономия энергоресурсов 6,5 тыс. кВтч/год
4.6. Замена сетей водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования 2012 2014 внебюджетные средства 3,6 км 1,1 км 1,1 км 1,4 км 38500,0 11700,0 11800,0 15000,0 МУП "Водоканал" экономия энергоресурсов 54,6 тыс. кВтч/год
4.7. Модернизация насосного оборудования с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия на объектах МУП "Водоканал" 2012 2013 внебюджетные средства 5 шт. 3 шт. 2 шт. 380,0 200,0 180,0 МУП "Водоканал" экономия энергоресурсов 205,5 тыс. кВтч/год
4.8. Модернизация системы теплоснабжения производственных помещений объектов МУП "Водоканал" (цех очистки бытовых стоков) 2012 2013 внебюджетные средства 2560,0 1660,0 900,0 МУП "Водоканал" экономия энергоресурсов 15,7 тыс. кВтч/год
4.9. Реконструкция тепломагистрали N 2 от ТК-78 до НПС-ТП-2 (ул. Ленина, 57) и от ТП-2 до инфекционного корпуса с использованием энергоэффективных технологий 2012 2014 местный бюджет 1,355 км 0,5 км 0,3 км 0,555 км 69409,1 25819,7 15662,3 27927,1 МУ "УКС" снижение затрат на аварийные работы, сокращение потерь
4.10. Техническое перевооружение внутреннего газопровода котлов ПТВМ-100 ст. N 4, ст. N 3 МУП "Водогрейная котельная" 2012 2014 внебюджетные средства 13121,0 6560,5 6560,5 МУП "Водогрейная котельная" повышение надежности теплоснабжения
4.11. Реконструкция железобетонной дымовой трубы Н = 120 м водогрейной котельной 2013 местный бюджет 13003,3 13003,3 МУП "Водогрейная котельная" повышение надежности теплоснабжения
4.12. Строительство автономной блочной котельной с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия 2012 внебюджетные средства 1 шт. 1 шт. 7000,0 7000,0 МУП "Городские бани" экономия энергоресурсов (отопление, горячее водоснабжение, электроэнергия)
Итого по 4 разделу, в том числе: 177743,4 64199,7 50906,1 55137,6 7500,0
местный бюджет 95312,4 38719,7 28665,6 27927,1 0,0
внебюджетные средства 82431,0 25480,0 22240,5 27210,5 7500,0
Раздел 5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ
5.1. Разработка проектно-изыскательских работ по строительству газопровода и газовой котельной для МУП "Управление автомобильного транспорта" 2012 2013 местный бюджет ПИР ПИР 1150,0 450,0 700,0 МУ "УКС", МУП "УАТ" экономия бюджетных средств на покупку тепловой энергии
5.2. Монтажно-строительные работы газопровода и газовой котельной с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия 2014 2015 местный бюджет 80000,0 40000,0 40000,0 МУП "УАТ" экономия бюджетных средств на покупку тепловой энергии
5.3. Перевод автотранспорта с жидкого топлива на природный газ 2015 внебюджетные средства 120 ед. 120 ед. 12000,0 12000,0 МУП "УАТ" снижение затрат на топливо
Итого по 5 разделу, в том числе: 93150,0 450,0 700,0 40000,0 52000,0
местный бюджет 81150,0 450,0 700,0 40000,0 40000,0
внебюджетные средства 12000,0 0,0 0,0 0,0 12000,0
Раздел 6. МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
6.1. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов) 2012 2015 местный бюджет 40 чел. 10 чел. 10 чел. 10 чел. 10 чел. 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 ГРБС, энергоснабжающие предприятия подготовка квалифицированных специалистов в области энергосбережения
6.2. Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2012 2015 местный бюджет 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 ГРБС, энергоснабжающие предприятия информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ
6.3. Разработка и утверждение энергетического паспорта НГО 2012 местный бюджет 1 шт. 1 шт. 300,0 300,0 администрация НГО определение энергетической составляющей деятельности Новоуральского городского округа
6.4. Приобретение программного обеспечения по ведению топливно-энергетических балансов городского округа, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов 2012 местный бюджет 300,0 300,0 администрация НГО определение фактического потребления энергоносителей, определение потерь энергоносителей
Итого по 6 разделу, в том числе: 840,0 660,0 60,0 60,0 60,0
местный бюджет 840,0 660,0 60,0 60,0 60,0
ИТОГО по программе 1180731,3 446707,0 266761,0 287443,5 179819,9
местный бюджет 489039,0 107516,0 103530,4 168571,6 109421,1
областной бюджет 73393,0 73393,0
внебюджетные средства, в т.ч.: 618299,3 265798,0 163230,6 118871,9 70398,8
средства ГК Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (оценочно) 100000,00 100000,00
потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий указана оценочно; потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год