Приложение к Решению от 13.09.2005 г № 9/1 Информация

Распределение средств бюджета города На 2005 год по главным распорядителям, распорядителям и прямым получателям бюджетных средств по группам, подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Код главного распорядителя Код группы, подгруппы, предметной статьи, подстатьи или элемента расходов Наименование главного распорядителя бюджетных средств, группы, подгруппы, предметной статьи, подстатьи или элемента расходов План на 2005 год Исполнение на 01.07.2005 % исполнения
A B C 1 2 3
01. Администрация города Екатеринбурга 280 802 104 700 37,3%
200 РАСХОДЫ 271 467 95 776 35,3%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 108 051 47 831 44,3%
211 Заработная плата 87 948 37 902 43,1%
212 Прочие выплаты 222
213 Начисления на оплату труда 20 103 9 707 48,3%
220 Приобретение услуг 42 250 19 293 45,7%
221 Услуги связи 2 640 1 203 45,6%
222 Транспортные услуги 18 900 7 675 40,6%
223 Коммунальные услуги 4 056 1 601 39,5%
225 Услуги по содержанию имущества 5 311 3 317 62,5%
226 Прочие услуги 11 343 5 497 48,5%
260 Социальное обеспечение 0 0
262 Пособия по социальной помощи населению 0
290 Прочие расходы 121 166 28 652 23,6%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 9 335 8 924 95,6%
310 Увеличение стоимости основных средств 5 132 7 977 св. 100%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 4 203 947 22,5%
02. Екатеринбургская городская Дума 70 000 33 645 48,1%
200 РАСХОДЫ 67 000 32 413 48,4%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 50 100 25 166 50,2%
211 Заработная плата 39 700 18 324 46,2%
212 Прочие выплаты 2 131
213 Начисления на оплату труда 10 400 4 711 45,3%
220 Приобретение услуг 16 900 6 828 40,4%
221 Услуги связи 1 000 449 44,9%
222 Транспортные услуги 4 000 3 350 83,8%
223 Коммунальные услуги 800 285 35,6%
225 Услуги по содержанию имущества 1 300 497 38,2%
226 Прочие услуги 9 800 2 247 22,9%
260 Социальное обеспечение 0 357
262 Пособия по социальной помощи населению 0 357
290 Прочие расходы 62
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3 000 1 232 41,1%
310 Увеличение стоимости основных средств 1 500 742 49,5%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 1 500 490 32,7%
03. Управление образования 340 253 137 938 40,5%
200 РАСХОДЫ 268 060 113 493 42,3%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 158 989 83 517 52,5%
211 Заработная плата 125 094 65 393 52,3%
212 Прочие выплаты 184 668 св. 100%
213 Начисления на оплату труда 33 711 17 456 51,8%
220 Приобретение услуг 80 774 29 965 37,1%
221 Услуги связи 992 469 47,3%
222 Транспортные услуги 185 16 8,6%
223 Коммунальные услуги 22 215 12 715 57,2%
224 Арендная плата за пользование имуществом 1 627 910 55,9%
225 Услуги по содержанию имущества 24 390 5 565 22,8%
226 Прочие услуги 31 365 10 290 32,8%
260 Социальное обеспечение 1 203 0 0,0%
262 Пособия по социальной помощи населению 1 203 0,0%
290 Прочие расходы 27 094 11 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 72 193 24 445 33,9%
310 Увеличение стоимости основных средств 40 946 10 012 24,5%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 31 247 14 433 46,2%
04. Управление здравоохранения 1 000 493 429 236 42,9%
200 РАСХОДЫ 812 597 366 024 45,0%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 516 557 237 440 46,0%
211 Заработная плата 407 627 189 396 46,5%
212 Прочие выплаты 1 710 145 8,5%
213 Начисления на оплату труда 107 220 47 899 44,7%
220 Приобретение услуг 279 444 125 892 45,1%
221 Услуги связи 3 338 1 757 52,6%
222 Транспортные услуги 109 510 53 149 48,5%
223 Коммунальные услуги 60 580 29 597 48,9%
224 Арендная плата за пользование имуществом 420
225 Услуги по содержанию имущества 49 409 15 242 30,8%
226 Прочие услуги 56 607 25 727 45,4%
260 Социальное обеспечение 9 745 2 030 20,8%
262 Пособия по социальной помощи населению 9 745 2 030 20,8%
290 Прочие расходы 6 851 662 9,7%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 187 896 63 212 33,6%
310 Увеличение стоимости основных средств 35 122 10 070 28,7%
320 Увеличение стоимости нематериальных активов 35 17 48,6%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 152 739 53 125 34,8%
05. Управление культуры 208 529 87 349 41,9%
200 РАСХОДЫ 196 029 78 954 40,3%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 93 115 48 202 51,8%
211 Заработная плата 73 532 37 584 51,1%
212 Прочие выплаты 402 182 45,3%
213 Начисления на оплату труда 19 181 10 436 54,4%
220 Приобретение услуг 77 433 29 968 38,7%
221 Услуги связи 1 087 471 43,3%
222 Транспортные услуги 627 268 42,7%
223 Коммунальные услуги 8 438 4 233 50,2%
224 Арендная плата за пользование имуществом 299 146 48,8%
225 Услуги по содержанию имущества 42 192 8 984 21,3%
226 Прочие услуги 24 790 15 866 64,0%
260 Социальное обеспечение 0 17
262 Пособия по социальной помощи населению 17
290 Прочие расходы 25 481 767 3,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 12 500 8 395 67,2%
310 Увеличение стоимости основных средств 8 810 6 544 74,3%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 3 690 1 851 50,2%
06. Управление физической культуры, спорта и туризма 65 576 26 469 40,4%
200 РАСХОДЫ 49 511 21 695 43,8%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 20 306 8 940 44,0%
211 Заработная плата 15 313 7 272 47,5%
212 Прочие выплаты 977 43 4,4%
213 Начисления на оплату труда 4 016 1 625 40,5%
220 Приобретение услуг 12 919 9 358 72,4%
221 Услуги связи 195 67 34,4%
222 Транспортные услуги 3 524 14 0,4%
223 Коммунальные услуги 2 801 1 677 59,9%
224 Арендная плата за пользование имуществом 1 995 121 6,1%
225 Услуги по содержанию имущества 407 239 58,7%
226 Прочие услуги 3 997 7 240 св. 100%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 6 900 3 195 46,3%
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 6 900 3 195 46,3%
260 Социальное обеспечение 192 18 9,4%
262 Пособия по социальной помощи населению 142 18 12,7%
263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 50 0,0%
290 Прочие расходы 9 194 184 2,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 16 065 4 774 29,7%
310 Увеличение стоимости основных средств 2 747 222 8,1%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 13 318 4 552 34,2%
07. Управление по социальной политике 92 027 40 268 43,8%
200 РАСХОДЫ 79 739 33 724 42,3%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 31 774 14 523 45,7%
211 Заработная плата 25 178 11 626 46,2%
212 Прочие выплаты 17
213 Начисления на оплату труда 6 596 2 880 43,7%
220 Приобретение услуг 18 929 3 948 20,9%
221 Услуги связи 457 201 44,0%
222 Транспортные услуги 773 327 42,3%
223 Коммунальные услуги 3 933 1 434 36,5%
224 Арендная плата за пользование имуществом 17
225 Услуги по содержанию имущества 11 351 955 8,4%
226 Прочие услуги 2 415 1 014 42,0%
260 Социальное обеспечение 29 036 15 247 52,5%
262 Пособия по социальной помощи населению 14 026 6 420 45,8%
263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 15 010 8 827 58,8%
290 Прочие расходы 6
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 12 288 6 544 53,3%
310 Увеличение стоимости основных средств 3 779 2 880 76,2%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 8 509 3 664 43,1%
08. Управление внутренних дел города Екатеринбурга 13 991 4 912 35,1%
200 РАСХОДЫ 11 011 3 569 32,4%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2 500 1 132 45,3%
211 Заработная плата 2 292 891 38,9%
212 Прочие выплаты 44 139 св. 100%
213 Начисления на оплату труда 164 102 62,2%
220 Приобретение услуг 7 509 2 338 31,1%
221 Услуги связи 519 131 25,2%
223 Коммунальные услуги 2 700 232 8,6%
224 Арендная плата за пользование имуществом 200 91 45,5%
225 Услуги по содержанию имущества 1 900 1 411 74,3%
226 Прочие услуги 2 190 473 21,6%
260 Социальное обеспечение 0 85
262 Пособия по социальной помощи населению 83
263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 2
290 Прочие расходы 1 002 14 1,4%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2 980 1 343 45,1%
310 Увеличение стоимости основных средств 2 960 1 167 39,4%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 20 176 св. 100%
09. Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга 602 039 147 468 24,5%
200 РАСХОДЫ 601 649 147 320 24,5%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 5 340 2 686 50,3%
211 Заработная плата 4 206 2 166 51,5%
213 Начисления на оплату труда 1 134 520 45,9%
220 Приобретение услуг 86 461 18 164 21,0%
221 Услуги связи 250 100 40,0%
222 Транспортные услуги 975 439 45,0%
223 Коммунальные услуги 95 29 30,5%
224 Арендная плата за пользование имуществом 17 8 47,1%
225 Услуги по содержанию имущества 84 997 17 548 20,6%
226 Прочие услуги 127 40 31,5%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 509 790 126 405 24,8%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 491 256 96 272 19,6%
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 18 534 30 133 св. 100%
260 Социальное обеспечение 58 24 41,4%
262 Пособия по социальной помощи населению 58 24 41,4%
290 Прочие расходы 41
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 390 148 37,9%
310 Увеличение стоимости основных средств 200 60 30,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 190 88 46,3%
10. МУ "Благоустройство" 594 559 260 818 43,9%
200 РАСХОДЫ 554 401 236 471 42,7%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4 611 1 628 35,3%
211 Заработная плата 3 654 1 301 35,6%
213 Начисления на оплату труда 957 327 34,2%
220 Приобретение услуг 14 728 11 551 78,4%
221 Услуги связи 91 57 62,6%
222 Транспортные услуги 744 22 3,0%
223 Коммунальные услуги 356 57 16,0%
225 Услуги по содержанию имущества 13 450 11 375 84,6%
226 Прочие услуги 87 40 46,0%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 370 062 159 621 43,1%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 370 062 159 621 43,1%
290 Прочие расходы 165 000 63 671 38,6%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 40 158 24 347 60,6%
310 Увеличение стоимости основных средств 40 000 24 299 60,7%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 158 48 30,4%
11. Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений 30 090 10 566 35,1%
200 РАСХОДЫ 29 830 10 455 35,0%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 7 591 2 866 37,8%
211 Заработная плата 6 000 2 321 38,7%
212 Прочие выплаты 20 1 5,0%
213 Начисления на оплату труда 1 571 544 34,6%
220 Приобретение услуг 639 293 45,9%
221 Услуги связи 127 53 41,7%
222 Транспортные услуги 90 39 43,3%
223 Коммунальные услуги 332 59 17,8%
225 Услуги по содержанию имущества 10 108 св. 100%
226 Прочие услуги 80 34 42,5%
290 Прочие расходы 21 600 7 296 33,8%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 260 111 42,7%
320 Увеличение стоимости нематериальных активов 10 0,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 250 111 44,4%
12. Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга 6 320 3 707 58,7%
200 РАСХОДЫ 6 320 3 707 58,7%
220 Приобретение услуг 6 320 3 707 58,7%
225 Услуги по содержанию имущества 6 320 3 707 58,7%
13. МУ Екатеринбургский театр юного зрителя 16 986 7 500 44,2%
200 РАСХОДЫ 16 631 7 500 45,1%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 10 009 5 452 54,5%
211 Заработная плата 7 931 4 320 54,5%
213 Начисления на оплату труда 2 078 1 132 54,5%
220 Приобретение услуг 4 972 2 041 41,0%
221 Услуги связи 182 90 49,5%
223 Коммунальные услуги 1 115 673 60,4%
225 Услуги по содержанию имущества 2 498 81 3,2%
226 Прочие услуги 1 177 1 197 101,7%
290 Прочие расходы 1 650 7 0,4%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 355 0 0,0%
310 Увеличение стоимости основных средств 300 0,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 55 0,0%
14. МУ Екатеринбургский театр кукол 12 974 5 951 45,9%
200 РАСХОДЫ 12 689 5 828 45,9%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 9 971 4 638 46,5%
211 Заработная плата 7 921 3 673 46,4%
213 Начисления на оплату труда 2 050 965 47,1%
220 Приобретение услуг 2 288 1 190 52,0%
221 Услуги связи 100 30 30,0%
222 Транспортные услуги 70 29 41,4%
223 Коммунальные услуги 688 425 61,8%
225 Услуги по содержанию имущества 1 141 48 4,2%
226 Прочие услуги 289 658 св. 100%
290 Прочие расходы 430 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 285 123 43,2%
310 Увеличение стоимости основных средств 45 17 37,8%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 240 106 44,2%
15. ЕМУП Екатеринбургский зоопарк 12 310 9 030 73,4%
200 РАСХОДЫ 12 310 9 030 73,4%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 12 310 9 030 73,4%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 12 310 9 030 73,4%
16. МУП "Комбинат спецобслуживания" 13 544 3 913 28,9%
200 РАСХОДЫ 13 544 3 913 28,9%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 8 296 3 313 39,9%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 8 296 3 313 39,9%
290 Прочие расходы 5 248 600 11,4%
17. МУП "Екатеринбургский метрополитен" 5 700 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 5 700 0 0,0%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 4 200 0 0,0%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 4 200 0,0%
290 Прочие расходы 1 500 0,0%
18. МУП "Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление" 5 800 5 800 100,0%
200 РАСХОДЫ 5 800 5 800 100,0%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 5 800 5 800 100,0%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 5 800 5 800 100,0%
19. МУП "Муниципальное объединение автобусных предприятий г. Екатеринбурга" 40 561 40 561 100,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 40 561 40 561 100,0%
310 Увеличение стоимости основных средств 40 561 40 561 100,0%
20. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 900 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 900 0 0,0%
290 Прочие расходы 900 0,0%
21. Унитарное муниципальное специализированное монтажное эксплуатационное предприятие ГИБДД 29 899 11 801 39,5%
200 РАСХОДЫ 29 899 11 801 39,5%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 29 899 11 801 39,5%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 29 899 11 801 39,5%
22. МП "Бюро технической инвентаризации" 636 276 43,4%
200 РАСХОДЫ 636 276 43,4%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 636 276 43,4%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 636 276 43,4%
23. МП по обеспечению топливом населения, организаций и учреждений 2 116 900 42,5%
200 РАСХОДЫ 2 116 900 42,5%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 2 116 900 42,5%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 2 116 900 42,5%
24. Центральная диспетчерская служба 1 577 668 42,4%
200 РАСХОДЫ 1 550 658 42,5%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1 400 616 44,0%
211 Заработная плата 1 100 499 45,4%
212 Прочие выплаты 12 0,0%
213 Начисления на оплату труда 288 117 40,6%
220 Приобретение услуг 150 42 28,0%
221 Услуги связи 43 0,0%
223 Коммунальные услуги 33 13 39,4%
224 Арендная плата за пользование имуществом 4 2 50,0%
225 Услуги по содержанию имущества 70 23 32,9%
226 Прочие услуги 4
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 27 10 37,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 27 10 37,0%
25. МУ "Энергосбережение" 18 100 3 198 17,7%
200 РАСХОДЫ 18 023 3 176 17,6%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2 750 1 302 47,3%
211 Заработная плата 2 175 1 075 49,4%
212 Прочие выплаты 5 0,0%
213 Начисления на оплату труда 570 227 39,8%
220 Приобретение услуг 14 970 1 874 12,5%
221 Услуги связи 105 25 23,8%
222 Транспортные услуги 419 142 33,9%
223 Коммунальные услуги 54 22 40,7%
225 Услуги по содержанию имущества 14 392 1 642 11,4%
226 Прочие услуги 43
290 Прочие расходы 303 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 77 22 28,6%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 77 22 28,6%
26. Екатеринбургский муниципальный центр хранения архивной документации 1 243 509 40,9%
200 РАСХОДЫ 1 143 379 33,2%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 407 169 41,5%
211 Заработная плата 322 134 41,6%
213 Начисления на оплату труда 85 35 41,2%
220 Приобретение услуг 736 210 28,5%
223 Коммунальные услуги 69 33 47,8%
224 Арендная плата за пользование имуществом 14 6 42,9%
225 Услуги по содержанию имущества 168 82 48,8%
226 Прочие услуги 485 89 18,4%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 100 130 130,0%
310 Увеличение стоимости основных средств 100 60 60,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 70
27. Центр фармацевтической информации и маркетинга 513 192 37,4%
200 РАСХОДЫ 422 176 41,7%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 340 142 41,8%
211 Заработная плата 270 111 41,1%
213 Начисления на оплату труда 70 31 44,3%
220 Приобретение услуг 82 34 41,5%
221 Услуги связи 81 34 42,0%
226 Прочие услуги 1 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 91 16 17,6%
310 Увеличение стоимости основных средств 91 16 17,6%
28. ЕМУП ЕТРК "Студия-город" 6 000 3 017 50,3%
200 РАСХОДЫ 6 000 3 017 50,3%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 6 000 3 017 50,3%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 6 000 3 017 50,3%
29. Мероприятия по комплексной профилактике зависимостей (бюджетополучатели по постановлению Главы города) 4 000 1 322 33,1%
200 РАСХОДЫ 4 000 1 322 33,1%
290 Прочие расходы 4 000 1 322 33,1%
30. ФБУ в МО "город Екатеринбург" 16 743 6 389 38,2%
200 РАСХОДЫ 13 585 5 828 42,9%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 5 172 3 227 62,4%
211 Заработная плата 4 071 2 536 62,3%
212 Прочие выплаты 36 4 11,1%
213 Начисления на оплату труда 1 065 687 64,5%
220 Приобретение услуг 7 634 2 583 33,8%
221 Услуги связи 971 526 54,2%
222 Транспортные услуги 526 252 47,9%
223 Коммунальные услуги 219 42 19,2%
225 Услуги по содержанию имущества 101 401 св. 100%
226 Прочие услуги 5 817 1 362 23,4%
290 Прочие расходы 779 18 2,3%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3 158 561 17,8%
310 Увеличение стоимости основных средств 2 548 215 8,4%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 610 346 56,7%
31. МУП "Управление капитального строительства" 93 990 40 334 42,9%
200 РАСХОДЫ 1 990 322 16,2%
290 Прочие расходы 1 990 322 16,2%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 42 000 24 534 58,4%
310 Увеличение стоимости основных средств 42 000 24 534 58,4%
540 Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 50 000 15 478 31,0%
32. Резервный фонд Главы города (бюджетополучатели по постановлениям Главы города) 8 000 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 8 000 0 0,0%
290 Прочие расходы 8 000 0,0%
33. МФ РФ (обслуживание и погашение займа МБРР) 32 523 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 32 523 0 0,0%
230 Обслуживание долговых обязательств 32 523 0 0,0%
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 32 523 0,0%
34. ЕМУП УЗПС Метро 182 076 114 423 62,8%
200 РАСХОДЫ 1 500 616 41,1%
290 Прочие расходы 1 500 616 41,1%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 180 576 113 807 63,0%
310 Увеличение стоимости основных средств 180 576 113 807 63,0%
35. Администрация Ленинского района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 557 690 276 288 49,5%
200 РАСХОДЫ 502 103 241 243 48,0%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 295 674 152 572 51,6%
211 Заработная плата 231 870 118 737 51,2%
212 Прочие выплаты 3 061 1 334 43,6%
213 Начисления на оплату труда 60 743 32 501 53,5%
220 Приобретение услуг 128 447 52 382 40,8%
221 Услуги связи 1 899 883 46,5%
222 Транспортные услуги 5 101 1 829 35,9%
223 Коммунальные услуги 57 145 28 172 49,3%
225 Услуги по содержанию имущества 38 037 12 001 31,6%
226 Прочие услуги 26 265 9 497 36,2%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 34 953 14 554 41,6%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 5 700 1 545 27,1%
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 29 253 13 009 44,5%
260 Социальное обеспечение 7 004 9 479 135,3%
262 Пособия по социальной помощи населению 7 004 9 479 135,3%
290 Прочие расходы 36 025 12 256 34,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 55 587 35 045 63,0%
310 Увеличение стоимости основных средств 20 779 11 468 55,2%
320 Увеличение стоимости нематериальных активов 30 0,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 34 778 23 577 67,8%
36. Администрация Октябрьского района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 619 988 315 972 51,0%
200 РАСХОДЫ 577 054 292 413 50,7%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 350 710 177 676 50,7%
211 Заработная плата 274 646 138 886 50,6%
212 Прочие выплаты 4 111 1 651 40,2%
213 Начисления на оплату труда 71 953 37 139 51,6%
220 Приобретение услуг 120 807 64 159 53,1%
221 Услуги связи 2 010 995 49,5%
222 Транспортные услуги 886 688 77,7%
223 Коммунальные услуги 45 115 23 726 52,6%
224 Арендная плата за пользование имуществом 334 93 27,8%
225 Услуги по содержанию имущества 63 118 32 893 52,1%
226 Прочие услуги 9 344 5 764 61,7%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 62 770 27 744 44,2%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 62 770 27 744 44,2%
260 Социальное обеспечение 5 346 7 171 134,1%
262 Пособия по социальной помощи населению 5 346 7 171 134,1%
290 Прочие расходы 37 421 15 663 41,9%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 42 934 23 559 54,9%
310 Увеличение стоимости основных средств 15 178 5 698 37,5%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 27 756 17 861 64,4%
37. Администрация Орджоникидзевского района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 834 409 429 052 51,4%
200 РАСХОДЫ 733 199 376 091 51,3%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 482 165 251 355 52,1%
211 Заработная плата 378 096 197 470 52,2%
212 Прочие выплаты 5 086 1 777 34,9%
213 Начисления на оплату труда 98 983 52 108 52,6%
220 Приобретение услуг 142 670 70 628 49,5%
221 Услуги связи 2 675 1 306 48,8%
222 Транспортные услуги 2 746 825 30,0%
223 Коммунальные услуги 75 304 49 013 65,1%
224 Арендная плата за пользование имуществом 2 924 420 14,4%
225 Услуги по содержанию имущества 40 032 10 268 25,6%
226 Прочие услуги 18 989 8 796 46,3%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 49 393 21 289 43,1%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 49 298 21 245 43,1%
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 95 44 46,3%
260 Социальное обеспечение 9 983 12 272 122,9%
262 Пособия по социальной помощи населению 9 983 12 272 122,9%
290 Прочие расходы 48 988 20 547 41,9%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 101 210 52 961 52,3%
310 Увеличение стоимости основных средств 16 787 8 930 53,2%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 84 423 44 031 52,2%
38. Администрация Верх-Исетского района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 544 883 285 897 52,5%
200 РАСХОДЫ 497 107 262 570 52,8%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 312 399 169 501 54,3%
211 Заработная плата 245 362 131 977 53,8%
212 Прочие выплаты 2 750 1 184 43,1%
213 Начисления на оплату труда 64 287 36 340 56,5%
220 Приобретение услуг 123 635 55 951 45,3%
221 Услуги связи 1 445 799 55,3%
222 Транспортные услуги 5 552 2 705 48,7%
223 Коммунальные услуги 49 625 31 467 63,4%
224 Арендная плата за пользование имуществом 4 454 3 901 87,6%
225 Услуги по содержанию имущества 24 329 8 414 34,6%
226 Прочие услуги 38 230 8 665 22,7%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 39 644 17 492 44,1%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 39 644 17 492 44,1%
260 Социальное обеспечение 7 039 8 560 121,6%
262 Пособия по социальной помощи населению 7 039 8 560 121,6%
290 Прочие расходы 14 390 11 066 76,9%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 47 776 23 327 48,8%
310 Увеличение стоимости основных средств 10 228 4 517 44,2%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 37 548 18 810 50,1%
39. Администрация Железнодорожного района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 533 276 262 398 49,2%
200 РАСХОДЫ 492 089 242 025 49,2%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 240 660 125 544 52,2%
211 Заработная плата 188 790 99 784 52,9%
212 Прочие выплаты 2 408 857 35,6%
213 Начисления на оплату труда 49 462 24 903 50,3%
220 Приобретение услуг 104 616 49 836 47,6%
221 Услуги связи 1 743 806 46,2%
222 Транспортные услуги 1 952 684 35,0%
223 Коммунальные услуги 39 237 20 701 52,8%
224 Арендная плата за пользование имуществом 1 976 673 34,1%
225 Услуги по содержанию имущества 46 539 22 003 47,3%
226 Прочие услуги 13 169 4 969 37,7%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 109 741 46 651 42,5%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 109 543 46 564 42,5%
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 198 87 43,9%
260 Социальное обеспечение 4 141 7 751 св. 100%
262 Пособия по социальной помощи населению 4 141 7 751 св. 100%
290 Прочие расходы 32 931 12 243 37,2%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 41 187 20 373 49,5%
310 Увеличение стоимости основных средств 14 536 5 502 37,9%
320 Увеличение стоимости нематериальных активов 4 0,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 26 647 14 871 55,8%
40. Администрация Кировского района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 745 685 366 524 49,2%
200 РАСХОДЫ 663 776 331 890 50,0%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 402 659 214 297 53,2%
211 Заработная плата 316 303 169 976 53,7%
212 Прочие выплаты 3 170 1 303 41,1%
213 Начисления на оплату труда 83 186 43 018 51,7%
220 Приобретение услуг 150 121 65 095 43,4%
221 Услуги связи 2 323 1 104 47,5%
222 Транспортные услуги 2 576 994 38,6%
223 Коммунальные услуги 58 694 36 984 63,0%
224 Арендная плата за пользование имуществом 113 36 31,9%
225 Услуги по содержанию имущества 68 122 17 675 25,9%
226 Прочие услуги 18 293 8 302 45,4%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 68 867 30 088 43,7%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 25 381 1 974 7,8%
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 43 486 28 114 64,7%
260 Социальное обеспечение 8 267 11 496 139,1%
262 Пособия по социальной помощи населению 8 267 11 496 139,1%
290 Прочие расходы 33 862 10 914 32,2%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 81 909 34 634 42,3%
310 Увеличение стоимости основных средств 45 621 14 178 31,1%
320 Увеличение стоимости нематериальных активов 1 0,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 36 287 20 456 56,4%
41. Администрация Чкаловского района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 756 077 409 102 54,1%
200 РАСХОДЫ 677 035 373 962 55,2%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 357 371 193 175 54,1%
211 Заработная плата 279 893 153 784 54,9%
212 Прочие выплаты 4 150 1 430 34,5%
213 Начисления на оплату труда 73 328 37 961 51,8%
220 Приобретение услуг 122 779 59 396 48,4%
221 Услуги связи 2 022 975 48,2%
222 Транспортные услуги 1 628 646 39,7%
223 Коммунальные услуги 66 620 38 850 58,3%
224 Арендная плата за пользование имуществом 670 142 21,2%
225 Услуги по содержанию имущества 37 409 9 925 26,5%
226 Прочие услуги 14 430 8 858 61,4%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 141 123 95 106 67,4%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 140 748 94 970 67,5%
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 375 136 36,3%
260 Социальное обеспечение 7 323 7 810 106,7%
262 Пособия по социальной помощи населению 7 323 7 810 106,7%
290 Прочие расходы 48 439 18 475 38,1%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 79 042 35 140 44,5%
310 Увеличение стоимости основных средств 20 703 4 882 23,6%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 58 339 30 258 51,9%
42. Городской целевой муниципальный фонд 566 475 49 968 8,8%
200 РАСХОДЫ 7 116 4 0,1%
230 Обслуживание долговых обязательств 1 116 4 0,4%
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 1 116 4 0,4%
290 Прочие расходы 6 000 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 559 359 49 964 8,9%
310 Увеличение стоимости основных средств 559 359 49 964 8,9%
43. МУ "Муниципальная экологическая инспекция г. Екатеринбурга" 4 600 1 673 36,4%
200 РАСХОДЫ 4 223 1 630 38,6%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 3 194 1 174 36,8%
211 Заработная плата 2 528 959 37,9%
212 Прочие выплаты 4 0,0%
213 Начисления на оплату труда 662 215 32,5%
220 Приобретение услуг 1 029 424 41,2%
221 Услуги связи 14 7 50,0%
222 Транспортные услуги 169 42 24,9%
223 Коммунальные услуги 49 24 49,0%
224 Арендная плата за пользование имуществом 416 176 42,3%
225 Услуги по содержанию имущества 56 54 96,4%
226 Прочие услуги 325 121 37,2%
290 Прочие расходы 0 32
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 377 43 11,4%
310 Увеличение стоимости основных средств 350 24 6,9%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 27 19 70,4%
44. МУ "Столица Урала" 16 000 6 261 39,1%
200 РАСХОДЫ 14 900 5 768 38,7%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4 742 1 467 30,9%
211 Заработная плата 3 795 1 178 31,0%
212 Прочие выплаты 6 15 св. 100%
213 Начисления на оплату труда 941 274 29,1%
220 Приобретение услуг 651 4 301 св. 100%
221 Услуги связи 334 135 40,4%
222 Транспортные услуги 181 77 42,5%
223 Коммунальные услуги 17 43 св. 100%
224 Арендная плата за пользование имуществом 4 7 св. 100%
225 Услуги по содержанию имущества 85 67 78,8%
226 Прочие услуги 30 3 972 св. 100%
290 Прочие расходы 9 507 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1 100 493 44,8%
310 Увеличение стоимости основных средств 774 390 50,4%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 326 103 31,6%
45. Управление топливно-энергетического хозяйства 84 252 4 057 4,8%
200 РАСХОДЫ 84 069 4 003 4,8%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2 570 1 210 47,1%
211 Заработная плата 2 014 972 48,3%
212 Прочие выплаты 30 1 3,3%
213 Начисления на оплату труда 526 237 45,1%
220 Приобретение услуг 81 499 2 793 3,4%
221 Услуги связи 70 23 32,9%
222 Транспортные услуги 390 187 47,9%
223 Коммунальные услуги 42 14 33,3%
224 Арендная плата за пользование имуществом 7 3 42,9%
225 Услуги по содержанию имущества 80 955 2 553 3,2%
226 Прочие услуги 35 13 37,1%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 183 54 29,5%
310 Увеличение стоимости основных средств 93 23 24,7%
320 Увеличение стоимости нематериальных активов 10 0,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 80 31 38,8%
46. Взыскатели по судебным актам по искам к местной казне МО 300 211 70,3%
200 РАСХОДЫ 300 211 70,3%
290 Прочие расходы 300 211 70,3%
47. МП "Водоканал" 1 050 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 1 050 0 0,0%
290 Прочие расходы 1 050 0,0%
48. АО "Екатеринбурггаз" 2 490 936 37,6%
200 РАСХОДЫ 2 490 936 37,6%
290 Прочие расходы 2 490 936 37,6%
49. МО "город Екатеринбург" 3 900 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 3 900 0 0,0%
230 Обслуживание долговых обязательств 3 900 0 0,0%
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 3 900 0,0%
50. Межрайонная Инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области 3 170 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 3 170 0 0,0%
290 Прочие расходы 3 170 0,0%
51. Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга 460 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 460 0 0,0%
290 Прочие расходы 460 0,0%
52. Инспекция ФНС России по Октябрьскому району г. Екатеринбурга 810 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 810 0 0,0%
290 Прочие расходы 810 0,0%
53. Инспекция ФНС России по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга 910 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 910 0 0,0%
290 Прочие расходы 910 0,0%
54. Инспекция ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 580 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 580 0 0,0%
290 Прочие расходы 580 0,0%
55. Инспекция ФНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбурга 780 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 780 0 0,0%
290 Прочие расходы 780 0,0%
56. Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 1 830 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 1 830 0 0,0%
290 Прочие расходы 1 830 0,0%
57. Инспекция ФНС России по Чкаловскому району г. Екатеринбурга 1 460 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 1 460 0 0,0%
290 Прочие расходы 1 460 0,0%
58. Крестьянское (фермерское) хозяйство Мининых -250 0 0,0%
600 ВЫБЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -250 0 0,0%
640 Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам -250 0,0%
59. МУ "Рок-центр "Сфинкс" 716 293 40,9%
200 РАСХОДЫ 696 284 40,8%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 435 202 46,4%
211 Заработная плата 345 158 45,8%
213 Начисления на оплату труда 90 44 48,9%
220 Приобретение услуг 217 82 37,8%
221 Услуги связи 5 2 40,0%
223 Коммунальные услуги 165 61 37,0%
225 Услуги по содержанию имущества 47 9 19,1%
226 Прочие услуги 10
290 Прочие расходы 44 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 20 9 45,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 20 9 45,0%
60. МУ "Редакция газеты старшеклассников "ОКНО" 429 109 25,4%
200 РАСХОДЫ 415 108 26,0%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 249 88 35,3%
211 Заработная плата 197 70 35,5%
213 Начисления на оплату труда 52 18 34,6%
220 Приобретение услуг 82 20 24,4%
221 Услуги связи 30 0,0%
222 Транспортные услуги 7 0,0%
223 Коммунальные услуги 41 0,0%
225 Услуги по содержанию имущества 4 0,0%
226 Прочие услуги 20
290 Прочие расходы 84 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 14 1 7,1%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 14 1 7,1%
61. Центр социально-психологической помощи детям и молодежи "ФОРПОСТ" 1 399 646 46,2%
200 РАСХОДЫ 1 379 641 46,5%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1 131 534 47,2%
211 Заработная плата 897 419 46,7%
213 Начисления на оплату труда 234 115 49,1%
220 Приобретение услуг 208 107 51,4%
221 Услуги связи 7 3 42,9%
222 Транспортные услуги 12 4 33,3%
223 Коммунальные услуги 153 85 55,6%
225 Услуги по содержанию имущества 36 0,0%
226 Прочие услуги 15
290 Прочие расходы 40 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 20 5 25,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 20 5 25,0%
62. МУ "Центр ресоциализации молодежи, вернувшейся из исправительных учреждений и спецучреждений" 784 320 40,8%
200 РАСХОДЫ 778 319 41,0%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 669 281 42,0%
211 Заработная плата 530 225 42,5%
212 Прочие выплаты 1 1 100,0%
213 Начисления на оплату труда 138 55 39,9%
220 Приобретение услуг 69 38 55,1%
221 Услуги связи 6 1 16,7%
222 Транспортные услуги 4 2 50,0%
223 Коммунальные услуги 54 13 24,1%
225 Услуги по содержанию имущества 5 5 100,0%
226 Прочие услуги 17
290 Прочие расходы 40 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6 1 16,7%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 6 1 16,7%
63. Министерство финансов Свердловской области 17 10 58,8%
200 РАСХОДЫ 17 10 58,8%
230 Обслуживание долговых обязательств 17 10 58,8%
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 17 10 58,8%
64. Избирательная комиссия МО "город Екатеринбург" 32 000 26 386 82,5%
200 РАСХОДЫ 32 000 26 386 82,5%
290 Прочие расходы 32 000 26 386 82,5%
65. ГУ по делам ГО и ЧС Свердловской области 0 69
200 РАСХОДЫ 0 69
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 0 7
211 Заработная плата 7
260 Социальное обеспечение 0 62
262 Пособия по социальной помощи населению 62
ИТОГО средств бюджета, распределенных в соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 9 127 040 3 979 032 43,6%