---------------T----------------------------------------------------------¬ ¦1. Название ¦Муниципальная целевая программа "Развитие сети дошкольных ¦ ¦программы ¦образовательных учреждений в городе Нижний Тагил ¦ ¦ ¦на 2010 - 2014 годы" ¦ +--------------+----------------------------------------------------------+ ¦2. Основание ¦Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ ¦ ¦для разработки¦"Об общих принципах организации местного самоуправления ¦ ¦программы ¦в Российской Федерации"; ¦ ¦ ¦Постановление Правительства Свердловской области ¦ ¦ ¦от 09.06.2010 N 894-ПП "Об областной государственной ¦ ¦ ¦целевой программе "Развитие сети дошкольных ¦ ¦ ¦образовательных учреждений в Свердловской области" ¦ ¦ ¦на 2010 - 2014 годы ¦ +--------------+----------------------------------------------------------+ ¦3. Заказчик ¦Администрация города Нижний Тагил ¦ ¦программы ¦ ¦ +--------------+----------------------------------------------------------+ ¦4. Разработчик¦Управление образования Администрации города ¦ ¦программы ¦ ¦ +--------------+----------------------------------------------------------+ ¦5. Исполнители¦Управление образования Администрации города, комитет ¦ ¦программы ¦по городскому хозяйству Администрации города ¦ +--------------+----------------------------------------------------------+ ¦6. Цель ¦Реализация прав детей на доступное и качественное ¦ ¦программы ¦дошкольное образование за счет развития сети и создания ¦ ¦ ¦дополнительных мест для приема детей в действующие группы ¦ +--------------+----------------------------------------------------------+ ¦7. Задачи ¦1. Обеспечение функционирования резервных групп и ¦ ¦программы ¦дополнительного приема детей в действующие группы ¦ ¦ ¦для снижения очередности в устройстве детей в дошкольные ¦ ¦ ¦образовательные учреждения города и повышения охвата ¦ ¦ ¦населения услугами дошкольного образования. ¦ ¦ ¦2. Обеспечение возврата ранее перепрофилированных зданий ¦ ¦ ¦бывших детских садов для использования по прямому ¦ ¦ ¦назначению. ¦ ¦ ¦3. Обеспечение строительства новых зданий детских садов ¦ +--------------+----------------------------------------------------------+ ¦8. Сроки ¦2010 - 2014 годы ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ +--------------+----------------------------------------------------------+ ¦9. Объемы и ¦Объемы и источники финансирования. Всего на реализацию ¦ ¦источники ¦программы запланированы средства в сумме 1005488 тыс. ¦ ¦финансирования¦рублей, в том числе: ¦ ¦ ¦местный бюджет - 534949 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦областной бюджет - 470539 тыс. рублей ¦ ¦(п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 03.05.2012 ¦ ¦N 892) ¦ +--------------+----------------------------------------------------------+ ¦10. Ожидаемые ¦Обеспечение повышения охвата услугами дошкольного ¦ ¦результаты ¦образования: ¦ ¦реализации ¦- детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет ¦ ¦программы ¦до 100% в 2010 - 2011 году; ¦ ¦ ¦- детей в возрасте от 3-х до 5 лет до 100% в 2012 - 2013 ¦ ¦ ¦году; ¦ ¦ ¦- детей от 1,5 до 3-х лет до 100% в 2014 году ¦ +--------------+----------------------------------------------------------+ ¦11. Система ¦Текущий контроль: ¦ ¦контроля ¦- представление информации руководителями муниципальных ¦ ¦за исполнением¦образовательных учреждений в управление образования ¦ ¦программы ¦о наличии свободных мест, о количестве детей, посещающих ¦ ¦ ¦учреждения и зарегистрированных в очереди на устройство, ¦ ¦ ¦об открытии групп - ежемесячно; ¦ ¦ ¦- представление информации комитетом по городскому ¦ ¦ ¦хозяйству о ходе реализации мероприятий программы ¦ ¦ ¦в управление образования Администрации города - ¦ ¦ ¦ежеквартально. ¦ ¦ ¦Промежуточный контроль: ¦ ¦ ¦- проведение совещаний у заместителя Главы Администрации ¦ ¦ ¦города по социальным вопросам о ходе реализации программы;¦ ¦ ¦- один раз в год; ¦ ¦ ¦- представление информации о ходе реализации программы ¦ ¦ ¦комитетом по городскому хозяйству заместителю Главы ¦ ¦ ¦Администрации города по социальным вопросам - до 1 марта ¦ ¦ ¦2011 - 2014 годов; ¦ ¦ ¦- представление информации в организационное управление ¦ ¦ ¦Администрации города - 1 марта 2011 - 2014 годов; ¦ ¦ ¦- представление информации управлением образования ¦ ¦ ¦об эффективности реализации мероприятий программы ¦ ¦ ¦в управление по экономике и ценовой политике Администрации¦ ¦ ¦города - до 15 февраля года следующего за отчетным. ¦ ¦ ¦Итоговый контроль: ¦ ¦ ¦- представление отчета о результатах выполнения программы ¦ ¦ ¦на коллегии при Главе города - март 2015 года ¦ +--------------+----------------------------------------------------------+ ¦12. Сокращения¦ДОУ - дошкольное образовательное учреждение; ¦ ¦ ¦МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное ¦ ¦ ¦учреждение; ¦ ¦ ¦МАДОУ - муниципальное автономное дошкольное ¦ ¦ ¦образовательное учреждение; ¦ ¦ ¦ПСД - проектно-сметная документация; ¦ ¦ ¦КГХ - комитет по городскому хозяйству Администрации ¦ ¦ ¦города; ¦ ¦ ¦МУ "УКС" - муниципальное учреждение "Управление ¦ ¦ ¦капитального строительства" ¦ L--------------+-----------------------------------------------------------
-----------------------T-----------------T--------------T-----------------¬ ¦ Количество ДОУ ¦ Количество мест ¦ Количество ¦ Реальная ¦ ¦(данные на 01.06.2010)¦ (по лицензии/ ¦ детей, ¦ возможность ¦ ¦ ¦ фактическое ¦посещающих ДОУ¦ дополнительного ¦ ¦ ¦ в действующих ¦ по состоянию ¦ приема детей, ¦ ¦ ¦ группах/ ¦на 01.01.2010 ¦с учетом площади ¦ ¦ ¦ по проектам ¦ ¦ помещений ¦ ¦ ¦ с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имеющихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площадей) ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----------------+--------------+-----------------+ ¦муниципальных ДОУ - 78¦11060/11800/12956¦ 11715 ¦ 1266 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦110 мест в МДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д/с N 25) ¦ +----------------------+-----------------+--------------+-----------------+ ¦Муниципальное ¦3700/4200/4600 ¦ 4118 ¦ 400 ¦ ¦автономное ДОУ детский¦ ¦ ¦ ¦ ¦сад "Радость" - 1/31 ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----------------+--------------+-----------------+ ¦Всего в ДОУ, ¦14760/16000/17556¦ 15944 ¦ 1666 ¦ ¦действующих в городе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе в детском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦саду N 171 (ОАО КРЗ) ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------+-----------------+--------------+------------------
-------------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Количество новорожденных¦ 3868 ¦ 3836 ¦ 4233 ¦ 4547 ¦<*> 4600¦ L------------------------+--------+--------+--------+--------+---------
--------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ +-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦В городе от 0 до 7 лет ¦ 23298 ¦ 24132 ¦ 25160 ¦ 26145 ¦ 26610 ¦ 27104 ¦ +-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦В ДОУ города ¦ 14383 ¦ 14998 ¦ 15521 ¦ 15709 ¦ 15927 ¦ 15944 ¦ +-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Охват услугами ¦ 62% ¦ 62% ¦ 62% ¦ 60% ¦ 60% ¦ 60% ¦ ¦дошкольного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
---T-------------------T----------------------------------¬ ¦N ¦ Источники ¦ Сроки исполнения, объем ¦ ¦ ¦ финансирования ¦ финансирования (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ +------T------T------T------T------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ +--+-------------------+------+------+------+------+------+ ¦1.¦Местный бюджет ¦ 29030¦ 65034¦143885¦168000¦129000¦ +--+-------------------+------+------+------+------+------+ ¦2.¦Областной бюджет ¦ 29030¦ 64105¦ 90404¦163000¦124000¦ +--+-------------------+------+------+------+------+------+ ¦3.¦Всего по источникам¦ 58060¦129139¦234289¦331000¦253000¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+-------------------+------+------+------+------+-------
---T----------------------------T------T------T------T------T------T------¬ ¦N ¦ Наименование ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦Итого ¦ ¦ ¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2015¦ +--+----------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦Задача N 1 "ОБЕСПЕЧИТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕЗЕРВНЫХ ГРУПП И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ¦ ¦ ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГРУППЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ В УСТРОЙСТВЕ ¦ ¦ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА И ПОВЫШЕНИЯ ¦ ¦ ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ¦ +--T----------------------------T------T------T------T------T------T------+ ¦1.¦Количество ¦ 1266 ¦ - ¦ 75 ¦ - ¦ - ¦ 1341 ¦ ¦ ¦дополнительных мест, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦созданных в действующих ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦2.¦Количество дополнительных ¦ 400 ¦ - ¦ 37 ¦ - ¦ - ¦ 437 ¦ ¦ ¦мест, созданных в МАДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦3.¦Удовлетворение потребности ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ ¦ ¦в устройстве в ДОУ детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в возрасте от 5 до 7 лет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированных в очереди¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ Задача N 2 "ОБЕСПЕЧИТЬ ВОЗВРАТ РАНЕЕ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАННЫХ ЗДАНИЙ ¦ ¦ БЫВШИХ ДЕТСКИХ САДОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ" ¦ +--T----------------------------T------T------T------T------T------T------+ ¦3.¦Количество ранее ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ +6 ¦ ¦ ¦перепрофилированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детских садов, возвращенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в систему дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦4.¦Количество мест открытых ¦ - ¦ - ¦ 220 ¦ 320 ¦ 220 ¦ +760 ¦ ¦ ¦в возвращенных детских садах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦5.¦Удовлетворение потребности ¦ 84% ¦ 90% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ ¦ ¦в устройстве в ДОУ детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в возрасте от 3-х до 7 лет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированных в очереди¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ Задача N 3 "ОБЕСПЕЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ САДОВ" ¦ +--T----------------------------T------T------T------T------T------T------+ ¦6.¦Количество построенных ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ +6 ¦ ¦ ¦детских садов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦7.¦Количество мест открытых ¦ - ¦ 130 ¦ 130 ¦ 270 ¦ 390 ¦ +920 ¦ ¦ ¦в построенных детских садах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦8.¦Удовлетворение потребности ¦ 60% ¦ 70% ¦ 80% ¦ 90% ¦ 100% ¦ 100% ¦ ¦ ¦в устройстве в ДОУ детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в возрасте от 1,5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 7 лет, зарегистрированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в очереди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦9.¦Общее количество мест ¦16000 ¦17666 ¦17796 ¦18258 ¦18848 ¦19458/¦ ¦ ¦в действующих детских садах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3458 ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+----------------------------+------+------+------+------+------+-------
----------------------------T------T------T------T------T------T----------¬ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ +---------------------------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Прогноз численности детей ¦27082 ¦27923 ¦28639 ¦29401 ¦29947 ¦ 30119 ¦ ¦от 0 до 7 лет (ОГЦП) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Увеличение потребности ¦По пассивному варианту - на 2000 мест ¦ ¦в образовательных услугах ¦По активному варианту - на 3700 мест ¦ ¦для детей от 1,5 до 6 лет ¦ ¦ ¦(ОГЦП) ¦ ¦ +---------------------------+------T------T------T------T------T----------+ ¦Динамика и прирост ¦16000 ¦17666 ¦17796 ¦18258 ¦18848 ¦19458/3458¦ ¦количества мест в ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для детей в возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 1,5 до 6 лет (МЦП) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность местами ¦ 80% ¦ 87% ¦ 90% ¦ 93% ¦ 97% ¦ 100% ¦ ¦детей в возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 1,5 до 6 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------+------+------+------+------+------+-----------
---T---------------------T-------------T------------------------------------T---------T----------------T-----------¬ ¦N ¦ Мероприятия, ¦ Исполнители ¦ Сроки исполнения, ¦Объем ¦ Основные виды ¦ Результат ¦ ¦ ¦ источники ¦ мероприятия ¦ объемы финансирования, тыс. руб. ¦финанси- ¦товаров и работ,¦выполнения ¦ ¦ ¦ финансирования ¦ +------T------T--------T------T------+рования ¦ приобретение и ¦мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦(2010 - ¦ выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год)¦ которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ необходимо для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ Задача 1. "ОБЕСПЕЧИТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕЗЕРВНЫХ ГРУПП И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГРУППЫ ¦ ¦ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ В УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА И ¦ ¦ ПОВЫШЕНИЯ ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ¦ +--T---------------------T-------------T------T------T--------T------T------T---------T----------------T-----------+ ¦1.¦Создание ¦Управление ¦44120 ¦ -¦ 2431,0¦ -¦ -¦ 46551,0 ¦Приобретение ¦1341 место ¦ ¦ ¦дополнительных мест ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦в действующих ДОУ: ¦КГХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащения для ¦ ¦ ¦ ¦за счет увеличения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦численности детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приема детей. ¦ ¦ ¦ ¦открытия резервных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление ¦ ¦ ¦ ¦групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для открытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервных групп ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦22060 ¦ -¦ 1215,5¦ -¦ -¦ 23275,5 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦22060 ¦ -¦ 1215,5¦ -¦ -¦ 23275,5 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦2.¦Оснащение вновь ¦Управление ¦ - ¦ -¦ 2041 ¦ 5000¦ 5000¦ 12041 ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦созданных мест ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мягкого ¦ ¦ ¦ ¦в построенных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаря, ¦ ¦ ¦ ¦отремонтированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жесткого ¦ ¦ ¦ ¦зданиях детских садов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаря, ¦ ¦ ¦ ¦необходимым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦игрушек, ¦ ¦ ¦ ¦инвентарем и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебно-игровых ¦ ¦ ¦ ¦учебно-игровым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособий ¦ ¦ ¦ ¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 2041 ¦ 5000¦ 5000¦ 12041 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦3.¦Создание ¦Управление ¦13940 ¦ -¦ 1295 ¦ -¦ -¦ 15235 ¦Приобретение ¦437 мест ¦ ¦ ¦дополнительных мест ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦в МАДОУ ¦администрация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МАДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приема детей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для открытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервных групп ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ 6970 ¦ -¦ 647,5¦ -¦ -¦ 7617,5 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦ 6970 ¦ -¦ 647,5¦ -¦ -¦ 7617,5 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Итого финансирование ¦ ¦58060 ¦ -¦ 5767 ¦ 5000¦ 5000¦ 73827 ¦ ¦1778 мест ¦ ¦ ¦по 1 задаче, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦29030 ¦ -¦ 3904 ¦ 5000¦ 5000¦ 42934 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦29030 ¦ -¦ 1863 ¦ -¦ -¦ 30893 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦Ожидаемые результаты: прием дополнительно 1778 детей, удовлетворение потребности в устройстве детей ¦ ¦старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, стоящих в очереди ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Задача N 2 "ОБЕСПЕЧИТЬ ВОЗВРАТ РАНЕЕ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАННЫХ ЗДАНИЙ БЫВШИХ ДЕТСКИХ САДОВ ¦ ¦ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ" ¦ +--T---------------------T-------------T------T------T--------T------T------T---------T----------------T-----------+ ¦1.¦Осуществление ¦МКУ "НТ УКС" ¦ - ¦ -¦ - ¦ 33000¦ -¦ 33000 ¦ ¦110 мест ¦ ¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания ул. Карла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Маркса, 59 (бывший ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детский сад N 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ - ¦ -¦ - ¦ 16500¦ -¦ 16500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦ - ¦ -¦ - ¦ 16500¦ -¦ 16500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦2.¦Осуществление ¦МКУ "НТ УКС" ¦ - ¦ 20460¦ 10040 ¦ -¦ -¦ 30500 ¦ ¦110 мест ¦ ¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(контракт¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания ул. Выйская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦39 (бывший детский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25083) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сад N 46); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ - ¦ 10230¦ 10040 ¦ -¦ -¦ 20270 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦ - ¦ 10230¦ - ¦ -¦ -¦ 10230 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦3.¦Осуществление ¦МКУ "НТ УКС" ¦ - ¦ -¦ 33000 ¦ -¦ -¦ 33000 ¦ ¦110 мест ¦ ¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания ул. Ермака, 43¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бывший детский сад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 71); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ - ¦ -¦ 46900 ¦ -¦ -¦ 46900 ¦ ¦ ¦ ¦(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 03.05.2012 N 892) ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦ - ¦ -¦ 16500 ¦ -¦ -¦ 16500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦4.¦Осуществление ¦МКУ "НТ УКС" ¦ - ¦ -¦ - ¦ 63000¦ -¦ 63000 ¦ ¦210 мест ¦ ¦ ¦реконструкции здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Калинина, 91а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бывший детский сад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 27) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ - ¦ -¦ - ¦ 31500¦ -¦ 31500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦ - ¦ -¦ - ¦ 31500¦ -¦ 31500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦5.¦Осуществление ¦МКУ "НТ УКС" ¦ - ¦ -¦ - ¦ -¦ 33000¦ 33000 ¦ ¦110 мест ¦ ¦ ¦реконструкции здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Вагоностроителей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦34 (бывший детский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сад N 104) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ - ¦ -¦ - ¦ -¦ 16500¦ 16500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦ - ¦ -¦ - ¦ -¦ 16500¦ 16500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦6.¦Осуществление ¦МКУ "НТ УКС" ¦ - ¦ -¦ - ¦ -¦ 33000¦ 33000 ¦ ¦110 мест ¦ ¦ ¦реконструкции здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Тельмана, 52 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бывший детский сад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 181) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ - ¦ -¦ - ¦ -¦ 16500¦ 16500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦ - ¦ -¦ - ¦ -¦ 16500¦ 16500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Итого финансирование ¦ ¦ - ¦ 20460¦ 43040 ¦ 96000¦ 66000¦225500 ¦ ¦760 мест ¦ ¦ ¦по 2 задаче, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ - ¦ 10230¦ 26540 ¦ 48000¦ 33000¦117700 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦ - ¦ 10230¦ 16500 ¦ 48000¦ 33000¦107730 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦Ожидаемые результаты: открытие 6 детских садов, прием дополнительно 760 детей, удовлетворение потребности ¦ ¦в устройстве детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Задача N 3 "ОБЕСПЕЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ САДОВ" ¦ +--T---------------------T-------------T------T------T--------T------T------T---------T----------------T-----------+ ¦1.¦Разработка ¦МКУ "НТ УКС" ¦ - ¦ 6312¦ 11000 ¦ -¦ -¦ 14312 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение экспертиз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и согласований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 03.05.2012 N 892) ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦2.¦Строительство ¦КГХ, ¦ - ¦ 82367¦ - ¦ -¦ -¦ 82367 ¦Государственная ¦130 мест ¦ ¦ ¦детского сада ¦МКУ "НТ УКС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(контракт¦экспертиза ¦ ¦ ¦ ¦в микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на СМР ¦проекта. ¦ ¦ ¦ ¦"Муринские пруды" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦63762) ¦Осуществление ¦ ¦ ¦ ¦(ул. Захарова, 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в помещениях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ - ¦ 43875¦ - ¦ -¦ -¦ - ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦ - ¦ 38492¦ - ¦ -¦ -¦ - ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦3.¦Строительство ¦КГХ, ¦ - ¦ 20000¦ 94082 ¦ -¦ -¦114082 ¦Привязка ¦130 мест ¦ ¦ ¦детского сада ¦МКУ "НТ УКС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(контракт¦согласованного ¦ ¦ ¦ ¦в микрорайоне "Рудник¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на СМР ¦проекта. ¦ ¦ ¦ ¦3 Интернационала" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦98344) ¦Осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в помещениях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ - ¦ 10000¦ 47041 ¦ -¦ -¦ 57041 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦ - ¦ 10000¦ 47041 ¦ -¦ -¦ 57041 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦4.¦Строительство ¦КГХ, ¦ - ¦ -¦ - ¦189000¦ -¦189000 ¦Привязка ¦270 мест ¦ ¦ ¦детского сада ¦МКУ "НТ УКС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦типового ¦ ¦ ¦ ¦в микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта. ¦ ¦ ¦ ¦"Гальяно-горбуновский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление ¦ ¦ ¦ ¦массив" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в помещениях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащения ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ - ¦ -¦ - ¦ 94500¦ -¦ 94500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦ - ¦ -¦ - ¦ 94500¦ -¦ 94500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦5.¦Строительство ¦КГХ, ¦ - ¦ -¦ - ¦ -¦ 91000¦ 91000 ¦Снос здания. ¦130 мест ¦ ¦ ¦детского сада ¦МКУ "НТ УКС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Привязка ¦ ¦ ¦ ¦по адресу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦типового ¦ ¦ ¦ ¦ул. Тельмана, 35а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта. ¦ ¦ ¦ ¦(на месте ДОУ N 34) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в помещениях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащения ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ - ¦ -¦ - ¦ -¦ 45500¦ 45500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦ - ¦ -¦ - ¦ -¦ 45500¦ 45500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦6.¦Строительство ¦КГХ, ¦ - ¦ -¦ 50000 ¦ 41000¦ -¦ 91000 ¦Снос здания. ¦130 - 200 ¦ ¦ ¦детского сада ¦МКУ "НТ УКС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Привязка ¦мест ¦ ¦ ¦по адресу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦типового ¦ ¦ ¦ ¦ул. Вагоностроителей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта. ¦ ¦ ¦ ¦43а (на месте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ДОУ N 75) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в помещениях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащения ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ - ¦ -¦ 25000 ¦ 20500¦ -¦ 45500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦ - ¦ -¦ 25000 ¦ 20500¦ -¦ 45500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦7.¦Строительство ¦КГХ, ¦ - ¦ -¦ <**> ¦ -¦ 91000¦ 91000 ¦Снос здания. ¦130 мест ¦ ¦ ¦детского сада ¦МКУ "НТ УКС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Привязка ¦ ¦ ¦ ¦по адресу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦типового ¦ ¦ ¦ ¦ул. Тельмана, 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта. ¦ ¦ ¦ ¦(на месте ДОУ N 187) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в помещениях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащения ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ - ¦ -¦ - ¦ -¦ 45500¦ 45500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦ - ¦ -¦ - ¦ -¦ 45500¦ 45500 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Итого финансирование ¦ ¦ ¦108679¦152082 ¦230000¦182000¦672761 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 3 задаче, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ 54804¦ 80041 ¦115000¦ 91000¦340845 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦ ¦Областной бюджет <*> ¦ ¦ ¦ 53875¦ 72041 ¦115000¦ 91000¦331916 ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------------+------+------+--------+------+------+---------+----------------+-----------+ ¦Ожидаемые результаты: строительство и открытие 6 детских садов, прием дополнительно 920 детей, удовлетворение ¦ ¦потребности в устройстве детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, стоящих в очереди ¦ L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Ежегодно планируется заключение соглашений между Администрацией города и Правительством Свердловской области, в которых возможны изменения объемов финансирования.
<**> Возможно начало строительных работ в 2012 году.