Приложение к Постановлению от 29.11.2010 г № 2074 Программа

Муниципальная целевая программа «Информационное общество серовского городского округа» на 2011 — 2015 годы (новая редакция)


Раздел I.Паспорт муниципальной целевой программы
┌───┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Наименование       │"Информационное общество Серовского округа"      │
│   │программы          │на 2011 - 2015 годы (далее - Программа)          │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Основание          │Стратегия  развития информационного общества      │
│   │для разработки     │в Российской Федерации, утвержденная поручением  │
│   │Программы          │Президента Российской Федерации N Пр-212         │
│   │(наименование, дата│от 07.02.2008;                                   │
│   │принятия и номер   │Градостроительный кодекс  Российской Федерации;   │
│   │правового акта)    │Федеральный закон  "Об организации                │
│   │                   │предоставления государственных и                 │
│   │                   │муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ;     │
│   │                   │Федеральный закон  от 09.02.2009 N 8-ФЗ           │
│   │                   │"Об обеспечении доступа к информации             │
│   │                   │о деятельности государственных органов и органов │
│   │                   │местного самоуправления";                        │
│   │                   │Постановление  Правительства Российской Федерации │
│   │                   │от 25.08.2008 N 641 "Об оснащении транспортных,  │
│   │                   │технических средств и систем Аппаратурой         │
│   │                   │спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS";  │
│   │                   │Постановление  Правительства Свердловской области │
│   │                   │от 11.10.2010 N 1477-ПП "Об утверждении областной│
│   │                   │целевой программы "Информационное общество       │
│   │                   │Свердловской области" на 2011 - 2015 годы"       │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Заказчик Программы │Администрация Серовского городского округа       │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Разработчик        │Отдел информатизации администрации               │
│   │Программы          │Серовского городского округа;                    │
│   │                   │организационно-контрольное управление            │
│   │                   │администрации Серовского городского округа       │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Исполнители        │Отраслевые органы, структурные подразделения     │
│   │Программы          │администрации, муниципальные учреждения          │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Цели и задачи      │Программой предусмотрено достижение следующих    │
│   │Программы          │целей и задач:                                   │
│   │                   │- организация эффективного взаимодействия        │
│   │                   │с органами государственной власти, гражданами    │
│   │                   │и хозяйствующими субъектами на основе широкого   │
│   │                   │внедрения информационно-коммуникационных         │
│   │                   │технологий;                                      │
│   │                   │- обеспечение доступа населения и организаций    │
│   │                   │к информации о деятельности органов местного     │
│   │                   │самоуправления Серовского городского округа;     │
│   │                   │- совершенствование информационно-технической    │
│   │                   │инфраструктуры администрации                     │
│   │                   │Серовского городского округа;                    │
│   │                   │- совершенствование учета объектов               │
│   │                   │муниципального управления;                       │
│   │                   │- обеспечение перехода на оказание               │
│   │                   │муниципальных услуг в электронном виде;          │
│   │                   │- обеспечение межведомственного взаимодействия   │
│   │                   │при оказании муниципальных услуг;                │
│   │                   │- совершенствование деловых процессов            │
│   │                   │в администрации Серовского городского округа,    │
│   │                   │повышение качества и эффективности               │
│   │                   │муниципального управления;                       │
│   │                   │- повышение квалификации муниципальных служащих  │
│   │                   │в области использования                          │
│   │                   │информационных технологий;                       │
│   │                   │- обеспечение функционирования муниципальной     │
│   │                   │информационной системы, системы защиты информации│
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Сроки реализации   │Реализацию мероприятий Программы планируется     │
│   │Программы          │осуществить в срок с января 2011 года по декабрь │
│   │                   │2015 года                                        │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Объемы и источники │2011 год - 2879,8 тыс. руб.                      │
│   │финансирования     │(2831,1 тыс. руб. - местный бюджет,              │
│   │(по годам)         │48,7 тыс. руб. - областной бюджет)               │
│   │                   │2012 год - 4645,9 тыс. руб.                      │
│   │                   │(4422,9 тыс. руб. - местный бюджет,              │
│   │                   │223,0 тыс. руб. - областной бюджет)              │
│   │                   │2013 год - 5337,9 тыс. руб.                      │
│   │                   │(4784,6 - местный бюджет,                        │
│   │                   │553,3 тыс. руб. - областной бюджет)              │
│   │                   │2014 год - 8776,5 тыс. руб.                      │
│   │                   │(8719,8 - местный бюджет,                        │
│   │                   │56,7 тыс. руб. - областной бюджет) <*>            │
│   │                   │2015 год - 5616,5 тыс. руб. (местный бюджет) <*>  │
│   │                   │Всего 27256,6, тыс. руб.                         │
│   │                   │<*> Объем бюджетных субсидий из областного       │
│   │                   │бюджета на 2014 - 2015 гг. будет уточняться      │
│   │                   │ежегодно при формировании областного бюджета     │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Ожидаемые          │Приведены в разделе III  Программы                │
│   │социально-         │                                                 │
│   │экономические      │                                                 │
│   │результаты         │                                                 │
│   │реализации         │                                                 │
│   │Программы          │                                                 │
│   │(индикаторы и      │                                                 │
│   │показатели)        │                                                 │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│10.│Механизм реализации│Отдел информатизации и организационно-контрольное│
│   │Программы          │управление администрации                         │
│   │                   │Серовского городского округа,                    │
│   │                   │как разработчики Программы, осуществляют текущее │
│   │                   │управление реализацией Программы, организуют     │
│   │                   │сбор и анализ отчетности по реализации перечня   │
│   │                   │программных мероприятий ответственными           │
│   │                   │исполнителями                                    │
├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│11.│Контроль           │Контроль за ходом выполнения Программы           │
│   │за ходом выполнения│осуществляется в соответствии с требованиями     │
│   │Программы          │раздела V  Положения о порядке разработки,        │
│   │                   │утверждения и контроля за выполнением            │
│   │                   │муниципальных программ                           │
│   │                   │в Серовском городском округе и проведения оценки │
│   │                   │эффективности их реализации, утвержденного       │
│   │                   │Постановлением администрации N 1495 от 30.08.2011│
└───┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

Раздел II.Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная целевая программа "Информационное общество серовского городского округа" на 2011 - 2015 годы
Информатизация затрагивает сегодня все сферы жизни современного общества. Многие рекомендации по информатизации российского общества ориентированы в основном на уровень субъектов Российской Федерации и не отражают содержание и особенности этой деятельности в муниципальных образованиях.
В настоящее время в Серовском городском округе созданы все необходимые предпосылки для совершенствования работы органов местного самоуправления на основе широкого использования информационно-коммуникационных технологий.
С 2006 года действует официальный сайт администрации Серовского городского округа в сети Интернет (www.adm-serov.ru). Реализуя требования федерального законодательства, на данном информационном ресурсе размещаются в ежедневном режиме тексты муниципальных нормативных правовых актов, большой комплекс информации о деятельности органов местного самоуправления, создана возможность для граждан направить обращение в адрес руководителей органов местного самоуправления в электронном виде, размещаются проекты нормативных правовых актов, планируемых для рассмотрения Думой Серовского городского округа.
Все отраслевые органы и структурные подразделения администрации включены в локальную компьютерную сеть. В органах местного самоуправления Серовского городского округа установлено 128 персональных компьютеров (на 100 занятых в органах местного самоуправления показатель составляет 88,9), из них подключено к сети Интернет 45 (на 100 занятых в органах местного самоуправления показатель составляет 31,2; по области показатель в отношении госорганов составляет 25,7). Все муниципальные служащие обладают знаниями и навыками для работы с персональным компьютером на уровне пользователя. В делопроизводстве администрации Серовского городского округа используются элементы электронного документооборота. 55 из 83 муниципальных предприятий и учреждений (66,2%) имеют доступ в Интернет. Из 55 муниципальных предприятий и учреждений, имеющих доступ в Интернет 24 (43,6%) имеют скорость подключения не менее 1 Мбита в секунду. Администрацией Серовского городского округа используются средства электронной цифровой подписи для передачи отчетности в ИМНС, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд. На 6 автомобилях, приобретенных в 2009 г. для МУЗ "Серовская городская станция скорой медицинской помощи" в 2010 г. установлена система ГЛОНАСС. В 2010 году приобретено все необходимое оборудование для обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд с использованием электронных торговых площадок. Начата работа по созданию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с требованиями ст. 56, 57 Градостроительного кодекса РФ: приобретена рабочая станция и программы ИСОГД.
В целях ускорения работы по созданию механизмов электронного правительства в Серовском городском округе принято Постановление администрации N 601 от 16.04.2010 "Об обеспечении перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде", которым утвержден план перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Серовского городского округа, создана комиссия по обеспечению процесса перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде.
Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти.
Целью формирования и развития информационного общества в Российской Федерации является повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. Для достижения данной цели необходимо организовать работу и на территории Серовского городского округа.
К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
1) формирование современной муниципальной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления Серовского городского округа;
2) повышение эффективности муниципального управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления Серовского городского округа, повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;
3) обеспечение взаимодействия муниципальной информационной системы, ресурсов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений с информационными системами и ресурсами органов государственной власти;
4) создание защищенной системы электронного документооборота в администрации Серовского городского округа;
5) профессиональное развитие муниципальных служащих, сотрудников муниципальных предприятий, учреждений в сфере применения информационных и коммуникационных технологий для оказания муниципальных услуг.
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Приказом Президента Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212, устанавливает в частности следующие контрольные значения показателей развития информационного общества в Российской Федерации на период до 2015 года:
- уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий - 100%;
- уровень использования линий широкополосного доступа на 100 человек населения за счет всех технологий - 35 линий;
- доля государственных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий в общем объеме государственных услуг в Российской Федерации - 100%;
- доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме документооборота - 70%;
- доля размещенных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с использованием электронных торговых площадок в общем объеме размещаемых заказов - 100%;
- доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму - не менее 20%;
- доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму. В общем объеме фондов общедоступных библиотек - не менее 50%, в том числе библиотечных каталогов - 100%;
- доля электронных каталогов в общем объеме каталогов Музейного фонда Российской Федерации - 100%.
Анализ муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры показывает, что в настоящее время ее состояние не позволяет достичь данных контрольных значений. Существуют следующие проблемы, возникшие при переходе к информационному обществу:
1) отсутствие единой сети передачи данных связывающей органы местного самоуправления Серовского городского округа, муниципальные предприятия и учреждения с органами исполнительной власти Свердловской области, государственными учреждениями Свердловской области, единого регламента и стандарта обмена данными в связи с чем, обмен информацией между участниками процесса оказания электронных услуг затруднен либо на настоящий момент невозможен;
2) отсутствие каналов связи обеспечивающих гарантированный устойчивый широкополосный доступ в Интернет в большинстве сельских населенных пунктов Серовского городского округа;
3) отсутствие в большинстве отраслевых органов, структурных подразделений администрации Серовского городского округа единых баз данных, что не позволяет собирать первичные данные из подведомственных учреждений, муниципальных предприятий и, соответственно, делает невозможным создание полной и достоверной единой базы данных, предоставление сведений населению в электронном виде без дополнительных людских и временных затрат;
4) затруднено использование информационных ресурсов, находящихся в архивном отделе администрации Серовского городского округа, муниципальном музее, муниципальных библиотеках вследствие отсутствия информационно-поисковых баз данных, электронных копий архивных документов, электронных каталогов с возможностью удаленного доступа через телекоммуникационные сети;
5) работа по повышению эффективности управлением муниципального автотранспорта, безопасности перевозок пассажиров, в том числе детей, на основе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS находится в начальной стадии;
6) закупка и внедрение программного обеспечения производится без использования стандартных подходов, что приводит к несовместимости программно-технических решений, невозможности обмена данными между различными информационными системами, используемыми отраслевыми органами, структурными подразделениями администрации, муниципальными предприятиями и учреждениями;
7) 28 муниципальных учреждений не имеют подключения к сети Интернет (24 - образование, 1 - культура, 1 - здравоохранение, 1 - спорт, 1 - иное).
Из 55 подключенных к Интернету, имеют скорость подключения ниже 1 Мбита в секунду 31 учреждение и предприятие (1 - культура, 28 - образование, 2 - ЖКХ);
8) в помещениях отраслевых органов, структурных подразделений администрации, расположенных вне здания ул. Ленина 140 к локальной сети подключено только по одному рабочему месту, не имеют возможности подключения территориальные отделы;
9) необходимо повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, сотрудников муниципальных предприятий и учреждений по владению современными информационными и коммуникационными технологиями в связи с внедрением в деятельность все более сложных комплексных решений, например, связанных с оказанием муниципальных услуг в электронном виде.
Для решения указанных проблем, имеющих комплексный межведомственный характер, требуются консолидация ресурсов, проведение организационных изменений и обеспечение согласованности действий администрации Серовского городского округа с органами государственной власти Свердловской области по внедрению информационных технологий, что возможно реализовать только посредством программно-целевого подхода. Альтернативные подходы приведут к избыточным бюджетным расходам и не позволят оптимально разрешить актуальные проблемы информатизации в Серовском городском округе.
В рамках данной Программы не удалось решить вопрос доступа в Интернет в сельских населенных пунктах в связи с высокой ценой затрат (360 тыс. руб. на один населенный пункт) и перехода на широкополосный доступ в Интернет со скоростью выше 1 Мбит в секунду 7 общеобразовательных учреждений (МОУ СОШ N 21, с. Филькино, п. Марсяты, п. Красноглинный, с. Андриановичи, д. Морозково (360 тыс. руб. на одно общеобразовательное учреждение)).
Раздел III.Индикаторы и показатели эффективности реализации муниципальной целевой программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить технологическую возможность предоставления муниципальных услуг в электронном виде;
- создать центры общественного доступа к получению муниципальных услуг в электронном виде (в том числе пунктов коллективного доступа в муниципальных библиотеках и архивном отделе администрации Серовского городского округа);
- довести долю населения Серовского городского округа, получающую муниципальные услуги посредством универсальной электронной карты по окончании действия программы до показателя, запланированного по области (18%);
- перевести органы местного самоуправления Серовского городского округа на более широкое использование электронного документооборота и современных систем коммуникации, например, видеоконференцсвязи;
- создать единую сеть передачи данных органов местного самоуправления Серовского городского округа, муниципальных предприятий и учреждений для подключения к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области;
- снизить административную нагрузку на граждан и организации, связанную с сокращением времени получения ими муниципальных услуг и необходимой информации;
- повысить эффективность бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Серовского городского округа, ликвидировав отсутствие общих требований и стандартов по выполнению указанных работ, дублирование ранее выполненных разработок и организации повторного сбора и ввода в муниципальную информационную систему уже имеющихся данных;
- снизить затраты органов местного самоуправления Серовского городского округа на организацию обмена информацией с ведомствами и населением за счет обеспечения прямого регламентированного доступа заинтересованных органов власти, граждан и организаций к данным, содержащимся в муниципальной информационной системе, за счет ее интеграции с государственными информационными системами и перевода муниципальных услуг в электронный вид.
ДИНАМИКА
ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
┌───┬─────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────┐
│ N │      Целевой индикатор      │ Единица │   Значение индикатора по годам   │
│п/п│                             │измерения│      (с нарастающим итогом)      │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│   │                             │         │  по  │  по  │  по  │  по  │  по  │
│   │                             │         │итогам│итогам│итогам│итогам│итогам│
│   │                             │         │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
│   │                             │         │ года │ года │ года │ года │ года │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 │              2              │    3    │  4   │  5   │  6   │  7   │  8   │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1.│Доля органов местного        │процентов│   0  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │
│   │самоуправления Серовского    │         │      │      │      │      │      │
│   │городского округа,           │         │      │      │      │      │      │
│   │подключенных к единой сети   │         │      │      │      │      │      │
│   │передачи данных,             │         │      │      │      │      │      │
│   │объединяющей единый центр    │         │      │      │      │      │      │
│   │обработки данных и единый    │         │      │      │      │      │      │
│   │телекоммуникационный центр   │         │      │      │      │      │      │
│   │Правительства                │         │      │      │      │      │      │
│   │Свердловской области         │         │      │      │      │      │      │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2.│Доля муниципальных           │процентов│   0  │  30  │  70  │  80  │ 100  │
│   │учреждений, участвующих      │         │      │      │      │      │      │
│   │в предоставлении             │         │      │      │      │      │      │
│   │муниципальных услуг,         │         │      │      │      │      │      │
│   │подключенных к единой сети   │         │      │      │      │      │      │
│   │передачи данных, объединяющей│         │      │      │      │      │      │
│   │единый центр обработки данных│         │      │      │      │      │      │
│   │и единый телекоммуникационный│         │      │      │      │      │      │
│   │центр Правительства          │         │      │      │      │      │      │
│   │Свердловской области         │         │      │      │      │      │      │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3.│Доля (количество)            │единиц   │   4  │  15  │  25  │  35  │  35  │
│   │муниципальных услуг,         │         │      │      │      │      │      │
│   │предоставляемых              │         │      │      │      │      │      │
│   │в электронном виде           │         │      │      │      │      │      │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4.│Количество центров           │единиц   │   1  │   2  │   3  │   4  │   5  │
│   │общественного доступа        │         │      │      │      │      │      │
│   │к получению муниципальных    │         │      │      │      │      │      │
│   │услуг в электронном виде     │         │      │      │      │      │      │
│   │(в том числе пунктов         │         │      │      │      │      │      │
│   │коллективного доступа на базе│         │      │      │      │      │      │
│   │муниципальных библиотек и    │         │      │      │      │      │      │
│   │архивного отдела             │         │      │      │      │      │      │
│   │администрации)               │         │      │      │      │      │      │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5.│Доля населения Серовского    │процентов│   0  │   0  │   8  │  13  │  18  │
│   │городского округа,           │         │      │      │      │      │      │
│   │получающего муниципальные    │         │      │      │      │      │      │
│   │услуги посредством           │         │      │      │      │      │      │
│   │универсальной электронной    │         │      │      │      │      │      │
│   │карты имеющей муниципальное  │         │      │      │      │      │      │
│   │электронное приложение       │         │      │      │      │      │      │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6.│Доля муниципальных архивных  │процентов│   0  │   5  │  10  │  15  │  20  │
│   │фондов, переведенных         │         │      │      │      │      │      │
│   │в электронную форму          │         │      │      │      │      │      │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 7.│Доля муниципальных           │процентов│   0  │   5  │  25  │  65  │  95  │
│   │транспортных средств,        │         │      │      │      │      │      │
│   │предназначенных              │         │      │      │      │      │      │
│   │для перевозки пассажиров     │         │      │      │      │      │      │
│   │за исключением школьных      │         │      │      │      │      │      │
│   │автобусов, оснащенных        │         │      │      │      │      │      │
│   │средствами ГЛОНАСС навигации │         │      │      │      │      │      │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 8.│Доля муниципальных школьных  │процентов│ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │
│   │автобусов, оснащенных        │         │      │      │      │      │      │
│   │средствами ГЛОНАСС навигации │         │      │      │      │      │      │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 9.│Доля электронного            │процентов│  20  │  30  │  40  │  50  │  70  │
│   │документооборота в органах   │         │      │      │      │      │      │
│   │местного самоуправления      │         │      │      │      │      │      │
│   │Серовского городского округа │         │      │      │      │      │      │
│   │в общем объеме               │         │      │      │      │      │      │
│   │документооборота             │         │      │      │      │      │      │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│10.│Доля размещенных заказов     │процентов│  10  │  80  │  80  │  80  │ 100  │
│   │на поставки товаров,         │         │      │      │      │      │      │
│   │выполнение работ и оказание  │         │      │      │      │      │      │
│   │услуг для муниципальных нужд │         │      │      │      │      │      │
│   │с использованием электронных │         │      │      │      │      │      │
│   │торговых площадок в общем    │         │      │      │      │      │      │
│   │объеме размещенных заказов   │         │      │      │      │      │      │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│11.│Доля муниципальных           │процентов│   0  │   5  │  15  │  25  │  50  │
│   │библиотечных фондов          │         │      │      │      │      │      │
│   │переведенных в электронную   │         │      │      │      │      │      │
│   │форму (оцифрованных).        │         │      │      │      │      │      │
│   │Доля муниципальных           │процентов│   5  │  15  │  25  │  50  │  75  │
│   │библиотечных фондов          │         │      │      │      │      │      │
│   │переведенных                 │         │      │      │      │      │      │
│   │в электронный каталог        │         │      │      │      │      │      │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│12.│Доля электронных каталогов   │процентов│   0  │  10  │  45  │  70  │ 100  │
│   │в общем объеме каталогов     │         │      │      │      │      │      │
│   │муниципального               │         │      │      │      │      │      │
│   │музейного фонда              │         │      │      │      │      │      │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│13.│Доля муниципальных служащих, │процентов│  20  │  40  │  60  │  80  │ 100  │
│   │сотрудников муниципальных    │         │      │      │      │      │      │
│   │предприятий, учреждений,     │         │      │      │      │      │      │
│   │участвующих в предоставлении │         │      │      │      │      │      │
│   │муниципальных услуг,         │         │      │      │      │      │      │
│   │прошедших повышение          │         │      │      │      │      │      │
│   │квалификации в области       │         │      │      │      │      │      │
│   │использования информационных │         │      │      │      │      │      │
│   │технологий                   │         │      │      │      │      │      │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│14.│Доля муниципальных служащих, │процентов│  35  │  50  │  70  │  90  │ 100  │
│   │имеющих доступ в Интернет    │         │      │      │      │      │      │
└───┴─────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Раздел IV.Перечень программных мероприятий
┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┐
│ N │    Наименование    │             Сумма затрат (в тыс. руб.)             │ Наименование │  Исполнитель  │Ожидаемый результат │
│п/п│    мероприятия     │                                                    │  расходов и  │               │   от реализации    │
│   │                    │                                                    │  источники   │               │    мероприятия     │
│   │                    │                                                    │финансирования│               │                    │
│   │                    ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│   │                    │2011 г. │2012 г. │2013 г. │2014 г. │2015 г. │ Всего │              │               │                    │
├───┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┤
│                           СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ                            │
├───┬────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┤
│ 1.│Приобретение        │        │        │        │        │        │       │Местный бюджет│Отдел          │Создание            │
│   │технологического    │        │        │        │        │        │       │Областной     │информатизации │инфраструктуры для  │
│   │оборудования систем │        │        │        │        │        │       │бюджет <*>    │               │коммуникационного   │
│   │видеоконференцсвязи │        │        │        │        │        │       │              │               │обеспечения         │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │муниципального      │
│   │- терминала         │  229,3 │  119,9 │        │        │        │  349,2│              │               │управления          │
│   │видеоконференцсвязи │        │        │        │        │        │       │              │               │на территории       │
│   │для конференц-зала, │        │        │        │        │        │       │              │               │Серовского          │
│   │зала заседаний Думы │        │        │        │        │        │       │              │               │городского округа.  │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │Обеспечение         │
│   │- персональной      │   37,3 │        │        │        │        │   37,3│              │               │межведомственного   │
│   │системы             │(4,8 -  │        │        │        │        │       │              │               │и межрегионального  │
│   │видеоконференцсвязи │МБ,     │        │        │        │        │       │              │               │информационного     │
│   │                    │32,5 -  │        │        │        │        │       │              │               │обмена              │
│   │                    │ОБ)     │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 2.│Оборудование        │        │  237,6 │        │        │        │  237,6│Местный бюджет│Отдел          │Создание условий    │
│   │помещения в здании  │        │(166,3 -│        │        │        │       │Областной     │информатизации,│для включения       │
│   │администрации       │        │ОБ      │        │        │        │       │бюджет <*>    │ООА "КУМИ"     │органов местного    │
│   │Серовского          │        │71,3 -  │        │        │        │       │              │               │самоуправления      │
│   │городского округа   │        │МБ)     │        │        │        │       │              │               │Серовского          │
│   │под                 │        │        │        │        │        │       │              │               │городского округа   │
│   │телекоммуникационный│        │        │        │        │        │       │              │               │в единую областную  │
│   │узел единой         │        │        │        │        │        │       │              │               │информационно-      │
│   │сети передачи данных│        │        │        │        │        │       │              │               │управленческую      │
│   │Правительства СО    │        │        │        │        │        │       │              │               │структуру.          │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │Обеспечение         │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │межведомственного   │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │и межрегионального  │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │информационного     │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │обмена              │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 3.│Мероприятия         │   27,6 │        │        │        │        │   27,6│Местный бюджет│Отдел          │Обеспечение системы │
│   │по оснащению        │(11,4 - │        │        │        │        │       │Областной     │информатизации │оперативной связи   │
│   │городского округа   │МБ,     │        │        │        │        │       │бюджет <*>    │               │в Серовском         │
│   │возимой             │16,2 -  │        │        │        │        │       │              │               │городском округе    │
│   │радиостанцией       │ОБ)     │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │межведомственной    │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │системы оперативной │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │связи               │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 4.│Организация         │        │  510,8 │  292,3 │        │        │  803,1│Местный бюджет│Отдел          │Обеспечение         │
│   │защищенных каналов  │        │        │        │        │        │       │              │информатизации │межведомственного   │
│   │связи               │        │        │        │        │        │       │              │               │взаимодействия      │
│   │для организации     │        │        │        │        │        │       │              │               │при оказании        │
│   │межведомственного   │        │        │        │        │        │       │              │               │муниципальных услуг │
│   │взаимодействия      │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │при предоставлении  │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │муниципальных услуг │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 5.│Подключение         │        │  709,4 │  709,4 │        │        │ 1418,8│Местный бюджет│Отдел          │Обеспечение         │
│   │муниципальных       │        │        │(212,8 -│        │        │       │Областной     │информатизации,│межведомственного   │
│   │учреждений          │        │        │МБ,     │        │        │       │бюджет <*>    │ООА Управление │взаимодействия      │
│   │Серовского          │        │        │496,6 - │        │        │       │              │образования    │при предоставлении  │
│   │городского округа   │        │        │ОБ)     │        │        │       │              │               │муниципальных услуг │
│   │к единой сети       │        │        │        │        │        │       │              │               │муниципальными      │
│   │передачи данных     │        │        │        │        │        │       │              │               │учреждениями        │
│   │Правительства СО    │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 6.│Внедрение системы   │        │        │        │ 1622,5 │ 1622,5 │ 3245,0│Местный бюджет│Отдел          │Повышение           │
│   │полного электронного│        │        │        │        │        │       │              │информатизации,│эффективности       │
│   │документооборота    │        │        │        │        │        │       │              │Организационно-│муниципального      │
│   │в органах местного  │        │        │        │        │        │       │              │контрольное    │управления          │
│   │самоуправления      │        │        │        │        │        │       │              │управление     │                    │
│   │Серовского          │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │городского округа   │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 7.│Развитие локальной  │   21,5 │   69,0 │   83,0 │   94,2 │  100,0 │  367,7│Местный бюджет│Отдел          │Интеграция          │
│   │сети органов        │        │        │        │        │        │       │              │информатизации │муниципальных       │
│   │местного            │        │        │        │        │        │       │              │               │информационных      │
│   │самоуправления      │        │        │        │        │        │       │              │               │систем и ресурсов   │
│   │Серовского          │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │городского округа   │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 8.│Создание каналов    │        │        │  117,6 │        │        │  117,6│Местный бюджет│Отдел          │Интеграция          │
│   │связи органов       │        │        │        │        │        │       │              │информатизации,│муниципальных       │
│   │местного            │        │        │        │        │        │       │              │ООА "Комитет   │информационных      │
│   │самоуправления      │        │        │        │        │        │       │              │ЭТС и ЖКХ"     │систем и ресурсов   │
│   │Серовского          │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │городского округа   │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │с предприятиями,    │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │предоставляющими ЖКУ│        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┤
│                           СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ                            │
├───┬────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┤
│ 9.│Организация центров │        │        │        │        │        │  380,7│              │ООА "Управление│Увеличение объемов и│
│   │общественного       │        │        │        │        │        │       │              │культуры и     │качества            │
│   │доступа в Интернет  │        │        │        │        │        │       │              │молодежной     │муниципальных услуг,│
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │политики",     │предоставляемых     │
│   │- на базе           │   24,0 │  137,7 │   81,0 │   81,0 │   81,0 │   24,0│Местный бюджет│МКУ "ЦБС"      │гражданам и         │
│   │муниципальных       │        │(56,7 - │(56,7 - │(56,7 - │        │       │Областной     │               │организациям        │
│   │библиотеках         │        │ОБ,     │ОБ,     │ОБ,     │        │       │бюджет <*>    │               │в электронном виде  │
│   │                    │        │81 - МБ)│24,3 -  │24,3 -  │        │       │              │               │                    │
│   │                    │        │        │МБ)     │МБ)     │        │       │              │               │                    │
│   │- в архивном отделе │   12,0 │   19,2 │   19,2 │   20,0 │   20,0 │   90,4│Местный бюджет│Архивный отдел │                    │
│   │администрации       │        │        │        │        │        │       │              │администрации  │                    │
│   │Серовского          │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │городского округа   │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │и его содержание    │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│10.│Конвертирование     │        │        │        │        │        │       │Не требует    │Отдел учета и  │Обеспечение         │
│   │и создание          │        │        │        │        │        │       │затрат        │социального    │эффективности       │
│   │муниципальных       │        │        │        │        │        │       │              │найма          │информационного     │
│   │электронных баз     │        │        │        │        │        │       │              │муниципального │обмена              │
│   │данных              │        │        │        │        │        │       │              │жилья,         │                    │
│   │для предоставления  │        │        │        │        │        │       │              │ООА Управление │                    │
│   │муниципальных услуг │        │        │        │        │        │       │              │образования,   │                    │
│   │в электронном виде: │        │        │        │        │        │       │              │Отдел          │                    │
│   │- список очередности│        │        │        │        │        │       │              │информатизации │                    │
│   │на жилье            │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │- список очередности│        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │на предоставление   │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │мест в ДДУ          │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│11.│Перевод             │  531,0 │        │        │        │        │  531,0│Местный бюджет│ООА Управление │Обеспечение         │
│   │на использование    │        │        │        │        │        │       │              │образования    │общеобразовательных │
│   │широкополосного     │        │        │        │        │        │       │              │               │учреждений доступом │
│   │доступа в Интернет  │        │        │        │        │        │       │              │               │в Интернет с полосой│
│   │муниципальных       │        │        │        │        │        │       │              │               │пропускания         │
│   │общеобразовательных │        │        │        │        │        │       │              │               │не ниже 2 Мбит/с    │
│   │учреждений          │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│12.│Предоставление      │        │        │  124,0 │        │        │  124,0│Местный бюджет│ООА "Управление│Увеличение объема   │
│   │доступа             │        │        │        │        │        │       │              │культуры и     │и качества          │
│   │к оцифрованным      │        │        │        │        │        │       │              │молодежной     │муниципальных услуг,│
│   │изданиям            │        │        │        │        │        │       │              │политики",     │предоставляемых     │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │МКУ "ЦБС"      │гражданам           │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │в электронном виде  │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│13.│Предоставление      │        │        │  167,0 │        │        │  167,0│Местный бюджет│ООА "Управление│Увеличение объема   │
│   │доступа к           │        │        │        │        │        │       │              │культуры и     │и качества          │
│   │справочно-поисковому│        │        │        │        │        │       │              │молодежной     │муниципальных услуг,│
│   │аппарату            │        │        │        │        │        │       │              │политики",     │предоставляемых     │
│   │библиотечной системы│        │        │        │        │        │       │              │МКУ "ЦБС"      │гражданам           │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │в электронном виде  │
├───┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┤
│  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   │
├───┬────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┤
│14.│Обеспечение         │   63,0 │   61,0 │   61,1 │   87,5 │   87,5 │  360,1│Местный бюджет│Отдел          │Обеспечение доступа │
│   │функционирования    │        │        │        │        │        │       │              │информатизации,│к информации        │
│   │и развития          │        │        │        │        │        │       │              │Организационно-│о деятельности      │
│   │возможностей        │        │        │        │        │        │       │              │контрольное    │органов местного    │
│   │официального сайта  │        │        │        │        │        │       │              │управление     │самоуправления      │
│   │администрации       │        │        │        │        │        │       │              │               │Серовского          │
│   │Серовского          │        │        │        │        │        │       │              │               │городского округа   │
│   │городского округа   │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │в сети Интернет     │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│15.│Ежегодные платежи   │    0,5 │    0,5 │    0,5 │    0,5 │    0,5 │    2,5│Местный бюджет│Отдел          │Обеспечение доступа │
│   │за продление годовых│        │        │        │        │        │       │              │информатизации │к информации        │
│   │лицензий на аренду  │        │        │        │        │        │       │              │               │о деятельности      │
│   │доменного имени     │        │        │        │        │        │       │              │               │органов местного    │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │самоуправления      │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │Серовского          │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │городского округа   │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│16.│Перевод архивных    │        │        │        │  240,0 │  240,0 │  480,0│Местный бюджет│Архивный отдел │Создание условий    │
│   │фондов в электронную│        │        │        │        │        │       │              │администрации  │для использования   │
│   │форму, создание базы│        │        │        │        │        │       │              │               │информационных      │
│   │данных              │        │        │        │        │        │       │              │               │ресурсов,           │
│   │на оцифрованные     │        │        │        │        │        │       │              │               │находящихся         │
│   │документы и описи   │        │        │        │        │        │       │              │               │в архивном отделе   │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │администрации       │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │Серовского          │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │городского округа   │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │путем удаленного    │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │доступа через       │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │телекоммуникационные│
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │сети                │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│18.│Перевод библиотечных│        │        │ 1200,0 │   20,0 │   20,0 │ 1240,0│Местный бюджет│ООА            │Создание условий    │
│   │фондов в электронную│        │        │        │        │        │       │              │"Управление    │для использования   │
│   │форму               │        │        │        │        │        │       │              │культуры и     │информационных      │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │молодежной     │ресурсов,           │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │политики",     │находящихся         │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │МКУ "ЦБС"      │в муниципальных     │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤библиотеках путем   │
│19.│Перевод библиотечных│   30,0 │        │  120,0 │   60,0 │   60,0 │  270,0│Местный бюджет│ООА            │удаленного доступа  │
│   │каталогов           │        │        │        │        │        │       │              │"Управление    │через               │
│   │в электронную форму │        │        │        │        │        │       │              │культуры и     │телекоммуникационные│
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │молодежной     │сети                │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │политики",     │                    │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │МКУ "ЦБС"      │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│20.│Перевод музейных    │        │        │  130,0 │        │        │  130,0│Местный бюджет│ООА            │Создание условий    │
│   │каталогов           │        │        │        │        │        │       │              │"Управление    │для использования   │
│   │в электронную форму │        │        │        │        │        │       │              │культуры и     │информационных      │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │молодежной     │ресурсов,           │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │политики",     │находящихся         │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │МКУ "Серовский │в муниципальном     │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │исторический   │музее путем         │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │музей          │удаленного доступа  │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │через               │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │телекоммуникационные│
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │сети                │
├───┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┤
│                                                     ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ                                                      │
├───┬────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┤
│21.│Обеспечение доступа │  154,4 │  190,2 │  223,2 │  310,0 │  310,0 │ 1187,8│Местный бюджет│Отдел          │Повышение качества  │
│   │к сети Интернет     │        │        │        │        │        │       │              │информатизации │предоставления      │
│   │администрации       │        │        │        │        │        │       │              │               │муниципальных услуг │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤гражданам и         │
│22.│Повышение           │        │        │        │   40,0 │   50,0 │   90,0│Местный бюджет│Отдел          │организациям        │
│   │квалификации        │        │        │        │        │        │       │              │муниципальной  │                    │
│   │муниципальных       │        │        │        │        │        │       │              │службы, кадров │                    │
│   │служащих в сфере    │        │        │        │        │        │       │              │и наград       │                    │
│   │информационных и    │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │коммуникационных    │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │технологий          │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┤
│                                             ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГЛОНАСС И GPS                                              │
├───┬────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┤
│23.│Оснащение           │        │        │  189,0 │  357,0 │  273,0 │  819,0│Местный бюджет│ООА "КУМИ"     │Обеспечение         │
│   │муниципальных       │        │        │        │        │        │       │              │               │безопасности        │
│   │транспортных        │        │        │        │        │        │       │              │               │муниципального      │
│   │средств,            │        │        │        │        │        │       │              │               │пассажирского       │
│   │предназначенных     │        │        │        │        │        │       │              │               │автотранспорта      │
│   │для перевозки       │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │пассажиров          │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │за исключением      │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │школьных автобусов, │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │средствами ГЛОНАСС  │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │навигации           │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│24.│Оснащение           │  108,0 │        │        │        │        │  108,0│Местный бюджет│ООА Управление │Обеспечение         │
│   │муниципальных       │        │        │        │        │        │       │              │образования,   │безопасности        │
│   │школьных автобусов  │        │        │        │        │        │       │              │ООА "КУМИ"     │перевозки детей,    │
│   │средствами ГЛОНАСС  │        │        │        │        │        │       │              │               │экономия бюджетных  │
│   │навигации           │        │        │        │        │        │       │              │               │средств             │
├───┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┤
│                           СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                            │
├───┬────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┤
│25.│Приобретение        │  533,4 │        │        │  200,0 │        │  733,4│Местный бюджет│Комитет        │Обеспечение         │
│   │оборудования        │        │        │        │        │        │       │              │архитектуры и  │органов местного    │
│   │для ИСОГД           │        │        │        │        │        │       │              │градостроитель-│самоуправления,     │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │ства,          │физических и        │
│   │Приобретение        │        │        │        │  500,0 │        │  500,0│              │ООА "КУМИ"     │юридических лиц     │
│   │программного        │        │        │        │        │        │       │              │               │достоверными        │
│   │обеспечения         │        │        │        │        │        │       │              │               │сведениями,         │
│   │для поддержки ИСОГД │        │        │        │        │        │       │              │               │необходимыми        │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │для осуществления   │
│   │Создание цифровых   │        │        │        │ 1500,0 │        │ 1500,0│              │               │градостроительной,  │
│   │версий плановых     │        │        │        │        │        │       │              │               │инвестиционной и    │
│   │и картографических  │        │        │        │        │        │       │              │               │иной хозяйственной  │
│   │материалов          │        │        │        │        │        │       │              │               │деятельности,       │
│   │                    │        │        │        │        │        │       │              │               │проведения          │
│   │Создание подсистем  │        │        │        │ 1000,0 │        │ 1000,0│              │               │землеустройства     │
│   │ИСОГД,              │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │автоматизирующих    │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │процессы подготовки │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │архитектурно-       │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │градостроительной   │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │документации        │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┤
│                                                          ПРОЧИЕ НУЖДЫ                                                           │
├───┬────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────┤
│26.│Мероприятия         │  100,0 │   30,0 │  191,4 │  199,4 │  200,0 │  720,8│Местный бюджет│Отдел          │Повышение           │
│   │по защите           │        │        │        │        │        │       │              │информатизации │эффективности       │
│   │информации,         │        │        │        │        │        │       │              │               │муниципального      │
│   │в том числе         │        │        │        │        │        │       │              │               │управления на основе│
│   │ежегодное обновление│        │        │        │        │        │       │              │               │развития и          │
│   │антивирусных        │        │        │        │        │        │       │              │               │использования       │
│   │лицензий            │        │        │        │        │        │       │              │               │информационных и    │
│   │в администрации     │        │        │        │        │        │       │              │               │телекоммуникационных│
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤технологий          │
│27.│Содержание          │   27,3 │ 1118,0 │  496,4 │ 1107,0 │ 1200,0 │ 3948,7│Местный бюджет│Отдел          │                    │
│   │и обновление        │        │        │        │        │        │       │              │информатизации │                    │
│   │компьютерного       │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │парка органов       │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │местного            │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │самоуправления      │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │Серовского          │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │городского округа   │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤                    │
│28.│Приобретение        │  550,0 │  499,0 │        │        │        │ 1049,0│Местный бюджет│Отдел          │                    │
│   │лицензионного       │        │        │        │        │        │       │              │информатизации │                    │
│   │программного        │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │обеспечения для ОМС │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤                    │
│29.│Приобретение и      │   80,0 │  279,1 │  306,0 │  655,8 │  660,0 │ 1980,9│Местный бюджет│Отдел          │                    │
│   │оплата обслуживания │        │        │        │        │        │       │              │информатизации │                    │
│   │программного        │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │обеспечения         │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤                    │
│30.│Обеспечение         │        │  275,5 │  236,0 │  256,2 │  260,0 │ 1027,7│Местный бюджет│Отдел          │                    │
│   │функционирования    │        │        │        │        │        │       │              │информатизации │                    │
│   │справочно-правовых  │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │систем              │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤                    │
│31.│Приобретение и      │        │        │  251,5 │        │        │  251,5│Местный бюджет│Отдел          │                    │
│   │оплата обслуживания │        │        │        │        │        │       │              │информатизации │                    │
│   │системного          │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │программного        │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │обеспечения         │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤                    │
│32.│Оплата внештатным   │  338,2 │  290,0 │  290,0 │  383,4 │  390,0 │ 1691,6│Местный бюджет│Отдел          │                    │
│   │сотрудникам         │        │        │        │        │        │       │              │информатизации │                    │
│   │за обслуживание     │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │программного        │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │обеспечения         │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │и серверного        │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │оборудования        │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤                    │
│33.│Оплата годового     │   12,3 │   42,1 │   49,3 │   42,0 │   42,0 │  187,7│Местный бюджет│Отдел          │                    │
│   │использования       │        │        │        │        │        │       │              │информатизации │                    │
│   │сертификата         │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │электронной         │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │цифровой подписи    │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │администрации       │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┤                    │
│34.│Обеспечение         │        │   56,9 │        │        │        │   56,9│Местный бюджет│Отдел          │                    │
│   │функционирования    │        │        │        │        │        │       │              │информатизации │                    │
│   │консультационно-    │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
│   │методических систем │        │        │        │        │        │       │              │               │                    │
├───┴────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Всего:                  │ 2879,8 │ 4645,9 │ 5337,9 │ 8776,5 │ 5616,5 │27256,6│              │               │                    │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Из них:                 │ 2831,1 │ 4422,9 │ 4784,6 │ 8719,8 │  <*>    │  <*>   │Местный бюджет│               │                    │
│                        │        │        │        │        │        │       │<*>            │               │                    │
├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│                        │   48,7 │  223,0 │  553,3 │   56,7 │  <*>    │  <*>   │Областной     │               │                    │
│                        │        │        │        │        │        │       │бюджет  <*>    │               │                    │
└────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┘

--------------------------------
<*> Примечание: "Областной бюджет" - объем бюджетных субсидий из областного бюджета, включенный(емый) в общий объем доходов и расходов бюджета Серовского городского округа и утвержденный(емый) решением Думы Серовского городского округа.
Объем бюджетных субсидий из областного бюджета на 2014 - 2015 гг. будет уточняться ежегодно при формировании областного бюджета.