Приложение к Постановлению от 29.11.2010 г № 2074 Программа
Муниципальная целевая программа «Информационное общество серовского городского округа» на 2011 — 2015 годы (новая редакция)
Раздел I.Паспорт муниципальной целевой программы
┌───┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Наименование │"Информационное общество Серовского округа" │
│ │программы │на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Основание │Стратегия развития информационного общества │
│ │для разработки │в Российской Федерации, утвержденная поручением │
│ │Программы │Президента Российской Федерации N Пр-212 │
│ │(наименование, дата│от 07.02.2008; │
│ │принятия и номер │Градостроительный кодекс Российской Федерации; │
│ │правового акта) │Федеральный закон "Об организации │
│ │ │предоставления государственных и │
│ │ │муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ; │
│ │ │Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ │
│ │ │"Об обеспечении доступа к информации │
│ │ │о деятельности государственных органов и органов │
│ │ │местного самоуправления"; │
│ │ │Постановление Правительства Российской Федерации │
│ │ │от 25.08.2008 N 641 "Об оснащении транспортных, │
│ │ │технических средств и систем Аппаратурой │
│ │ │спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"; │
│ │ │Постановление Правительства Свердловской области │
│ │ │от 11.10.2010 N 1477-ПП "Об утверждении областной│
│ │ │целевой программы "Информационное общество │
│ │ │Свердловской области" на 2011 - 2015 годы" │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Заказчик Программы │Администрация Серовского городского округа │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Разработчик │Отдел информатизации администрации │
│ │Программы │Серовского городского округа; │
│ │ │организационно-контрольное управление │
│ │ │администрации Серовского городского округа │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Исполнители │Отраслевые органы, структурные подразделения │
│ │Программы │администрации, муниципальные учреждения │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Цели и задачи │Программой предусмотрено достижение следующих │
│ │Программы │целей и задач: │
│ │ │- организация эффективного взаимодействия │
│ │ │с органами государственной власти, гражданами │
│ │ │и хозяйствующими субъектами на основе широкого │
│ │ │внедрения информационно-коммуникационных │
│ │ │технологий; │
│ │ │- обеспечение доступа населения и организаций │
│ │ │к информации о деятельности органов местного │
│ │ │самоуправления Серовского городского округа; │
│ │ │- совершенствование информационно-технической │
│ │ │инфраструктуры администрации │
│ │ │Серовского городского округа; │
│ │ │- совершенствование учета объектов │
│ │ │муниципального управления; │
│ │ │- обеспечение перехода на оказание │
│ │ │муниципальных услуг в электронном виде; │
│ │ │- обеспечение межведомственного взаимодействия │
│ │ │при оказании муниципальных услуг; │
│ │ │- совершенствование деловых процессов │
│ │ │в администрации Серовского городского округа, │
│ │ │повышение качества и эффективности │
│ │ │муниципального управления; │
│ │ │- повышение квалификации муниципальных служащих │
│ │ │в области использования │
│ │ │информационных технологий; │
│ │ │- обеспечение функционирования муниципальной │
│ │ │информационной системы, системы защиты информации│
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Сроки реализации │Реализацию мероприятий Программы планируется │
│ │Программы │осуществить в срок с января 2011 года по декабрь │
│ │ │2015 года │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Объемы и источники │2011 год - 2879,8 тыс. руб. │
│ │финансирования │(2831,1 тыс. руб. - местный бюджет, │
│ │(по годам) │48,7 тыс. руб. - областной бюджет) │
│ │ │2012 год - 4645,9 тыс. руб. │
│ │ │(4422,9 тыс. руб. - местный бюджет, │
│ │ │223,0 тыс. руб. - областной бюджет) │
│ │ │2013 год - 5337,9 тыс. руб. │
│ │ │(4784,6 - местный бюджет, │
│ │ │553,3 тыс. руб. - областной бюджет) │
│ │ │2014 год - 8776,5 тыс. руб. │
│ │ │(8719,8 - местный бюджет, │
│ │ │56,7 тыс. руб. - областной бюджет) <*> │
│ │ │2015 год - 5616,5 тыс. руб. (местный бюджет) <*> │
│ │ │Всего 27256,6, тыс. руб. │
│ │ │<*> Объем бюджетных субсидий из областного │
│ │ │бюджета на 2014 - 2015 гг. будет уточняться │
│ │ │ежегодно при формировании областного бюджета │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Ожидаемые │Приведены в разделе III Программы │
│ │социально- │ │
│ │экономические │ │
│ │результаты │ │
│ │реализации │ │
│ │Программы │ │
│ │(индикаторы и │ │
│ │показатели) │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│10.│Механизм реализации│Отдел информатизации и организационно-контрольное│
│ │Программы │управление администрации │
│ │ │Серовского городского округа, │
│ │ │как разработчики Программы, осуществляют текущее │
│ │ │управление реализацией Программы, организуют │
│ │ │сбор и анализ отчетности по реализации перечня │
│ │ │программных мероприятий ответственными │
│ │ │исполнителями │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│11.│Контроль │Контроль за ходом выполнения Программы │
│ │за ходом выполнения│осуществляется в соответствии с требованиями │
│ │Программы │раздела V Положения о порядке разработки, │
│ │ │утверждения и контроля за выполнением │
│ │ │муниципальных программ │
│ │ │в Серовском городском округе и проведения оценки │
│ │ │эффективности их реализации, утвержденного │
│ │ │Постановлением администрации N 1495 от 30.08.2011│
└───┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
Раздел II.Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная целевая программа "Информационное общество серовского городского округа" на 2011 - 2015 годы
Информатизация затрагивает сегодня все сферы жизни современного общества. Многие рекомендации по информатизации российского общества ориентированы в основном на уровень субъектов Российской Федерации и не отражают содержание и особенности этой деятельности в муниципальных образованиях.
В настоящее время в Серовском городском округе созданы все необходимые предпосылки для совершенствования работы органов местного самоуправления на основе широкого использования информационно-коммуникационных технологий.
С 2006 года действует официальный сайт администрации Серовского городского округа в сети Интернет (www.adm-serov.ru). Реализуя требования федерального законодательства, на данном информационном ресурсе размещаются в ежедневном режиме тексты муниципальных нормативных правовых актов, большой комплекс информации о деятельности органов местного самоуправления, создана возможность для граждан направить обращение в адрес руководителей органов местного самоуправления в электронном виде, размещаются проекты нормативных правовых актов, планируемых для рассмотрения Думой Серовского городского округа.
Все отраслевые органы и структурные подразделения администрации включены в локальную компьютерную сеть. В органах местного самоуправления Серовского городского округа установлено 128 персональных компьютеров (на 100 занятых в органах местного самоуправления показатель составляет 88,9), из них подключено к сети Интернет 45 (на 100 занятых в органах местного самоуправления показатель составляет 31,2; по области показатель в отношении госорганов составляет 25,7). Все муниципальные служащие обладают знаниями и навыками для работы с персональным компьютером на уровне пользователя. В делопроизводстве администрации Серовского городского округа используются элементы электронного документооборота. 55 из 83 муниципальных предприятий и учреждений (66,2%) имеют доступ в Интернет. Из 55 муниципальных предприятий и учреждений, имеющих доступ в Интернет 24 (43,6%) имеют скорость подключения не менее 1 Мбита в секунду. Администрацией Серовского городского округа используются средства электронной цифровой подписи для передачи отчетности в ИМНС, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд. На 6 автомобилях, приобретенных в 2009 г. для МУЗ "Серовская городская станция скорой медицинской помощи" в 2010 г. установлена система ГЛОНАСС. В 2010 году приобретено все необходимое оборудование для обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд с использованием электронных торговых площадок. Начата работа по созданию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с требованиями ст. 56, 57 Градостроительного кодекса РФ: приобретена рабочая станция и программы ИСОГД.
В целях ускорения работы по созданию механизмов электронного правительства в Серовском городском округе принято Постановление администрации N 601 от 16.04.2010 "Об обеспечении перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде", которым утвержден план перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Серовского городского округа, создана комиссия по обеспечению процесса перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде.
Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти.
Целью формирования и развития информационного общества в Российской Федерации является повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. Для достижения данной цели необходимо организовать работу и на территории Серовского городского округа.
К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
1) формирование современной муниципальной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления Серовского городского округа;
2) повышение эффективности муниципального управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления Серовского городского округа, повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;
3) обеспечение взаимодействия муниципальной информационной системы, ресурсов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений с информационными системами и ресурсами органов государственной власти;
4) создание защищенной системы электронного документооборота в администрации Серовского городского округа;
5) профессиональное развитие муниципальных служащих, сотрудников муниципальных предприятий, учреждений в сфере применения информационных и коммуникационных технологий для оказания муниципальных услуг.
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Приказом Президента Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212, устанавливает в частности следующие контрольные значения показателей развития информационного общества в Российской Федерации на период до 2015 года:
- уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий - 100%;
- уровень использования линий широкополосного доступа на 100 человек населения за счет всех технологий - 35 линий;
- доля государственных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий в общем объеме государственных услуг в Российской Федерации - 100%;
- доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме документооборота - 70%;
- доля размещенных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с использованием электронных торговых площадок в общем объеме размещаемых заказов - 100%;
- доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму - не менее 20%;
- доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму. В общем объеме фондов общедоступных библиотек - не менее 50%, в том числе библиотечных каталогов - 100%;
- доля электронных каталогов в общем объеме каталогов Музейного фонда Российской Федерации - 100%.
Анализ муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры показывает, что в настоящее время ее состояние не позволяет достичь данных контрольных значений. Существуют следующие проблемы, возникшие при переходе к информационному обществу:
1) отсутствие единой сети передачи данных связывающей органы местного самоуправления Серовского городского округа, муниципальные предприятия и учреждения с органами исполнительной власти Свердловской области, государственными учреждениями Свердловской области, единого регламента и стандарта обмена данными в связи с чем, обмен информацией между участниками процесса оказания электронных услуг затруднен либо на настоящий момент невозможен;
2) отсутствие каналов связи обеспечивающих гарантированный устойчивый широкополосный доступ в Интернет в большинстве сельских населенных пунктов Серовского городского округа;
3) отсутствие в большинстве отраслевых органов, структурных подразделений администрации Серовского городского округа единых баз данных, что не позволяет собирать первичные данные из подведомственных учреждений, муниципальных предприятий и, соответственно, делает невозможным создание полной и достоверной единой базы данных, предоставление сведений населению в электронном виде без дополнительных людских и временных затрат;
4) затруднено использование информационных ресурсов, находящихся в архивном отделе администрации Серовского городского округа, муниципальном музее, муниципальных библиотеках вследствие отсутствия информационно-поисковых баз данных, электронных копий архивных документов, электронных каталогов с возможностью удаленного доступа через телекоммуникационные сети;
5) работа по повышению эффективности управлением муниципального автотранспорта, безопасности перевозок пассажиров, в том числе детей, на основе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS находится в начальной стадии;
6) закупка и внедрение программного обеспечения производится без использования стандартных подходов, что приводит к несовместимости программно-технических решений, невозможности обмена данными между различными информационными системами, используемыми отраслевыми органами, структурными подразделениями администрации, муниципальными предприятиями и учреждениями;
7) 28 муниципальных учреждений не имеют подключения к сети Интернет (24 - образование, 1 - культура, 1 - здравоохранение, 1 - спорт, 1 - иное).
Из 55 подключенных к Интернету, имеют скорость подключения ниже 1 Мбита в секунду 31 учреждение и предприятие (1 - культура, 28 - образование, 2 - ЖКХ);
8) в помещениях отраслевых органов, структурных подразделений администрации, расположенных вне здания ул. Ленина 140 к локальной сети подключено только по одному рабочему месту, не имеют возможности подключения территориальные отделы;
9) необходимо повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, сотрудников муниципальных предприятий и учреждений по владению современными информационными и коммуникационными технологиями в связи с внедрением в деятельность все более сложных комплексных решений, например, связанных с оказанием муниципальных услуг в электронном виде.
Для решения указанных проблем, имеющих комплексный межведомственный характер, требуются консолидация ресурсов, проведение организационных изменений и обеспечение согласованности действий администрации Серовского городского округа с органами государственной власти Свердловской области по внедрению информационных технологий, что возможно реализовать только посредством программно-целевого подхода. Альтернативные подходы приведут к избыточным бюджетным расходам и не позволят оптимально разрешить актуальные проблемы информатизации в Серовском городском округе.
В рамках данной Программы не удалось решить вопрос доступа в Интернет в сельских населенных пунктах в связи с высокой ценой затрат (360 тыс. руб. на один населенный пункт) и перехода на широкополосный доступ в Интернет со скоростью выше 1 Мбит в секунду 7 общеобразовательных учреждений (МОУ СОШ N 21, с. Филькино, п. Марсяты, п. Красноглинный, с. Андриановичи, д. Морозково (360 тыс. руб. на одно общеобразовательное учреждение)).
Раздел III.Индикаторы и показатели эффективности реализации муниципальной целевой программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить технологическую возможность предоставления муниципальных услуг в электронном виде;
- создать центры общественного доступа к получению муниципальных услуг в электронном виде (в том числе пунктов коллективного доступа в муниципальных библиотеках и архивном отделе администрации Серовского городского округа);
- довести долю населения Серовского городского округа, получающую муниципальные услуги посредством универсальной электронной карты по окончании действия программы до показателя, запланированного по области (18%);
- перевести органы местного самоуправления Серовского городского округа на более широкое использование электронного документооборота и современных систем коммуникации, например, видеоконференцсвязи;
- создать единую сеть передачи данных органов местного самоуправления Серовского городского округа, муниципальных предприятий и учреждений для подключения к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области;
- снизить административную нагрузку на граждан и организации, связанную с сокращением времени получения ими муниципальных услуг и необходимой информации;
- повысить эффективность бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Серовского городского округа, ликвидировав отсутствие общих требований и стандартов по выполнению указанных работ, дублирование ранее выполненных разработок и организации повторного сбора и ввода в муниципальную информационную систему уже имеющихся данных;
- снизить затраты органов местного самоуправления Серовского городского округа на организацию обмена информацией с ведомствами и населением за счет обеспечения прямого регламентированного доступа заинтересованных органов власти, граждан и организаций к данным, содержащимся в муниципальной информационной системе, за счет ее интеграции с государственными информационными системами и перевода муниципальных услуг в электронный вид.
ДИНАМИКА
ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
┌───┬─────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────┐
│ N │ Целевой индикатор │ Единица │ Значение индикатора по годам │
│п/п│ │измерения│ (с нарастающим итогом) │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│ │ │ │ по │ по │ по │ по │ по │
│ │ │ │итогам│итогам│итогам│итогам│итогам│
│ │ │ │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
│ │ │ │ года │ года │ года │ года │ года │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1.│Доля органов местного │процентов│ 0 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │
│ │самоуправления Серовского │ │ │ │ │ │ │
│ │городского округа, │ │ │ │ │ │ │
│ │подключенных к единой сети │ │ │ │ │ │ │
│ │передачи данных, │ │ │ │ │ │ │
│ │объединяющей единый центр │ │ │ │ │ │ │
│ │обработки данных и единый │ │ │ │ │ │ │
│ │телекоммуникационный центр │ │ │ │ │ │ │
│ │Правительства │ │ │ │ │ │ │
│ │Свердловской области │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2.│Доля муниципальных │процентов│ 0 │ 30 │ 70 │ 80 │ 100 │
│ │учреждений, участвующих │ │ │ │ │ │ │
│ │в предоставлении │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных услуг, │ │ │ │ │ │ │
│ │подключенных к единой сети │ │ │ │ │ │ │
│ │передачи данных, объединяющей│ │ │ │ │ │ │
│ │единый центр обработки данных│ │ │ │ │ │ │
│ │и единый телекоммуникационный│ │ │ │ │ │ │
│ │центр Правительства │ │ │ │ │ │ │
│ │Свердловской области │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3.│Доля (количество) │единиц │ 4 │ 15 │ 25 │ 35 │ 35 │
│ │муниципальных услуг, │ │ │ │ │ │ │
│ │предоставляемых │ │ │ │ │ │ │
│ │в электронном виде │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4.│Количество центров │единиц │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
│ │общественного доступа │ │ │ │ │ │ │
│ │к получению муниципальных │ │ │ │ │ │ │
│ │услуг в электронном виде │ │ │ │ │ │ │
│ │(в том числе пунктов │ │ │ │ │ │ │
│ │коллективного доступа на базе│ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных библиотек и │ │ │ │ │ │ │
│ │архивного отдела │ │ │ │ │ │ │
│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5.│Доля населения Серовского │процентов│ 0 │ 0 │ 8 │ 13 │ 18 │
│ │городского округа, │ │ │ │ │ │ │
│ │получающего муниципальные │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги посредством │ │ │ │ │ │ │
│ │универсальной электронной │ │ │ │ │ │ │
│ │карты имеющей муниципальное │ │ │ │ │ │ │
│ │электронное приложение │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6.│Доля муниципальных архивных │процентов│ 0 │ 5 │ 10 │ 15 │ 20 │
│ │фондов, переведенных │ │ │ │ │ │ │
│ │в электронную форму │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 7.│Доля муниципальных │процентов│ 0 │ 5 │ 25 │ 65 │ 95 │
│ │транспортных средств, │ │ │ │ │ │ │
│ │предназначенных │ │ │ │ │ │ │
│ │для перевозки пассажиров │ │ │ │ │ │ │
│ │за исключением школьных │ │ │ │ │ │ │
│ │автобусов, оснащенных │ │ │ │ │ │ │
│ │средствами ГЛОНАСС навигации │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 8.│Доля муниципальных школьных │процентов│ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │
│ │автобусов, оснащенных │ │ │ │ │ │ │
│ │средствами ГЛОНАСС навигации │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 9.│Доля электронного │процентов│ 20 │ 30 │ 40 │ 50 │ 70 │
│ │документооборота в органах │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │
│ │Серовского городского округа │ │ │ │ │ │ │
│ │в общем объеме │ │ │ │ │ │ │
│ │документооборота │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│10.│Доля размещенных заказов │процентов│ 10 │ 80 │ 80 │ 80 │ 100 │
│ │на поставки товаров, │ │ │ │ │ │ │
│ │выполнение работ и оказание │ │ │ │ │ │ │
│ │услуг для муниципальных нужд │ │ │ │ │ │ │
│ │с использованием электронных │ │ │ │ │ │ │
│ │торговых площадок в общем │ │ │ │ │ │ │
│ │объеме размещенных заказов │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│11.│Доля муниципальных │процентов│ 0 │ 5 │ 15 │ 25 │ 50 │
│ │библиотечных фондов │ │ │ │ │ │ │
│ │переведенных в электронную │ │ │ │ │ │ │
│ │форму (оцифрованных). │ │ │ │ │ │ │
│ │Доля муниципальных │процентов│ 5 │ 15 │ 25 │ 50 │ 75 │
│ │библиотечных фондов │ │ │ │ │ │ │
│ │переведенных │ │ │ │ │ │ │
│ │в электронный каталог │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│12.│Доля электронных каталогов │процентов│ 0 │ 10 │ 45 │ 70 │ 100 │
│ │в общем объеме каталогов │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │
│ │музейного фонда │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│13.│Доля муниципальных служащих, │процентов│ 20 │ 40 │ 60 │ 80 │ 100 │
│ │сотрудников муниципальных │ │ │ │ │ │ │
│ │предприятий, учреждений, │ │ │ │ │ │ │
│ │участвующих в предоставлении │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных услуг, │ │ │ │ │ │ │
│ │прошедших повышение │ │ │ │ │ │ │
│ │квалификации в области │ │ │ │ │ │ │
│ │использования информационных │ │ │ │ │ │ │
│ │технологий │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│14.│Доля муниципальных служащих, │процентов│ 35 │ 50 │ 70 │ 90 │ 100 │
│ │имеющих доступ в Интернет │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Раздел IV.Перечень программных мероприятий
┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┐
│ N │ Наименование │ Сумма затрат (в тыс. руб.) │ Наименование │ Исполнитель │Ожидаемый результат │
│п/п│ мероприятия │ │ расходов и │ │ от реализации │
│ │ │ │ источники │ │ мероприятия │
│ │ │ │финансирования│ │ │
│ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │ │2011 г. │2012 г. │2013 г. │2014 г. │2015 г. │ Всего │ │ │ │
├───┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┤
│ СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ │
├───┬────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┤
│ 1.│Приобретение │ │ │ │ │ │ │Местный бюджет│Отдел │Создание │
│ │технологического │ │ │ │ │ │ │Областной │информатизации │инфраструктуры для │
│ │оборудования систем │ │ │ │ │ │ │бюджет <*> │ │коммуникационного │
│ │видеоконференцсвязи │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспечения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального │
│ │- терминала │ 229,3 │ 119,9 │ │ │ │ 349,2│ │ │управления │
│ │видеоконференцсвязи │ │ │ │ │ │ │ │ │на территории │
│ │для конференц-зала, │ │ │ │ │ │ │ │ │Серовского │
│ │зала заседаний Думы │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Обеспечение │
│ │- персональной │ 37,3 │ │ │ │ │ 37,3│ │ │межведомственного │
│ │системы │(4,8 - │ │ │ │ │ │ │ │и межрегионального │
│ │видеоконференцсвязи │МБ, │ │ │ │ │ │ │ │информационного │
│ │ │32,5 - │ │ │ │ │ │ │ │обмена │
│ │ │ОБ) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 2.│Оборудование │ │ 237,6 │ │ │ │ 237,6│Местный бюджет│Отдел │Создание условий │
│ │помещения в здании │ │(166,3 -│ │ │ │ │Областной │информатизации,│для включения │
│ │администрации │ │ОБ │ │ │ │ │бюджет <*> │ООА "КУМИ" │органов местного │
│ │Серовского │ │71,3 - │ │ │ │ │ │ │самоуправления │
│ │городского округа │ │МБ) │ │ │ │ │ │ │Серовского │
│ │под │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа │
│ │телекоммуникационный│ │ │ │ │ │ │ │ │в единую областную │
│ │узел единой │ │ │ │ │ │ │ │ │информационно- │
│ │сети передачи данных│ │ │ │ │ │ │ │ │управленческую │
│ │Правительства СО │ │ │ │ │ │ │ │ │структуру. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Обеспечение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │межведомственного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и межрегионального │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │информационного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обмена │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 3.│Мероприятия │ 27,6 │ │ │ │ │ 27,6│Местный бюджет│Отдел │Обеспечение системы │
│ │по оснащению │(11,4 - │ │ │ │ │ │Областной │информатизации │оперативной связи │
│ │городского округа │МБ, │ │ │ │ │ │бюджет <*> │ │в Серовском │
│ │возимой │16,2 - │ │ │ │ │ │ │ │городском округе │
│ │радиостанцией │ОБ) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │межведомственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │системы оперативной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │связи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 4.│Организация │ │ 510,8 │ 292,3 │ │ │ 803,1│Местный бюджет│Отдел │Обеспечение │
│ │защищенных каналов │ │ │ │ │ │ │ │информатизации │межведомственного │
│ │связи │ │ │ │ │ │ │ │ │взаимодействия │
│ │для организации │ │ │ │ │ │ │ │ │при оказании │
│ │межведомственного │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных услуг │
│ │взаимодействия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │при предоставлении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 5.│Подключение │ │ 709,4 │ 709,4 │ │ │ 1418,8│Местный бюджет│Отдел │Обеспечение │
│ │муниципальных │ │ │(212,8 -│ │ │ │Областной │информатизации,│межведомственного │
│ │учреждений │ │ │МБ, │ │ │ │бюджет <*> │ООА Управление │взаимодействия │
│ │Серовского │ │ │496,6 - │ │ │ │ │образования │при предоставлении │
│ │городского округа │ │ │ОБ) │ │ │ │ │ │муниципальных услуг │
│ │к единой сети │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальными │
│ │передачи данных │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениями │
│ │Правительства СО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 6.│Внедрение системы │ │ │ │ 1622,5 │ 1622,5 │ 3245,0│Местный бюджет│Отдел │Повышение │
│ │полного электронного│ │ │ │ │ │ │ │информатизации,│эффективности │
│ │документооборота │ │ │ │ │ │ │ │Организационно-│муниципального │
│ │в органах местного │ │ │ │ │ │ │ │контрольное │управления │
│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │управление │ │
│ │Серовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 7.│Развитие локальной │ 21,5 │ 69,0 │ 83,0 │ 94,2 │ 100,0 │ 367,7│Местный бюджет│Отдел │Интеграция │
│ │сети органов │ │ │ │ │ │ │ │информатизации │муниципальных │
│ │местного │ │ │ │ │ │ │ │ │информационных │
│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │систем и ресурсов │
│ │Серовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 8.│Создание каналов │ │ │ 117,6 │ │ │ 117,6│Местный бюджет│Отдел │Интеграция │
│ │связи органов │ │ │ │ │ │ │ │информатизации,│муниципальных │
│ │местного │ │ │ │ │ │ │ │ООА "Комитет │информационных │
│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ЭТС и ЖКХ" │систем и ресурсов │
│ │Серовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с предприятиями, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предоставляющими ЖКУ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┤
│ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ │
├───┬────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┤
│ 9.│Организация центров │ │ │ │ │ │ 380,7│ │ООА "Управление│Увеличение объемов и│
│ │общественного │ │ │ │ │ │ │ │культуры и │качества │
│ │доступа в Интернет │ │ │ │ │ │ │ │молодежной │муниципальных услуг,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │политики", │предоставляемых │
│ │- на базе │ 24,0 │ 137,7 │ 81,0 │ 81,0 │ 81,0 │ 24,0│Местный бюджет│МКУ "ЦБС" │гражданам и │
│ │муниципальных │ │(56,7 - │(56,7 - │(56,7 - │ │ │Областной │ │организациям │
│ │библиотеках │ │ОБ, │ОБ, │ОБ, │ │ │бюджет <*> │ │в электронном виде │
│ │ │ │81 - МБ)│24,3 - │24,3 - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │МБ) │МБ) │ │ │ │ │ │
│ │- в архивном отделе │ 12,0 │ 19,2 │ 19,2 │ 20,0 │ 20,0 │ 90,4│Местный бюджет│Архивный отдел │ │
│ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │администрации │ │
│ │Серовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и его содержание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│10.│Конвертирование │ │ │ │ │ │ │Не требует │Отдел учета и │Обеспечение │
│ │и создание │ │ │ │ │ │ │затрат │социального │эффективности │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │найма │информационного │
│ │электронных баз │ │ │ │ │ │ │ │муниципального │обмена │
│ │данных │ │ │ │ │ │ │ │жилья, │ │
│ │для предоставления │ │ │ │ │ │ │ │ООА Управление │ │
│ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │образования, │ │
│ │в электронном виде: │ │ │ │ │ │ │ │Отдел │ │
│ │- список очередности│ │ │ │ │ │ │ │информатизации │ │
│ │на жилье │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- список очередности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на предоставление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мест в ДДУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│11.│Перевод │ 531,0 │ │ │ │ │ 531,0│Местный бюджет│ООА Управление │Обеспечение │
│ │на использование │ │ │ │ │ │ │ │образования │общеобразовательных │
│ │широкополосного │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений доступом │
│ │доступа в Интернет │ │ │ │ │ │ │ │ │в Интернет с полосой│
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │пропускания │
│ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │не ниже 2 Мбит/с │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│12.│Предоставление │ │ │ 124,0 │ │ │ 124,0│Местный бюджет│ООА "Управление│Увеличение объема │
│ │доступа │ │ │ │ │ │ │ │культуры и │и качества │
│ │к оцифрованным │ │ │ │ │ │ │ │молодежной │муниципальных услуг,│
│ │изданиям │ │ │ │ │ │ │ │политики", │предоставляемых │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │МКУ "ЦБС" │гражданам │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в электронном виде │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│13.│Предоставление │ │ │ 167,0 │ │ │ 167,0│Местный бюджет│ООА "Управление│Увеличение объема │
│ │доступа к │ │ │ │ │ │ │ │культуры и │и качества │
│ │справочно-поисковому│ │ │ │ │ │ │ │молодежной │муниципальных услуг,│
│ │аппарату │ │ │ │ │ │ │ │политики", │предоставляемых │
│ │библиотечной системы│ │ │ │ │ │ │ │МКУ "ЦБС" │гражданам │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в электронном виде │
├───┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┤
│ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА │
├───┬────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┤
│14.│Обеспечение │ 63,0 │ 61,0 │ 61,1 │ 87,5 │ 87,5 │ 360,1│Местный бюджет│Отдел │Обеспечение доступа │
│ │функционирования │ │ │ │ │ │ │ │информатизации,│к информации │
│ │и развития │ │ │ │ │ │ │ │Организационно-│о деятельности │
│ │возможностей │ │ │ │ │ │ │ │контрольное │органов местного │
│ │официального сайта │ │ │ │ │ │ │ │управление │самоуправления │
│ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │Серовского │
│ │Серовского │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа │
│ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в сети Интернет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│15.│Ежегодные платежи │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 2,5│Местный бюджет│Отдел │Обеспечение доступа │
│ │за продление годовых│ │ │ │ │ │ │ │информатизации │к информации │
│ │лицензий на аренду │ │ │ │ │ │ │ │ │о деятельности │
│ │доменного имени │ │ │ │ │ │ │ │ │органов местного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Серовского │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│16.│Перевод архивных │ │ │ │ 240,0 │ 240,0 │ 480,0│Местный бюджет│Архивный отдел │Создание условий │
│ │фондов в электронную│ │ │ │ │ │ │ │администрации │для использования │
│ │форму, создание базы│ │ │ │ │ │ │ │ │информационных │
│ │данных │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов, │
│ │на оцифрованные │ │ │ │ │ │ │ │ │находящихся │
│ │документы и описи │ │ │ │ │ │ │ │ │в архивном отделе │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │администрации │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Серовского │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │путем удаленного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доступа через │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │телекоммуникационные│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сети │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│18.│Перевод библиотечных│ │ │ 1200,0 │ 20,0 │ 20,0 │ 1240,0│Местный бюджет│ООА │Создание условий │
│ │фондов в электронную│ │ │ │ │ │ │ │"Управление │для использования │
│ │форму │ │ │ │ │ │ │ │культуры и │информационных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │молодежной │ресурсов, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │политики", │находящихся │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │МКУ "ЦБС" │в муниципальных │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤библиотеках путем │
│19.│Перевод библиотечных│ 30,0 │ │ 120,0 │ 60,0 │ 60,0 │ 270,0│Местный бюджет│ООА │удаленного доступа │
│ │каталогов │ │ │ │ │ │ │ │"Управление │через │
│ │в электронную форму │ │ │ │ │ │ │ │культуры и │телекоммуникационные│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │молодежной │сети │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │политики", │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │МКУ "ЦБС" │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│20.│Перевод музейных │ │ │ 130,0 │ │ │ 130,0│Местный бюджет│ООА │Создание условий │
│ │каталогов │ │ │ │ │ │ │ │"Управление │для использования │
│ │в электронную форму │ │ │ │ │ │ │ │культуры и │информационных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │молодежной │ресурсов, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │политики", │находящихся │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │МКУ "Серовский │в муниципальном │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │исторический │музее путем │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │музей │удаленного доступа │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │через │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │телекоммуникационные│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сети │
├───┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┤
│ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ │
├───┬────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┤
│21.│Обеспечение доступа │ 154,4 │ 190,2 │ 223,2 │ 310,0 │ 310,0 │ 1187,8│Местный бюджет│Отдел │Повышение качества │
│ │к сети Интернет │ │ │ │ │ │ │ │информатизации │предоставления │
│ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных услуг │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤гражданам и │
│22.│Повышение │ │ │ │ 40,0 │ 50,0 │ 90,0│Местный бюджет│Отдел │организациям │
│ │квалификации │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │службы, кадров │ │
│ │служащих в сфере │ │ │ │ │ │ │ │и наград │ │
│ │информационных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммуникационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технологий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┤
│ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГЛОНАСС И GPS │
├───┬────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┤
│23.│Оснащение │ │ │ 189,0 │ 357,0 │ 273,0 │ 819,0│Местный бюджет│ООА "КУМИ" │Обеспечение │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │безопасности │
│ │транспортных │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального │
│ │средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │пассажирского │
│ │предназначенных │ │ │ │ │ │ │ │ │автотранспорта │
│ │для перевозки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пассажиров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за исключением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │школьных автобусов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │средствами ГЛОНАСС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │навигации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│24.│Оснащение │ 108,0 │ │ │ │ │ 108,0│Местный бюджет│ООА Управление │Обеспечение │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │образования, │безопасности │
│ │школьных автобусов │ │ │ │ │ │ │ │ООА "КУМИ" │перевозки детей, │
│ │средствами ГЛОНАСС │ │ │ │ │ │ │ │ │экономия бюджетных │
│ │навигации │ │ │ │ │ │ │ │ │средств │
├───┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┤
│ СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ │
├───┬────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┤
│25.│Приобретение │ 533,4 │ │ │ 200,0 │ │ 733,4│Местный бюджет│Комитет │Обеспечение │
│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │ │архитектуры и │органов местного │
│ │для ИСОГД │ │ │ │ │ │ │ │градостроитель-│самоуправления, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ства, │физических и │
│ │Приобретение │ │ │ │ 500,0 │ │ 500,0│ │ООА "КУМИ" │юридических лиц │
│ │программного │ │ │ │ │ │ │ │ │достоверными │
│ │обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │сведениями, │
│ │для поддержки ИСОГД │ │ │ │ │ │ │ │ │необходимыми │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для осуществления │
│ │Создание цифровых │ │ │ │ 1500,0 │ │ 1500,0│ │ │градостроительной, │
│ │версий плановых │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиционной и │
│ │и картографических │ │ │ │ │ │ │ │ │иной хозяйственной │
│ │материалов │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проведения │
│ │Создание подсистем │ │ │ │ 1000,0 │ │ 1000,0│ │ │землеустройства │
│ │ИСОГД, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │автоматизирующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │процессы подготовки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │архитектурно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │градостроительной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │документации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┤
│ ПРОЧИЕ НУЖДЫ │
├───┬────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┤
│26.│Мероприятия │ 100,0 │ 30,0 │ 191,4 │ 199,4 │ 200,0 │ 720,8│Местный бюджет│Отдел │Повышение │
│ │по защите │ │ │ │ │ │ │ │информатизации │эффективности │
│ │информации, │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального │
│ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │управления на основе│
│ │ежегодное обновление│ │ │ │ │ │ │ │ │развития и │
│ │антивирусных │ │ │ │ │ │ │ │ │использования │
│ │лицензий │ │ │ │ │ │ │ │ │информационных и │
│ │в администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │телекоммуникационных│
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤технологий │
│27.│Содержание │ 27,3 │ 1118,0 │ 496,4 │ 1107,0 │ 1200,0 │ 3948,7│Местный бюджет│Отдел │ │
│ │и обновление │ │ │ │ │ │ │ │информатизации │ │
│ │компьютерного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │парка органов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Серовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤ │
│28.│Приобретение │ 550,0 │ 499,0 │ │ │ │ 1049,0│Местный бюджет│Отдел │ │
│ │лицензионного │ │ │ │ │ │ │ │информатизации │ │
│ │программного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечения для ОМС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤ │
│29.│Приобретение и │ 80,0 │ 279,1 │ 306,0 │ 655,8 │ 660,0 │ 1980,9│Местный бюджет│Отдел │ │
│ │оплата обслуживания │ │ │ │ │ │ │ │информатизации │ │
│ │программного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤ │
│30.│Обеспечение │ │ 275,5 │ 236,0 │ 256,2 │ 260,0 │ 1027,7│Местный бюджет│Отдел │ │
│ │функционирования │ │ │ │ │ │ │ │информатизации │ │
│ │справочно-правовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │систем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤ │
│31.│Приобретение и │ │ │ 251,5 │ │ │ 251,5│Местный бюджет│Отдел │ │
│ │оплата обслуживания │ │ │ │ │ │ │ │информатизации │ │
│ │системного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤ │
│32.│Оплата внештатным │ 338,2 │ 290,0 │ 290,0 │ 383,4 │ 390,0 │ 1691,6│Местный бюджет│Отдел │ │
│ │сотрудникам │ │ │ │ │ │ │ │информатизации │ │
│ │за обслуживание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и серверного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤ │
│33.│Оплата годового │ 12,3 │ 42,1 │ 49,3 │ 42,0 │ 42,0 │ 187,7│Местный бюджет│Отдел │ │
│ │использования │ │ │ │ │ │ │ │информатизации │ │
│ │сертификата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │электронной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │цифровой подписи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤ │
│34.│Обеспечение │ │ 56,9 │ │ │ │ 56,9│Местный бюджет│Отдел │ │
│ │функционирования │ │ │ │ │ │ │ │информатизации │ │
│ │консультационно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │методических систем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Всего: │ 2879,8 │ 4645,9 │ 5337,9 │ 8776,5 │ 5616,5 │27256,6│ │ │ │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Из них: │ 2831,1 │ 4422,9 │ 4784,6 │ 8719,8 │ <*> │ <*> │Местный бюджет│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │<*> │ │ │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │ 48,7 │ 223,0 │ 553,3 │ 56,7 │ <*> │ <*> │Областной │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │бюджет <*> │ │ │
└────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┘
--------------------------------
<*> Примечание: "Областной бюджет" - объем бюджетных субсидий из областного бюджета, включенный(емый) в общий объем доходов и расходов бюджета Серовского городского округа и утвержденный(емый) решением Думы Серовского городского округа.
Объем бюджетных субсидий из областного бюджета на 2014 - 2015 гг. будет уточняться ежегодно при формировании областного бюджета.