Приложение к Решению от 27.05.2004 г № 10 Распределение средств

Распределение расходов бюджета мо «Город нижний тагил» по группам, подгруппам и предметным статьям расходов экономической классификации расходов, тыс. рублей


Код Группа, подгруппа, предметная статья Итого расходов в том числе
Государственное управление и местное самоуправление Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства Промышленность, энергетика и строительство Сельское хозяйство и рыболовство Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия Транспорт, связь и информатика Развитие рыночной инфраструктуры Жилищно-коммунальное хозяйство Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Образование Культура, искусство и кинематография Средства массовой информации Здравоохранение Физическая культура и спорт Социальная политика Обслуживание государственного и муниципального долга Прочие расходы
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 2455833 112966 4975 2400 135143 34240 46116 300 312794 17078 909393 83426 12000 509544 25233 188111 7000 55114
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 1761363 112826 4514 5043 840 300 16786 860768 78636 12000 506944 25233 85762 51711
110100 Оплата труда 825424 64435 2285 590 6923 452481 36813 222756 1563 37578
110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 293769 23070 70 211 1485 161991 13180 79747 560 13455
110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 181904 5280 1902 12 2296 69336 1823 83667 1014 16574
110400 Командировки и служебные разъезды 2213 506 72 120 12 1000 20 483
110500 Транспортные услуги 3627 343 105 128 2084 77 594 30 266
110600 Оплата услуг связи 7075 1949 2 94 2322 574 1903 43 188
110700 Оплата коммунальных услуг 208754 6000 97 25 315 103773 10595 79776 1395 6778
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 238597 11243 55 5043 300 5473 68661 15562 12000 37501 20608 10440 51711
120000 ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДОЛГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛГУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 7000 7000
120600 Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного внутреннего долга Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, долга муниципальных образований 7000 7000
130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 687470 140 461 2400 130100 33400 46116 312794 292 48625 4790 2600 102349 3403
130100 Субсидии и субвенции 529600 2400 130100 33400 46116 312794 4790
130200 Текущие трансферты
130300 Трансферты населению 157870 140 461 292 48625 2600 102349 3403
200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200373 2034 325 82857 40235 4289 19899 5934 41000 3800
240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 200373 2034 325 82857 40235 4289 19899 5934 41000 3800
240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 23504 2034 325 2289 6916 234 11206 500
240200 Капитальное строительство 82857 82857
240300 Капитальный ремонт 94012 40235 2000 12983 5700 29794 3300 -53000
300000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ -53000
380000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) -53000 -53000
380200 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны -53000 -53000
ИТОГО РАСХОДОВ 2603206 115000 5300 85257 135143 34240 46116 300 353029 21367 929292 89360 12000 550544 25233 191911 7000 2114