Приложение к Постановлению от 29.12.2007 г № 536-ПГ
НОРМАТИВ
ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
В 2008 ГОДУ
тыс. рублей
Наименование
показателя |
Код
показателя |
Норматив фактических затрат
за счет средств бюджета
Асбестовского городского
округа на 2008 год |
Предполагаемые
затраты за счет
средств родителей
на 2008 год |
|
|
10,5-ч.
группы |
12-ч.
группы |
всего |
10,5-ч.
группы |
12-ч.
группы |
Оплата труда
и начисление
на оплату труда |
210 |
96377 |
18469,3 |
114846,3 |
|
|
Заработная
плата |
211 |
75975,1 |
14561,8 |
90536,9 |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
496,6 |
92,2 |
588,8 |
|
|
Начисление
на оплату труда |
213 |
19905,3 |
3815,3 |
23720,6 |
|
|
Приобретение
услуг |
220 |
24420,56 |
4083,6 |
28504,16 |
|
|
Услуги связи |
221 |
228,6 |
24,9 |
253,5 |
|
|
Транспортные
услуги |
222 |
51,4 |
|
51,4 |
|
|
Коммунальные
услуги |
223 |
12135,46 |
2266,3 |
14401,76 |
|
|
Арендная плата
за пользование
имуществом |
224 |
|
|
|
|
|
Услуги
по содержанию
имущества |
225 |
6188,1 |
893,2 |
7081,3 |
|
|
Прочие услуги |
226 |
5817,0 |
899,2 |
6716,2 |
1114,1 |
232,9 |
Социальное
обеспечение |
260 |
|
|
|
|
|
Пособие
по социальному
страхованию
населения |
261 |
|
|
|
|
|
Пособие
по социальной
помощи
населению |
262 |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
1329,0 |
238,0 |
1567,0 |
|
|
Поступление
нефинансовых
активов |
300 |
4367,4 |
785,2 |
5152,6 |
26739,0 |
5590,0 |
Увеличение
стоимости
основных
средств |
310 |
2010,4 |
250,0 |
2260,4 |
|
|
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
340 |
2357,0 |
535,2 |
2892,2 |
26739,0 |
5590,0 |
Итого: |
|
126493,96 |
23576,1 |
150070,06 |
26739,0 |
5590,0 |
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЗАТРАТЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
Режим
посещения |
Списочный
состав детей
(чел.) |
Стоимость
питания 1 дня
(руб.) |
Количество
детей |
Предполагаемые
затраты за счет
средств
родительской
платы
(тыс. руб.) |
10,5-часовые
группы |
2971 |
45,00 |
200 |
26739,0 |
12-часовые
группы |
559 |
50,00 |
200 |
5590,0 |
(2971 чел. x 45 руб. x 200 д/д = 26739 руб.)
(559 чел. x 50 руб. x 200 д/д = 5590 руб.)
Примечание: предполагаемые затраты за счет средств родителей исчислены из списочного состава детей - 3530, в том числе: 10,5-ч. - 2971, 12-ч. - 559 детей.
НОРМАТИВ
ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО РЕБЕНКА В МЕСЯЦ
Режим
посещения |
Размер текущих
затрат за счет
средств бюджета
Асбестовского
городского
округа,
включая
субвенции
из областного
бюджета
и затраты
за счет
родительских
средств
(тыс. руб.) |
Планируемый
среднегодовой
контингент
муниципального
дошкольного
учреждения
75 процентов
от списочного
состава (чел.) |
Планируемое
число месяцев
посещения |
Норматив
фактических
затрат
на 1 ребенка
в месяц (руб.) |
10,5-часовые
группы |
153232,96 |
2228 |
12 |
5731 |
12-часовые
группы |
29166,1 |
420 |
12 |
5787 |
24-часовые
группы |
4605,8 |
60 |
12 |
6397 |
(153232,96 тыс. руб. (126493,96 + 26739) / 2228 чел. (2971 x 75%) / 12 м. = 5731 руб.)
(29166,1 тыс. руб. (23576,1 + 5590,0) / 420 чел. (559 x 75%) / 12 м. = 5787 руб.)
(4605,8 тыс. руб. / 60 чел. / 12 м. = 6397 руб.)
НОРМАТИВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОДНОГО РЕБЕНКА В ГОД
Норматив
финансирования за счет
средств бюджета
Асбестовского
городского округа
(тыс. руб.) |
Планируемый
среднегодовой контингент
муниципального
дошкольного учреждения
75% от списочного
состава (чел.) |
Норматив финансирования
на 1 ребенка в год
(руб.) |
150070,06 |
2648 |
56672 |