Постановление от 04.10.2011 г № 1870-А
Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа» на 2012 — 2015 годы
НА 2012 - 2015 ГОДЫ
Во исполнение Постановления администрации Новоуральского городского округа от 25.04.2011 N 668-а "Об организации разработки долгосрочных целевых программ Новоуральского городского округа" постановляю:
1.Утвердить муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа" на 2012 - 2015 годы (прилагается).
2.Опубликовать настоящее Постановление (с приложением ) в газете "Нейва" и разместить на официальном сайте администрации Новоуральского городского округа в сети "Интернет".
И.о. Главы администрации
городского округа
А.Г.ПИСЧАСОВ
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2012 - 2015 ГОДЫ
Наименование
Программы |
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории
Новоуральского городского округа" на 2012 - 2015 годы |
Основание
для разработки
Программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225
"О требованиях к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности";
Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р
"Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
в Российской Федерации";
Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года
N 117-ОЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности на территории Свердловской области";
Региональная программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности Свердловской области
на 2010 - 2015 годы и целевые установки на период
до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства
Свердловской области от 24.03.2010 N 472-ПП;
Постановление администрации Новоуральского городского
округа от 07.04.2010 N 628-а "Об организации разработки
долгосрочных целевых программ Новоуральского городского
округа" |
Заказчик
Программы |
Администрация Новоуральского городского округа |
Разработчик
Программы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной
политике Новоуральского городского округа |
Цель Программы |
Обеспечение рационального использования
топливно-энергетических ресурсов за счет реализации
энергосберегающих мероприятий |
Основные
задачи
Программы |
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий
по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ
информации об энергоемкости экономики Новоуральского
городского округа;
- снижение объемов потребления всех видов
топливно-энергетических ресурсов на территории
Новоуральского городского округа;
- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном
секторе Новоуральского городского округа;
- расширение практики применения энергоэффективных
технологий при модернизации, реконструкции и капитальном
ремонте жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры;
- обеспечение учета всех потребляемых энергоресурсов;
- разработка и достижение целевых показателей в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Сроки и этапы
реализации
Программы |
2012 - 2015 годы |
Ответственные
исполнители
Программы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной
политике Новоуральского городского округа, главные
распорядители бюджетных средств, бюджетные учреждения,
организации, осуществляющие регулируемые виды
деятельности, управляющие организации, товарищества
собственников жилья |
Объемы и
источники
финансирования
Программы |
Общий объем финансирования: 983817,7 тыс. руб.,
в том числе: по годам реализации и источникам
финансирования: |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
ВСЕГО |
|
Местный
бюджет |
100325,4 |
100152,4 |
167193,6 |
109421,1 |
477092,4 |
|
Смета
учреждений |
378,0 |
378,0 |
378,0 |
- |
1134,0 |
|
Внебюджетные
источники,
в т.ч.
средства
предприятий,
собственников
жилых
помещений |
153090,0 |
163230,6 |
118871,9 |
70398,8 |
505591,3 |
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы |
- сокращение фактических удельных потерь энергоресурсов
до значений нормативных;
- переход на приборный учет энергоресурсов организациями
муниципальной бюджетной сферы Новоуральского городского
округа;
- снижение затрат бюджета Новоуральского городского округа
на оплату коммунальных услуг;
- обеспечение учета всего объема потребляемых
энергоресурсов в жилищном фонде;
- повышение энергетической безопасности
Новоуральского городского округа |
Система
организации
контроля
за исполнением
программы |
Ответственный за реализацию программы - первый заместитель
Главы администрации Новоуральского городского округа.
Оперативный контроль выполнения мероприятий программы
осуществляется Комитетом по ЖКХ и жилищной политике
Новоуральского городского округа.
Отчетность: полугодие, год, итоговая отчетность |
И.о. Главы администрации
городского округа
А.Г.ПИСЧАСОВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
НА 2012 - 2015 ГОДЫ
1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2012 - 2015 ГОДЫ
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", во исполнение Постановления администрации Новоуральского городского округа от 07.04.2010 N 628-а "Об организации разработки долгосрочных целевых программ Новоуральского городского округа" и в соответствии с Региональной программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области на 2010 - 2015 годы и целевые установки на период до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2010 N 472-ПП.
В настоящее время экономика Новоуральского городского округа характеризуется повышенной энергоемкостью. Ежегодно растут затраты местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов.
При существующем уровне потребления, изменение стоимости топливно-энергетических ресурсов может привести к следующим последствиям:
1) росту затрат предприятий и учреждений, расположенных на территории Новоуральского городского округа, на оплату энергоресурсов;
2) увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг для жителей Новоуральского городского округа;
3) снижению эффективности расходования средств бюджета, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.
Основной проблемой, решению которой способствует муниципальная программа, является преодоление роста потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия программы охватывают все отрасли экономики Новоуральского городского округа и направлены не только на повышение эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и на техническое и технологическое перевооружение предприятий и жилищного фонда.
Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие энергопотери при транспортировке энергоресурсов и необоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует система эффективного энергосбережения на объектах теплопотребления.
Низкий процент приборного учета энергоресурсов в бюджетной сфере и в жилом секторе не позволяет провести анализ и сделать выводы об эффективности реализации мероприятий по энергосбережению. Отсутствуют средства регулирования расхода тепловой энергии у потребителей, что влечет увеличение потребления тепла.
Техническое состояние источников энергоснабжения и передающих устройств, состояние которых в последние годы, учитывая финансовое положение предприятий и организаций, требует больших финансовых вложений для приведения объектов в нормативное состояние и реализации энергосберегающих мероприятий.
В связи с ограниченными финансовыми возможностями предприятий жилищно-коммунального комплекса, бюджетных учреждений и низкой платежеспособностью населения отсутствует экономическая заинтересованность к реализации энергосберегающих мероприятий. Возникает необходимость в государственной поддержке.
Решение этих проблем планируется с привлечением средств местного бюджета, предусмотренных программой.
Кроме того, одним из основных способов решения поставленных в Программе задач является стимулирование энергосбережения путем эффективного использования энергетических ресурсов.
Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Новоуральского городского округа.
В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.
Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения отдельных разделов мероприятий Программы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
При поэтапной реализации всех разделов в период до 2015 года должны быть достигнуты:
1) экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
2) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
3) сокращение расходов бюджета на покупку энергоресурсов.
В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:
1) перехода на приборный учет энергоресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы и жилищного фонда;
2) сбора информации об объемах потребления всех видов энергоресурсов для определения приоритетных мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности;
3) снижения затрат бюджета на покупку энергоресурсов;
4) укрепления энергетической безопасности городского округа.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Программы необходимо решить следующие задачи, направленные на:
1) проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Новоуральского городского округа;
2) обеспечение учета потребляемых энергоресурсов;
3) снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования;
4) сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе;
5) расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры;
6) разработку и достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в бюджетной и жилищной сферах, коммунальной инфраструктуре, транспорте).
Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении к Программе.
3.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Новоуральского городского округа на 2012 - 2015 годы является долгосрочной, срок ее реализации 2012 - 2015 годы.
4.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ПРИЛАГАЕТСЯ)
Раздел 1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике
В целях рационального и эффективного использования электроэнергии, экономии бюджетных средств на покупку электроэнергии, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения города необходимо выполнение ряда мероприятий предусмотренных программой:
1) проведение энерготехнологических обследований и энергетической паспортизации объектов МУП "Электросети" с последующим выполнением мероприятий по энергосбережению;
2) разделение электрических сетей наружного освещения в 72 ТП на управление "вечер" и на управление "ночь" с установкой 40 контролируемых пунктов "Исеть" и реконструкцией существующих сетей наружного освещения;
2) замена 2706 ламп накаливания на светильниках уличного освещения на энергоэффективные лампы;
3) реконструкции 12,95 км электрических сетей микрорайона N 2 города Новоуральска.
Раздел 2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере
Мероприятия раздела 2 программы направлены на внедрение в бюджетной сфере энергосберегающего оборудования и технологий, установку коммерческих приборов учета потребляемых энергоресурсов для получения объективных данных об объемах используемых энергоресурсов, сокращение потерь и снижение расходов бюджета на их покупку.
Необходимо:
1) обеспечить наладочно-регулировочные мероприятия систем теплоснабжения всех объектов бюджетной сферы;
2) провести 55 энергетических и тепловизионных обследований с составлением энергетических паспортов;
3) установить коммерческие узлы учета потребляемых энергоресурсов и обеспечить диспетчеризации предоставления коммунальных услуг;
4) заменить 2800 ламп накаливания на энергосберегающие лампы;
5) заменить 139 элементов электрооборудования на светофорных объектах;
6) установить 25 приборов автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.
Мероприятия планируется выполнить по планам учреждений.
Раздел 3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере
В жилищном фонде организация приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов, контроля и регулирования является одним из основных направлений энергосбережения, так как с их применением исчезает расточительное отношение к потреблению холодной, горячей воды и электрической энергии у населения.
В связи с этим возникает необходимость продолжения работ по установке приборов учета расхода воды, тепла и электрической энергии. Установка узлов учета энергоносителей позволит рационально и эффективно использовать энергоресурсы, снизить расходы населения на покупку энергоресурсов.
Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергосбережения жителей.
В период с 2012 по 2015 годы на территории Новоуральского городского округа необходимо установить 2643 приборов учета, в том числе:
- 474 тепловой энергии;
- 729 на горячее водоснабжение;
- 758 на холодное водоснабжение;
- 682 электрической энергии.
Существенную положительную роль в вопросе повышения энергоэффективности жилищного фонда играет энергетическая паспортизация. В период с 2012 до 2015 года на территории Новоуральского городского округа необходимо провести энергетические обследования 682 жилых домов с выдачей энергетических паспортов.
Перевод квартир со сжиженного газа на природный газ способствует развитию коммунальной инфраструктуры, улучшению эксплуатационных свойств жилья и снизит расходы населения на покупку газа.
В период с 2013 по 2015 годы на территории Новоуральского городского округа необходимо перевести со сжиженного газа на природный газ 2479 квартир, а именно:
N
п/п |
Улица |
N дома |
Количество
квартир |
2013 ГОД |
|
Спортивная |
4, 6, 8, 10 |
144 |
|
Парковый проезд |
1, 5 |
125 |
|
Фурманова |
33, 35, 35а, 37, 41 |
258 |
|
Ленина |
108, 110, 112, 114, 114а, 116,
116а, 118, 118а, 122, 124, 126 |
640 |
|
Комарова |
1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6 |
450 |
2014 ГОД |
|
Театральный проезд |
2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14,
16, 18 |
409 |
|
Строителей |
1, 3 |
25 |
|
Гагарина |
8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20 |
193 |
2015 ГОД |
|
Уральская |
6, 8, 10, 12, 14 |
94 |
|
М. Сибиряка |
1, 2, 3, 4 |
59 |
|
Первомайская |
13, 13а, 15, 15а, 17 |
82 |
Улучшение эксплуатационных свойств жилья в сельских населенных пунктах (деревня Починок, село Тарасково), в части строительства наружных и внутренних сетей холодного, горячего водоснабжения и бытовой канализации будет способствовать развитию коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов, уменьшению утечек воды, снижению аварийных ситуаций и экономии потребления энергоресурсов.
Раздел 4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры
В рамках комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры необходимо:
1) провести 3 энергетических обследования с составлением энергетических паспортов;
2) перевести отопление производственных помещений МУП "Новоуральскгаз" с пара на природный газ;
3) установить 3 системы частотного регулирования на насосных станциях НС-2А, ГПТУ-37, МКР-3 (ул. Промышленная);
4) перевести на централизованное теплоснабжение зданий и сооружений цеха подъема и очистки воды (ЦПОВ) - 1,37 км сетей теплоснабжения;
5) заменить 3,6 км сетей водоснабжения;
6) выполнить реконструкцию 1,355 км сетей тепломагистрали N 2 от ТК-78 до НПС-ТП-2 (ул. Ленина, 57) и от ТП-2 до инфекционного корпуса г. Новоуральск;
7) построить 1 автономную блочную котельную для МУП "Городские бани".
Выполнение комплекса мероприятий позволит:
1) получать объективные данные об объеме используемых ресурсов и определять мероприятия по снижению удельного потребления энергоносителей;
2) сдержать рост тарифов на поставку энергоресурсов;
3) обеспечить надежную работу энергетического комплекса городского округа и бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.
Раздел 5.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте
Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе связано с разработкой мероприятий по замене бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом в целях снижения затраты на топливо и сдержания роста тарифов на услуги автотранспорта.
В рамках мероприятий планируется проектирование газопровода и работ по устройству котельной для МУП "Управление автомобильного транспорта", перевод 120 единиц техники с жидкого топлива на природный газ.
Раздел 6.Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
По данному разделу запланировано обучение энергосбережению 40 специалистов предприятий и учреждений городского округа, разработка энергетического паспорта Новоуральского городского округа и приобретение программного обеспечения по ведению топливно-энергетических балансов городского округа.
5.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
N
п/п |
Наименование показателя |
Единицы
измерения |
Значение целевого показателя |
|
|
|
в том числе по годам: |
|
|
|
2011
год |
2012
год |
2013
год |
2014
год |
2015
год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Доля объемов природного
газа, расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета (в части
многоквартирных домов с использованием
индивидуальных и общих
приборов учета),
в общем объеме
потребляемого
природного газа |
процент |
24,4 |
26,0 |
36,3 |
53,2 |
78,0 |
2. |
Объем внебюджетных
средств, используемых
для финансирования
мероприятий
по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности, в общем
объеме финансирования
муниципальных программ |
процент |
62,8 |
60,3 |
61,8 |
41,4 |
39,15 |
Группа B. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОТРАЖАЮЩИЕ ЭКОНОМИЮ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ |
3. |
Экономия ЭЭ
в натуральном выражении |
тыс. кВтч |
26,0 |
213,8 |
344,8 |
268,4 |
23,2 |
4. |
Экономия ЭЭ
в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
113,0 |
336,5 |
421,2 |
1099,8 |
282,2 |
5. |
Число энергосервисных
договоров, заключенных
муниципальными
заказчиками |
шт. |
1 |
4 |
1 |
|
|
6. |
Доля товаров, работ,
услуг, закупаемых
для муниципальных нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности, в общем
объеме закупаемых
товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд |
% |
78,5 |
78,5 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
Группа D. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ |
7. |
Доля объемов ЭЭ,
потребляемой
в многоквартирных
домах, оплата которой
осуществляется
с использованием
индивидуальных и общих
(для коммунальной
квартиры) приборов
учета, в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
(используемой)
в многоквартирных домах
на территории
муниципального
образования |
% |
99,0 |
99,0 |
99,5 |
99,8 |
99,8 |
8. |
Доля объемов ТЭ,
потребляемой
в многоквартирных
домах, оплата которой
осуществляется
с использованием
коллективных
(общедомовых) приборов
учета, в общем объеме
ТЭ |
% |
18,0 |
20,85 |
30,57 |
44,82 |
65,7 |
9. |
Доля объемов воды,
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
коллективных
(общедомовых) приборов
учета, в общем объеме
воды, потребляемой
(используемой)
в многоквартирных домах |
% |
17,3 |
19,67 |
29,15 |
42,73 |
62,6 |
10. |
Доля объемов воды,
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
индивидуальных и общих
(для коммунальной
квартиры) приборов
учета, в общем объеме
воды, потребляемой
(используемой)
в многоквартирных домах |
% |
38,0 |
55,0 |
62,5 |
73,9 |
85,6 |
6.МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Расчет целевых показателей Программы осуществляется по Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
7.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных мероприятий определяется программами бюджетных учреждений, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, управляющих организаций и товариществ собственников жилья.
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПО ГОДАМ (ОЦЕНОЧНО <*>)
тыс. рублей
|
ИТОГО
2012 2015 гг. |
в том числе по годам |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
средства местного бюджета |
477092,4 |
100325,4 |
100152,4 |
167193,6 |
109421,1 |
смета учреждений |
1134,0 |
378,0 |
378,0 |
378,0 |
- |
средства предприятий |
170441,0 |
27760,0 |
62120,5 |
49610,5 |
30950,0 |
средства собственников жилых
помещений |
335150,3 |
125330,0 |
101110,1 |
69261,4 |
39448,8 |
ВСЕГО |
983817,7 |
253793,4 |
263761,0 |
286443,5 |
179819,9 |
Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы могут быть уточнены исходя из возможностей бюджета, средств предприятий и организаций на соответствующий финансовый год.
8.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Ответственным за реализацию плана мероприятий программы является первый заместитель Главы администрации Новоуральского городского округа.
Ответственными исполнителями плана мероприятий программы являются управляющие и энергоснабжающие организации, товарищества собственников жилья, организации коммунального комплекса и бюджетные учреждения, которые определяют конкретные работы, необходимые затраты по каждому мероприятию с расчетами-обоснованиями, организуют и проводят отбор исполнителей мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Оперативный контроль осуществляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа, который несет ответственность за своевременное и качественное выполнение плана мероприятий, успешное решение поставленных задач, рациональное использование выделенных средств, а также осуществляет анализ выполнения мероприятий и в установленные сроки представляет отчетность о ходе реализации плана мероприятий Программы.
9.ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Критериями эффективности выполнения плана мероприятий являются:
1) обучение специалистов энергосбережению - 40 человек;
2) разработка и утверждение энергетического паспорта Новоуральского городского округа;
3) замена 139 элементов электрооборудования на светофорных объектах;
4) установка 2643 узлов учета на ГВС, ХВС, отопление, эл. энергию;
5) энергетическая паспортизация жилфонда - 682 дома;
6) перевод 2479 квартир со сжиженного газа на природный газ;
7) проведение 4 энергетических обследований с составлением энергетических паспортов.
Первый зам. Главы администрации
Новоуральского городского округа
А.Г.ПИСЧАСОВ
МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2012 - 2015 ГОДЫ
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и
жилищной политике Новоуральского городского округа
┌──────┬────────────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────┐
│ N │Наименование мероприятий│ Сроки │ Источник │ Показатели физического объема │ Потребность в финансовых средствах, │ Ответственный │ Ожидаемый эффект │
│ п/п │ │реализации│финансирования │ │ тыс. руб. %s │ исполнитель │ от реализации │%s
│ │ │ │ ├──────────┬───────────────────────┼────────┬───────────────────────────────────┤ │ программы │
│ │ │ │ │ Всего │ в т.ч. по годам │ Всего │ в т.ч. по годам %s │ │ │%s
│ │ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ ├────────┬────────┬────────┬────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │2012 │2013 │2014 │2015 │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ │
├──────┴────────────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────┴───────────────────┤
│ Раздел 1. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ │
├──────┬────────────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────┬───────────────────┤
│1.1. │Перевод сетей наружного │2012 - │средства │ │ │ │ │ │ 40500,0│ 6200,0│ 10600,0│ 11100,0│ 12600,0│МУП │рациональное │
│ │освещения на управление │2015 │предприятия, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Электросети" │использование │
│ │вечер/ночь │ │местный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эл./энергии, │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┤экономия │
│1.1.1.│приобретение и установка│2012 - │местный бюджет │40 │10 │10 │10 │10 │ 11500,0│ 2800,0│ 2900,0│ 2900,0│ 2900,0│МУП │потребления │
│ │КП "Исеть" │2015 │ │шт. │шт. │шт. │шт. │шт. │ │ │ │ │ │"Электросети" │электрической │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┤энергии, повышение │
│1.1.2.│разделение электрических│2012 - │средства │72 │ │24 │24 │24 │ 4800,0│ 1200,0│ 1200,0│ 1200,0│ 1200,0│МУП │надежности сетей │
│ │сетей наружного │2015 │предприятия │шт. │ │шт. │шт. │шт. │ │ │ │ │ │"Электросети" │ │
│ │освещения в ТП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на управление "вечер" и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на управление "ночь" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┤ │
│1.1.3.│реконструкция │2012 - │местный бюджет │ │ПИР │ │ │ │ 24200,0│ 2200,0│ 6500,0│ 7000,0│ 8500,0│МУП │ │
│ │существующих сетей │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Электросети", │ │
│ │наружного освещения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МУ "УКС" │ │
│ │(включая ПИР) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│1.2. │Замена ламп накаливания │2014 - │местный бюджет │2706 │ │ │1353 │1353 │ 35340,0│ │ │ 17660,0│ 17680,0│МУП │рациональное │
│ │на светильниках уличного│2015 │ │шт. │ │ │шт. │шт. │ │ │ │ │ │"Электросети" │использование │
│ │освещения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эл./энергии, │
│ │на энергоэффективные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экономия │
│ │лампы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребления │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электрической │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергии │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│1.3. │Проведение энергоаудита │2012 │средства │1 │1 │ │ │ │ 1080,0│ 1080,0│ │ │ │МУП │экономия │
│ │объектов уличного │ │предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Электросети" │потребления │
│ │освещения города и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электрической │
│ │сельских территорий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергии, повышение │
│ │с указанием мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │
│ │энергосбережения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│1.4. │Реконструкция эл./сетей │2012 - │местный бюджет │12,95 │3,01 │4,32 │5,62 │ │ 69941,4│ 16293,7│ 23354,4│ 30293,3│ │МУ "УКС" │снижение аварийных │
│ │6 кВ и 0,4 кВ │2014 │ │км │км │км │км │ │ │ │ │ │ │ │ситуаций, повышение│
│ │микрорайона N 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │надежности │
│ │в г. Новоуральске │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электроснабжения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителей │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│1.5. │Проведение │2013 │средства │ │ │1 │ │ │ 1900,0│ │ 1900,0│ │ │МУП │рациональное │
│ │энерготехнологических │ │предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Электросети" │использование │
│ │обследований и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эл./энергии, │
│ │энергетическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экономия │
│ │паспортизация объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребления │
│ │предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электрической │
│ │с последующим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергии │
│ │выполнением мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по энергосбережению и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергоэффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│Итого по 1 разделу, │ │ │ │ │ │ │ │148761,4│ 23573,7│ 35854,4│ 59053,3│ 30280,0│ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┬────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │местный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │140981,4│ 21293,7│ 32754,4│ 57853,3│ 29080,0│ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │средства предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ 7780,0│ 2280,0│ 3100,0│ 1200,0│ 1200,0│ │ │
├──────┴────────────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────┴───────────────────┤
│ Раздел 2. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ │
├──────┬────────────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────┬───────────────────┤
│2.1. │Замена │2012 │местный бюджет │139 │139 │ │ │ │ 1956,7│ 1956,7│ │ │ │КЖКХ, МУ "УГХ" │повышение │
│ │электрооборудования │ │ │шт. │шт. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безопасности │
│ │на светофорных объектах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дорожного движения,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экономия бюджетных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств на покупку │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эл./энергии │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на уличное │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │освещение │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│2.2. │Установка узлов учета │2012 - │местный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ГРБС, бюджетные │по планам │
│ │на ГВС, ХВС, отопление │2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждения, │учреждений │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоснабжающие│совершенствование и│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │повышение │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┤достоверности учета│
│2.3. │Обеспечение │2013 - │местный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ГРБС, бюджетные │потребления │
│ │диспетчеризации │2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждения, │энергоносителей, │
│ │предоставления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоснабжающие│экономия бюджетных │
│ │коммунальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │средств на покупку │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоресурсов, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │снижение потерь │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│2.4. │Обеспечение │2012 - │смета │ │ │ │ │ │ 1134,0│ 378,0│ 378,0│ 378,0│ │ГРБС, бюджетные │снижение потерь │
│ │наладочно-регулировочных│2014 │учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждения, │энергоресурсов │
│ │мероприятий систем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоснабжающие│ │
│ │теплоснабжения всех │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │ │
│ │объектов бюджетной сферы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│2.5. │Проведение │2012 │местный бюджет │55 │55 │ │ │ │ 4400,0│ 4400,0│ │ │ │ГРБС, бюджетные │получение │
│ │энергетических и │ │ │шт. │шт. │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждения, │объективных данных │
│ │тепловизионных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоснабжающие│об объеме │
│ │обследований, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │используемых │
│ │составление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов, снижение │
│ │энергетических паспортов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потерь │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоресурсов │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│2.6. │Реконструкция системы │2012 - │местный бюджет │ │ПИР │ПИР │ │ │ 5548,0│ 250,0│ 250,0│ │ 5048,0│КМСиСП, МУ "КСК"│экономия │
│ │освещения ледовой арены │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 тыс. кВт/час │
│ │МУ "КСК" с применением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электроэнергии │
│ │энергосберегающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в год, сокращение │
│ │технологий (включая ПИР)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов бюджета │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на покупку │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоресурсов │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│2.7. │Реконструкция системы │2012 - │местный бюджет │ │ПИР │ПИР │ │ │ 21000,0│ 3000,0│ 3000,0│ 5000,0│ 10000,0│КМСиСП, МУ "КСК"│повышение │
│ │охлаждения ледовой арены│2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │
│ │с применением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │приготовления льда,│
│ │современного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экономия │
│ │оборудования и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электроэнергии │
│ │энергосберегающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технологий МУ КСК │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(включая ПИР) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│2.8. │Разработка и внедрение │2013 │местный бюджет │25 │ │25 │ │ │ 7248,2│ │ 7248,2│ │ │ГРБС, бюджетные │автоматическое │
│ │автоматического │ │ │шт. │ │шт. │ │ │ │ │ │ │ │учреждения │регулирование, │
│ │управления параметрами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рациональное │
│ │воды в системе отопления│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │использование │
│ │в зависимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тепловой энергии, │
│ │от температуры наружного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экономия │
│ │воздуха │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребления │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тепловой энергии │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│2.9. │Замена ламп накаливания │2012 - │местный бюджет │2800 │700 │700 │700 │700 │ 448,0│ 112,0│ 112,0│ 112,0│ 112,0│ГРБС, бюджетные │экономия │
│ │на энергосберегающие │2015 │ │шт. │шт. │шт. │шт. │шт. │ │ │ │ │ │учреждения │электроэнергии, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │снижение расходов │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета на покупку │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоресурсов │
├──────┴────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│Итого по 2 разделу, │ │ │ │ │ │ │ │ 41734,9│ 10096,7│ 10988,2│ 5490,0│ 15160,0│ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┬────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │смета учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ 1134,0│ 378,0│ 378,0│ 378,0│ 0,0│ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │местный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ 40600,9│ 9718,7│ 10610,2│ 5112,0│ 15160,0│ │ │
├──────┴────────────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────┴───────────────────┤
│ Раздел 3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ │
├──────┬────────────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────┬───────────────────┤
│3.1. │Установка и настройка │2012 - │средства │160 │80 │80 │ │ │ 2880,0│ 1440,0│ 1440,0│ │ │управляющие │автоматическое │
│ │аппаратуры │2015 │собственников │шт. │шт. │шт. │ │ │ │ │ │ │ │организации и │регулирование │
│ │автоматического │ │жилых помещений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ТСЖ │температуры воды │
│ │управления параметрами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в системе ГВС, │
│ │воды в системе ГВС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рациональное │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │использование │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тепловой энергии, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экономия │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребления │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тепловой энергии и │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │воды в системе ГВС │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│3.2. │Ремонт и изоляция │2012 - │средства │12430 │6215 │6215 │ │ │ 3108,0│ 1554,0│ 1554,0│ │ │управляющие │рациональное │
│ │теплообменников и │2013 │собственников │шт. │шт. │шт. │ │ │ │ │ │ │ │организации и │использование │
│ │трубопроводов системы │ │жилых помещений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ТСЖ │тепловой энергии, │
│ │ГВС в подвальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экономия │
│ │помещениях с применением│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребления │
│ │энергоэффективных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тепловой энергии и │
│ │материалов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │воды в системе ГВС,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │снижение потерь │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│3.3. │Модернизация │2013 - │средства │17388 │ │5796 │5796 │5796 │ 13910,0│ │ 4637,0│ 4636,0│ 4637,0│управляющие │снижение │
│ │осветительных установок │2015 │собственников │шт. │ │шт. │шт. │шт. │ │ │ │ │ │организации и │потребления │
│ │в местах общего │ │жилых помещений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ТСЖ │электроэнергии │
│ │пользования с заменой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на общедомовые │
│ │ламп накаливания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нужды в 5 раз │
│ │на энергоэффективные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лампы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│3.4. │Установка узлов учета │2012 - │средства │2643 │ │ │ │ │287819,3│115425,8│ 86568,8│ 57712,9│ 28111,8│управляющие │получение │
│ │на ГВС, отопление, ХВС, │2015 │собственников │счетчика, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │компании, ТСЖ, │достоверной │
│ │эл./энергию │ │жилых помещений│682 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоснабжающие│информации │
│ │ │ │ │энергетич.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │о потреблении │
│ │ │ │ │паспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоресурсов, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │снижение расходов │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на покупку │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоресурсов │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │местный бюджет │ │ │ │ │ │ 61210,7│ 24484,3│ 18363,2│ 12242,2│ 6121,1│ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│3.5. │Организация │2012 - │средства │1014 │254 │254 │254 │252 │ 27100,0│ 6800,0│ 6800,0│ 6800,0│ 6700,0│управляющие │учет, контроль, │
│ │автоматизированного │2015 │собственников │шт. │шт. │шт. │шт. │шт. │ │ │ │ │ │организации, │экономия │
│ │учета электроэнергии │ │жилых помещений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ТСЖ, МУП │эл./энергии, │
│ │на вводах жилых домов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Электросети" │возможность │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │автоматизированного│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учета энергии │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│3.6. │Перевод квартир │2013 - │средства │2479 │ │1617 │627 │235 │ 56230,0│ │ 32780,0│ 17200,0│ 6250,0│управляющие │развитие │
│ │со сжиженного │2015 │предприятия │шт. │ │шт. │шт. │шт. │ │ │ │ │ │компании и ТСЖ, │инфраструктуры, │
│ │на природный газ │ │(инвестиционная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МУП │улучшение │
│ │ │ │надбавка) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Новоуральскгаз"│эксплуатационных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │свойств жилья, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │снижение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов населения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на покупку │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоресурсов │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│3.7. │Улучшение │2012 - │средства │ │ │ │ │ │ 2830,0│ 943,2│ 943,3│ 943,5│ │МУП "Нива", │увеличение срока │
│ │эксплуатационных свойств│2014 │собственников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МУ "УКС" │эксплуатации │
│ │жилья по адресу │ │жилых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │трубопроводов, │
│ │д. Починок, ул. Ленина, │ │помещений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │уменьшение утечек │
│ │17, 19, 23, 25 - всего: │ │местный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │воды, уменьшение │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │числа аварий, │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┤рациональное │
│3.7.1.│реконструкция наружных │2012 - │средства │ │ │ │ │ │ 97,0│ 32,3│ 32,3│ 32,4│ │МУП "Нива", │использование воды,│
│ │сетей холодного │2014 │собственников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МУ "УКС" │экономия │
│ │водоснабжения и │ │жилых помещений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребления воды │
│ │канализации ├──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┤в системе ХВС и ГВС│
│ │ │2012 - │местный бюджет │ │ │ │ │ │ 873,0│ 291,0│ 291,0│ 291,0│ │ │ │
│ │ │2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┤ │
│3.7.2.│реконструкция наружных │2012 - │средства │ │ │ │ │ │ 88,0│ 29,3│ 29,3│ 29,4│ │МУП "Нива", │ │
│ │сетей горячего │2014 │собственников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МУ "УКС" │ │
│ │водоснабжения │ │жилых помещений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┤ │
│ │ │2012 - │местный бюджет │ │ │ │ │ │ 792,0│ 264,0│ 264,0│ 264,0│ │ │ │
│ │ │2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┤ │
│3.7.3.│реконструкция внутренних│2012 - │средства │ │ │ │ │ │ 98,0│ 32,6│ 32,7│ 32,7│ │МУП "Нива", │ │
│ │систем холодного │2014 │собственников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МУ "УКС" │ │
│ │водоснабжения, горячего │ │жилых помещений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водоснабжения и бытовой ├──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┤ │
│ │канализации │2012 - │местный бюджет │ │ │ │ │ │ 882,0│ 294,0│ 294,0│ 294,0│ │ │ │
│ │ │2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┤ │
│3.8. │Реконструкция наружных │2012 - │средства │ │ │ │ │ │ 50,0│ 16,0│ 16,0│ 18,0│ │МУП "Нива", │ │
│ │сетей холодного │2014 │собственников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МУ "УКС" │ │
│ │водоснабжения и │ │жилых помещений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │канализации по адресу ├──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┤ │
│ │с. Тарасково, │2012 - │местный бюджет │ │ │ │ │ │ 450,0│ 150,0│ 150,0│ 150,0│ │ │ │
│ │ул. Школьная, 3 │2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│3.9. │Организация кольцевой │2012 - │местный бюджет │ │ │ │ │ │ 12000,0│ 4000,0│ 4000,0│ 4000,0│ │МУП "Нива", │бесперебойное │
│ │схемы водоснабжения и │2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МУ "УКС" │обеспечение │
│ │монтаж гидрантов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питьевой водой и │
│ │в сельских населенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для противопожарных│
│ │пунктах (село Тарасково)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │целей. Уменьшение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потерь холодного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжения, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │уменьшение затрат │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на содержание │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │септиков │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│3.10. │Реконструкция │2013 - │средства │ │ │ │ │ │ 12000,0│ │ 4000,0│ 4000,0│ 4000,0│МУП "Нива", │улучшение │
│ │электроснабжения │2015 │предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МУ "УКС" │эксплуатационных │
│ │в деревне Елани │ │(инвестиционная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │свойств жилья, │
│ │ │ │надбавка) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │уменьшение потерь │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в системе │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электроснабжения │
│ │ │ │ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │
│ │ │ │местный бюджет │ │ │ │ │ │ 12000,0│ │ 4000,0│ 4000,0│ 4000,0│ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│3.11. │Реконструкция │2014 - │местный бюджет │ │ │ │ │ │ 30000,0│ │ │ 15000,0│ 15000,0│МУП "Нива", │улучшение │
│ │электроснабжения │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МУ "УКС" │эксплуатационных │
│ │в деревне Пальники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │свойств жилья, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │уменьшение потерь │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в системе │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электроснабжения │
├──────┴────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│Итого по 3 разделу, │ │ │ │ │ │ │ │521588,0│154813,3│165252,3│126702,6│ 74819,9│ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┬────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │средства собственников │ │ │ │ │ │ │ │335150,3│125330,0│101110,1│ 69261,4│ 39448,8│ │ │
│ │жилых помещений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │средства предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ 68230,0│ 0,0│ 36780,0│ 21200,0│ 10250,0│ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │местный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │118207,7│ 29483,3│ 27362,2│ 36241,2│ 25121,1│ │ │
├──────┴────────────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────┴───────────────────┤
│ Раздел 4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ И СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ │
├──────┬────────────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────┬───────────────────┤
│4.1. │Проведение │2012 │средства │3 шт. │3 шт.│ │ │ │ 2670,0│ 2670,0│ │ │ │энергоснабжающие│получение │
│ │энергетических │ │предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятия │объективных данных │
│ │обследований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │об объеме │
│ │с составлением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │используемых │
│ │энергетических паспортов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов, снижение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потерь │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоресурсов │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│4.2. │Перевод отопления │2014 - │средства │ │ │ │ │ │ 11500,0│ │ │ 4000,0│ 7500,0│МУП │экономия расходов │
│ │производственных │2015 │предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Новоуральскгаз"│на отопление и │
│ │помещений МУП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обслуживание │
│ │"Новоуральскгаз" с пара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудования │
│ │на природный газ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│4.3. │Перевод │2012 │местный бюджет │1,37 │1,37 │ │ │ │ 12900,0│ 12900,0│ │ │ │МУП "Водоканал" │экономия расходов │
│ │на централизованное │ │ │км │км │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на отопление │
│ │теплоснабжение зданий и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │282,0 тыс. кВтч/год│
│ │сооружений цеха подъема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и очистки воды (ЦПОВ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│4.4. │Установка систем │2012 - │средства │3 шт. │2 шт.│1 шт.│ │ │ 1200,0│ 800,0│ 400,0│ │ │МУП "Водоканал" │экономия │
│ │частотного регулирования│2013 │предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоресурсов │
│ │на насосных станциях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │22,1 тыс. кВтч/год │
│ │НС-2А, ГПТУ-37, МКР-3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(Промышленная) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│4.5. │Модернизация системы │2012 - │средства │ │ │ │ │ │ 5500,0│ 1450,0│ 2400,0│ 1650,0│ │МУП "Водоканал" │экономия │
│ │промывки контактных │2014 │предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоресурсов │
│ │осветителей НФС-3 и │ │(инвестиционная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6,5 тыс. кВтч/год │
│ │фильтра N 1 НФС-2 │ │надбавка) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с водяной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на водовоздушную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│4.6. │Замена сетей │2012 - │средства │3,6 │1,1 │1,1 │1,4 │ │ 38500,0│ 11700,0│ 11800,0│ 15000,0│ │МУП "Водоканал" │экономия │
│ │водоснабжения │2014 │предприятия │км │км │км │км │ │ │ │ │ │ │ │энергоресурсов │
│ │ │ │(инвестиционная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │54,6 тыс. кВтч/год │
│ │ │ │надбавка) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│4.7. │Модернизация насосного │2012 - │средства │5 шт. │3 шт.│2 шт.│ │ │ 380,0│ 200,0│ 180,0│ │ │МУП "Водоканал" │экономия │
│ │оборудования на объектах│2013 │предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоресурсов │
│ │МУП "Водоканал" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │205,5 тыс. кВтч/год│
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│4.8. │Перевод системы │2012 - │средства │ │ │ │ │ │ 2560,0│ 1660,0│ 900,0│ │ │МУП "Водоканал" │экономия │
│ │теплоснабжения объектов │2013 │предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоресурсов │
│ │цеха очистки бытовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15,7 тыс. кВтч/год │
│ │стоков (ЦОБС) с пара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на горячую воду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│4.9. │Реконструкция │2012 - │местный бюджет │1,355 │0,5 │0,3 │0,555│ │ 69409,1│ 25819,7│ 15662,3│ 27927,1│ │МУ УКС │снижение затрат │
│ │тепломагистрали N 2 │2014 │ │км │км │км │км │ │ │ │ │ │ │ │на аварийные │
│ │от ТК-78 до НПС-ТП-2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работы, сокращение │
│ │(ул. Ленина, 57) и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потерь │
│ │от ТП-2 до инфекционного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │конуса г. Новоуральск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│4.10. │Техническое │2012 - │средства │ │ │ │ │ │ 13121,0│ │ 6560,5│ 6560,5│ │МУП "Водогрейная│повышение │
│ │перевооружение │2014 │предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │котельная" │надежности │
│ │внутреннего газопровода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │теплоснабжения │
│ │котлов ПТВМ-100 ст. N 4,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ст. N 3 МУП "Водогрейная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │котельная" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│4.11. │Реконструкция │2013 │местный бюджет │ │ │ │ │ │ 13003,3│ │ 13003,3│ │ │МУП "Водогрейная│повышение │
│ │железобетонной дымовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │котельная" │надежности │
│ │трубы Н = 120 м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │теплоснабжения │
│ │водогрейной котельной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│4.12. │Строительство │2012 │средства │1 шт. │1 шт.│ │ │ │ 7000,0│ 7000,0│ │ │ │МУП "Городские │экономия │
│ │автономной блочной │ │предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бани" │энергоресурсов │
│ │котельной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(отопление, горячее│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжение, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электроэнергия) │
├──────┴────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│Итого по 4 разделу, │ │ │ │ │ │ │ │177743,4│ 64199,7│ 50906,1│ 55137,6│ 7500,0│ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┬────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │местный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ 95312,4│ 38719,7│ 28665,6│ 27927,1│ 0,0│ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │средства предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ 82431,0│ 25480,0│ 22240,5│ 27210,5│ 7500,0│ │ │
├──────┴────────────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────┴───────────────────┤
│ Раздел 5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ │
├──────┬────────────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────┬───────────────────┤
│5.1. │Проектирование │2012 - │местный бюджет │ │ПИР │ПИР │ │ │ 1150,0│ 450,0│ 700,0│ │ │МУ УКС, │экономия бюджетных │
│ │газопровода и работ │2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МУП "УАТ" │средств на покупку │
│ │по устройству котельной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тепловой энергии │
│ │для МУП "Управление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │автомобильного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспорта" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│5.2. │Монтажно-строительные │2014 - │местный бюджет │ │ │ │ │ │ 80000,0│ │ │ 40000,0│ 40000,0│МУП "УАТ" │экономия бюджетных │
│ │работы газопровода и │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств на покупку │
│ │газовой котельной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тепловой энергии │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│5.3. │Перевод автотранспорта │2015 │средства │120 │ │ │ │120 │ 12000,0│ │ │ │ 12000,0│МУП "УАТ" │снижение затрат │
│ │с жидкого топлива │ │предприятия │ед. │ │ │ │ед. │ │ │ │ │ │ │на топливо │
│ │на природный газ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│Итого по 5 разделу, │ │ │ │ │ │ │ │ 93150,0│ 450,0│ 700,0│ 40000,0│ 52000,0│ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┬────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │местный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ 81150,0│ 450,0│ 700,0│ 40000,0│ 40000,0│ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │средства предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ 12000,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 12000,0│ │ │
├──────┴────────────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────┴───────────────────┤
│ Раздел 6. МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ │
├──────┬────────────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────┬───────────────────┤
│6.1. │Обучение специалистов │2012 - │местный бюджет │40 │10 │10 │10 │10 │ 160,0│ 40,0│ 40,0│ 40,0│ 40,0│ГРБС, │подготовка │
│ │энергосбережению │2015 │ │чел. │чел. │чел. │чел. │чел. │ │ │ │ │ │энергоснабжающие│квалифицированных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятия │специалистов │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в области │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергосбережения │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│6.2. │Работа со СМИ │2012 - │местный бюджет │ │ │ │ │ │ 80,0│ 20,0│ 20,0│ 20,0│ 20,0│ГРБС, │информационное │
│ │(размещение информации │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоснабжающие│обеспечение │
│ │по энергосбережению и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятия │мероприятий │
│ │энергоэффективности, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по энергосбережению│
│ │наглядная агитация) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и повышению │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │определенных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в качестве │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обязательных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федеральными │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │законами и иными │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативными │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │правовыми актами РФ│
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│6.3. │Разработка и утверждение│2012 │местный бюджет │1 шт. │1 шт.│ │ │ │ 300,0│ 300,0│ │ │ │администрация │определение │
│ │энергетического паспорта│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │НГО │энергетической │
│ │НГО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │составляющей │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Новоуральского │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│6.4. │Приобретение │2012 │местный бюджет │ │ │ │ │ │ 300,0│ 300,0│ │ │ │администрация │определение │
│ │программного обеспечения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │НГО │фактического │
│ │по ведению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребления │
│ │топливно-энергетических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоносителей, │
│ │балансов городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │определение потерь │
│ │округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоносителей │
├──────┴────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│Итого по 6 разделу, │ │ │ │ │ │ │ │ 840,0│ 660,0│ 60,0│ 60,0│ 60,0│ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┬────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │местный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ 840,0│ 660,0│ 60,0│ 60,0│ 60,0│ │ │
├──────┴────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ИТОГО по программе │ │ │ │ │ │ │ │983817,7│253793,4│263761,0│286443,5│179819,9│ │ │
├──────┬────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │смета учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ 1134,0│ 378,0│ 378,0│ 378,0│ 0,0│ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │местный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │477092,4│100325,4│100152,4│167193,6│109421,1│ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │средства предприятий │ │ │ │ │ │ │ │170441,0│ 27760,0│ 62120,5│ 49610,5│ 30950,0│ │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │средства собственников │ │ │ │ │ │ │ │335150,3│125330,0│101110,1│ 69261,4│ 39448,8│ │ │
│ │жилых помещений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────┴───────────────────┘
--------------------------------
<*> потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий указана оценочно;
<**> потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Первый зам. Главы администрации
Новоуральского городского округа
А.Г.ПИСЧАСОВ
ОБЪЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
НА 2012 - 2015 ГОДЫ
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и
жилищной политике Новоуральского городского округа
┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │Наименование раздела│ Всего │ Бюджетные средства (оценочно) %s │%s
│п/п│ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┼────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│ │ │ Всего │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ Всего │ местный бюджет │ смета учреждений │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ Итого │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │Итого │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 │Энергосбережение и │148761,4│ 23573,7│ 35854,4│ 59053,3│ 30280,0│140981,4│140981,4│ 21293,7│ 32754,4│ 57853,3│ 29080,0│ - │ - │ - │ - │ - │
│ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в электроэнергетике │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 │Энергосбережение и │ 41734,9│ 10096,7│ 10988,2│ 5490,0│ 15160,0│ 41734,9│ 40600,9│ 9718,7│ 10610,2│ 5112,0│ 15160,0│1134,0│ 378,0│ 378,0│ 378,0│ - │
│ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в бюджетной сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3 │Энергосбережение и │521588,0│154813,3│165252,3│126702,6│ 74819,9│118207,7│118207,7│ 29483,3│ 27362,2│ 36241,2│ 25121,1│ - │ - │ - │ - │ - │
│ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в жилищной сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4 │Энергосбережение и │177743,4│ 64199,7│ 50906,1│ 55137,6│ 7500,0│ 95312,4│ 95312,4│ 38719,7│ 28665,6│ 27927,1│ 0,0│ - │ - │ - │ - │ - │
│ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в теплоснабжении и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │системах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5 │Энергосбережение и │ 93150,0│ 450,0│ 700,0│ 40000,0│ 52000,0│ 81150,0│ 81150,0│ 450,0│ 700,0│ 40000,0│ 40000,0│ - │ - │ - │ - │ - │
│ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на транспорте │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6 │Методическое, │ 840,0│ 660,0│ 60,0│ 60,0│ 60,0│ 840,0│ 840,0│ 660,0│ 60,0│ 60,0│ 60,0│ - │ - │ - │ - │ - │
│ │информационное и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кадровое обеспечение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергоэффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ИТОГО по программе │983817,7│253793,4│263761,0│286443,5│179819,9│478226,4│477092,4│100325,4│100152,4│167193,6│109421,1│1134,0│ 378,0│ 378,0│ 378,0│ - │
└────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Продолжение таблицы
┌───┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │Наименование раздела│ Прочие средства (оценочно) %s │%s
│п/п│ ├────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ Всего │ средства предприятий │ средства собственников жилых помещений │
│ │ ├────────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │ │ │ Итого │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ Итого │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │Энергосбережение и │ 7780,0│ 7780,0│ 2280,0 │ 3100,0 │ 1200,0 │ 1200,0 │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в электроэнергетике │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 2 │Энергосбережение и │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в бюджетной сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 3 │Энергосбережение и │403380,3│ 68230,0│ - │36780,0 │21200,0 │10250,0 │335150,3│125330,0│101110,1│69261,4 │39448,8 │
│ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в жилищной сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 4 │Энергосбережение и │ 82431,0│ 82431,0│25480,0 │22240,5 │27210,5 │ 7500,0 │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в теплоснабжении и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │системах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 5 │Энергосбережение и │ 12000,0│ 12000,0│ - │ - │ - │12000,0 │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на транспорте │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 6 │Методическое, │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │информационное и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кадровое обеспечение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергоэффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ИТОГО по программе │505591,3│170441,0│27760,0 │62120,5 │49610,5 │30950,0 │335150,3│125330,0│101110,1│69261,4 │39448,8 │
└────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
--------------------------------
<*> объемы финансирования на реализацию мероприятий уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год;
<*> объемы финансирования на реализацию мероприятий указаны оценочно.
Первый зам. Главы администрации
Новоуральского городского округа
А.Г.ПИСЧАСОВ
Начальник ФУ
А.Б.БАРАНОВ