Приложение к Решению от 31.05.2006 г № 54
АКТ
ПРОВЕРКИ
(полное наименование проверяемого объекта)
г. Североуральск
"___" _____________ 200_ г.
Инспектором Контрольно-счетной палаты
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. проводивших проверку (ревизию)
на основании Удостоверения Контрольно-счетной палаты Думы
Североуральского городского округа на право проведения проверки
(ревизии) N ______ от "____" __________ 200_ г. проведена проверка
(ревизия) в ______________________________________________________
(полное наименование объекта проверки (ревизии)
__________________________________________________________________
по вопросам (теме) _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
за период с ______________ по _______________.
Проверка (ревизия) начата _________ г., окончена _________ г.
Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица,
исполняющие их обязанности) организации в проверяемом периоде
являлись: _____________________________ - ________________________
(наименование должности) (Ф.И.О.)
_____________________________ - ________________________
(наименование должности) (Ф.И.О.)
Учредителями организации являются:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Счета, открытые в кредитных организациях и в органах федерального
казначейства, а также лицевые счета в финансово-бюджетном
управлении МО "Город Североуральск".
Наименование |
N счета |
Назначение счета |
|
|
|
Предыдущая проверка (ревизия) проводилась: _______________________
(указывается предыдущая
__________________________________________________________________
проверка (ревизия), проводимая сотрудниками СП)
По результатам предыдущей проверки (ревизии), проводимой
сотрудниками Счетной палаты или Контрольно-ревизионного
управления, установлено __________________________________________
(указываются мероприятия, проведенные
__________________________________________________________________
организацией по устранению выявленных предыдущей проверкой
нарушений)
К проверке (ревизии) запрошены и представлены следующие
документы ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Проверкой (ревизией) установлено следующее: ______________________
(приводятся
__________________________________________________________________
документально подтвержденные факты нарушений с указанием сумм
__________________________________________________________________
ущерба, ссылок на нормативные акты или указание на отсутствие
__________________________________________________________________
таких фактов)
Приложения: на ________ листах.
Подписи должностных лиц Подпись руководителя
Счетной палаты проверяемого объекта
___________________________ _ __________________________________
(должность) (наименование организации)
___________________________ __________________________________
(подпись Ф.И.О.) (подпись Ф.И.О.)
"___" _____________ 200_ г.
дата подписания акта
Главный бухгалтер
___________________________
(подпись Ф.И.О.)
Акт подлежит подписанию в течение 5 дней со дня его получения.
Экземпляр акта с _______________________ приложениями на _________
(количество приложений)
листах получил: __________________________________________________
(должность и Ф.И.О., наименование организации)
_____________________ ______________________
(дата) (подпись)