Приложение к Постановлению от 26.10.2016 г № 388-ПА Порядок
Порядок разработки, утверждения, мониторинга и контроля реализации бюджетного прогноза полевского городского округа на долгосрочный период
1.Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке, утверждению, периоду действия, составу, содержанию бюджетного прогноза Полевского городского округа на долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз), а также мониторингу и контролю его реализации.
2.Разработку бюджетного прогноза (изменения бюджетного прогноза) осуществляет Финансовое управление Администрации Полевского городского округа.
3.Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития Полевского городского округа на долгосрочный период.
В бюджетный прогноз могут быть внесены изменения с учетом изменения прогноза социально-экономического развития Полевского городского округа на долгосрочный период и решения Думы Полевского городского округа о бюджете Полевского городского округа на очередной финансовый год и плановый период без продления периода его действия.
4.Бюджетный прогноз содержит:
1) основные подходы к формированию бюджетной политики Полевского городского округа на долгосрочный период;
2) прогноз основных характеристик бюджета Полевского городского округа (далее - основные характеристики);
3) показатели финансового обеспечения муниципальных программ Полевского городского округа на период их действия за счет средств бюджета Полевского городского округа.
5.Основными характеристиками бюджетного прогноза являются общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета Полевского городского округа и прогнозируемый объем муниципального долга Полевского городского округа.
6.Прогноз основных характеристик бюджета Полевского городского округа составляется по форме 1 согласно приложению к настоящему Порядку.
7.Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Полевского городского округа на период их действия за счет средств бюджета Полевского городского округа составляются по форме 2 согласно приложению к настоящему Порядку.
8.Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) формируется в сроки, установленные постановлением Администрации Полевского городского округа, регламентирующим порядок и сроки составления проекта бюджета Полевского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
9.Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза), за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ Полевского городского округа, представляется в Думу Полевского городского округа и Счетную палату Полевского городского округа одновременно с проектом решения Думы Полевского городского округа о бюджете Полевского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
10.Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается постановлением Администрации Полевского городского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения Думы Полевского городского округа о бюджете Полевского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
11.Мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза осуществляется Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в целях выявления отклонений фактических значений показателей основных характеристик бюджета Полевского городского округа от показателей, утвержденных в приложении N 1 к бюджетному прогнозу.
Мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза осуществляется на основе данных годового отчета об исполнении бюджета Полевского городского округа.
Результаты мониторинга ежегодно направляются Главе Полевского городского округа в рамках ежегодного отчета Главы Полевского городского округа о результатах деятельности и размещаются на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети Интернет (http://polevsk.midural.ru).