N
п/п
| Наименование мероприятия
| Срок
реализа-
ции
меропри-
ятия
| Результат от реализации
мероприятия
| Ответственный
за реализацию
мероприятия
| Источник
финансирова- ния
| Объем расходов (тыс. руб.)
|
всего
| в том числе по годам
|
2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
|
| Глава 1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
|
1.
| Обеспечение
металлургических
предприятий
высокопрочными
центробежно-литыми
чугунными и стальными
прокатными валками
| 2005 -
2007
| Техническое перевооружение
вальцелитейного
производства позволит
улучшить качество валков,
снизив их себестоимость
и поднять
конкурентоспособность
на российском и мировом
рынках
| ОАО "КЗПВ"
| Всего
| 277090
| 158177
| 20420
| 750
| 97743
| 0
| 0
|
Собственные
средства
предприятия
| 167483
| 51970
| 17020
| 750
| 97743
| 0
| 0
|
Заемные
средства
| 109607
| 106207
| 3400
| -
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
2.
| Установка термических
печей
| 2009
| Экономия природного газа,
повышение качества
продукции
| ОАО "КЗПВ"
| Всего
| 22800
| | | | | 22800
| 0
|
Собственные
средства
предприятия
| 22800
| | | | | 22800
|
0
|
Заемные
средства
| 0
| | | | | 0
| 0
|
3.
| Серийное освоение
и выпуск комплектных
трансформаторных
подстанций напряжением
35 и 110 кВ, 220 кВ
| 2005 -
2010
| 1. Увеличение объемов
выпускаемой продукции
2. Увеличение числа
рабочих мест
| ОАО "КуЭМЗ"
| Собственные
средства
предприятия
| 75135
| 3000
| 3000
| 3000
| 63135
| 3000
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
4.
| Внедрение новых
технологий на заготовительном
участке: - приобретение
оборудования
по лазерному раскрою
листа
- приобретение листовых
ножниц с ЧПУ -
- приобретение
оборудования
по металлообработке
с ЧПУ
| 2007
| 1. Совершенствование
выпускаемой продукции
2. Увеличение
производительности труда
| ОАО "КуЭМЗ"
| Собственные
средства
предприятия
| 16709,5
| -
| 4000
| 10000
| 709,5
| 2000
| 0
|
2006
|
2008 -
2010
|
| | | | | | | | | | | | |
5.
| Приобретение котлов
работающих на газе
| 2007 -
2010
| 1. Выполнение плана
по замене котлов,
отработавших нормативный
срок
2. Обеспечение
бесперебойной работы
котельной по выработке
тепловой энергии
как для населения, так и
для нужд предприятия
| ОАО "КуЭМЗ"
| Собственные
средства
предприятия
| 12000
| -
| -
| 6000
| -
| 6000
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
6.
| План мероприятий
по увеличению
производственных
мощностей и технического
перевооружения
производства
ООО "Кушвахлебпром"
| | | ООО
"Кушвахлебпром"
| Всего
| 12700
| 5350
| 5350
| 250
| 750
| 1000
| 0
|
Собственные
средства
предприятия
| 2200
| 1850
| 350
| -
| -
| -
| 0
|
Заемные
средства
| 10500
| 3500
| 5000
| 250
| 750
| 1000
| 0
|
6.1.
| Окончание строительства
и ввод в эксплуатацию
пристроя к существующему
кондитерскому цеху
Кушвинского хлебозавода
| 2005
| Увеличение ассортимента
и объема выпуска
кондитерских изделий
| ООО
"Кушвахлебпром"
| Собственные
средства
предприятия
| 800
| 800
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
6.2.
| Проектирование и
строительство "нулевого"
цикла нового здания
кондитерского цеха
Кушвинского хлебозавода
| 2005
| Увеличение ассортимента
и объема выпуска
кондитерских изделий
| ООО
"Кушвахлебпром"
| Заемные
средства
| 1800
| 1800
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
6.3.
| Проектирование и
строительство "нулевого"
цикла нового здания цеха
мелкоштучных изделий
Баранчинского
хлебозавода
| 2005
| Увеличение ассортимента
и объема выпуска
мелкоштучных изделий
| ООО
"Кушвахлебпром"
| Заемные
средства
| 1700
| 1700
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
6.4.
| Реконструкция фасадов
и помещений магазина
N 39, 48
| 2005
| Увеличение товарооборота
и улучшение качества
обслуживания покупателей
| ООО
"Кушвахлебпром"
| Собственные
средства
предприятия
| 500
| 500
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
6.5.
| Установка двух торговых
павильонов
| 2006
| Увеличение товарооборота
и улучшение качества
обслуживания покупателей
| ООО
"Кушвахлебпром"
| Собственные
средства
предприятия
| 200
| 200
| -
| -
| -
| -
| 0
|
6.6.
| Завершение строительства
нового здания
кондитерского цеха
Кушвинского хлебозавода
| 2006
| Увеличение ассортимента
и объема выпуска
кондитерских изделий
| ООО
"Кушвахлебпром"
| Заемные
средства
| 2600
| -
| 2600
| -
| -
| 0
| 0
|
6.7.
| Завершение строительства
нового здания цеха
мелкоштучных изделий
Баранчинского
хлебозавода
| 2006
| Увеличение ассортимента
и объема выпуска
мелкоштучных изделий
| ООО
"Кушвахлебпром"
| Заемные
средства
| 2400
| -
| 2400
| -
| -
| 0
| 0
|
6.8.
| Реконструкция имеющихся
помещений под цех
фасовки и приобретение
специального
оборудования и оснастки
для упаковки и фасовки
продукции
| 2005 -
2006
| Улучшение качества фасовки
изделий с учетом
требований ГОСТов,
увеличение
производительности фасовки
| ООО
"Кушвахлебпром"
| Собственные
средства
предприятия
| 700
| 350
| 350
| -
| -
| 0
| 0
|
6.9.
| Замена оборудования
котельной на более
производительное
с высоким КПД
| 2007 -
2008
| Экономия энергоресурсов,
приведение оборудования
в соответствие
с требованиями правил
промышленной безопасности
| ООО
"Кушвахлебпром"
| Заемные
средства
| 500
| -
| -
| 250
| 250
| 0
| 0
|
6.10.
| Проектирование
технологии производства
хлебобулочных изделий
с использованием
современных роторных
печей, приобретение,
монтаж и пуск
в эксплуатацию двух
роторных печей
| 2008 -
2010
| Увеличение
производительности труда,
ассортимента и объема
выпуска, улучшение
качества
| ООО
"Кушвахлебпром"
| Заемные
средства
| 1500
| -
| -
| -
| 500
| 1000
| 0
|
7.
| Строительство 2-х цепной
ЛЭП на центральную
насосную от подстанции
N 57
| 2006
| Надежность работы
водоснабжения
| ООО "Энерготехник"
| Заемные
средства
| 1500
| -
| 1500
| -
| -
| 0
| 0
|
8.
| Реконструкция мазутного
хозяйства
ООО "Энерготехник"
| 2007
| Надежность работы
теплоснабжения
| ООО "Энерготехник"
| Заемные
средства
| 5000
| -
| -
| 5000
| -
| 0
| 0
|
9.
| Замена парового котла
ДКВР-10/13 на котел
ДЕ-25 ООО "Энерготехник"
| 2008 -
2010
| Надежность работы
теплоснабжения
| ООО "Энерготехник"
| Заемные
средства
| 0
| -
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
10.
| Реконструкция шахты
с целью повышения
производственной
мощности до 2 млн. тонн
руды в год
| 2005 -
2010
| Увеличение выпуска
промпродукта и щебня,
дополнительное обеспечение
рабочими местами 87
человек
| Рудник
"Гороблагодатский"
ОАО "ВГОК"
| Собственные
средства
предприятия
| 208300
| 18300
| 54000
| 54000
| 51000
| 31000
| 0
|
11.
| Реконструкция
дробильно-обогатительной
фабрики N 4
| 2006 -
2007
| Повышение качества
промпродукта и получения
кубовидного щебня
| Рудник
"Гороблагодатский"
ОАО "ВГОК"
| Собственные
средства
предприятия
| 35000
| -
| 20000
| 15000
| -
| 0
| 0
|
12.
| Мероприятия
по техническому
перевооружению ОАО
"Молочная Благодать"
| 2005 -
2007
| | ОАО "Молочная
Благодать"
| Всего
| 88395
| 10600
| 8000
| 1000
| 2000
| 41500
| 25295
|
Собственные
средства
предприятия
| 37995
| 2700
| 8000
| 1000
| 2000
| 6500
| 17795
|
Заемные
средства
| 46500
| 4000
| -
| -
| -
| 35000
| 7500
|
Лизинг
| 3900
| 3900
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
12.1.
| Реконструкция
аппаратного цеха
| 2005
| Увеличение
производительности на 20%
| ОАО "Молочная
Благодать"
| Заемные
средства
| 4000
| 4000
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
12.2.
| Реконструкция сметанного
участка
| 2005
| Улучшение качества
продукции
| ОАО "Молочная
Благодать"
| Собственные
средства
предприятия
| 1000
| 1000
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
12.3.
| Реконструкция
производственной
котельной
| 2005
| Увеличение
производительности на 30%
| ОАО "Молочная
Благодать"
| Лизинг
| 3900
| 3900
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
12.4.
| Реконструкция маслоцеха
| 2006
| Увеличение
производительности на 15%
| ОАО "Молочная
Благодать"
| Собственные
средства
предприятия
| 2000
| -
| 2000
| -
| -
| 0
| 0
|
12.5.
| Запустить новое
отделение по приемке
молока
| 2006
| Расширение
производственных площадей
| ОАО "Молочная
Благодать"
| Собственные
средства
предприятия
| 4000
| -
| 4000
| -
| -
| 0
| 0
|
12.6.
| Реконструкция творожного
цеха
| 2008
| Расширение
производственных площадей
| ОАО "Молочная
Благодать"
| Собственные
средства
предприятия
| 6700
| 1700
| 2000
| 1000
| 2000
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
12.7.
| Строительство
молокоприемного пункта
в с. Красная гора
| 2009
| Снижение транспортных
расходов, повышение
качества сырья
| ОАО "Молочная
Благодать"
| Собственные
средства
предприятия
| 3000
| | | | | 3000
| 0
|
12.8.
| Здание для цеха
"школьного молока"
| 2009
| | ОАО "Молочная
Благодать"
| Собственные
средства
предприятия
| 2500
| | | | | 2500
| 0
|
12.9.
| Приобретение
оборудования
для асептического
розлива
| 2009
| Увеличение реализации
молока на 30%
| ОАО "Молочная
Благодать"
| Заемные
средства
| 35000
| | | | | 35000
| 0
|
12.10.
| Административно-бытовой
комбинат
| 2010
| Улучшение условий труда
| ОАО "Молочная
Благодать"
| Собственные
средства
предприятия
| 1000
| | | | | 1000
| 0
|
12.11.
| Строительство теплой
стоянки и мойки
автотранспорта
| 2010
| Отказ от аренды
стоянки и мойки
| ОАО "Молочная
Благодать"
| Собственные
средства
предприятия
| 15000
| | | | | | 15000
|
| | | | | | | | | | | | |
12.12.
| Приобретение и монтаж
оборудования
Финн Пак - 5000
для фасовки
молочных продуктов
в полимерную пленку
| 2010
| Увеличение
производства молочной
продукции, сокращение
времени фасовки
продукции
| ОАО "Молочная
Благодать"
| Заемные
средства
| 7500
| | | | | | 7500
|
| | | | | | | | | | | | |
12.13.
| Приобретение
дополнительного
коагулятора на 6 тонн
| 2010
| Увеличение
производства творога
| ОАО "Молочная
Благодать"
| Собственные
средства
предприятия
| 1250
| | | | | | 1250
|
| | | | | | | | | | | | |
12.14.
| Установка
пастеризационных
пластин ALFA-LAVAL
на пастеризационную
установку N 3
| 2010
| Повышение качества
молочной продукции
| ОАО "Молочная
Благодать"
| Собственные
средства
предприятия
| 630
| | | | | | 630
|
| | | | | | | | | | | | |
12.15.
| Приобретение
заквасочника ВЗ-1
| 2010
| Увеличение объема
производства заквасок
| ОАО "Молочная
Благодать"
| Собственные
средства
предприятия
| 350
| | | | | | 350
|
| | | | | | | | | | | | |
12.16.
| Ванна
для приготовления
смеси на 2 тонны
| 2010
| Повышение качества
молочной продукции
| ОАО "Молочная
Благодать"
| Собственные
средства
предприятия
| 565
| | | | | | 565
|
| | | | | | | | | | | | |
| Всего
по главе
| 754629,5
| 195427
| 116270
| 95000
| 215337,5
| 107300
| 25295
|
в том числе:
собственные
средства
предприятий
| 577622,5
| 77820
| 106370
| 89750
| 214587,5
| 71300
| 17795
|
Заемные
средства
| 173107
| 113707
| 9900
| 5250
| 750
| 36000
| 7500
|
Лизинг
| 3900
| 3900
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
| Глава 2. ТОРГОВЛЯ
|
1.
| Разработка плана
перспективного развития
торговли
на 2005 - 2010 гг.
| 2005 -
2010
| Планомерное развитие услуг
розничной торговли, услуг
общественного питания,
бытовых услуг
| Отдел РТР и ЗПП
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
2.
| Формирование,
укрепление, создание,
комфортной обстановки
для развития малого
предпринимательства
| 2005 -
2010
| Ежегодное открытие
до 10 объектов торговли
| Отдел РТР и ЗПП
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
3.
| Вовлечение трудовых
ресурсов
и стимулирование
создания новых рабочих
мест
| 2005 -
2010
| Ежегодное вовлечение
до 500 человек
| Отдел РТР и ЗПП
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
4.
| Увеличение объемов
продаж, выпуска
продукции и услуг
(товарооборот)
| 2005 -
2010
| Ежегодный рост до 10%
| Отдел РТР и ЗПП
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
5.
| Проведение конкурсов
"Лучший по профессии"
в торговле, общественном
питании, бытовом
обслуживании
| 2005 -
2010
| Укрепление социального
статуса, повышение
престижа профессий и этики
предпринимательства
| Отдел РТР и ЗПП
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
6.
| Насыщение
потребительского рынка
бытовых услуг
| 2005 -
2010
| Открытие до 5 видов
бытовых услуг
| Отдел РТР и ЗПП
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
7.
| Активизация работы
профсоюза
"Торговое единство"
| 2005 -
2010
| Защита прав наемных
работников малого
предпринимательства
в сфере торговли
| Отдел РТР и ЗПП
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Глава 3. РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
|
1.
| Направление деятельности
по поддержке развития
малого и среднего
предпринимательства
в соответствии с целевой
программой "О поддержке
развития малого
и среднего
предпринимательства
муниципального
образования город Кушва"
| 2005 -
2010
| Возможность развития
приоритетных направлений
в предпринимательстве.
Развитие предприятий,
обеспечивающих выпуск
продукции, в соответствии
с потребностями населения
муниципального
образования. Развитие
предприятий,
обеспечивающих создание
рабочих мест
для безработных граждан
в целях смягчения
социальной напряженности
на рынке труда
| Отдел РТР и ЗПП,
экономический
отдел
| Местный
бюджет
| 3818
| 1500
| 1500
| 0
| -
| 457
| 361
|
| | | | | | | | | | | | |
2.
| Реализация эффективных
механизмов
удовлетворения
финансово-кредитных
потребностей малого
бизнеса
| 2005 -
2010
| Увеличение объемов выпуска
продукции и услуг, в том
числе предприятиями малого
и среднего бизнеса
| Отдел РТР и ЗПП,
экономический
отдел, МТ ЦЗН
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
3.
| Обеспечение подготовки
и повышения квалификации
граждан и субъектов
предпринимательской
деятельности
| 2005 -
2010
| Повышение эффективности
деятельности и улучшение
качественного уровня
оказания услуг
в существующих малых
предприятиях
| Отдел РТР и ЗПП,
экономический
отдел, МТ ЦЗН
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | -
|
4.
| Работа по заключению
коллективных договоров
в предприятиях малого
предпринимательства
в рамках реализации
Соглашения между
администрацией
МО г. Кушва,
объединением
работодателей
и предпринимателей,
профсоюзом
"Торговое единство"
| 2005 -
2010
| Приведение трудовых
отношений в коллективах
в соответствие с трудовым
законодательством
| Отдел РТР и ЗПП,
Отдел по труду
г. Кушве
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Всего по главе
| 3818
| 1500
| 1500
| 0
| -
| 457
| 361
|
в том числе: местный бюджет
| 3818
| 1500
| 1500
| 0
| -
| 457
| 361
|
| | | | | | | | |
| Глава 4. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
|
1.
| Установка телефонов
жителям муниципального
образования город Кушва
| 2005 -
2010
| Увеличение уровня жизни
населения. Доведение
количества телефонов
до 40 на 100 семей
| Администрация МО
г. Кушва,
предприятия связи
| Средства
предприятия
| 2500
| 500
| 500
| 500
| 500
| 500
| 0
|
2.
| Обновление парка
для пассажирских
автоперевозок
| 2005 -
2010
| Улучшение качества
обслуживания населения
| ОАО "Кушвинское
АТП"
| Средства
предприятия
| 3564
| -
| 600
| 0
| 1440
| 800
| 724
|
| | | | | | | | | | | | |
| Всего
по главе
| 6064
| 500
| 1100
| 500
| 1940
| 1300
| 724
|
| | | | | | | | |
в том числе:
средства
предприятия
| 6064
| 500
| 1100
| 500
| 1940
| 1300
| 724
|
| | | | | | | | |
| Глава 5. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|
1.
| Строительство
и реконструкция дорог
в муниципальном
образовании город Кушва
| 2005 -
2010
| Улучшение качества
дорожного покрытия.
Снижение количества
дорожно-транспортных
происшествий
| ООО "ККХ"
| Местный
бюджет
| 57932
| 6500
| 8000
| 8551
| 23616,4
| 0
| 11264,6
|
Областной
бюджет
| 30816
| | | 30816
| -
| 0
| 0
|
| Всего
по главе
| 88748
| 6500
| 8000
| 31816
| 23616,4
| 0
| 11264,6
|
в том числе:
местный
бюджет
| 57932
| 6500
| 8000
| 30816
| 23616,4
| 0
| 11264,6
|
Областной
бюджет
| 30816
| | | 1000
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | |
| Глава 6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
1.
| Реализация мероприятий
по реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства муниципального
образования город Кушва
| 2005 -
2010
| Повышение эффективности
работы предприятий ЖКХ
| ООО "ККХ"
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
2.
| Жилищное строительство
в муниципальном
образовании город Кушва
| 2005 -
2010
| | | Всего
| 87695,9
| 10000
| 31000
| 2837
| 37830
| 5765,1
| 985,8
|
Областной
бюджет
| 22081
| -
| 1000
| 33
| 21048
| 0
| 0
|
Местный
бюджет
| 27058,2
| 2600
| 13000
| 988
| 8514
| 2314,1
| 364,1
|
Внебюджетные
средства
| 22728,7
| 7400
| 7000
| 0
| 8268
| 3451
| 621,7
|
Средства
граждан
| 15828
| -
| 10000
| 1816
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
2.1.
| Строительство
22-квартирного жилого
дома в г. Кушве
| 2005 -
2006
| Улучшение жилищных
условий, снижение
социальной напряженности
| Администрация МО
г. Кушва, МУ "ФФПЖС"
| Всего
| 54563,9
| 10000
| 15000
| 2115
| 24265
| 3183,9
| 0
|
Областной
бюджет
| 12441
| -
| 500
| 33
| 11908
| 0
| 0
|
Местный
бюджет
| 15175,9
| 2600
| 3000
| 266
| 8101
| 1208,9
| 0
|
Внебюджетные
средства
| 20631
| 7400
| 7000
| 0
| 4256
| 1975
| 0
|
Средства
граждан
| 6316
| -
| 4500
| 1816
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
2.2.
| Строительство
22-квартирного жилого
дома в п. Баранчинский
| 2006 -
2007
| Улучшение жилищных
условий, снижение
социальной напряженности
| Администрация МО
г. Кушва, МУ "ФФПЖС"
| Всего
| 27132
| -
| 10000
| 0
| 13565
| 2581,2
| 985,8
|
Областной
бюджет
| 9140
| -
| -
| 0
| 9140
| 0
| 0
|
Местный
бюджет
| 11882,3
| -
| 10000
| 0
| 413
| 1105,2
| 364,1
|
Средства
граждан
| 4012
| -
| -
| 0
| 4012
| 0
| 0
|
Внебюджетные
средства
| 2097,7
| | | | | 1476
| 621,7
|
| | | | | | | | | | | | |
2.3.
| Строительство
индивидуального жилья
(коттеджей)
с привлечением
организаций МЖСК
| 2006 -
2010
| Улучшение жилищных
условий, снижение
социальной напряженности
| Администрация МО
г. Кушва, МУ "ФФПЖС",
Комитет по делам
молодежи
| Всего
| 6000
| -
| 6000
| 0
| -
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 500
| -
| 500
| 0
| -
| 0
| 0
|
Средства
граждан
| 5500
| -
| 5500
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
3.
| Обеспечение жильем
участников ликвидации
последствий радиационных
аварий и катастроф
| 2005 -
2007
| Приобретение квартиры
для эвакуированного
вследствие аварии
на ПВО "Маяк"
| Отдел по учету
и распределению жилья
| Всего
| 1087,3
| -
| -
| 0
| 1087,3
| 0
| 0
|
Федеральный
бюджет
| 1087,3
| -
| -
| 0
| 1087,3
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 0
| -
| -
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
4.
| Реализация целевой
программы "Переселение
граждан из ветхого и
аварийного жилья
на 2005 - 2010 годы"
| 2005 -
2010
| Улучшение жилищных условий
| МУ "ФФПЖС"
| Федеральный
бюджет
| 20000
| -
| 20000
| -
| -
| 0
| 0
|
Местный
бюджет
| 5621
| 1000
| 1000
| 3621
| -
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 2414
| | | 2414
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
4.1.
| Подготовка проектной
документации
| 2005 -
2010
| | ОКС
| Местный
бюджет
| 2000
| 1000
| 1000
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
5.
| Обеспечение жильем
молодых специалистов
| 2005 -
2007
| Обеспечение жильем молодых
специалистов
| Отдел по учету
и распределению жилья
| Всего
| 27258,6
| | | | 10854
| 4747,6
| 0
|
Федеральный
бюджет
| 5248
| | | | 3254
| 1994
| 0
|
Областной
бюджет
| 22010,6
| 1042
| 1042
| 9573
| 7600
| 2753,6
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
6.
| Реализация программы
"Государственные
жилищные сертификаты"
на 2005 - 2010 годы
на территории
муниципального
образования город Кушва
| 2005 -
2007
| Обеспечение жильем
военнослужащих
| Отдел по учету
и распределению
жилья
| Федеральный
бюджет
| 1645,6
| -
| -
| 0
| -
| 1645,6
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
7.
| Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан
| 2005 -
2007
| Обеспечение жильем
участников ВОВ, участников
боевых действий
в Афганистане, Чечне,
детей-сирот
| Отдел по учету
и распределению жилья
| Всего
| 31343
| 1800
| 1800
| 18275
| 8268
| 1200
| 0
|
Областной
бюджет
| 30983
| 1620
| 1620
| 18275
| 8268
| 1200
| 0
|
Местный
бюджет
| 360
| 180
| 180
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
8.
| Мероприятия по улучшению
и развитию системы
водоснабжения
| 2005 -
2010
| | | Всего
| 28100,8
| 5625
| 5624
| 1683
| 10532
| 2000
| 2636,8
|
Местный
бюджет
| 16238,9
| 2831,2
| 2924
| 451,7
| 10032
| 0
| 0
|
Собственные
средства
предприятия
| 10630,6
| 2793,8
| 2700
| 0
| 500
| 2000
| 2636,8
|
Областной
бюджет
| 1231,3
| | | 1231,3
| | 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
8.1.
| Замена ветхих
водопроводных сетей
| 2005
| Снижение аварийности
системы водоснабжения
| ООО "Чистая вода"
| Всего
| 7495,4
| 802,6
| 1000
| 1656
| 500
| 900
| 2636,8
|
Местный
бюджет
| 1532
| 507,3
| 600
| 424,7
| -
| 0
| 0
|
Собственные
средства
предприятия
| 4732,1
| 295,3
| 400
| 0
| 500
| 900
| 2636,8
|
Областной
бюджет
| 1231,3
| | | 1231,3
| | 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
8.2.
| Ремонт шахтных колодцев
| 2005 -
2007
| Улучшение благоустройства
частного сектора
| ООО "Чистая вода"
| Местный
бюджет
| 192,4
| 96,2
| 96,2
| 0
| -
| 0
| 0
|
Собственные
средства
предприятия
| 750
| | | | | 750
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
8.3.
| Замена компрессорных
установок на глубинные
насосы на 7 скважинах
| 2005
| Энергосбережение
| ООО "Чистая вода"
| Собственные
средства
предприятия
| 1048,5
| 298,5
| 400
| 0
| -
| 350
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
8.4.
| Приобретение основного
оборудования
для создания лаборатории
по контролю за качеством
питьевой воды
| 2005
| Снижение затрат
на лабораторные
исследования, усиление
контроля за качеством
питьевой воды
| ООО "Чистая вода"
| Местный
бюджет и
средства
предприятия
| 300
| 300
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
8.5.
| Капитальный ремонт
водозаборных сооружений
| 2005 -
2007
| Совершенствование системы
водозабора, обеспечение
улучшения качества воды,
забираемой из р. Туры
| ООО "Чистая вода"
| Местный
бюджет и
средства
предприятия
| 3827
| 1900
| 1900
| 27
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
8.6.
| Приобретение и монтаж
частотных
преобразователей
| 2005 -
2006
| Энергосбережение,
увеличение срока службы
оборудования за счет
ликвидации гидроударов
| ООО "Чистая вода"
| Местный
бюджет
| 14245,5
| 2106,7
| 2106,8
| -
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
8.7.
| Приобретение
оборудования III подъема
| 2005 -
2006
| Обеспечение бесперебойного
водоснабжения
| ООО "Чистая вода"
| Местный
бюджет
| 242
| 121
| 121
| -
| -
| 0
| 0
|
9.
| Мероприятия по улучшению
и развитию системы
водоотведения
| 2005 -
2010
| | | Всего
| 57671,1
| 25236,4
| 23327,3
| 1306,8
| 976
| 600
| 6224,6
|
Местный
бюджет
| 6600,8
| 3360
| 2500
| 240,8
| 500
| 0
| 0
|
Средства
предприятия
| 50004,3
| 21876,4
| 20827,3
| 0
| 476
| 600
| 6224,6
|
Областной
бюджет
| 1066
| | | 1066
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
9.1.
| Замена ветхих
канализационных сетей
| 2005 -
2007
| Снижение аварийности
системы водоотведения,
улучшение экологической
ситуации
| Администрация
МО г. Кушва
| Местный
бюджет
| 5000
| 2500
| 2500
| 0
| 3000
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 1050
| | | 1050
| | 0
| 0
|
Средства
предприятия
| 7300,6
| | | | 476
| 600
| 6224,6
|
| | | | | | | | | | | | |
9.2.
| Приобретение
оборудования
для перекачивающих
станций
| 2005 -
2007
| Обеспечение бесперебойного
функционирования системы
отвода сточных вод
| ООО "Водолей"
| Всего
| 841
| 191
| 150
| 0
| 500
| 0
| 0
|
Местный
бюджет
| 600
| 100
| -
| -
| 500
| 0
| 0
|
Средства
предприятия
| 241
| 91
| 150
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
9.3.
| Ремонт объектов очистных
сооружений
| 2005 -
2007
| Обеспечение надлежащего
функционирования очистных
сооружений
| ООО "Водолей"
| Всего
| 3419,5
| 2485,4
| 677,3
| 256,8
| -
| 0
| 0
|
Местный
бюджет
| 940,8
| 700
| -
| 240,8
| -
| 0
| 0
|
Средства
предприятия
| 2462,7
| 1785,4
| 677,3
| 0
| -
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 16
| | | 16
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
9.4.
| Установка пункта учета
водоотведения
на очистных сооружениях
| 2005
| Обеспечение контроля
за объемами стоков,
проходящих через очистные
сооружения
| ООО "Водолей"
| Местный
бюджет
| 60
| 60
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
9.5.
| Реконструкция очистных
сооружений
| 2005 -
2010
| Обеспечение бесперебойной
и качественной очистки
сточных вод. Модернизация
очистных сооружений
| ООО "Водолей"
| Местный
бюджет и
средства
предприятия
| 40000
| 20000
| 20000
| | -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
10.
| Реализация целевой
программы "Обеспечение
населения муниципального
образования город Кушва
питьевой водой
стандартного качества
на 2002 - 2007 гг."
| 2005 -
2007
| Организация водоснабжения
города от подземных
источников, строительство
очистных сооружений
поверхностных вод с целью
улучшения качества воды,
ликвидации дефицита
водопотребления
| ОКС,
ООО "Чистая вода"
| Всего
| 17859
| 6442
| 8233
| 1580
| 1604
| 0
| 0
|
Местный
бюджет
| 5601
| -
| 2417
| 1580
| 1604
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 12258
| 6442
| 5816
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
11.
| Ликвидация
несанкционированных
свалок
| 2005 -
2010
| Охрана окружающей среды
| МУП "Экофонд"
| Всего
| 2484,5
| 350
| 350
| 398
| 520,5
| 320,3
| 545,7
|
Местный
бюджет
| 2274,5
| 300
| 300
| 348
| 460,5
| 320,3
| 545,7
|
Средства
предприятия
| 210
| 50
| 50
| 50
| 60
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
| Всего
по главе
| 283180,8
| 51495,4
| 92376,3
| 41687,8
| 71671,8
| 16278,6
| 10392,9
|
в том числе
местный
бюджет
| 63754,4
| 10271,2
| 22321
| 7229,5
| 21110,5
| 2634,4
| 909,8
|
Областной
бюджет
| 92043,9
| 9104
| 9478
| 32592,3
| 36916
| 3953,6
| 0
|
Федеральный
бюджет
| 27980,9
| -
| 20000
| 0
| 4341,3
| 3639,6
| 0
|
Внебюджетные
средства
| 22728,7
| 7400
| 7000
| 0
| 8268
| 3451
| 621,7
|
Средства
граждан
| 15828
| -
| 10000
| 1816
| -
| 0
| 0
|
Средства
предприятий
| 60844,9
| 24720,2
| 23577,3
| 50
| 1036
| 2600
| 8861,4
|
| | | | | | | | |
| Глава 7. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
|
1.
| Энергосбережение
в системе уличного
освещения
| 2005 -
2009
| | | Местный
бюджет
| 871,9
| -
| 529,9
| 0
| 342
| 0
| 0
|
| - центральная часть
города
| 2005
| Обеспечение качественного
освещения улиц, экономия
бюджетных средств
до 100 тыс. рублей в год
| МУП "Кушвинские
электрические
сети"
| Местный
бюджет
| 0
| -
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
| - правобережная часть
города и п. Азиатский
| 2006
| МУП "Кушвинские
электрические
сети"
| Местный
бюджет
| 529,9
| -
| 529,9
| -
| -
| 0
| 0
|
| - левобережная часть
города
| 2007
| МУП "Кушвинские
электрические
сети"
| Местный
бюджет
| 0
| -
| -
| 0
| -
| 0
| 0
|
| - район ЭМЗ, п. Восток,
п. Строителей
| 2008
| МУП "Кушвинские
электрические
сети"
| Местный
бюджет
| 342
| -
| -
| -
| 342
| 0
| 0
|
| - район ГБРУ, п. Дачный,
Степановка, В. Баранча
| 2009
| МУП "Кушвинские
электрические
сети"
| Местный
бюджет
| 0
| -
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
2.
| Замена голого провода
на вводах в частные дома
на изолированный (СИП)
провод
| 2005 -
2008
| Повышение надежности
электроснабжения
и снижения коммерческих
потерь
| МУП "Кушвинские
электрические
сети"
| Собственные
средства
предприятия
| 300
| 100
| 200
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
3.
| Проектирование и ввод
в эксплуатацию
центрального
распределительного
пункта от ПС Кушва
| 2005 -
2006
| Повышение надежности
электроснабжения
| МУП "Кушвинские
электрические
сети"
| Собственные
средства
предприятия
| 340
| 140
| 200
| -
| -
| 0
| 0
|
4.
| Проектирование
и установка Комплектной
трансформаторной
подстанции п. Восток
для электроснабжения
скважин
| 2005
| Повышение надежности,
качества и снижение
технических потерь
| МУП "Кушвинские
электрические
сети"
| Местный
бюджет
| 0
| -
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
5.
| Проектирование
и строительство ЛЭП-6 кВ
(резервной перемычки)
ф. Водокачка 1 ПС ГБД -
ф. ГБР - 1 ПС Кушва
| 2008 -
2009
| Повышение надежности
электроснабжения
| МУП "Кушвинские
электрические
сети"
| Собственные
средства
предприятия
| 0
| -
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
6.
| Строительство КЛ - 6 кВ
от ПС "Кушва"
для выделения части
нагрузки от ф. ГБР - 1
на отдельную ячейку
| 2007 -
2008
| Повышение надежности
электроснабжения
| МУП "Кушвинские
электрические
сети"
| Собственные
средства
предприятия
| 0
| -
| -
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
7.
| Энергосбережение
в жилищно-коммунальном
хозяйстве муниципального
образования город Кушва
|
2005 -
2009
| Обеспечение
жизнедеятельности
населения при снижении
затрат на энергоносители
| ООО "ККХ"
| Всего
| 16410,3
| 579
| 1345
| 12951,3
| 1535
| 0
| 0
|
Местный
бюджет
| 1569,3
| -
| 470
| 99,3
| 1000
| 0
| 0
|
Прочие
источники
| 1989
| 579
| 875
| 0
| 535
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 12852
| | | 12852
| | 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
8.
| Энергосбережение
в учреждениях бюджетной
сферы муниципального
образования город Кушва
| 2005 -
2009
| Снижение затрат
на энергоносители
| Комитеты,
управления МО
г. Кушва
| Местный
бюджет
| 1865
| -
| 1865
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
| Всего
по главе
| 19787,2
| 819
| 4139,9
| 12951,3
| 1877
| 0
| 0
|
в том числе:
местный
бюджет
| 4306,2
| -
| 2864,9
| 99,3
| 1342
| 0
| 0
|
средства
предприятия
| 640
| 240
| 400
| 0
| -
| 0
| 0
|
прочие
источники
| 1989
| 579
| 875
| 0
| 535
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 12852
| | | 12852
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | |
| Глава 8. ГАЗИФИКАЦИЯ
|
1.
| Строительство газовых
сетей и газификация
жилья в муниципальном
образовании город Кушва
| 2005 -
2009
| Улучшение условий жизни,
устойчивое надежное и
экономически выгодное
теплоснабжение, ликвидация
экономически невыгодного и
небезопасного сжиженного
газа
| ОКС, ОАО
"Кушвамежрайгаз"
| Всего
| 20244,8
| 3053,8
| 2850
| 1848
| 12493
| 0
| 0
|
Местный
бюджет
| 9666,2
| 1853
| 1756,2
| 927
| 5130
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 0
| | | | | 0
| 0
|
Собственные
средства
предприятия
| 9082,3
| 750
| 506,3
| 0
| 7363
| 0
| 0
|
Средства
кооператива
| 1496,3
| 450,8
| 587,5
| 458
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
| Всего
по главе
| 20244,8
| 3053,8
| 2850
| 1848
| 12493
| 0
| 0
|
в том числе:
местный
бюджет
| 9666,2
| 1853
| 1756,2
| 927
| 5130
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 0
| | | | | 0
| 0
|
Собственные
средства
предприятия
| 9082,3
| 750
| 506,3
| 0
| 7363
| 0
| 0
|
Средства
кооператива
| 1496,3
| 450,8
| 587,5
| 458
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | |
| Глава 9. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
|
1.
| Создание
на территориальном
уровне технической
системы управления
гражданской обороны:
совершенствование
и поддержание
в готовности системы
основных, запасных
и подвижных пунктов
управления органов
местного самоуправления
и организаций
| Поэтапно
с 2005
по
2010 гг.
| Создание устойчивого
управления мероприятиями
ГО (защита населения)
| Глава
МО г. Кушва -
начальник ГО
МО г. Кушва
| Местный
бюджет
| 50
| 25
| 25
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
2.
| Поддержание системы
централизованного
оповещения населения
в постоянной готовности,
осуществление
ее модернизации на базе
технических средств
нового поколения,
совершенствование систем
оповещения
| Поэтапно
с 2005
по
2010 гг.
| Создание устойчивого
управления мероприятиями
ГО (защита населения)
| Глава
МО г. Кушва -
начальник ГО
МО г. Кушва
| Местный
бюджет
| 731,7
| -
| 50
| 0
| 108,8
| 240
| 333
|
| | | | | | | | | | | | |
3.
| Создание локальных
систем оповещения,
сопрягаемых с системой
централизованного
оповещения населения,
на потенциально опасных
объектах и в районах
их размещения
| Поэтапно
с 2005
по
2010 гг.
| Безопасность и защита
населения при техногенных
ЧС
| Глава
МО г. Кушва -
начальник ГО
МО г. Кушва
| Местный
бюджет
| 20
| -
| 20
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
4.
| Восстановление
и поддержание
в готовности имеющихся
защитных сооружений
гражданской обороны,
обеспечивающих защиту
населения от опасностей
| Поэтапно
с 2005
по
2010 гг.
| Безопасность и защита
населения
| Глава
МО г. Кушва -
начальник ГО
МО г. Кушва
| Местный
бюджет
| 0
| | | | | 0
| 0
|
5.
| Подготовка
к строительству
в угрожаемый период
недостающих защитных
сооружений гражданской
обороны с упрощенным
внутренним оборудованием
и укрытий простейшего
типа
| Поэтапно
с 2005
по
2010 гг.
| Безопасность и защита
населения
| Глава
МО г. Кушва -
начальник ГО
МО г. Кушва
| Местный
бюджет
| 0
| | | | | 0
| 0
|
6.
| Совершенствование
радиационной,
химической,
медико-биологической
и противопожарной защиты
населения:
создание запасов
и своевременное
обновление накопленных
запасов средств
индивидуальной защиты
и приборов радиационной,
химической разведки
и дозиметрического
контроля, улучшение
условий их хранения
и осуществление контроля
за их техническим
состоянием
| Поэтапно
с 2005
по
2010 гг.
| Безопасность и защита
населения
| Глава
МО г. Кушва -
начальник ГО
МО г. Кушва
| Местный
бюджет
| 40
| -
| 20
| 0
| 20
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
7.
| Организация накопления,
хранения и использования
для целей гражданской
обороны запасов
материально-технических,
продовольственных,
медицинских и других
средств
| Поэтапно
с 2005
по
2010 гг.
| Функционирование служб
ГО для обеспечения
жизнедеятельности
населения
| Глава
МО г. Кушва -
начальник ГО
МО г. Кушва
| Местный
бюджет
| 350
| | | | 350
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
8.
| Всеобщее обязательное
обучение населения
муниципального
образования способам
защиты от опасностей
| Поэтапно
с 2005
по
2010 гг.
| Безопасность и защита
населения
| Глава
МО г. Кушва -
начальник ГО
МО г. Кушва
| Местный
бюджет
| 408,6
| 101
| 25
| 63
| 215
| 4,6
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
9.
| Организация подготовки
и переподготовки
руководящего состава
в учебных заведениях,
учебно-методических
центрах, на курсах
| Поэтапно
с 2005
по
2010 гг.
| Безопасность и защита
населения
| Глава
МО г. Кушва -
начальник ГО
МО г. Кушва
| Местный
бюджет
| 45
| 10
| 15
| 6
| 10
| 5
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
| Всего
по главе
| 1645,3
| 136
| 155
| 69
| 703,8
| 249,6
| 333
|
в том числе:
местный
бюджет
| 1645,3
| 136
| 155
| 69
| 703,8
| 249,6
| 333
|
| | | | | | | | |
| Глава 10. ОБРАЗОВАНИЕ
|
1.
| Создание педагогических
условий, обеспечивающих
современный результат
образования:
| | Достижение
конкурентоспособности,
жизненной успешности
человека
| ГУО,
руководители ОУ
| | | | | | | | |
| - создание профильных
классов на базе ОУ N 1,
6, 10, 20
| 2006 -
2007 гг.
| ориентация обучающихся
на определенную группу
профессий
| руководители ОУ
| Местный
бюджет
| 200
| -
| 200
| 0
| -
| 0
| 0
|
| - создание
экспериментальных
площадок по реализации
спец. курсов
по ОО "Технология"
| Ежегодно
| готовность педагогов
к работе в новых условиях
| ГУО
| Местный
бюджет
| 100
| 50
| 50
| 0
| -
| 0
| 0
|
| - обеспечение реализации
профильных
образовательных программ
| Ежегодно
| индивидуализация
образования в территории
| ГУО,
руководители ОУ
| Местный
бюджет
| 100
| -
| 100
| 0
| -
| 0
| 0
|
| - создание условий
для социальной адаптации
выпускников УГВ
(создание городской
службы реабилитации
и психологической
помощи)
| Ежегодно
| развитие системы УГВ
в территории
| ГУО,
руководители УГВ
| Местный
бюджет
| 500
| -
| 500
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
2.
| Развитие государственно-
общественного характера
управления образованием:
| | Участие всех субъектов
образовательного процесса
в управлении образованием
| ГУО,
руководители ОУ
| | | | | | | | |
| - реализация
муниципальных целевых
программ по развитию
фестивального движения,
форм детского
и молодежного
самоуправления,
деятельности
общественных организаций
(фестиваль "Юные
интеллектуалы Среднего
Урала", "Грани таланта",
вручение грантов главы,
медалей выпускникам школ
"За особые успехи
в учении" и т.д.)
| Ежегодно
| Становление общества юных
граждан, готовых
реализоваться
в социально-полезной
деятельности
| ГУО,
руководители ОУ
| Местный
бюджет
Внебюджетные
средства
| 658,4
140
| 20
50
| 150
50
| 0
0
| 200
20
| 134
0
| 154,4
20
|
| - обеспечение поддержки
социально значимых
проектов гражданско-
патриотического
воспитания, физического
развития, здоровье
сбережения,
экологического
образования ("Человек
в истории. ХХ век",
"Я гражданин",
оборонно-спортивный
лагерь "Святогор",
экологический класс
под открытым небом
и т.д.)
| Ежегодно
| Формирование социальной
активности, правовой
культуры, культуры
здоровья детей
| ГУО,
руководители ОУ
| Местный
бюджет
Внебюджетные
средства
| 452,6
110
| -
50
| 50
50
| 0
0
| 30
10
| 372,6
0
| 0
0
|
| | | | | | | | | | | | |
3.
| Развитие содержания
образования в условиях
модернизации
на принципах
гуманистической
педагогики:
| | Создание условий
для организации
образовательного процесса
в соответствии
с государственными
образовательными
стандартами
| ГУО,
руководители ОУ
| | | | | | | | |
| - открытие на базе ДОУ:
- адаптивных групп
для 1-классников
(ДОУ N 9, 24, 25, 32);
- групп кратковременного
пребывания детей (ДОУ
N 4, 5, 9, 24, 31, 58,
59, 61);
- социальных групп
для детей
из малообеспеченных
семей (ДОУ N 19, 24, 31,
54)
|
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
| Соответствие содержания
образования территории
социальному заказу
| Руководители ОУ
| Местный
бюджет
| 50
| -
| 50
| 0
| -
| 0
| 0
|
| - создание базовых
экспериментальных
площадок:
- по внедрению
адаптивных
педагогических
технологий (ДОУ N 9, 31,
59; ОУ N 2, 11, 20,
школа пос. Азиатского)
| Ежегодно
| Готовность педагогов
к работе в новых условиях
| ГУО
| Местный
бюджет
| 50
| -
| 50
| 0
| -
| 0
| 0
|
| - по экологическому
воспитанию
(ДОУ N 4; ОУ N 3, 11,
21);
- по реализации курса
"Истоки" (ОУ N 1, 10,
21, 42)
| Ежегодно
Ежегодно
| | | | 0
| | | | | | 0
|
| - развитие системы
приемных семей
| Ежегодно
| Реабилитация детей
"группы риска"
| ГУО
| Местный
бюджет
| 1196
| 97
| 400
| 699
| -
| 0
| 0
|
| - организация летней
оздоровительной кампании
| Ежегодно
| Реализация права ребенка
на оздоровление и развитие
| ГУО,
руководители ОУ
| Местный
бюджет
| 5285,9
| 250
| 1000
| 1000
| 1088,3
| 1502
| 594,6
|
Областной
бюджет
| 3301,6
| | | | 789,0
| 0
| 1877,6
|
Средства ФСС
| 27072,3
| 6000
| 6000
| 3984
| 5204,4
| 5883,9
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
4.
| Создание комплекса
условий для развития
профессиональной
деятельности, повышения
социального статуса
педагогов:
| | Развитие профессиональной
компетентности
педагогических
и руководящих работников
| ГУО,
руководители ОУ
| | | | | | | | |
| - повышение квалификации
педагогических
и руководящих кадров
(ежегодно 120 чел.)
| Ежегодно
| Подготовка педагогов
в соответствии
с современными
требованиями
| ГУО,
руководители ОУ
| Местный
бюджет
| 50
| -
| 50
| 50
| -
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 373,1
| | | | 373,1
| 0
| 0
|
Внебюджетные
средства
| 75
| 50
| 50
| 50
| 50
| 0
| 25
|
| - переподготовка
учителей на смежные
специальности:
социальных педагогов,
психологов
| Ежегодно
| Создание условий
для психолого-
педагогического
сопровождения ребенка
| ГУО,
руководители ОУ
| Местный
бюджет
| 75
| -
| 25
| 25
| -
| 0
| 0
|
Внебюджетные
средства
| 75
| 25
| 25
| 25
| -
| 0
| 25
|
| - развитие методической
службы при ГУО
| Ежегодно
| обеспечение
научно-методического
сопровождения педагога
| ГУО
| Местный
бюджет
| 80
| -
| 50
| 50
| 30
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
5.
| Развитие
учебно-методических
условий повышения
качества образования:
| | Развитие содержания общего
и дополнительного
образования
| ГУО,
руководители ОУ
| | | | | | | | |
| - обеспечение ОУ
программными средствами,
медиатеками, доступом
в Интернет
| Ежегодно
| Создание условий
для развития
информационной
составляющей образования,
обеспечение доступности
электронных
образовательных ресурсов
для учащихся и педагогов
| | Местный
бюджет
| 300
| 100
| 200
| 0
| -
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 4135
| | | 1390
| -
| 2745
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
6.
| Развитие
материально-технических
условий образования:
| | Укрепление
материально-технической
базы образовательных
учреждений
| ГУО,
руководители ОУ
| | | | | | | | |
| - осуществление
мероприятий
по совершенствованию
оснащенности
образовательного
процесса
по направлениям:
| | | | | | | | | | | |
| - школьный автобус
- информатизация
образовательного
процесса
| 2005 -
2009
Ежегодно
| | | Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
Областной
бюджет
| 600
1145
500
1025
12482,4
| 100
450
625
625
| 500
400
| -
695
0
5750
| -
-
500
-
3124
| 0
0
0
0
2044
|
0
939,4
|
| - обеспечение спортивным
инвентарем
| Ежегодно
| | | Местный
бюджет
Внебюджетные
средства
Областной
бюджет
| 692
40
2401,2
| 100
20
| 50
20
| 542
0
1042
| -
-
830
| 0
0
0
| 0
0
529,2
|
| - школьная мебель
| 2008 -
2010 гг.
| | | Местный
бюджет
Областной
бюджет
| 0
5318,3
|
300
| |
3231
| -
1180
| 0
374
| 0
233,3
|
| - мягкий инвентарь
для детей-сирот
| 2005 г.,
2008 г.,
2010 г.
| | | Местный
бюджет
Областной
бюджет
| 256
100
| 256
100
| | | -
-
| 0
0
| 0
0
|
| - оборудование
пищеблоков
| 2007 -
2010
| | | Местный
бюджет
Областной
бюджет
| 100
2210
| | | 0
2210
| -
-
| 0
0
| 0
0
|
| - учебно-наглядные
пособия
- энергосбережение
| Ежегодно
Ежегодно
| | | Местный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
| 50
15122,6
3025
| -
50
-
| 50
250
| 0
83
| -
2543
-
| 0
820
0
| 0
2613,6
2775
|
| - осуществление
мероприятий
по обеспечению
противопожарной
безопасности в ОУ всех
типов и видов
| Ежегодно
| | | Местный
бюджет
Областной
бюджет
Внебюджетные
средства
| 5471,2
253,5
40
| -
20
| 3000
20
| 3000
0
| 1172
253,5
-
| 1216,2
0
0
| 0
0
0
|
| | | | | | | | | | | | |
| Всего
по главе:
| 95387,1
| 9338
| 13340
| 30208
| 17147,3
| 15091,7
| 10012,1
|
в том числе
местный
бюджет
| 20217,1
| 1598
| 7125
| 2175
| 2320,3
| 3224,8
| 3574
|
областной
бюджет
| 46842,7
| 1525
| -
| 24049
| 9092,6
| 5983
| 6193,1
|
федеральный
бюджет
| 500
| | | | 500
| 0
| 0
|
средства ФСС
| 27072,3
| 6000
| 6000
| 3984
| 5204,4
| 5883,9
| 0
|
внебюджетные
средства
| 755
| 215
| 215
| 0
| 30
| 0
| 245
|
| | | | | | | | |
| Глава 11. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
1.
| Выполнение целевых
программ
| | | | | | | | | | | |
1.1.
| Профилактика и лечение
артериальной гипертонии
в МО г. Кушва
на 2004 - 2008 годы
| 2004 -
2008
| Улучшение качества
оказания медицинской
помощи, снижение числа
осложнений артериальной
гипертонии
| МУЗ "ЦГБ"
| Местный
бюджет
| 458,35
| 30
| 425,9
| 37,8
| 2,45
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
1.2.
| О мерах
по предупреждению
распространения
заболеваний,
передаваемых половым
путем на 2004 - 2008
годы
| 2004 -
2008
| Стабилизация
эпидемиологической
ситуации по ЗППП, снижение
заболеваемости, уменьшение
риска неблагополучных
последствий урогенитальных
инфекций
| МУЗ "ЦГБ"
| Местный
бюджет
| 174,9
| 30
| 132,4
| 74,4
| 12,5
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
1.3.
| Вакцинопрофилактика
| 2001 -
2005
| Достижение высокого уровня
охвата населения города
профилактическими
прививками, снижение
заболеваемости населения
| МУЗ "ЦГБ"
| Местный
бюджет
| 1610
| 420
| -
| -
| 1190
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
1.4.
| Организация борьбы
с туберкулезом
в МО г. Кушва
на 2002 - 2005 годы
| 2002 -
2005
| Обеспечение наиболее
полного выявления больных
туберкулезом и их лечения;
стабилизация темпов роста
заболеваемости и
смертности от туберкулеза
| МУЗ "ЦГБ"
| Местный
бюджет
| 105,91
| 40
| -
| -
| 65,91
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
1.5.
| АнтиВИЧ/СПИД
| 2001 -
2005
| Замедление темпов
распространения ВИЧ,
уменьшение числа больных
| МУЗ "ЦГБ"
| Местный
бюджет
| 345,51
| 60
| -
| -
| 285,51
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
1.6.
| Здоровый ребенок
на 2005 - 2007 годы
| 2005 -
2007
| Снижение младенческой,
детской и подростковой
смертности;
снижение инвалидизации
детского населения
| МУЗ "ГДБ"
| Местный
бюджет
| 2295
| 70
| 2225
| | -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
2.
| Обеспечение сухими
адаптированными смесями
детей 1-го года жизни
| 2005 -
2010
| Обеспечение полноценного
сбалансированного питания
детей 1-го года жизни,
находящихся
на искусственном
вскармливании. Обеспечение
социальных гарантий
| МУЗ "ГДБ"
| Областной
бюджет
| 1095
| -
| -
| -
| 635
| 460
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
3.
| Обеспечение жидкими
и пастообразными смесями
детей до 2-х лет
| 2005 -
2010
| Обеспечение полноценного
сбалансированного питания
детей 1 - 2-го года жизни,
находящихся
на искусственном
вскармливании. Обеспечение
социальных гарантий
| МУЗ "ГДБ"
| Местный
бюджет
| 700
| 700
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 4000
| | | | | 4000
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
4.
| Бесплатное
протезирование
| 2005 -
2010
| Обеспечение социальных
гарантий ветеранам и
инвалидам, согласно
Закону "О ветеранах" и
"Инвалидах"
| МУ
"Стоматологическая
поликлиника",
МЛПУ "ГБ N 4"
| Областной
бюджет
| 3728
| 1220
| -
| -
| 1328
| 1180
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
5.
| Обеспечение
лекарственными
средствами больных
с социально значимыми
заболеваниями
(туберкулез, сахарный
диабет, психические
больные)
| 2005 -
2010
| Жизнеобеспечение больных
сахарным диабетом,
туберкулезом
и психическими
заболеваниями, а также
обеспечение социальной
безопасности населения
города от психически
больных людей и снижение
риска распространения
заболеваемости
туберкулезом среди
населения города
| МУЗ "ЦГБ"
| Областной
бюджет
| 2418
| -
| -
| -
| -
| 2418
| 0
|
6.
| Капитальный ремонт
старого здания
по ул. Кузьмина, 48,
его реконструкция
в соответствии
с санитарными нормами
и правилами
для размещения в нем
медицинских служб
| 2005 -
2006
| Рациональное размещение
стационарных отделений
больницы
и их приближенность
к реанимационно-
анестезиологическому
отделению
| Администрация
МО г. Кушва
| Областной
бюджет
| 34000
| 17000
| 17000
| -
| -
| 0
| 0
|
7.
| Достройка пристроя
к поликлинике N 1 МУЗ
ЦГБ, введение его
в эксплуатацию
| 2006 -
2007
| Концентрация амбулаторно-
поликлинической помощи,
в том числе
специализированной в одном
здании для обеспечения
системы контроля реестров
медпомощи и выписывания
льготных рецептов через
ЭВМ
| Администрация
МО г. Кушва
| Местный
бюджет
| 5000
| -
| 5000
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
8.
| Капитальный ремонт
здания
туберкулезно-легочного
отделения МУЗ ЦГБ
| 2006
| Обеспечение санитарно-
эпидемиологического режима
отделения инфекционного
профиля, предотвращение
закрытия
туберкулезно-легочного
отделения
| МУЗ "ЦГБ"
| Местный
бюджет
| 1300
| -
| 1300
| -
| -
| 0
| 0
|
9.
| Строительство пристроя
к детской поликлинике
для размещения
реабилитационного
отделения и кабинетов
для работы с беременными
женщинами
| 2006 -
2007
| Обеспечение санитарно-
эпидемиологического режима
в поликлинике, а также
условий для работы
с беременными женщинами
и детьми 1-года жизни
по программе "Сонатал"
и "Интоника"
| МУЗ "ДГБ"
| Местный
бюджет
| 1500
| -
| 1500
| 0
| -
| 0
| -
|
| | | | | | | | | | | | |
10.
| Капитальный ремонт
помещений
для микробиологической
лаборатории
| 2006
| Обеспечение условий
диагностики инфекционных
заболеваний с определением
возбудителя болезни,
обеспечение бакконтроля
медицинских учреждений
| МУЗ "ДГБ"
| Местный
бюджет
| 75
| -
| 75
| -
| -
| 0
| 0
|
11.
| Переоборудование
помещений для сушки
белья в МУЗ "Детская
городская больница"
| 2006
| Обеспечение санитарно-
эпидемиологических условий
в медицинском учреждении,
имеющем инфекционное
отделение и отделение
патологии новорожденных
| МУЗ "ДГБ"
| Местный
бюджет
| 100
| -
| 100
| -
| -
| 0
| 0
|
12.
| Приобретение
оборудования для работы
микробиологической
лаборатории
(согласно Перечню)
| 2006
| Обеспечение лицензионных
условий микробиологической
лаборатории, введение
в эксплуатацию
микробиологической
лаборатории
| МУЗ "ДГБ"
| Местный
бюджет
| 2210,3
| -
| 880
| -
| 1330,3
| -
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
13.
| Приобретение
электрокардиографов
переносных для отделений
медицинских учреждений
| 2005 -
2010
| Обеспечение условий
для быстрой диагностики
патологии со стороны
сердца у постели больного
и в условиях скорой
медицинской помощи
| МУЗ "ЦГБ",
МУЗ "ДГБ",
МЛПУ "ГБ N 4"
| Местный
бюджет
| 357,3
| -
| 95
| 33
| 46,9
| 82,7
| 99,7
|
| | | | | | | | | | | | |
14.
| Приобретение ЭВМ
для создания электронной
картотеки участков,
а также ведения
стационарных больных
с обеспечением связи
внутри сети
| 2005 -
2010
| Контроль реестров, выписки
льготных рецептов,
обеспечение
диспансеризации населения
МО г. Кушва
| МУЗ "ЦГБ",
МУЗ "ДГБ",
МЛПУ "ГБ N 4"
| Местный
бюджет
| 140
| -
| 140
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
15.
| Программное обеспечение
ведения электронной
картотеки с возможностью
формирования выписок
и статистических данных
| 2005 -
2010
| Контроль реестров, выписки
льготных рецептов,
обеспечение
диспансеризации населения
МО г. Кушва
| МУЗ "ЦГБ",
МУЗ "ДГБ",
МЛПУ "ГБ N 4"
| Местный
бюджет
| 56
| -
| 45
| 0
| -
| 0
| 11
|
| | | | | | | | | | | | |
16.
| Приобретение нового
и замена устаревшего
оборудования
в физкабинеты
| 2005 -
2010
| Обеспечение лицензионных
условий
физиотерапевтических
кабинетов, оказание
лечебной
и реабилитационной
медицинской помощи больным
МО г. Кушва
| МУЗ "ЦГБ",
МУЗ "ДГБ",
МЛПУ "ГБ N 4",
МУ
"Стоматологическая
поликлиника"
| Местный
бюджет
| 170
| -
| 170
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
17.
| Приобретение санитарного
автотранспорта
| 2006 -
2008
| Обеспечение скорой
и неотложной медицинской
помощи населению МО
г. Кушва, обеспечение
хозяйственных нужд
медицинских учреждений
| МУЗ "ЦГБ",
МУЗ "ДГБ",
МЛПУ "ГБ N 4"
| Местный
бюджет
| 405
| -
| 405
| 0
| -
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 1569
| | | 1569
| | 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
18.
| Приобретение компьютеров
для скорой медицинской
помощи и внедрение
программного комплекса
"АДИС" -
автоматизированной
системы диспетчерской,
справочной
и статистической служб
ССМП - 2 шт.
| 2006
| Обеспечение системы
контроля за работой скорой
медицинской помощи,
а также формирование базы
данных и оперативных
сведений, в том числе
в условиях ЧС
| МУЗ "ЦГБ",
МЛПУ "ГБ N 4"
| Местный
бюджет
| 100
| -
| 100
| -
| -
| 0
| 0
|
19.
| Приобретение
энцефалографа
| 2006
| Обеспечение диагностики
больных
с черепно-мозговыми
травмами, заболеваниями
центральной нервной
системы, сосудистой
системы
| МУЗ "ЦГБ"
| Местный
бюджет
| 232,5
| -
| 232,5
| -
| -
| 0
| 0
|
20.
| Приобретение
оборудования
для интенсивной терапии
| 2006 -
2007
| Обеспечение условий
оказания медицинской
помощи на интенсивном
этапе по жизненным
показаниям
| МУЗ "ЦГБ",
МУЗ "ДГБ",
МЛПУ "ГБ N 4"
| Местный
бюджет
| 1626
| -
| 353
| 1273
| -
| 0
| 0
|
21.
| Развитие первичной
медико-санитарной помощи
населению Кушвинского
городского округа
(строительство общих
врачебных практик)
| 2007 -
2008
| Приближение медицинской
помощи населению жителям
городского округа,
улучшение ее качества
| | Местный
бюджет
| 25456
| | | 1330,6
| 21625,4
| 2500
| 0
|
Областной
бюджет
| 54037,3
| | | 21037,3
| 33000
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
22.
| Проектирование и
реконструкция
рентгенкабинета
| 2008
| Улучшение условий
проведения исследований
| МЛПУ "ГБ N 4"
| Местный
бюджет
| 1484,27
| | | | 1484,27
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
23.
| Реконструкция
поликлиники для узких
специалистов
| 2008
| Концентрация амбулаторно-
поликлинической помощи
(специализированной)
| МУЗ "ЦГБ",
МЛПУ "ГБ N 4"
| Местный
бюджет
| 5586,25
| | | | 5586,25
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 1185,0
| | | | 1185,0
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
| Всего
по главе
| 153520,59
| 19570
| 30178,8
| 30792,4
| 67777,49
| 10640,7
| 110,7
|
в том числе:
местный
бюджет
| 51488,29
| 1350
| 13178,8
| 2636,6
| 31629,49
| 2582,7
| 110,7
|
областной
бюджет
| 102032,3
| 18220
| 17000
| 24407,5
| 36148
| 8058
| 0
|
| | | | | | | | |
| Глава 12. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
|
1.
| Содействие
трудоустройству
и занятости молодежи
| 2005 -
2010
| Развитие системы занятости
несовершеннолетних граждан
в свободное от учебы
время. Снижение уровня
социальной напряженности,
связанной
с безнадзорностью,
безработицей
| КДМ,
МБТ, МТ ЦЗН,
Руководители
учреждений, предприятий, ЖКХ
| Всего
| 8628,8
| 1683
| 2137
| 1515
| 1577,2
| 1566,6
| 150
|
Местный
бюджет
| 3755
| 500
| 743
| 800
| 856
| 856
| 0
|
Областной
бюджет
| 68
| 10
| 10
| 11
| 18,5
| 18,5
| 0
|
Федеральный
бюджет
| 3548,8
| 822
| 1014
| 528
| 517,7
| 667,1
| 0
|
Служба
заказчика
| 581
| 281
| 300
| 0
| -
| 0
| 0
|
Средства
предприятий
| 676
| 70
| 70
| 176
| 185
| 25
| 150
|
| | | | | | | | | | | | |
2.
| Государственная
поддержка деятельности
детских и молодежных
общественных
объединений:
| | Формирование гражданской
ответственности среди
молодежи
| | Всего
| 3163
| 310
| 2180
| 673
| 198
| 2
| 0
|
Местный
бюджет
| 2105
| 110
| 1600
| 473
| 120
| 2
| 0
|
Областной
бюджет
| 158
| -
| 80
| 0
| 78
| 0
| 0
|
Средства ФСС
| 900
| 200
| 500
| 200
| -
| 0
| 0
|
| - реализация проекта
молодежного
самоуправления
| 2005 -
2010
| Поддержка молодежных
инициатив, создание
условий для проявления
социальной активности
молодежи
| КДМ, ГУО,
| Средства ФСС
| 900
| 200
| 500
| 200
| 78,1
| 0
| 0
|
| - проведение конкурса
проектов (программ)
детских и молодежных
общественных организаций
| 2006 -
2010
| Поддержка молодежных
инициатив, создание
условий для проявления
социальной активности
молодежи
| КДМ
| Местный
бюджет
| 200
| -
| 100
| 0
| 100
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 158
| -
| 80
| 0
| -
| 0
| 0
|
| - создание молодежного
центра правовой культуры
| 2006
| Повышение правовой
культуры молодежи
| КДМ
| Местный
бюджет
| 1000
| -
| 1000
| -
| -
| 0
| 0
|
| - проведение акций,
мероприятий среди
молодежи с целью
привлечения к активной
жизненной позиции
| 2005 -
2010
| Содействие подготовке
кадров лидеров
общественного молодежного
движения
| КДМ,
Молодежная мэрия,
Молодежный
парламент
| Местный
бюджет
| 905
| 110
| 500
| 273
| 20
| 2
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
3.
| Гражданско-
патриотическое
воспитание молодежи:
| 2005 -
2010
| Подготовка допризывной
молодежи к службе
в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
Повышение интереса
молодежи к изучению
знаменательных событий
истории своей Родины,
воспитание уважения
к подвигам защитников
Отечества. Создание
условий для развития
творческого потенциала
молодежи, популярной среди
молодежи патриотической
песни
| КДМ,
руководители учреждений
| Всего
| 2200,5
| 516
| 965
| 86
| 160
| 388,5
| 85
|
Местный
бюджет
| 1290,5
| 91
| 530
| 61
| 160
| 388,5
| 60
|
Областной
бюджет
| 470
| 250
| 220
| 0
| -
| 0
| 0
|
Федеральный
бюджет
| 10
| -
| 10
| 0
| -
| 0
| 0
|
Спонсорские
средства
| 120
| 35
| 45
| 15
| -
| 0
| 25
|
Средства ФСС
| 220
| 100
| 120
| 0
| -
| 0
| 0
|
Средства
от оказания
платных услуг
| 50
| 20
| 20
| 10
| -
| 0
| 0
|
Средства
предприятий
| 40
| 20
| 20
| 0
| -
| 0
| 0
|
| - содействие
деятельности
оборонно-спортивного
оздоровительного лагеря
в МО г. Кушва
| 2005 -
2010
| КДМ,
руководители учреждений
| Всего
| 961,6
| 200
| 270
| 29
| 30
| 372,6
| 60
|
Местный
бюджет
| 561,6
| 20
| 60
| 29
| 30
| 372,6
| 50
|
Областной
бюджет
| 170
| 80
| 90
| 0
| -
| 0
| 0
|
Спонсорские
средства
| 10
| -
| -
| -
| -
| 0
| 10
|
Средства ФСС
| 220
| 100
| 120
| 0
| -
| 0
| 0
|
| - организация
мероприятий посвященных
юбилейным и памятным
событиям военной истории
Отечества
| 2005 -
2010
| КДМ,
руководители учреждений
| Всего
| 382,9
| 113
| 200
| 12
| 30
| 2,9
| 25
|
Местный
бюджет
| 177,9
| 13
| 120
| 12
| 30
| 2,9
| 0
|
Областной
бюджет
| 130
| 80
| 50
| 0
| -
| 0
| 0
|
Спонсорские
средства
| 75
| 20
| 30
| -
| -
| 0
| 25
|
| - организация
мероприятий:
марафон
военно-патриотической
песни "И сердце словно
колокол в груди",
фестивали, конкурсы,
Дни призывника,
военно-спортивные игры
| 2005 -
2010
| КДМ,
руководители учреждений
| Всего
| 348
| 45
| 205
| 35
| 40
| 13
| 10
|
Местный
бюджет
| 223
| -
| 150
| 10
| 40
| 13
| 10
|
Областной
бюджет
| 30
| 10
| 20
| 0
| -
| 0
| 0
|
Спонсорские
средства
| 45
| 15
| 15
| 15
| -
| 0
| 0
|
Средства
от оказания
платных услуг
| 50
| 20
| 20
| 10
| -
| 0
| 0
|
| - укрепление
материально-технической
базы профильных клубов
| 2005 -
2010
| КДМ,
руководители учреждений
| Всего
| 258
| 58
| 140
| 10
| 50
| 0
| 0
|
Местный
бюджет
| 218
| 58
| 100
| 10
| 50
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 30
| -
| 30
| 0
| -
| 0
| 0
|
Федеральный
бюджет
| 10
| -
| 10
| 0
| -
| 0
| 0
|
| - организация
военно-мемориальной
работы
| 2005 -
2010
| Формирование личности
молодого человека через
поисково-исследовательскую
работу
по военно-исторической
тематике
| КДМ,
руководители учреждений
| Всего
| 260
| 100
| 150
| 0
| 10
| 0
| 0
|
Местный
бюджет
| 110
| -
| 100
| 0
| 10
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 110
| 80
| 30
| 0
| -
| 0
| 0
|
Средства
предприятий
| 40
| 20
| 20
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
4.
| Поддержка молодых семей:
| 2005 -
2010
| | КДМ, руководители
клубов молодых
семей
| | | | | | | | |
| - организация работы
клубов "Молодая семья";
проведение конкурсов,
фестивалей, слетов,
спартакиад с участием
клубов молодых семей
| 2005 -
2010
| Пополнение клубов новыми
семьями. Поддержка
инициатив родителей.
Поднятие престижа здоровой
семьи
| КДМ, руководители
клубов молодых семей
| Всего
| 431,6
| 20
| 150
| 41
| 86
| 17
| 117,6
|
Местный
бюджет
| 300,6
| 15
| 100
| 41
| 60
| 17
| 67,6
|
Областной
бюджет
| 46
| -
| 20
| 0
| 26
| 0
| 0
|
Средства
предприятий
| 85
| 5
| 30
| 0
| -
| 0
| 50
|
| | | | | | | | | | | | |
5.
| Выполнение плана
мероприятий
по обеспечению
противопожарной
безопасности
в учреждениях
| 2005 -
2010
| Повышение уровня
безопасности в учреждениях
сферы молодежной политики,
обеспечение безопасности
жизни и здоровья граждан,
сохранности муниципального
имущества
| Руководители
учреждений
| Всего
| 859
| 100
| 500
| 0
| 160
| 99
| 0
|
Местный
бюджет
| 859
| 100
| 500
| 0
| 160
| 99
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
6.
| Развитие системы
учреждений, работающих
с подростками
и молодежью по месту
жительства
| 2005 -
2010
| Создание условий
для развития творческого
потенциала молодежи
и ее социализации.
Приблизить спектр услуг
к месту жительства
| КДМ
| Всего
| 2177
| 15
| 600
| 0
| 962
| 600
| 0
|
Местный
бюджет
| 1196
| 15
| 600
| 0
| 481
| 100
| 0
|
Областной
бюджет
| 981
| -
| -
| 0
| 481
| 500
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
7.
| Ремонт спортивных
площадок по месту
жительства
| 2005 -
2010
| Снижение криминогенной
напряженности в молодежной
среде за счет улучшения
физкультурно-спортивной
и оздоровительной работы
по месту жительства
| КФКС и Т,
МУП "Служба
заказчика"
| Областной
бюджет
| 515
| | | 256
| | 0
| 0
|
Местный
бюджет
| 256
| -
| 40
| 310
| 325
| 0
| 40
|
Средства
предприятий
| 676
| | | 676
| | 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
8.
| Капитальный ремонт
бассейна Спорткомплекса
"Синегорец"
| 2005
| Сохранение, развитие
и эффективное
использование
материально-спортивной
базы
| КФКС и Т,
Администрация МО г. Кушва
| Всего
| 6193,5
| 3200
| -
| 2446
| 547,5
| 0
| 0
|
Местный
бюджет
| 2547,5
| 2000
| -
| -
| 547,5
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 3646
| 1200
| -
| 2446
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
9.
| Организация
физкультурно-спортивных
мероприятий, спортивных
праздников, спартакиад
| 2005 -
2010
| Формирование у населения
навыков здорового образа
жизни, воспитание
осознанной потребности
в физическом совершенстве
| КФКС и Т
| Всего
| 5573,6
| 290
| 540
| 0
| 1470
| 1573,6
| 1700
|
Местный
бюджет
| 5343,6
| 250
| 500
| 0
| 1420
| 1523,6
| 1650
|
Спонсорская
помощь
| 230
| 40
| 40
| 0
| 50
| 50
| 50
|
| | | | | | | | | | | | |
10.
| Строительство беговой
дорожки Спорткомплекса
"Горняк"
| 2005 -
2007
| Увеличение числа
занимающихся спортом
| КФКС и Т
| Местный
бюджет
| 150
| -
| -
| 150
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
11.
| Замена пола в спортивном
зале Спорткомплекса
"Горняк"
| 2007
| Улучшение условий
для занятия физкультурой
и спортом
| КФКС и Т
| Местный
бюджет
| 124
| -
| -
| 124
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
12.
| Строительство
спортивно-массового
центра (крытый корт)
| 2005 -
2010
| Увеличение числа детей
и подростков, занимающихся
спортом и физической
культурой. Оздоровление
детского и юношеского
населения
| КФКС и Т,
Администрация МО г. Кушва
| Всего
| 3997,7
| 200
| 3750
| 0
| -
| 0
| 47,7
|
Местный
бюджет
| 2025,7
| 200
| 1800
| 0
| -
| 0
| 25,7
|
Областной
бюджет
| 0
| -
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
Федеральный
бюджет
| 1800
| -
| 1800
| 0
| -
| 0
| 0
|
Другие
источники
| 172
| -
| 150
| 0
| -
| 0
| 22
|
| | | | | | | | | | | | |
13.
| Художественное
образование
| 2005 -
2010
| | Комитет
по культуре, директора
образовательных
учреждений
| Всего
| 1791,3
| -
| 935
| 330,3
| 391
| 55
| 80
|
Местный
бюджет
| 1682
| -
| 880
| 276
| 391
| 55
| 80
|
Областной
бюджет
| 54,3
| | | 54,3
| -
| 0
| 0
|
Внебюджетные
средства
| 55
| -
| 55
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
13.1.
| Поддержка молодых
дарований:
| Ежегодно
| | Комитет
по культуре,
директора
образовательных
учреждений
| | | | | | | | |
| - Фестиваль детского
художественного
творчества
| Ежегодно
| Реализация направления
будет содействовать
динамичному развитию
художественного
образования и воспитания,
активизирует детское художественное творчество
| Комитет
по культуре,
директора
образовательных
учреждений
| Местный
бюджет
| 125
|
-
| 20
| 0
| 30
| 35
| 40
|
| - Фестиваль детского
музыкального творчества
| Ежегодно
| Комитет
по культуре,
директора
образовательных
учреждений
| Местный
бюджет
| 110
|
-
| 20
| 0
| 30
| 20
| 40
|
| - Премии главы города
молодым талантам
| Ежегодно
| Реализация направления
будет содействовать
динамичному развитию
художественного
образования и воспитания,
активизирует детское художественное творчество
| Комитет
по культуре,
директора
образовательных
учреждений
| Местный
бюджет
| 15
| -
| 15
| 0
| -
| 0
| 0
|
| - Премии Комитета
по культуре "За лучшую
педагогическую работу"
| Ежегодно
| Комитет
по культуре,
директора
образовательных
учреждений
| Местный
бюджет
| 10
| -
| 10
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
13.2.
| Реализация программы
"Духовой оркестр"
г. Кушва,
п. Баранчинский
| 2005 -
2007
| Комитет
по культуре,
директора
образовательных
учреждений
| Местный
бюджет
| 807
200
| -
| 200
| 276
| 331
-
| -
| 0
0
|
| | | | | | | | | | | | |
13.3.
| Обновление содержания
образования на основе
введения новых
образовательных программ
(отделений):
| 2006 -
2010
| Комитет
по культуре,
директора
образовательных
учреждений
| Местный
бюджет
| 0
| -
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
| - Компьютерные
технологии
КДМШ
КДШИ N 1
| 2006 -
2010
| Комитет
по культуре,
директора
образовательных
учреждений
| Местный
бюджет
|
125
125
|
-
-
|
125
125
|
125
125
| |
0
0
|
0
0
|
| - Театральные отделения
КДМШ
КДШИ N 2
| 2006 -
2010
| Комитет
по культуре,
директора
образовательных
учреждений
| Местный
бюджет
|
30
30
|
-
-
|
30
30
|
30
30
| |
0
0
|
0
0
|
| Художественная
роспись, керамика БДШИ
| 2006 -
2010
| Комитет
по культуре,
директора
образовательных
учреждений
| Местный
бюджет
| 20
| -
| 2
| 50
| -
| 0
| 0
|
| Оборудование классов:
- печатная графика
- дизайн одежды
- керамика
| 2005 -
2009
| Комитет
по культуре,
директора
образовательных
учреждений
| Местный
бюджет
| 20
| -
| 20
| 20
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
13.4.
| Создание и оснащение
выставочных залов:
художественного
отделения КДШИ N 1
художественного
отделения БДШИ
| 2005 -
2008
| Комитет
по культуре,
директора образовательных
учреждений
| Местный
бюджет
| 15
| -
| 15
| 0
| -
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 54,3
| | | 54,3
| -
| 0
| 0
|
Внебюджетные
средства
| 15
| -
| 15
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
13.5.
| Создание оркестровой
школы русских народных
инструментов
| 2005 -
2010
| Комитет
по культуре,
директора образовательных
учреждений
| Местный
бюджет
| 50
| -
| 50
| 0
| -
| 0
| 0
|
Внебюджетные
средства
| 40
| -
| 40
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
14.
| Библиотечное дело
| | | | Всего
| 349,5
| -
| 349,5
| 0
| -
| 0
| 0
|
Местный
бюджет
| 319,5
| -
| 319,5
| 0
| -
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 30
| -
| 30
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
14.1.
| Создание на базе
Центральной городской
библиотеки (МУК КБИЦ)
центра "Виртуальная
справка"
| 2006 -
2008
| 1. Сделать ЦГБ "сердцем"
местного сообщества.
2. Оперативная
информационная помощь
| Директор МУК КБИЦ
| Местный
бюджет
| 120
| -
| 120
| 0
| -
| 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 30
| -
| 30
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
14.2.
| Реализация программы
"Детская библиотека -
информационный центр
по проблемам детства"
| 2006 -
2008
| Реализация права детей
и юношества на доступ
к информации
для осуществления
социальных,
гуманистических задач.
Обеспечение свободного
доступа потребителей
к информации о проблемах
детства и юношества
| Заведующий детской
библиотеки
| Местный
бюджет
| 40
| -
| 0
| 40
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
14.3.
| Реализация программы
"Детская N 1 -
центр семейного чтения"
| 2006 -
2009
| Сотрудничество детей
и взрослых через книгу
и общение
| Заведующий
библиотекой N 1
| Местный
бюджет
| 10
| -
| 10
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
14.4.
| Реализация проекта
"Библиотека N 3 - музей
(пос. ст. Азиатская)
| 2006 -
2009
| Воспитание патриотизма,
любви к родному краю
| Заведующий
библиотекой N 3
| Местный
бюджет
| 25
| -
| 25
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
14.5.
| Реализация проекта
"Библиотечно-
информационный центр
п. Баранчинского"
| 2006 -
2008
| Развитие информационной
культуры пользователей
п. Баранчинского
| Заведующий
библиотекой
п. Баранчинского
| Местный
бюджет
| 50
| -
| 50
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
14.6.
| Реализация городской
программы "Литературное
наследие Кушвы"
| 2005 -
2009
| Воспитание в жителях
МО эстетического
мироощущения, чувства
гордости и патриотизма.
Удовлетворение значительно
возросшего читательского
интереса к литературе
местных авторов. Ежегодное
издание литературных
сборников кушвинских
авторов
| | Местный
бюджет
| 74,5
| -
| 74,5
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
15.
| Культурное наследие
города
| 2005 -
2010
| | | Всего
| 320
| -
| 320
| 0
| -
| 0
| 0
|
Местный
бюджет
| 320
| -
| 320
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
15.1.
| Создание новой музейной
экспозиции
| 2006 -
2009
| Активизация работы музея,
совершенствование
| Комитет
по культуре
| Местный
бюджет
| 300
| -
| 300
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | экспозиционно-выставочной,
научно-просветительской
деятельности
| Кушвинский городской музей
| | | | | | | | |
15.2.
| Организация выставок
| 2005 -
2010
| Местный
бюджет
| 20
| -
| 20
| 0
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
16.
| Культурно-досуговая
деятельность, народное
художественное
творчество
| 2005 -
2010
| | | Всего
| 5504,3
| 1400
| 175
| | 1733,3
| 1389
| 807
|
Местный
бюджет
| 5414,3
| 1355
| 135
| | 1733,3
| 1384
| 807
|
Спонсорская
помощь
| 90
| 45
| 40
| | -
| 5
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
16.1.
| Проведение фестивалей
| | | | | | | | | | | |
| - проведение городского
фестиваля молодежного
творчества
"Зеркало века"
| Ежегодно
| Выявление и поддержка
талантливой молодежи
| Комитет
по культуре,
ГЦК и Д, Комитет по делам молодежи,
городское
управление
образованием
| Местный
бюджет
| 130
| 10
| 25
| | 25
| 35
| 35
|
Спонсорская
помощь
| 10
| 5
| 5
| | -
| 0
| 0
|
| - региональный турнир
по бальным танцам
"Грация города"
| Ежегодно
| Поддержка одаренных детей
в сфере хореографического
творчества
| Комитет
по культуре,
ГЦК и Д
| Местный
бюджет
| 80
| 10
| 15
| | 15
| 20
| 20
|
Спонсорская
помощь
| 15
| 5
| 5
| | -
| 5
| 0
|
| - Всероссийский
фестиваль детских
цирковых коллективов
"Сияние маленьких звезд"
| Один раз
в 2
года:
2005,
2007,
2009
| | Комитет
по культуре,
ГЦК и Д
| Местный
бюджет
| 0
| -
| -
| | -
| 0
| 0
|
Спонсорская
помощь
| 15
| 15
| -
| | -
| 0
| 0
|
| - фестиваль национальных
культур "Содружество"
| Один
раз в 2
года:
2006,
2008,
2010
| Поддержка и развитие
национальных культур
| Комитет
по культуре,
ГЦК и Д
| Местный
бюджет
| 32
| 12
| 20
| -
| -
| 0
| 0
|
Спонсорская
помощь
| 10
| -
| 10
| -
| -
| 0
| 0
|
| - музыкально-
литературный фестиваль
"Стихов и песен
город мой достоин"
| Один
раз в 3
года:
2005,
2008
| | Комитет
по культуре,
ГЦК и Д
| Местный
бюджет
| 0
| -
| -
| -
| -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
16.2.
| Городская выставка
фотолюбителей
| Ежегодно
| | Комитет
по культуре,
ГЦК и Д
| Местный
бюджет
| 25
| -
| 25
| | -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
16.3.
| Конкурсы
профессионального
мастерства
"Город мастеров"
| Ежегодно
| | Комитет
по культуре,
ГЦК и Д
| Местный
бюджет
| 30
| -
| 30
| | -
| 0
| 0
|
Спонсорская
помощь
| 40
| 20
| 20
| | -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
16.4.
| Кушвинские театральные
сезоны
| Ежегодно
| | Комитет
по культуре,
ГЦК и Д
| Местный
бюджет
| 15
| -
| 15
| | -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
16.5.
| Реализация мероприятий
по поддержке
культурно-досуговой
деятельности:
- социально значимые
праздники;
- День города;
- снежный городок
| Ежегодно
| Увеличение охвата
населения
культурно-досуговой
деятельностью, развитие
и внедрение современных
моделей досуговой
деятельности
| Комитет
по культуре
| Местный
бюджет
| 511
| 18
| -
| -
| -
| 311
| 511
|
3843,3
| 1000
| -
| -
| 1693,3
| 730
| 420
|
738
| 300
| -
| -
| -
| 288
| 150
|
| | | | | | | | | | | | |
16.6.
| Поддержка и развитие
концертной, выставочной
деятельности
образовательных
учреждений, проведение
филармонических
концертов
| 2005 -
2010
| Поддержка одаренных детей
в сфере музыки, живописи,
возрождение духовности
| Комитет
по культуре,
Учреждения
художественного
образования детей
| Местный
бюджет
| 10
| 5
| 5
| | -
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
| Всего
по главе
| 42910,8
| 7734
| 12641,5
| 9835,3
| 7610
| 5690,7
| 2987,3
|
Местный
бюджет
| 27947,7
| 4636
| 8067,5
| 2995
| 6253,8
| 4425,1
| 2690,3
|
Областной
бюджет
| 5709,3
| 1460
| 360
| 5235,3
| 603,5
| 518,5
| 0
|
Федеральный
бюджет
| 5358,8
| 822
| 2824
| 528
| 517,7
| 667,1
| 0
|
Средства
предприятий
| 1477
| 95
| 120
| 852
| 185
| 25
| 200
|
Средства ФСС
| 1120
| 300
| 620
| 200
| -
| 0
| 0
|
Служба
заказчика
| 581
| 281
| 300
| 0
| -
| 0
| 0
|
Спонсорские
средства
| 440
| 120
| 125
| 15
| 50
| 55
| 75
|
Средства
от оказания
платных услуг
| 50
| 20
| 20
| 10
| -
| 0
| 0
|
Внебюджетные
средства
| 55
| -
| 55
| 0
| -
| 0
| 0
|
Другие
источники
| 172
| -
| 150
| 0
| -
| 0
| 22
|
| | | | | | | | |
| Глава 13. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
|
1.
| Реализация
Федерального закона
N 122-ФЗ от 22.08.04
| 2005 -
2010
| Предоставление льгот
инвалидам и ветеранам
| УСЗН г. Кушва,
предприятия связи,
предприятия ЖКХ, автотранспортные
предприятия
| Федеральный
бюджет
| 0
| | | | | 0
| 0
|
Областной
бюджет
| 9232,1
| | | | | 9232,1
| 0
|
2.
| Реализация
Областных законов:
- N 190-ОЗ от 25.11.04
"О социальной поддержке
ветеранов
в Свердловской области";
- N 191-ОЗ от 25.11.04
"О социальной поддержке
реабилитированных лиц,
признанных пострадавшими
от политических
репрессий,
в Свердловской области"
| 2005 -
2010
| Предоставление льгот
категориям граждан,
обозначенным в законе.
Предоставление
транспортных льгот.
Предоставление компенсаций
за санаторно-курортное
лечение. Обеспечение
санаторно-курортными
путевками
| УСЗН
г. Кушвы
| Областной
бюджет
| 47065,1
| | | 4915
| 6633,1
| 35517,0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
3.
| Реализация
Федерального закона
N 1244-1 от 12.05.1991
"О социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС"
| 2005 -
2010
| Предоставление льгот
гражданам подвергшимся
радиации. Обеспечение
санаторно-курортными
путевками. Предоставление
компенсационных выплат
(проезд, питание,
санаторно-курортное
лечение)
| УСЗН
г. Кушва,
предприятия связи,
предприятия ЖКХ,
автотранспортные
предприятия
| Федеральный
бюджет
| 893,4
| | | 647
| 246,4
| 0
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
4.
| Реализация
Областного закона
N 168-ОЗ от 22.11.04
| 2005 -
2010
| Оказание адресной
социальной помощи
малообеспеченным гражданам
| УСЗН
г. Кушвы
| Областной
бюджет
| 35285,6
| 1000
| -
| 11588
| -
| 20062,8
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
5.
| Реализация
Областных законов:
- N 204-ОЗ от 14.12.04
"О ежемесячном пособии
на ребенка";
- N 205-ОЗ от 14.12.04
"О ежемесячном пособии
опекуну (попечителю)
на содержание ребенка";
- N 28-ОЗ от 23.10.95
"О защите прав ребенка"
| 2005 -
2010
| Назначение и выплата
пособий, предоставление
льгот на проезд.
Профилактика
безнадзорности
и беспризорности
несовершеннолетних.
Оказание помощи семье
| УСЗН
г. Кушвы
| Областной
бюджет
| 133945,6
| 14890
| -
| 30683
| 38563,4
| 49809,2
| 0
|
| | | | | | | | | | | | |
6.
| Реализация Указа
Президента РФ "О мерах
по социальной поддержке
многодетных семей"
| 2005 -
2010
| Предоставление льгот
категориям граждан,
обозначенным законом
| УСЗН
г. Кушва
| Областной
бюджет
| 1444,1
| 200
| -
| -
| -
| 1244,1
| 0
|
7.
| Реализация программы
содействия занятости
населения муниципального
образования
| 2005 -
2010
| | | | | | | | | | |
| Численность участников
профессионального
обучения безработных
граждан
| 2005 -
2010
| Выполнение плановых
показателей
| Кушвинский
МТ ЦЗН
| Федеральный
бюджет
| 6432,2
| 448,6
| 515,8
| 627,4
| 518,9
| 771,9
| 3549,6
|
| Оказание
профориентационного
содействия
и психологической помощи
| 2005 -
2010
| Выполнение плановых
показателей
| Кушвинский
МТ ЦЗН
| Федеральный
бюджет
| 150,5
| 22,3
| 25,6
| 34
| 4,5
| 14,6
| 49,5
|
| Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте
14 до 18 лет
| 2005 -
2010
| Выполнение плановых
показателей
| Кушвинский
МТ ЦЗН
| Всего
| 8267,6
| 1158,5
| 2137,7
| 0
| 1570
| 1544,9
| 1856,5
|
Местный
бюджет
| 4138,3
| 500
| 1043,3
| 0
| 800
| 856
| 939
|
Областной
бюджет
| 60,5
| 13,5
| 10
| 0
| 18,5
| 0
| 18,5
|
Федеральный
бюджет
| 3622,5
| 570
| 1014,4
| 0
| 566,5
| 663,9
| 807,7
|
Средства
работодателей
| 446,3
| 75
| 70
| 0
| 185
| 25
| 91,3
|
| Организация общественных
работ
| 2005 -
2010
| Выполнение плановых
показателей
| Кушвинский
МТ ЦЗН
| Всего
| 3933,3
| 560,5
| 633,7
| 371,5
| 479,6
| 524,7
| 1363,3
|
Местный
бюджет
| 1356,6
| 305,5
| 339,5
| 160
| 231,2
| 231,2
| 89,2
|
Федеральный
бюджет
| 1773,5
| 235
| 270,2
| 124
| 117,7
| 266,8
| 759,8
|
Средства
работодателей
| 803,2
| 20
| 87,5
| 26
| 130,7
| 26,7
| 514,3
|
| Социальная адаптация
безработных граждан
| 2005 -
2010
| Выполнение плановых
показателей
| Кушвинский
МТ ЦЗН
| Федеральный
бюджет
| 58,9
| 19,6
| 6,3
| 25,2
| 2
| 2,4
| 6,1
|
| | | | | | | | | | | | |
| Всего
по главе
| 246708,4
| 18299,5
| 3335,3
| 48872,2
| 62240,7
| 118723,7
| 6825
|
в том числе:
федеральный
бюджет
| 12931
| 1295,5
| 1848,5
| 1438,7
| 1456
| 1719,6
| 5172,7
|
областной
бюджет
| 227033
| 16103,5
| 47186
| 15
| 59437,8
| 115865,2
| 18,5
|
местный
бюджет
| 5494,9
| 805,5
| 160
| 1536,9
| 1031,2
| 1087,2
| 1028,2
|
средства
работодателей
| 1249,5
| 95
| 87,5
| 101
| 315,7
| 51,7
| 605,6
|
| | | | | | | | |
| ГЛАВА 14. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И ОХРАНА ТРУДА
|
1.
| Реализация Соглашения
между администрацией
МО г. Кушва, городским
объединением профсоюзных
организаций и Советом
директоров МО г. Кушва
| 2005 -
2010
| Развитие социального
партнерства, создание
условий для повышения
уровня жизни
в муниципальном
образовании
| Администрация МО
г. Кушва,
Совет директоров
МО г. Кушва,
Объединение
профсоюзных
организаций МО
г. Кушва
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
2.
| Реализация
территориального
отраслевого соглашения
между администрацией
МО г. Кушва, Городским
управлением образования
и городским комитетом
профсоюза работников
народного образования
| 2005 -
2010
| Защита интересов
работников образования
| Глава МО г. Кушва,
Начальник ГУО,
Председатель ГК
профсоюза
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
3.
| Реализация Соглашения
между администрацией
МО г. Кушва, Советом
предпринимателей
МО г. Кушва и профсоюзом
"Торговое единство"
| 2005 -
2010
| Урегулирование
социально-трудовых
отношений в сфере малого
предпринимательства
| Администрация МО
г. Кушва,
Совет
предпринимателей
МО г. Кушва,
Профсоюз "Торговое
единство"
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
4.
| Проведение единой
переговорной кампании
по заключению соглашений
о социальном партнерстве
и коллективных договорах
в организациях всех форм
собственности и отраслей
экономики муниципального
образования
| 2005 -
2010
| Защита человека труда,
создание условий роста
трудовых доходов
| Администрация МО
г. Кушва
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
5.
| Контроль за соблюдением
трудовых прав работников
в момент регистрации
коллективных договоров
| 2005 -
2010
| Защита человека труда,
создание условий роста
трудовых доходов
| Администрация МО
г. Кушва,
Отдел по труду
г. Кушва
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
6.
| Проведение конкурса
на лучший коллективный
договор в муниципальном
образовании
| 2005 -
2010
| | Администрация МО
г. Кушва,
Отдел по труду
г. Кушва
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
7.
| Реализация Плана
мероприятий по улучшению
условий и охраны труда
в муниципальном
образовании город Кушва
| 2005 -
2010
| Улучшение условий и охраны
труда работников
| Администрация МО
г. Кушва,
Отдел по труду
г. Кушва,
Руководители
предприятий,
организаций
и учреждений
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|