Наименование показателя | Код показателя | Норматив фактических затрат на 2009 год | ||||||
всего | за счет средств бюджета города | предполагаемые затраты за счет средств родителей | ||||||
всего | 10,5-ч. группы | 12-ч. группы | всего | 10,5-ч. группы | 12-ч. группы | |||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 139346,5 | 139346,5 | 113476,8 | 25869,7 | |||
Заработная плата | 211 | 109932,7 | 109932,7 | 89529,1 | 20403,6 | |||
Прочие выплаты | 212 | 611,4 | 611,4 | 491,4 | 120 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 28802,4 | 28802,4 | 23456,3 | 5346,1 | |||
Приобретение услуг | 220 | 29245,8 | 25391,9 | 20955,7 | 4436,2 | 3853,9 | 3203,4 | 650,5 |
Услуги связи | 221 | 366,8 | 366,8 | 312,6 | 54,2 | |||
Транспортные услуги | 222 | |||||||
Коммунальные услуги | 223 | 18495,3 | 18495,3 | 15314,1 | 3181,2 | |||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2982,5 | 2982,5 | 2492,6 | 489,9 | |||
Прочие работы, услуги | 226 | 7401,2 | 3547,3 | 2836,4 | 710,9 | 3853,9 | 3203,4 | 650,5 |
Социальное обеспечение | 260 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | ||||
Пособия по социальному страхованию населения | 261 | |||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | ||||
Прочие расходы | 290 | 1718,9 | 1718,9 | 1403,6 | 315,3 | |||
Поступление нефинансовых активов | 300 | 39080,6 | 3621,6 | 2909,1 | 712,5 | 35459,0 | 29200,0 | 6259,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 12 | 12 | 12 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 39068,6 | 3609,6 | 2897,1 | 712,5 | 35459,0 | 29200,0 | 6259,0 |
Итого: | 209415,9 | 170103 | 138734,3 | 31333,7 | 39312,9 | 32403,4 | 6909,5 |
Режим посещения | Списочный состав детей (чел.) | Стоимость питания 1 дня (руб.) | Количество д/д | Предполагаемые затраты за счет средств родительской платы (т. руб.) |
10,5-часовые группы | 3080 | 50,00 | 220 | 33880,0 |
12-, 24-часовые группы | 681 | 55,00 | 220 | 8240,1 |
--------------------------------
<*> Предполагаемые затраты за счет средств родителей исчислены из списочного состава детей - 3761, в т.ч. 10,5-ч. - 3080, 12-ч. - 621, 24-ч. - 60 детей.
Норматив фактических затрат (т. руб.) | Списочная численность детей (чел.) | Норматив финансирования на 1 ребенка в год (руб.) |
212223,1 | 3761 | 56427,3 |
--------------------------------
<*> Норматив фактических затрат = норматив фактических затрат за счет средств бюджета города + предполагаемые затраты за счет средств родительской платы.
--------------------------------
<*> Норматив финансирования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2009 г. на одного ребенка в год исчислен из списочного состава детей - 3761, в т.ч. 187 человек - дети-инвалиды, дети с отклонениями в развитии, 181 человек - дети из многодетных семей и дети, родители которых являются инвалидами I и II группы.
--------------------------------
<*> Родительская плата за содержание детей рассчитана в размере 20% от норматива фактических затрат за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2009 году, за исключением затрат на детей-инвалидов, детей с отклонениями в развитии, детей из многодетных семей и детей, родители которых являются инвалидами I и II группы.
Режим посещения | Размер текущих затрат за счет средств бюджета города, включая субвенции из обл. бюджета и затраты за счет род. средств (т. руб.) | Планируемый среднегодовой контингент муниципального дошкольного учреждения 73% от списочного состава (чел.) | Планируемое число месяцев посещения | Норматив фактических затрат на одного ребенка в месяц (руб.) |
10,5-часовые группы | 167487,6 | 2248 | 12 | 6208,8 |
12-часовые группы | 38278,2 | 453 | 12 | 7041,6 |
24-часовые группы | 3650,1 | 43 | 12 | 7073,8 |