Приложение к Решению от 08.02.2005 г № 70/2 Программа

Целевая программа "Здоровье маленьких горожан на 2005 - 2009 годы (по службе здравоохранения)"


1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Целевая Программа "Здоровье маленьких горожан
на 2005 - 2009 годы (по службе здравоохранения)"
(далее - Программа)
Основание
для разработки
Программы



























1) Постановление Правительства Российской Федерации
от 05.11.97 N 1387 "О мерах по стабилизации и
развитию здравоохранения и медицинской науки
в Российской Федерации";
2) Концепция охраны репродуктивного здоровья
населения России на 2000 - 2004 годы, утвержденная
Решением Коллегии Министерства здравоохранения РФ,
Министерства труда и социального развития РФ и
Министерства образования РФ (протокол N 7
от 11.04.2000);
3) Постановление Правительства Свердловской области
от 08.08.2001 N 554-ПП "О концепции
совершенствования системы оказания помощи в сфере
родовспоможения и организации перинатальных центров
на территории Свердловской области
на 2001 - 2005 годы";
4) Указ Губернатора Свердловской области
от 09.08.2001 N 616-УГ "Об охране материнства и
детства в Свердловской области";
5) Решение Екатеринбургской городской Думы
от 27.05.2003 N 39/3 "Об утверждении Концепции
"Развитие здравоохранения города Екатеринбурга
на 2003 - 2005 годы";
Решение Екатеринбургской городской Думы
от 13.04.2004 N 56/3 "Об утверждении Перечня
городских целевых программ, предлагаемых
к разработке в 2004 году";
6) Решение Екатеринбургской городской Думы
от 10.06.2003 N 40/6 "О Стратегическом плане
Екатеринбурга"
Инициатор
постановки
проблемы
Управление здравоохранения Администрации
города Екатеринбурга

Координатор
Программы
Заказчик
Программы
Заместитель Главы города Екатеринбурга по вопросам
социальной политики
Администрация города Екатеринбурга

Разработчик
Программы
Управление здравоохранения Администрации
города Екатеринбурга
Источники
финансирования
Программы









(строка в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от 22.12.2009
N 77/15)
Объем финансирования Программы -
1600163,3 тыс. руб., в том числе:
бюджет муниципального образования
"город Екатеринбург" (далее - бюджет города) -
857182,0 тыс. руб.,
бюджет города (текущее финансирование) -
192979,0 тыс. руб.,
доходы от использования муниципального имущества -
118548,7 тыс. руб.,
бюджет Свердловской области - 242785,7 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 104636,2 тыс. руб.,
внебюджетные средства - 84031,7 тыс. руб.

Состояние
проблемы













































































В условиях неустойчивого развития экономики, падения
рождаемости в 90-е годы ХХ века (общие потери
численности детского населения города за этот
период - около 100 тысяч) и высокого уровня общей
смертности проблема охраны репродуктивного здоровья
населения, сохранения и укрепления здоровья детей
приобрела особую, не только медико-социальную, но и
национальную, стратегическую значимость.
Серьезную озабоченность вызывает уровень
заболеваемости новорожденных и детей раннего
возраста. Только 50% новорожденных являются
здоровыми, к году жизни на одного ребенка приходится
2,2 заболевания. Не вызывает сомнения актуальность
охраны здоровья человека именно в перинатальный
период (составляющий всего 0,5% средней
продолжительности жизни), поскольку в этот период
смертность выше, чем в последующие 30 лет, и
стартует самая разнообразная патология, сопровождая
человека в дальнейшем.
По результатам проведения Всероссийской
диспансеризации в 2002 году в г. Екатеринбурге,
только 33% детей являются здоровыми, остальные имеют
те или иные отклонения в состоянии здоровья или
хронические заболевания. У детей от 0 до 7 лет
преобладают болезни нервной системы, у детей
школьного возраста - нарушение осанки, сколиоз
(21%), болезни органов пищеварения (21%), болезни
глаза (16%), стоматологическая патология.
Представленная структура детской патологии во многом
связана с упущениями в оздоровительной работе и
сохранении здоровья детей, в первую очередь в семье,
а также в социальном окружении ребенка,
с существенным дефицитом гигиенических знаний и
навыков детей и их родителей по формированию
здорового образа жизни. Сложившаяся ситуация диктует
необходимость придания приоритетного значения
профилактическим и оздоровительным мероприятиям,
созданию среды обитания, способствующей развитию
ребенка, улучшению физического воспитания детей,
созданию культа здоровья.
Вместе с тем очевидно, что больной ребенок требует
проведения современных лечебных и реабилитационных
мероприятий. Однако ресурсная база службы детства и
родовспоможения (в первую очередь
материально-техническая: свыше 70% площадей
нуждаются в проведении капитальных или текущих
ремонтов, стандарт оснащения оборудованием выполнен
лишь на 50%) значимо отстает от ее организационной
модели и сдерживает развитие новых, современных
технологий профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации.
Все вышеизложенное диктует необходимость
межведомственного подхода к сохранению и укреплению
здоровья здоровых детей и серьезного, качественного
улучшения ресурсной базы службы здравоохранения
для возможности оказания современной медицинской
помощи больному ребенку.
Комплексное решение поставленных проблем изложено
в стратегическом одноименном проекте "Здоровье
маленьких горожан", разработанном до 2015 года и
утвержденном Главой города Екатеринбурга 21.04.2004.
Разработчиками проекта являются десять управлений и
комитетов Администрации города, ФГУ ЦГСЭН в городе
Екатеринбурге, УГМА. Документ носит межведомственный
характер и будет реализовываться различными
ведомствами в рамках целевых программ, перечня
мероприятий или "Основных направлений
социально-экономического развития
города Екатеринбурга".
В данной целевой Программе, разработанной
Управлением здравоохранения, заложено в основном
решение вопросов медицинской профилактики, а также
обеспечение детей города доступной, своевременной и
качественной медицинской помощью в рамках трех
основных направлений деятельности:
- перинатология (т.е. оказание медицинской помощи
беременным и новорожденным),
- амбулаторно-поликлиническая помощь,
- специализированная педиатрическая служба
Цель Программы



Улучшение здоровья новорожденных, детей, подростков,
снижение показателей детской, перинатальной и
младенческой смертности, детской инвалидности и
заболеваемости
Задачи Программы

























1. Сохранение доступности и повышение качества
медицинской помощи матерям и детям.
2. Усиление акцента на профилактическом направлении
деятельности службы, наиболее здоровьесберегающей
и финансово менее затратной технологии
(совершенствование службы планирования семьи с целью
формирования у населения ответственного отношения
к родительству; профилактика инфекционных
заболеваний у детей за счет сохранения и расширения
технологий специфической профилактики;
совершенствование работы по поддержке грудного
вскармливания детей, в том числе в рамках инициативы
"Больница доброжелательного отношения к ребенку",
пропаганда здорового образа жизни через средства
массовой информации и т.д.).
3. Улучшение лечебной работы с использованием
современных технологий на основе единых стандартов и
протоколов оказания медицинской помощи беременным,
роженицам, новорожденным, детям и подросткам на всех
этапах.
4. Укрепление материально-технической базы ЛПУ,
улучшение оснащения оборудованием и медикаментами,
кадрового потенциала с целью выполнения клинических
задач, внедрения современных технологий диагностики,
лечения и профилактики и достижения более высоких
качественных показателей деятельности
Ожидаемые
результаты
от реализации
Программы











1. Качественные показатели:
- показатель детской смертности (от 0 до 14 лет) -
не выше 0,8 на 1000 детского населения;
- показатель младенческой смертности (от 0 до года)
- не выше 8 на 1000 родившихся;
- показатель перинатальной смертности (с 28 недель
беременности до 7 суток жизни) - не выше 6
на 1000 родившихся;
- показатель первичной инвалидности (от 0 до 14 лет)
- не выше 2 на 1000 детского населения.
2. Обеспечение стабильности работы ЛПУ.
3. Удовлетворение потребностей жителей города
в получении качественной медицинской услуги
в хороших санитарно-технических условиях.
4. Повышение санитарной культуры детей, родителей

2.МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Мероприятие





Ответственный
за исполнение




Соисполнитель





Срок
исполнения,    год



Финансовое обеспечение
источник
финансирования


объем
финансирования
по годам
(тысяч рублей)
1
2
3
4
5
6
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
1. Улучшение качества питания беременных и детей
1.1. Изучение
фактического питания
беременных и
кормящих матерей
ЦЕО ТУ РПН



УЗ,
УГМА
(по
согласованию)
2005 - 2006



Бюджет города
(текущее
финансирование)

-



1.2. Коррекция
железодефицитных
анемий, йодной и
селеновой
недостаточности
у беременных женщин
и детей школьного
возраста
(индивидуальная и
групповая
профилактика
препаратами йода)



УЗ














УО














2005 - 2009














Внебюджетные
средства






Областной бюджет



Федеральный
бюджет

25000
в том числе:
2005 г. - 5000
2006 г. - 5000
2007 г. - 5000
2008 г. - 5000
2009 г. - 5000

7608
в том числе:
2006 г. - 7608

15000
в том числе:
2007 г. - 15000
1.3. Подготовка
медсестер,
врачей-педиатров,
педагогов
по диетологии
УГМА
(по
согласованию)


УЗ,
УО



2005 - 2006




Бюджет города
(текущее
финансирование)


-




1.4. Проведение
конкурса
на получение звания
"Больница,
доброжелательная
к ребенку":
роддом МУ ГКБ N 14,
МУ ДГБ N 5;
роддом МУ ЦГБ N 1,
20;
МУ ДГБ N 10
УЗ










ЛПУ










2005 - 2007










Бюджет города
(текущее
финансирование)








-










1.5. Организация
питания детей
1 - 2 года жизни,
находящихся
на искусственном
вскармливании,
продукцией цеха
детского питания
промышленного
производства
УЗ









ЛПУ









2005 - 2009









Областной бюджет









232569,3
в том числе:
2005 г. - 32910,3
2006 г. - 47659
2007 г. - 40000
2008 г. - 54000
2009 г. - 58000



1.6. Обеспечение
C-витаминизации пищи
во всех
образовательных и
лечебных учреждениях

УО,
УЗ




ОУ,
ЛПУ




2005 - 2009





Бюджет города
(текущее
финансирование)
ТФОМС
(текущее
финансирование)
-


-


1.7. Обеспечение
всех образовательных
учреждений, летних
оздоровительных
учреждений, лечебных
учреждений
йодированной солью,
продуктами,
обогащенными
витаминами и
микроэлементами
УО,
УЗ









ОУ,
ЛПУ









2005 - 2009










Бюджет города
(текущее
финансирование)
ТФОМС
(текущее
финансирование)





-


-







1.8. Внедрение
в образовательных
учреждениях
образовательных
программ
по формированию
навыков здорового
питания с ежегодной
оценкой
эффективности
работы:
с 2005 года -
"Разговор
о правильном
питании" для детей
дошкольного возраста
и первоклассников;
с 2006 года -
"2 недели в лагере"
для школьников
среднего звена
УЗ,
УО



















ГЦМП,
ОУ



















2005 - 2009




















Внебюджетные
средства



















1000
в том числе:
2005 г. - 200
2006 г. - 200
2007 г. - 200
2008 г. - 200
2009 г. - 200














Итого по разделу 1







Областной бюджет







240177,3
в том числе:
2005 г. - 32910,3
2006 г. - 55267
2007 г. - 40000
2008 г. - 54000
2009 г. - 58000

 
Федеральный
бюджет


15000
в том числе:
2007 г. - 15000

 
Внебюджетные
средства





26000
в том числе:
2005 г. - 5200
2006 г. - 5200
2007 г. - 5200
2008 г. - 5200
2009 г. - 5200
2. Гигиеническое обучение и воспитание
2.1. Профилактика
стоматологических
болезней у детей
за счет создания
уголков гигиены
в детских дошкольных
учреждениях,
отделений
профилактики
в стоматологических
поликлиниках,
внедрения массовых
образовательных
программ в школах,
проведение ежегодной
профессиональной
гигиены полости рта
у детей
УЗ,
УО
















ГЦМП,
СП
















2005 - 2009

















ТФОМС (текущее
финансирование)
















-

















2.2. Санитарно-
просветительская
работа с населением
по сохранению и
укреплению здоровья
детей и подростков:
выпуск печатной
продукции;
выпуск видео- и
аудиороликов;
изготовление и
размещение
профилактических
стендов
в оздоровительных
учреждениях



УЗ


















ГЦМП,
УО,
ОКРПБН
















2005 - 2009


















Бюджет города















Внебюджетные
средства

1289,3
в том числе:
2006 г. - 300
2007 г. - 300
2008 г. - 300
2009 г. - 389,3










231
в том числе:
2005 г. - 231
2.3. Проведение
общегородской
конференции,
посвященной
проблемам здоровья
детей и подростков
города
УЗ






ЦЕО ТО РПН,
УО,
ГЦМП




2005






Бюджет города
(текущее
финансирование)




-






2.4. Подготовка
волонтеров из числа
учащихся, студентов
для работы
в молодежной среде
по воспитанию
ответственности
за свое здоровье
УЗ







ГЦМП,
УО






2005 - 2009







Бюджет города
(текущее
финансирование)





-







2.5. Проведение
тематических
выставок,
посвященных охране
здоровья детей и
подростков,
здоровому образу
жизни (в рамках
выставок
"Екатеринбург
медицинский", "Мать
и дитя" и других)
УЗ











ГЦМП,
ЛПУ










2005 - 2006











Внебюджетные
средства










22,8
в том числе:
2005 г. - 10,8
2006 г. - 12








2.6. Разработка
стандартов
"Медицинские
манипуляции
в детских
реанимационных
отделениях"
УЗ






-






2007






Бюджет города
(текущее
финансирование)




290






2.7. Разработка
методических
рекомендаций
"Стандарты
медицинских
манипуляций
в акушерской
практике"
УЗ







-







2007







Бюджет города
(текущее
финансирование)





290







Итого по разделу 2






Бюджет города






1289,3
в том числе:
2006 г. - 300
2007 г. - 300
2008 г. - 300
2009 г. - 389,3

 
Бюджет города
(текущее
финансирование)

580
в том числе:
2007 г. - 580

 
Внебюджетные
средства


253,8
в том числе:
2005 г. - 241,8
2006 г. - 12
ОКАЗАНИЕ ДОСТУПНОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
3. Перинатология (оказание медицинской помощи беременным и новорожденным)
3.1. Организационные мероприятия
3.1.1. Открытие
пятого родильного
дома по адресу:
ул. Комвузовская, 3а
(МУ ЦГБ N 7) -
ремонт, оборудование


УЗ







МУ ЦГБ N 7







2005 - 2007







Бюджет города



Бюджет города
(текущее
финансирование)

144923,1
в том числе:
2006 г. - 144923,1

145069,9
в том числе:
2007 г. - 145069,9

    
Доходы
от использования
муниципального
имущества
14198,4
в том числе:
2005 г. - 14198,4

3.1.2. Открытие
городского отделения
реанимации
новорожденных
на базе МУ ДГБ N 10
УЗ




МУ ДГБ N 10




2006




Бюджет города




<*>




3.1.3. Запуск
компьютерной
программы сквозного
наблюдения "Ведение
беременности, родов
и периода
новорожденности
у пациенток группы
высокого риска"
УЗ








Мединком








2006 - 2007








Бюджет города








1050
в том числе:
2006 г. - 700
2007 г. - 350





3.1.4. Отработка
технологий
перинатального
центра
на базе МУ ГКБ N 40
(центр планирования
семьи - роддом)
УЗ






МУ ГКБ N 40






2005






Бюджет города
(текущее
финансирование)
ТФОМС
(текущее
финансирование)

-


-



3.1.5. Внедрение
технологий
генетического
консультирования


УЗ





МУ ГКБ N 40





2005 - 2006





Бюджет города
(текущее
финансирование)
ТФОМС
(текущее
финансирование)
-


-


3.1.6. Открытие
первой очереди
реанимационно-
анестезиологического
отделения
МУ ДГБ N 10
(организация
выездной
реанимационной
бригады
неонатологов)
УЗ










МУ ДГБ N 10










2005










Бюджет города










282,2
в том числе:
2005 г. - 282,2








Итого по разделу 3.1





Бюджет города





146255,3
в том числе:
2005 г. - 282,2
2006 г. - 145623,1
2007 г. - 350

 
Бюджет города
(текущее
финансирование)

145069,9
в том числе:
2007 г. - 145069,9

 
Доходы
от использования
муниципального
имущества
14198,4
в том числе:
2005 г. - 14198,4

3.2. Улучшение материально-технической базы
3.2.1. Реконструкция
родильного дома
МУ ГКБ N 40




Комитет
по
строительству
Администрации
города
Екатеринбурга,
УЗ
МУ ГКБ N 40






2005,
2007 - 2009





Бюджет города






122887
в том числе:
2005 г. - 1547
2007 г. - 3435
2008 г. - 17905
2009 г. - 100000

3.2.2. Текущие
ремонты всех
родильных домов
во время месячной
плановой дезинфекции

УЗ





ЛПУ





2005 - 2009





Бюджет города





3645,6
в том числе:
2007 г. - 1500
2008 г. - 1185,6
2009 г. - 960

    
Внебюджетные
средства





15782,8
в том числе:
2005 г. - 825,8
2006 г. - 9557
2007 г. - 1800
2008 г. - 1800
2009 г. - 1800
3.2.3. Разработка
проектно-сметной
документации и
ремонт стационара
МУ ЦГБ N 7
(гинекологическое
отделение,
акушерское
отделение), в том
числе приобретение
оборудования и
мебели
ЕКУГИ, УЗ











МУ ЦГБ N 7











2005 -
2006,
2008 - 2009









Бюджет города











22648,9
в том числе:
2005 г. - 2000
2006 г. - 100
2008 г. - 16974
2009 г. - 3574,9






3.2.4. Проведение
капитального ремонта
стационара
МУ ДГБ N 10
с последующим
открытием
неонатальной клиники
с отделением
реанимации и
интенсивной терапии
новорожденных
(ОРИТН), разработка,
корректировка
проектно-сметной
документации и
капитальный ремонт
блоков А, Б, в том
числе приобретение
оборудования и
мебели
ЕКУГИ, УЗ



















МУ ДГБ N 10



















2005 - 2009



















Бюджет города



















166747,8
в том числе:
2005 г. - 20927,2
2006 г. - 8396,2
2007 г. - 29168,4
2008 г. - 15872
2009 г. - 92384,0













3.2.5. Ремонт
отделения раннего
возраста МУ ДГБ N 11
(ул. Нагорная, 48),
в том числе
приобретение
оборудования и
мебели


ЕКУГИ, УЗ









МУ ДГБ N 11









2006 - 2009









Бюджет города





Доходы
от использования
муниципального
имущества
3920,7
в том числе:
2007 г. - 3418
2008 г. - 500
2009 г. - 2,7

11048,3
в том числе:
2006 г. - 548,3
2007 г. - 10500
3.2.6. Ремонт
отделения раннего
возраста МУ ДГБ N 8
(ул. Военная, 20 а),
в том числе
приобретение
оборудования и
мебели

ЕКУГИ, УЗ








МУ ДГБ N 8








2006 - 2009








Бюджет города




Бюджет города
(текущее
финансирование)

28137,4
в том числе:
2008 г. - 7604
2009 г. - 20533,4

5500
в том числе:
2007 г. - 5500

    
Доходы
от использования
муниципального
имущества
600
в том числе:
2006 г. - 600

3.2.7. Приобретение
медицинской мебели
для отделения
новорожденных
МУ ЦГКБ N 1
УЗ




МУ ЦГКБ N 1




2008




Бюджет города




14,4
в том числе:
2008 г. - 14,4


Итого по разделу 3.2







Бюджет города







348001,8
в том числе:
2005 г. - 24474,2
2006 г. - 8496,2
2007 г. - 37521,4
2008 г. - 60055
2009 г. - 217455,0

 
Бюджет города
(текущее
финансирование)

5500
в том числе:
2007 г. - 5500

 
Доходы
от использования
муниципального
имущества

11648,3
в том числе:
2006 г. - 1148,3
2007 г. - 10500

 
Внебюджетные
средства





15782,8
в том числе:
2005 г. - 825,8
2006 г. - 9557
2007 г. - 1800
2008 г. - 1800
2009 г. - 1800
3.3. Приобретение оборудования
3.3.1. Оборудование
для родильных домов
и женских
консультаций
(кровати Рахманова -
родильные столы,
фетальные мониторы,
функциональные
кровати, шприцевые
дозаторы и т.д.)

УЗ










МУ ЦГБ N 1,
N 20,
МУ ГКБ N 14








2005 - 2007










Бюджет города




Внебюджетные
средства




4000
в том числе:
2006 г. - 3256,2
2007 г. - 743,8

35648,4
в том числе:
2005 г. - 6429,7
2006 г. - 14218,7
2007 г. - 15000

    
Областной бюджет



159
в том числе:
2005 г. - 159

    
Федеральный
бюджет

2600,2
в том числе:
2006 г. - 2600,2
3.3.2. Оборудование
для открытия
отделения реанимации
новорожденных,
патологии
новорожденных
МУ ДГБ N 10
УЗ






МУ ДГБ N 10






2005 -
2006,
2009




Бюджет города






55745,4
в том числе:
2005 г. - 30071,6
2006 г. - 206,6
2009 г. - 25467,2


3.3.3.
Эндоскопическое
оборудование
для гинекологических
отделений больниц
(МУ ЦГБ N 1, N 6,
N 7, N 20, ГКБ N 14,
N 40, МУ "ЕКДЦ")
УЗ







Взрослые ЛПУ







2006







Бюджет города







5600







3.3.4. Оборудование
для Центра
планирования
семьи МУ ГКБ N 40
(УЗИ экспертного
класса)
УЗ





МУ ГКБ N 40





2006 - 2007





Бюджет города





11000
в том числе:
2006 г. - 3500
2007 г. - 7500


Итого по разделу 3.3






Бюджет города






76345,4
в том числе:
2005 г. - 30071,6
2006 г. - 12562,8
2007 г. - 8243,8
2009 г. - 25467,2

 
Внебюджетные
средства




35648,4
в том числе:
2005 г. - 6429,7
2006 г. - 14218,7
2007 г. - 15000

 
Областной бюджет



159
в том числе:
2005 г. - 159

 
Федеральный
бюджет

2600,2
в том числе:
2006 г. - 2600,2
3.4. Повышение квалификации кадров
3.4.1. Подготовка
кадров для открытия
отделения реанимации
новорожденных
(25 - 30 человек)
УЗ




УГМА
(по
согласованию),
МУ ДГБ N 10

2006




Бюджет города




100
в том числе:
2006 г. - 100


3.4.2. Проведение
конференций
по проблемам
перинатологии
по плану
УЗ




-




2005 - 2009




Бюджет города
(текущее
финансирование)


-




3.4.3. Обучающие
семинары
по планированию
семьи, ведению
беременных высокого
риска на базе Центра
планирования семьи
УЗ






МУ "Клинико-
диагностический
центр",
УГМА
(по
согласованию)

2005 - 2009






Бюджет города
(текущее
финансирование)




-






Итого по разделу 3.4


Бюджет города


100
в том числе:
2006 г. - 100
Итого по разделу 3







Бюджет города







570702,5
в том числе:
2005 г. - 54828
2006 г. - 166782,1
2007 г. - 46115,2
2008 г. - 60055
2009 г. - 242922,2

 
Бюджет города
(текущее
финансирование)

150569,9
в том числе:
2007 г. - 150569,9

 
Доходы
от использования
муниципального
имущества


25846,7
в том числе:
2005 г. - 14198,4
2006 г. - 1148,3
2007 г. - 10500

 
Областной бюджет



159
в том числе:
2005 г. - 159

 
Федеральный
бюджет


2600,2
в том числе:
2006 г. - 2600,2

 
Внебюджетные
средства





51431,2
в том числе:
2005 г. - 7255,5
2006 г. - 23775,7
2007 г. - 16800
2008 г. - 1800
2009 г. - 1800
4. Амбулаторно-поликлиническая служба
4.1. Организационные мероприятия
4.1.1.
Компьютеризация
рабочих мест
регистраторов,
участковых педиатров
и узких специалистов
с созданием сетей
внутри
поликлиник
УЗ








ЛПУ, Мединком








2008








Бюджет города








400
в том числе:
2008 г. - 400






4.1.2. Внедрение
методик типа АСПОН
(автоматизированная
система
профилактических
осмотров населения)
при проведении
массовых
профилактических
осмотров
УЗ









ЛПУ









2007 - 2008









Бюджет города









800
в том числе:
2007 г. - 400
2008 г. - 400






4.1.3. Открытие
методического центра
по разработке
массовых
оздоровительных и
реабилитационных
технологий для детей
с гастро-
энтерологической
патологией
в ДГКБ N 9
УЗ










МУ ДГКБ N 9










2005










ТФОМС
(текущее
финансирование)








-










4.1.4. Внедрение
технологий
телемедицины
УЗ


Мединком


2005


Бюджет города
(текущее
финансирование)
-


4.1.5. Мониторинг и
плановая экспертиза
всех случаев детской
смертности,
первичной
инвалидности
УЗ





ЛПУ





2005 - 2009





Бюджет города
(текущее
финансирование)



-





4.1.6. Внедрение
с 2005 - 2006 годов
технологий
УЗИ-скрининга почек,
тазобедренных
суставов детей
первого года жизни
для раннего
выявления патологии
УЗ








ЛПУ








2005 - 2009








ТФОМС
(текущее
финансирование)






-








Итого по разделу 4.1



Бюджет города



1200
в том числе:
2007 г. - 400
2008 г. - 800
4.2. Улучшение материально-технической базы
4.2.1. Ремонт
поликлиник
МУ ДГБ N 16
(ул. Мельковская,
2б, ул. Испанских
рабочих, 28), в том
числе приобретение
оборудования и
мебели

ЕКУГИ, УЗ









МУ ДГБ N 16









2005 - 2009









Бюджет города





Бюджет города
(текущее
финансирование)

10275,1
в том числе:
2005 г. - 800
2008 г. - 4000
2009 г. - 5475,1

4000
в том числе:
2007 г. - 4000

    
Доходы
от использования
муниципального
имущества
7234
в том числе:
2005 г. - 2000
2006 г. - 5234
4.2.2. Выборочный
ремонт поликлиник
МУ ДГБ N 10
(ул. Высоцкого, 18а,
ул. Педагогическая,
23, ул. Тургенева,
15), в том числе
приобретение
оборудования и
мебели
ЕКУГИ, УЗ









МУ ДГБ N 10









2007 - 2009









Бюджет города









17695,4
в том числе:
2007 г. - 2500
2008 г. - 9513
2009 г. - 5682,4





4.2.3. Выборочный
ремонт поликлиник
ДГБ N 15
(пер. Калиновский,
11), в том числе
приобретение
оборудования и
мебели
ЕКУГИ, УЗ







МУ ДГБ N 15







2007 - 2009







Бюджет города







17116,2
в том числе:
2007 г. - 1000
2008 г. - 5000
2009 г. - 11116,2



4.2.4. Ремонт кровли
поликлиники
МУ ДГБ N 8
(ул. Санаторная, 22)
УЗ



МУ ДГБ N 8



2005



Доходы
от использования
муниципального
имущества
1485,5



4.2.5. Ремонт
поликлиник
МУ ДГБ N 11
(ул. Заводская, 32,
ул. Опалихинская,
17), в том числе
приобретение
оборудования и
мебели

ЕКУГИ, УЗ









МУ ДГБ N 11









2005 -
2006,
2008 - 2009







Бюджет города





Доходы
от использования
муниципального
имущества
30683,9
в том числе:
2006 г. - 27308,6
2008 г. - 2876
2009 г. - 499,3

6151,7
в том числе:
2005 г. - 500
2006 г. - 5651,7
4.2.6. Ремонт
поликлиник
МУ ДГП N 13
(ул. Новая, 12;
ул. Трактовая, 7;
ул. Куйбышева, 106;
ул. Есенина, 17;
Сибирский тракт, 5а)

ЕКУГИ, УЗ








МУ ДГП N 13








2005,
2007 - 2009







Бюджет города




Бюджет города
(текущее
финансирование)

480
в том числе:
2008 г. - 240
2009 г. - 240

500
в том числе:
2007 г. - 500

    
Доходы
от использования
муниципального
имущества
3074
в том числе:
2005 г. - 3074

4.2.7. Ремонт
поликлинического
отделения МУ ДГБ N 5
(ул. Онуфриева,
32/2)



УЗ







МУ ДГБ N 5







2006 - 2007







Бюджет города



Бюджет города
(текущее
финансирование)

4000
в том числе:
2006 г. - 4000

10500
в том числе:
2007 г. - 10500

    
Доходы
от использования
муниципального
имущества
1500
в том числе:
2006 г. - 1500

4.2.8. Ремонт
поликлинического
отделения МУ ДГБ N 5
(ул. Громова, 142а)
УЗ



МУ ДГБ N 5



2006



Доходы
от использования
муниципального
имущества
2500



Итого по разделу 4.2







Бюджет города







80250,6
в том числе:
2005 г. - 800
2006 г. - 31308,6
2007 г. - 3500
2008 г. - 21629
2009 г. - 23013

 
Бюджет города
(текущее
финансирование)

15000
в том числе:
2007 г. - 15000

 
Доходы
от использования
муниципального
имущества
21945,2
в том числе:
2005 г. - 7059,5
2006 г. - 14885,7
4.3. Приобретение оборудования
4.3.1. Приобретение
рентгено-
диагностического
комплекса
для МУ ДГП N 13
УЗ




МУ ДГП N 13




2005




Бюджет города




1600




4.3.2. Приобретение
ручных отоскопов
для каждого
участкового педиатра
УЗ



Все детские ЛПУ



2006



Бюджет города



486



4.3.3. Приобретение
лабораторного
оборудования
для детских больниц
УЗ



Детские ЛПУ



2006



Бюджет города

Федеральный
бюджет
1000

10336

4.3.4. Приобретение
диагностического
оборудования
для поликлиники
МУ ДГКБ N 9
(цистоскоп,
спирограф и др.)
УЗ






МУ ДГКБ N 9






2006






Бюджет города






520






4.3.5. Оснащение
детских поликлиник
мебелью



УЗ





Все детские ЛПУ





2006 - 2008





Бюджет города





7202,8
в том числе:
2006 г. - 1980
2007 г. - 3000
2008 г. - 2222,8

    
Внебюджетные
средства

696,9
в том числе:
2006 г. - 696,9
4.3.6. Приобретение
стоматологического
оборудования
для детских
поликлиник
(МУ СП N 8, 12, 13,
АНО "Стоматология",
МУ ДГБ N 8)
УЗ







МУ СП N 8,
N 12, N 13,
МУ ДГБ N 8





2007







Бюджет города
(текущее
финансирование)

Внебюджетные
средства


4917



30



4.3.7. Приобретение
медицинского
оборудования
для детского
сурдологического
центра МУ "ЕКДЦ"
УЗ





МУ "ЕКДЦ"





2007





Бюджет города
(текущее
финансирование)



2610





4.3.8. Приобретение
диагностического
оборудования
для детских
поликлиник
УЗ




Все детские ЛПУ




2006




Федеральный
бюджет



76700




Итого по разделу 4.3






Бюджет города






10808,8
в том числе:
2005 г. - 1600
2006 г. - 3986
2007 г. - 3000
2008 г. - 2222,8

 
Бюджет города
(текущее
финансирование)

7527
в том числе:
2007 г. - 7527

 
Федеральный
бюджет


87036
в том числе:
2006 г. - 87036

 
Внебюджетные
средства


726,9
в том числе:
2006 г. - 696,9
2007 г. - 30
4.4. Повышение квалификации кадров
4.4.1. Подготовка
кадров для детских
поликлиник

УЗ



УГМА,
другие ВУЗы
(по
согласованию)
2006



Бюджет города



131



4.4.2. Проведение
научно-практических
конференций по плану
УЗ


УГМА
(по
согласованию)
2005 - 2009


Бюджет города
(текущее
финансирование)
-


Итого по разделу 4.4


Бюджет города


131
в том числе:
2006 г. - 131
Итого по разделу 4







Бюджет города







92390,4
в том числе:
2005 г. - 2400
2006 г. - 35425,6
2007 г. - 6900
2008 г. - 24651,8
2009 г. - 23013

 
Бюджет города
(текущее
финансирование)

22527
в том числе:
2007 г. - 22527

 
Федеральный
бюджет


87036
в том числе:
2006 г. - 87036

 
Доходы
от использования
муниципального
имущества

21945,2
в том числе:
2005 г. - 7059,5
2006 г. - 14885,7

 
Внебюджетные
средства


726,9
в том числе:
2006 г. - 696,9
2007 г. - 30
5. Специализированная педиатрическая служба
5.1. Развитие МУ ДГКБ N 9
5.1.1. Улучшение
материально-
технической базы:
проведение
капитальных ремонтов
отделений больницы

ЕКУГИ, УЗ






МУ ДГКБ N 9






2005 - 2009






Бюджет города






56434
в том числе:
2005 г. - 3000
2006 г. - 15009
2008 г. - 38077
2009 г. - 348

    
Доходы
от использования
муниципального
имущества


46655,3
в том числе:
2005 г. - 1855,3
2006 г. - 14800
2007 г. - 30000

    
Внебюджетные
средства

2100
в том числе:
2005 г. - 2100
5.1.2. Приобретение
медицинского
оборудования
для внедрения
современных
диагностических и
лечебных технологий
(в первую очередь,
отделения
травматологии, ЛОР,
ожогового,
реанимации)



УЗ














МУ ДГКБ N 9














2005 - 2009














Бюджет города







Областной бюджет



Внебюджетные
средства

54900
в том числе:
2005 г. - 5530
2006 г. - 17105
2007 г. - 9209
2008 г. - 9502
2009 г. - 13554

100
в том числе:
2005 г. - 100

127,8
в том числе:
2005 г. - 127,8
5.1.3. Переоснащение
отделений больницы
мебелью




УЗ






МУ ДГКБ N 9






2006 - 2009






Бюджет города






9952,8
в том числе:
2006 г. - 1138
2007 г. - 4000
2008 г. - 1783
2009 г. - 3031,8

    
Внебюджетные
средства

32,8
в том числе:
2006 г. - 32,8
5.1.4. Подготовка
кадров


УЗ



МУ ДГКБ N 9,
УГМА
(по
согласованию)
2006



Бюджет города



213



5.1.5. Приобретение
стоматологического
оборудования
для детских больниц
(МУ ДГКБ N 9)


УЗ






МУ ДГКБ N 9






2006 - 2007






Бюджет города



Бюджет города
(текущее
финансирование)
200
в том числе:
2006 г. - 200

551
в том числе:
2007 г. - 551
5.1.6. Комплектация
пусковых объектов
МУ ДГКБ N 9
УЗ


МУ ДГКБ N 9


2007


Бюджет города
(текущее
финансирование)
7000


Итого по разделу 5.1







Бюджет города







121699,8
в том числе:
2005 г. - 8530
2006 г. - 33665
2007 г. - 13209
2008 г. - 49362
2009 г. - 16933,8

 
Бюджет города
(текущее
финансирование)

7551
в том числе:
2007 г. - 7551

 
Областной бюджет



100
в том числе:
2005 г. - 100

 
Доходы
от использования
муниципального
имущества


46655,3
в том числе:
2005 г. - 1855,3
2006 г. - 14800
2007 г. - 30000

 
Внебюджетные
средства


2260,6
в том числе:
2005 г. - 2227,8
2006 г. - 32,8
5.2. Развитие кардиоревматологической службы на базе МУ ДГБ N 11
5.2.1. Ремонт
отделения реанимации
МУ ДГБ N 11
УЗ


МУ ДГБ N 11


2005


Бюджет города


1400


5.2.2. Приобретение
кардиологической
ультразвуковой
машины экспертного
класса, переносного
ультразвукового
аппарата
для выездной бригады
в родильные дома
для ранней
диагностики пороков
сердца, дооснащение
реанимации
УЗ












МУ ДГБ N 11












2005 - 2006












Бюджет города



Областной бюджет








3500
в том числе:
2006 г. - 3500

2338
в том числе:
2005 г. - 2338






Итого по разделу 5.2




Бюджет города




4900
в том числе:
2005 г. - 1400
2006 г. - 3500

 
Областной бюджет


2338
в том числе:
2005 г. - 2338
5.3. Развитие инфекционной педиатрической службы
5.3.1. Капитальный
ремонт инфекционного
корпуса МУ ДГБ N 15
по адресу:
ул. Народного
фронта, 21

ЕКУГИ, УЗ






МУ ДГБ N 15






2005 - 2009






Бюджет города






41017,4
в том числе:
2005 г. - 5537,8
2006 г. - 15275,9
2008 г. - 11298
2009 г. - 8905,7

    
Доходы
от использования
муниципального
имущества
21000
в том числе:
2005 г. - 6000
2007 г. - 15000
5.3.2. Телефонизация
инфекционного
корпуса МУ ДГБ N 15
УЗ


МУ ДГБ N 15


2005


Бюджет города


65,2


5.3.3. Ремонт
административного
корпуса МУ ДГБ N 15
(ул. Победы, 43)



УЗ






МУ ДГБ N 15






2007 - 2008






Бюджет города



Бюджет города
(текущее
финансирование)
850
в том числе:
2008 г. - 850

3000
в том числе:
2007 г. - 3000
Итого по разделу 5.3






Бюджет города






41932,6
в том числе:
2005 г. - 5603
2006 г. - 15275,9
2008 г. - 12148
2009 г. - 8905,7

 
Бюджет города
(текущее
финансирование)

3000
в том числе:
2007 г. - 3000

 
Доходы
от использования
муниципального
имущества
21000
в том числе:
2005 г. - 6000
2007 г. - 15000
5.4. Развитие стационаров педиатрической службы
5.4.1. Ремонт
отделения,
инженерных сетей
МУ ДГБ N 5
(ул. Изоплитная,
24а)
УЗ





МУ ДГБ N 5





2005 - 2006





Доходы
от использования
муниципального
имущества


1209,9
в том числе:
2005 г. - 909,9
2006 г. - 300


5.4.2. Ремонт
стационара
МУ ДГБ N 16
(ул. Машинистов, 6)
УЗ



МУ ДГБ N 16



2005



Доходы
от использования
муниципального
имущества
661,6



5.4.3. Ремонт
отделения МУ ДГБ N 5
(ул. Малышева, 11)

УЗ



МУ ДГБ N 5



2005



Доходы
от использования
муниципального
имущества
1230



5.4.4. Приобретение
медицинского
оборудования
для детских лечебно-
профилактических
стационаров
(не менее
100 единиц)


УЗ









Детские ЛПУ









2005 - 2008









Бюджет города





Бюджет города
(текущее
финансирование)

24267,4
в том числе:
2006 г. - 15635,4
2007 г. - 4805,8
2008 г. - 3826,2

8751,1
в том числе:
2007 г. - 8751,1

    
Областной бюджет



11,4
в том числе:
2005 г. - 11,4

    
Внебюджетные
средства


3359,2
в том числе:
2005 г. - 199
2006 г. - 3160,2
Итого по разделу 5.4





Бюджет города





24267,4
в том числе:
2006 г. - 15635,4
2007 г. - 4805,8
2008 г. - 3826,2

 
Бюджет города
(текущее
финансирование)

8751,1
в том числе:
2007 г. - 8751,1

 
Областной бюджет



11,4
в том числе:
2005 г. - 11,4

 
Доходы
от использования
муниципального
имущества

3101,5
в том числе:
2005 г. - 2801,5
2006 г. - 300

 
Внебюджетные
средства


3359,2
в том числе:
2005 г. - 199
2006 г. - 3160,2
Итого по разделу 5







Бюджет города







192799,8
в том числе:
2005 г. - 15533
2006 г. - 68076,3
2007 г. - 18014,8
2008 г. - 65336,2
2009 г. - 25839,5

 
Бюджет города
(текущее
финансирование)

19302,1
в том числе:
2007 г. - 19302,1

 
Областной бюджет



2449,4
в том числе:
2005 г. - 2449,4

 
Доходы
от использования
муниципального
имущества


70756,8
в том числе:
2005 г. - 10656,8
2006 г. - 15100
2007 г. - 45000

 
Внебюджетные
средства


5619,8
в том числе:
2005 г. - 2426,8
2006 г. - 3193
Всего по Программе







Бюджет города







857182,0
в том числе:
2005 г. - 72761
2006 г. - 270584
2007 г. - 71330
2008 г. - 150343
2009 г. - 292164,0

 
Бюджет города
(текущее
финансирование)

192979
в том числе:
2007 г. - 192979

 
Областной бюджет







242785,7
в том числе:
2005 г. - 35518,7
2006 г. - 55267
2007 г. - 40000
2008 г. - 54000
2009 г. - 58000

 
Федеральный
бюджет



104636,2
в том числе:
2006 г. - 89636,2
2007 г. - 15000

 
Доходы
от использования
муниципального
имущества


118548,7
в том числе:
2005 г. - 31914,7
2006 г. - 31134
2007 г. - 55500

 
Внебюджетные
средства





84031,7
в том числе:
2005 г. - 15124,1
2006 г. - 32877,6
2007 г. - 22030
2008 г. - 7000
2009 г. - 7000
<*> Мероприятия, предусмотренные подпунктом 3.1.2, реализуются в пределах средств, предусмотренных
на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах 3.2.4 и 3.3.2