Приложение к Постановлению от 29.12.2007 г № 536-ПГ


НОРМАТИВ
ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
В 2008 ГОДУ
тыс. рублей
Наименование показателя Код показателя Норматив фактических затрат за счет средств бюджета Асбестовского городского округа на 2008 год Предполагаемые затраты за счет средств родителей на 2008 год
10,5-ч. группы 12-ч. группы всего 10,5-ч. группы 12-ч. группы
Оплата труда и начисление на оплату труда 210 96377 18469,3 114846,3
Заработная плата 211 75975,1 14561,8 90536,9
Прочие выплаты 212 496,6 92,2 588,8
Начисление на оплату труда 213 19905,3 3815,3 23720,6
Приобретение услуг 220 24420,56 4083,6 28504,16
Услуги связи 221 228,6 24,9 253,5
Транспортные услуги 222 51,4 51,4
Коммунальные услуги 223 12135,46 2266,3 14401,76
Арендная плата за пользование имуществом 224
Услуги по содержанию имущества 225 6188,1 893,2 7081,3
Прочие услуги 226 5817,0 899,2 6716,2 1114,1 232,9
Социальное обеспечение 260
Пособие по социальному страхованию населения 261
Пособие по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290 1329,0 238,0 1567,0
Поступление нефинансовых активов 300 4367,4 785,2 5152,6 26739,0 5590,0
Увеличение стоимости основных средств 310 2010,4 250,0 2260,4
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2357,0 535,2 2892,2 26739,0 5590,0
Итого: 126493,96 23576,1 150070,06 26739,0 5590,0

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЗАТРАТЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
Режим посещения Списочный состав детей (чел.) Стоимость питания 1 дня (руб.) Количество детей Предполагаемые затраты за счет средств родительской платы (тыс. руб.)
10,5-часовые группы 2971 45,00 200 26739,0
12-часовые группы 559 50,00 200 5590,0

(2971 чел. x 45 руб. x 200 д/д = 26739 руб.)
(559 чел. x 50 руб. x 200 д/д = 5590 руб.)
Примечание: предполагаемые затраты за счет средств родителей исчислены из списочного состава детей - 3530, в том числе: 10,5-ч. - 2971, 12-ч. - 559 детей.
НОРМАТИВ
ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО РЕБЕНКА В МЕСЯЦ
Режим посещения Размер текущих затрат за счет средств бюджета Асбестовского городского округа, включая субвенции из областного бюджета и затраты за счет родительских средств (тыс. руб.) Планируемый среднегодовой контингент муниципального дошкольного учреждения 75 процентов от списочного состава (чел.) Планируемое число месяцев посещения Норматив фактических затрат на 1 ребенка в месяц (руб.)
10,5-часовые группы 153232,96 2228 12 5731
12-часовые группы 29166,1 420 12 5787
24-часовые группы 4605,8 60 12 6397

(153232,96 тыс. руб. (126493,96 + 26739) / 2228 чел. (2971 x 75%) / 12 м. = 5731 руб.)
(29166,1 тыс. руб. (23576,1 + 5590,0) / 420 чел. (559 x 75%) / 12 м. = 5787 руб.)
(4605,8 тыс. руб. / 60 чел. / 12 м. = 6397 руб.)
НОРМАТИВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОДНОГО РЕБЕНКА В ГОД
Норматив финансирования за счет средств бюджета Асбестовского городского округа (тыс. руб.) Планируемый среднегодовой контингент муниципального дошкольного учреждения 75% от списочного состава (чел.) Норматив финансирования на 1 ребенка в год (руб.)
150070,06 2648 56672