Код
главного
распорядителя |
Код
группы,
подгруппы,
предметной
статьи,
подстатьи
или
элемента
расходов |
Наименование главного
распорядителя бюджетных средств,
группы, подгруппы, предметной
статьи, подстатьи или элемента
расходов |
План
на
2005 год |
Исполнение
на
01.07.2005 |
%
исполнения |
A |
B |
C |
1 |
2 |
3 |
01. |
|
Администрация города Екатеринбурга |
280 802 |
104 700 |
37,3% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
271 467 |
95 776 |
35,3% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
108 051 |
47 831 |
44,3% |
|
211 |
Заработная плата |
87 948 |
37 902 |
43,1% |
|
212 |
Прочие выплаты |
|
222 |
|
|
213 |
Начисления на оплату труда |
20 103 |
9 707 |
48,3% |
|
220 |
Приобретение услуг |
42 250 |
19 293 |
45,7% |
|
221 |
Услуги связи |
2 640 |
1 203 |
45,6% |
|
222 |
Транспортные услуги |
18 900 |
7 675 |
40,6% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
4 056 |
1 601 |
39,5% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
5 311 |
3 317 |
62,5% |
|
226 |
Прочие услуги |
11 343 |
5 497 |
48,5% |
|
260 |
Социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
0 |
|
|
|
290 |
Прочие расходы |
121 166 |
28 652 |
23,6% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
9 335 |
8 924 |
95,6% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
5 132 |
7 977 |
св. 100% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
4 203 |
947 |
22,5% |
02. |
|
Екатеринбургская городская Дума |
70 000 |
33 645 |
48,1% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
67 000 |
32 413 |
48,4% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
50 100 |
25 166 |
50,2% |
|
211 |
Заработная плата |
39 700 |
18 324 |
46,2% |
|
212 |
Прочие выплаты |
|
2 131 |
|
|
213 |
Начисления на оплату труда |
10 400 |
4 711 |
45,3% |
|
220 |
Приобретение услуг |
16 900 |
6 828 |
40,4% |
|
221 |
Услуги связи |
1 000 |
449 |
44,9% |
|
222 |
Транспортные услуги |
4 000 |
3 350 |
83,8% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
800 |
285 |
35,6% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
1 300 |
497 |
38,2% |
|
226 |
Прочие услуги |
9 800 |
2 247 |
22,9% |
|
260 |
Социальное обеспечение |
0 |
357 |
|
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
0 |
357 |
|
|
290 |
Прочие расходы |
|
62 |
|
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
3 000 |
1 232 |
41,1% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
1 500 |
742 |
49,5% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
1 500 |
490 |
32,7% |
03. |
|
Управление образования |
340 253 |
137 938 |
40,5% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
268 060 |
113 493 |
42,3% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
158 989 |
83 517 |
52,5% |
|
211 |
Заработная плата |
125 094 |
65 393 |
52,3% |
|
212 |
Прочие выплаты |
184 |
668 |
св. 100% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
33 711 |
17 456 |
51,8% |
|
220 |
Приобретение услуг |
80 774 |
29 965 |
37,1% |
|
221 |
Услуги связи |
992 |
469 |
47,3% |
|
222 |
Транспортные услуги |
185 |
16 |
8,6% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
22 215 |
12 715 |
57,2% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
1 627 |
910 |
55,9% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
24 390 |
5 565 |
22,8% |
|
226 |
Прочие услуги |
31 365 |
10 290 |
32,8% |
|
260 |
Социальное обеспечение |
1 203 |
0 |
0,0% |
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
1 203 |
|
0,0% |
|
290 |
Прочие расходы |
27 094 |
11 |
0,0% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
72 193 |
24 445 |
33,9% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
40 946 |
10 012 |
24,5% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
31 247 |
14 433 |
46,2% |
04. |
|
Управление здравоохранения |
1 000 493 |
429 236 |
42,9% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
812 597 |
366 024 |
45,0% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
516 557 |
237 440 |
46,0% |
|
211 |
Заработная плата |
407 627 |
189 396 |
46,5% |
|
212 |
Прочие выплаты |
1 710 |
145 |
8,5% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
107 220 |
47 899 |
44,7% |
|
220 |
Приобретение услуг |
279 444 |
125 892 |
45,1% |
|
221 |
Услуги связи |
3 338 |
1 757 |
52,6% |
|
222 |
Транспортные услуги |
109 510 |
53 149 |
48,5% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
60 580 |
29 597 |
48,9% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
|
420 |
|
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
49 409 |
15 242 |
30,8% |
|
226 |
Прочие услуги |
56 607 |
25 727 |
45,4% |
|
260 |
Социальное обеспечение |
9 745 |
2 030 |
20,8% |
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
9 745 |
2 030 |
20,8% |
|
290 |
Прочие расходы |
6 851 |
662 |
9,7% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
187 896 |
63 212 |
33,6% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
35 122 |
10 070 |
28,7% |
|
320 |
Увеличение стоимости
нематериальных активов |
35 |
17 |
48,6% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
152 739 |
53 125 |
34,8% |
05. |
|
Управление культуры |
208 529 |
87 349 |
41,9% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
196 029 |
78 954 |
40,3% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
93 115 |
48 202 |
51,8% |
|
211 |
Заработная плата |
73 532 |
37 584 |
51,1% |
|
212 |
Прочие выплаты |
402 |
182 |
45,3% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
19 181 |
10 436 |
54,4% |
|
220 |
Приобретение услуг |
77 433 |
29 968 |
38,7% |
|
221 |
Услуги связи |
1 087 |
471 |
43,3% |
|
222 |
Транспортные услуги |
627 |
268 |
42,7% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
8 438 |
4 233 |
50,2% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
299 |
146 |
48,8% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
42 192 |
8 984 |
21,3% |
|
226 |
Прочие услуги |
24 790 |
15 866 |
64,0% |
|
260 |
Социальное обеспечение |
0 |
17 |
|
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
|
17 |
|
|
290 |
Прочие расходы |
25 481 |
767 |
3,0% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
12 500 |
8 395 |
67,2% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
8 810 |
6 544 |
74,3% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
3 690 |
1 851 |
50,2% |
06. |
|
Управление физической культуры,
спорта и туризма |
65 576 |
26 469 |
40,4% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
49 511 |
21 695 |
43,8% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
20 306 |
8 940 |
44,0% |
|
211 |
Заработная плата |
15 313 |
7 272 |
47,5% |
|
212 |
Прочие выплаты |
977 |
43 |
4,4% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
4 016 |
1 625 |
40,5% |
|
220 |
Приобретение услуг |
12 919 |
9 358 |
72,4% |
|
221 |
Услуги связи |
195 |
67 |
34,4% |
|
222 |
Транспортные услуги |
3 524 |
14 |
0,4% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
2 801 |
1 677 |
59,9% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
1 995 |
121 |
6,1% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
407 |
239 |
58,7% |
|
226 |
Прочие услуги |
3 997 |
7 240 |
св. 100% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
6 900 |
3 195 |
46,3% |
|
242 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям,
за исключением государственных и
муниципальных организаций |
6 900 |
3 195 |
46,3% |
|
260 |
Социальное обеспечение |
192 |
18 |
9,4% |
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
142 |
18 |
12,7% |
|
263 |
Социальные пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления |
50 |
|
0,0% |
|
290 |
Прочие расходы |
9 194 |
184 |
2,0% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
16 065 |
4 774 |
29,7% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
2 747 |
222 |
8,1% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
13 318 |
4 552 |
34,2% |
07. |
|
Управление по социальной политике |
92 027 |
40 268 |
43,8% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
79 739 |
33 724 |
42,3% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
31 774 |
14 523 |
45,7% |
|
211 |
Заработная плата |
25 178 |
11 626 |
46,2% |
|
212 |
Прочие выплаты |
|
17 |
|
|
213 |
Начисления на оплату труда |
6 596 |
2 880 |
43,7% |
|
220 |
Приобретение услуг |
18 929 |
3 948 |
20,9% |
|
221 |
Услуги связи |
457 |
201 |
44,0% |
|
222 |
Транспортные услуги |
773 |
327 |
42,3% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
3 933 |
1 434 |
36,5% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
|
17 |
|
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
11 351 |
955 |
8,4% |
|
226 |
Прочие услуги |
2 415 |
1 014 |
42,0% |
|
260 |
Социальное обеспечение |
29 036 |
15 247 |
52,5% |
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
14 026 |
6 420 |
45,8% |
|
263 |
Социальные пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления |
15 010 |
8 827 |
58,8% |
|
290 |
Прочие расходы |
|
6 |
|
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
12 288 |
6 544 |
53,3% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
3 779 |
2 880 |
76,2% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
8 509 |
3 664 |
43,1% |
08. |
|
Управление внутренних дел города
Екатеринбурга |
13 991 |
4 912 |
35,1% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
11 011 |
3 569 |
32,4% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
2 500 |
1 132 |
45,3% |
|
211 |
Заработная плата |
2 292 |
891 |
38,9% |
|
212 |
Прочие выплаты |
44 |
139 |
св. 100% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
164 |
102 |
62,2% |
|
220 |
Приобретение услуг |
7 509 |
2 338 |
31,1% |
|
221 |
Услуги связи |
519 |
131 |
25,2% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
2 700 |
232 |
8,6% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
200 |
91 |
45,5% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
1 900 |
1 411 |
74,3% |
|
226 |
Прочие услуги |
2 190 |
473 |
21,6% |
|
260 |
Социальное обеспечение |
0 |
85 |
|
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
|
83 |
|
|
263 |
Социальные пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления |
|
2 |
|
|
290 |
Прочие расходы |
1 002 |
14 |
1,4% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
2 980 |
1 343 |
45,1% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
2 960 |
1 167 |
39,4% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
20 |
176 |
св. 100% |
09. |
|
Управление жилищного и
коммунального хозяйства
Администрации города Екатеринбурга |
602 039 |
147 468 |
24,5% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
601 649 |
147 320 |
24,5% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
5 340 |
2 686 |
50,3% |
|
211 |
Заработная плата |
4 206 |
2 166 |
51,5% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
1 134 |
520 |
45,9% |
|
220 |
Приобретение услуг |
86 461 |
18 164 |
21,0% |
|
221 |
Услуги связи |
250 |
100 |
40,0% |
|
222 |
Транспортные услуги |
975 |
439 |
45,0% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
95 |
29 |
30,5% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
17 |
8 |
47,1% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
84 997 |
17 548 |
20,6% |
|
226 |
Прочие услуги |
127 |
40 |
31,5% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
509 790 |
126 405 |
24,8% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
491 256 |
96 272 |
19,6% |
|
242 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям,
за исключением государственных и
муниципальных организаций |
18 534 |
30 133 |
св. 100% |
|
260 |
Социальное обеспечение |
58 |
24 |
41,4% |
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
58 |
24 |
41,4% |
|
290 |
Прочие расходы |
|
41 |
|
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
390 |
148 |
37,9% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
200 |
60 |
30,0% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
190 |
88 |
46,3% |
10. |
|
МУ "Благоустройство" |
594 559 |
260 818 |
43,9% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
554 401 |
236 471 |
42,7% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
4 611 |
1 628 |
35,3% |
|
211 |
Заработная плата |
3 654 |
1 301 |
35,6% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
957 |
327 |
34,2% |
|
220 |
Приобретение услуг |
14 728 |
11 551 |
78,4% |
|
221 |
Услуги связи |
91 |
57 |
62,6% |
|
222 |
Транспортные услуги |
744 |
22 |
3,0% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
356 |
57 |
16,0% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
13 450 |
11 375 |
84,6% |
|
226 |
Прочие услуги |
87 |
40 |
46,0% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
370 062 |
159 621 |
43,1% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
370 062 |
159 621 |
43,1% |
|
290 |
Прочие расходы |
165 000 |
63 671 |
38,6% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
40 158 |
24 347 |
60,6% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
40 000 |
24 299 |
60,7% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
158 |
48 |
30,4% |
11. |
|
Главное управление архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений |
30 090 |
10 566 |
35,1% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
29 830 |
10 455 |
35,0% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
7 591 |
2 866 |
37,8% |
|
211 |
Заработная плата |
6 000 |
2 321 |
38,7% |
|
212 |
Прочие выплаты |
20 |
1 |
5,0% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
1 571 |
544 |
34,6% |
|
220 |
Приобретение услуг |
639 |
293 |
45,9% |
|
221 |
Услуги связи |
127 |
53 |
41,7% |
|
222 |
Транспортные услуги |
90 |
39 |
43,3% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
332 |
59 |
17,8% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
10 |
108 |
св. 100% |
|
226 |
Прочие услуги |
80 |
34 |
42,5% |
|
290 |
Прочие расходы |
21 600 |
7 296 |
33,8% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
260 |
111 |
42,7% |
|
320 |
Увеличение стоимости
нематериальных активов |
10 |
|
0,0% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
250 |
111 |
44,4% |
12. |
|
Управление зданиями Администрации
города Екатеринбурга |
6 320 |
3 707 |
58,7% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
6 320 |
3 707 |
58,7% |
|
220 |
Приобретение услуг |
6 320 |
3 707 |
58,7% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
6 320 |
3 707 |
58,7% |
13. |
|
МУ Екатеринбургский театр юного
зрителя |
16 986 |
7 500 |
44,2% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
16 631 |
7 500 |
45,1% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
10 009 |
5 452 |
54,5% |
|
211 |
Заработная плата |
7 931 |
4 320 |
54,5% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
2 078 |
1 132 |
54,5% |
|
220 |
Приобретение услуг |
4 972 |
2 041 |
41,0% |
|
221 |
Услуги связи |
182 |
90 |
49,5% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
1 115 |
673 |
60,4% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
2 498 |
81 |
3,2% |
|
226 |
Прочие услуги |
1 177 |
1 197 |
101,7% |
|
290 |
Прочие расходы |
1 650 |
7 |
0,4% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
355 |
0 |
0,0% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
300 |
|
0,0% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
55 |
|
0,0% |
14. |
|
МУ Екатеринбургский театр кукол |
12 974 |
5 951 |
45,9% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
12 689 |
5 828 |
45,9% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
9 971 |
4 638 |
46,5% |
|
211 |
Заработная плата |
7 921 |
3 673 |
46,4% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
2 050 |
965 |
47,1% |
|
220 |
Приобретение услуг |
2 288 |
1 190 |
52,0% |
|
221 |
Услуги связи |
100 |
30 |
30,0% |
|
222 |
Транспортные услуги |
70 |
29 |
41,4% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
688 |
425 |
61,8% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
1 141 |
48 |
4,2% |
|
226 |
Прочие услуги |
289 |
658 |
св. 100% |
|
290 |
Прочие расходы |
430 |
|
0,0% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
285 |
123 |
43,2% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
45 |
17 |
37,8% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
240 |
106 |
44,2% |
15. |
|
ЕМУП Екатеринбургский зоопарк |
12 310 |
9 030 |
73,4% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
12 310 |
9 030 |
73,4% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
12 310 |
9 030 |
73,4% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
12 310 |
9 030 |
73,4% |
16. |
|
МУП "Комбинат спецобслуживания" |
13 544 |
3 913 |
28,9% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
13 544 |
3 913 |
28,9% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
8 296 |
3 313 |
39,9% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
8 296 |
3 313 |
39,9% |
|
290 |
Прочие расходы |
5 248 |
600 |
11,4% |
17. |
|
МУП "Екатеринбургский
метрополитен" |
5 700 |
0 |
0,0% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
5 700 |
0 |
0,0% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
4 200 |
0 |
0,0% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
4 200 |
|
0,0% |
|
290 |
Прочие расходы |
1 500 |
|
0,0% |
18. |
|
МУП "Екатеринбургское
трамвайно-троллейбусное
управление" |
5 800 |
5 800 |
100,0% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
5 800 |
5 800 |
100,0% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
5 800 |
5 800 |
100,0% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
5 800 |
5 800 |
100,0% |
19. |
|
МУП "Муниципальное объединение
автобусных предприятий
г. Екатеринбурга" |
40 561 |
40 561 |
100,0% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
40 561 |
40 561 |
100,0% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
40 561 |
40 561 |
100,0% |
20. |
|
Комитет по земельным ресурсам и
землеустройству |
900 |
0 |
0,0% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
900 |
0 |
0,0% |
|
290 |
Прочие расходы |
900 |
|
0,0% |
21. |
|
Унитарное муниципальное
специализированное монтажное
эксплуатационное предприятие ГИБДД |
29 899 |
11 801 |
39,5% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
29 899 |
11 801 |
39,5% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
29 899 |
11 801 |
39,5% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
29 899 |
11 801 |
39,5% |
22. |
|
МП "Бюро технической
инвентаризации" |
636 |
276 |
43,4% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
636 |
276 |
43,4% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
636 |
276 |
43,4% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
636 |
276 |
43,4% |
23. |
|
МП по обеспечению топливом
населения, организаций и
учреждений |
2 116 |
900 |
42,5% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
2 116 |
900 |
42,5% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
2 116 |
900 |
42,5% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
2 116 |
900 |
42,5% |
24. |
|
Центральная диспетчерская служба |
1 577 |
668 |
42,4% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
1 550 |
658 |
42,5% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
1 400 |
616 |
44,0% |
|
211 |
Заработная плата |
1 100 |
499 |
45,4% |
|
212 |
Прочие выплаты |
12 |
|
0,0% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
288 |
117 |
40,6% |
|
220 |
Приобретение услуг |
150 |
42 |
28,0% |
|
221 |
Услуги связи |
43 |
|
0,0% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
33 |
13 |
39,4% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
4 |
2 |
50,0% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
70 |
23 |
32,9% |
|
226 |
Прочие услуги |
|
4 |
|
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
27 |
10 |
37,0% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
27 |
10 |
37,0% |
25. |
|
МУ "Энергосбережение" |
18 100 |
3 198 |
17,7% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
18 023 |
3 176 |
17,6% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
2 750 |
1 302 |
47,3% |
|
211 |
Заработная плата |
2 175 |
1 075 |
49,4% |
|
212 |
Прочие выплаты |
5 |
|
0,0% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
570 |
227 |
39,8% |
|
220 |
Приобретение услуг |
14 970 |
1 874 |
12,5% |
|
221 |
Услуги связи |
105 |
25 |
23,8% |
|
222 |
Транспортные услуги |
419 |
142 |
33,9% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
54 |
22 |
40,7% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
14 392 |
1 642 |
11,4% |
|
226 |
Прочие услуги |
|
43 |
|
|
290 |
Прочие расходы |
303 |
|
0,0% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
77 |
22 |
28,6% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
77 |
22 |
28,6% |
26. |
|
Екатеринбургский муниципальный
центр хранения архивной
документации |
1 243 |
509 |
40,9% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
1 143 |
379 |
33,2% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
407 |
169 |
41,5% |
|
211 |
Заработная плата |
322 |
134 |
41,6% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
85 |
35 |
41,2% |
|
220 |
Приобретение услуг |
736 |
210 |
28,5% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
69 |
33 |
47,8% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
14 |
6 |
42,9% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
168 |
82 |
48,8% |
|
226 |
Прочие услуги |
485 |
89 |
18,4% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
100 |
130 |
130,0% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
100 |
60 |
60,0% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
|
70 |
|
27. |
|
Центр фармацевтической
информации и маркетинга |
513 |
192 |
37,4% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
422 |
176 |
41,7% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
340 |
142 |
41,8% |
|
211 |
Заработная плата |
270 |
111 |
41,1% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
70 |
31 |
44,3% |
|
220 |
Приобретение услуг |
82 |
34 |
41,5% |
|
221 |
Услуги связи |
81 |
34 |
42,0% |
|
226 |
Прочие услуги |
1 |
|
0,0% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
91 |
16 |
17,6% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
91 |
16 |
17,6% |
28. |
|
ЕМУП ЕТРК "Студия-город" |
6 000 |
3 017 |
50,3% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
6 000 |
3 017 |
50,3% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
6 000 |
3 017 |
50,3% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
6 000 |
3 017 |
50,3% |
29. |
|
Мероприятия по комплексной
профилактике зависимостей
(бюджетополучатели по постановлению Главы города) |
4 000 |
1 322 |
33,1% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
4 000 |
1 322 |
33,1% |
|
290 |
Прочие расходы |
4 000 |
1 322 |
33,1% |
30. |
|
ФБУ в МО "город Екатеринбург" |
16 743 |
6 389 |
38,2% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
13 585 |
5 828 |
42,9% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
5 172 |
3 227 |
62,4% |
|
211 |
Заработная плата |
4 071 |
2 536 |
62,3% |
|
212 |
Прочие выплаты |
36 |
4 |
11,1% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
1 065 |
687 |
64,5% |
|
220 |
Приобретение услуг |
7 634 |
2 583 |
33,8% |
|
221 |
Услуги связи |
971 |
526 |
54,2% |
|
222 |
Транспортные услуги |
526 |
252 |
47,9% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
219 |
42 |
19,2% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
101 |
401 |
св. 100% |
|
226 |
Прочие услуги |
5 817 |
1 362 |
23,4% |
|
290 |
Прочие расходы |
779 |
18 |
2,3% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
3 158 |
561 |
17,8% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
2 548 |
215 |
8,4% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
610 |
346 |
56,7% |
31. |
|
МУП "Управление капитального
строительства" |
93 990 |
40 334 |
42,9% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
1 990 |
322 |
16,2% |
|
290 |
Прочие расходы |
1 990 |
322 |
16,2% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
42 000 |
24 534 |
58,4% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
42 000 |
24 534 |
58,4% |
|
540 |
Увеличение задолженности
по бюджетным ссудам и кредитам |
50 000 |
15 478 |
31,0% |
32. |
|
Резервный фонд Главы города
(бюджетополучатели по постановлениям Главы города) |
8 000 |
0 |
0,0% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
8 000 |
0 |
0,0% |
|
290 |
Прочие расходы |
8 000 |
|
0,0% |
33. |
|
МФ РФ (обслуживание и погашение
займа МБРР) |
32 523 |
0 |
0,0% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
32 523 |
0 |
0,0% |
|
230 |
Обслуживание долговых обязательств |
32 523 |
0 |
0,0% |
|
231 |
Обслуживание внутренних долговых
обязательств |
32 523 |
|
0,0% |
34. |
|
ЕМУП УЗПС Метро |
182 076 |
114 423 |
62,8% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
1 500 |
616 |
41,1% |
|
290 |
Прочие расходы |
1 500 |
616 |
41,1% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
180 576 |
113 807 |
63,0% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
180 576 |
113 807 |
63,0% |
35. |
|
Администрация Ленинского района
(финансирование по утвержденной
Главой города смете района) |
557 690 |
276 288 |
49,5% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
502 103 |
241 243 |
48,0% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
295 674 |
152 572 |
51,6% |
|
211 |
Заработная плата |
231 870 |
118 737 |
51,2% |
|
212 |
Прочие выплаты |
3 061 |
1 334 |
43,6% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
60 743 |
32 501 |
53,5% |
|
220 |
Приобретение услуг |
128 447 |
52 382 |
40,8% |
|
221 |
Услуги связи |
1 899 |
883 |
46,5% |
|
222 |
Транспортные услуги |
5 101 |
1 829 |
35,9% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
57 145 |
28 172 |
49,3% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
38 037 |
12 001 |
31,6% |
|
226 |
Прочие услуги |
26 265 |
9 497 |
36,2% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
34 953 |
14 554 |
41,6% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
5 700 |
1 545 |
27,1% |
|
242 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям,
за исключением государственных и
муниципальных организаций |
29 253 |
13 009 |
44,5% |
|
260 |
Социальное обеспечение |
7 004 |
9 479 |
135,3% |
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
7 004 |
9 479 |
135,3% |
|
290 |
Прочие расходы |
36 025 |
12 256 |
34,0% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
55 587 |
35 045 |
63,0% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
20 779 |
11 468 |
55,2% |
|
320 |
Увеличение стоимости
нематериальных активов |
30 |
|
0,0% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
34 778 |
23 577 |
67,8% |
36. |
|
Администрация Октябрьского района
(финансирование по утвержденной
Главой города смете района) |
619 988 |
315 972 |
51,0% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
577 054 |
292 413 |
50,7% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
350 710 |
177 676 |
50,7% |
|
211 |
Заработная плата |
274 646 |
138 886 |
50,6% |
|
212 |
Прочие выплаты |
4 111 |
1 651 |
40,2% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
71 953 |
37 139 |
51,6% |
|
220 |
Приобретение услуг |
120 807 |
64 159 |
53,1% |
|
221 |
Услуги связи |
2 010 |
995 |
49,5% |
|
222 |
Транспортные услуги |
886 |
688 |
77,7% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
45 115 |
23 726 |
52,6% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
334 |
93 |
27,8% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
63 118 |
32 893 |
52,1% |
|
226 |
Прочие услуги |
9 344 |
5 764 |
61,7% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
62 770 |
27 744 |
44,2% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
62 770 |
27 744 |
44,2% |
|
260 |
Социальное обеспечение |
5 346 |
7 171 |
134,1% |
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
5 346 |
7 171 |
134,1% |
|
290 |
Прочие расходы |
37 421 |
15 663 |
41,9% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
42 934 |
23 559 |
54,9% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
15 178 |
5 698 |
37,5% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
27 756 |
17 861 |
64,4% |
37. |
|
Администрация Орджоникидзевского
района (финансирование
по утвержденной Главой города
смете района) |
834 409 |
429 052 |
51,4% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
733 199 |
376 091 |
51,3% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
482 165 |
251 355 |
52,1% |
|
211 |
Заработная плата |
378 096 |
197 470 |
52,2% |
|
212 |
Прочие выплаты |
5 086 |
1 777 |
34,9% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
98 983 |
52 108 |
52,6% |
|
220 |
Приобретение услуг |
142 670 |
70 628 |
49,5% |
|
221 |
Услуги связи |
2 675 |
1 306 |
48,8% |
|
222 |
Транспортные услуги |
2 746 |
825 |
30,0% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
75 304 |
49 013 |
65,1% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
2 924 |
420 |
14,4% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
40 032 |
10 268 |
25,6% |
|
226 |
Прочие услуги |
18 989 |
8 796 |
46,3% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
49 393 |
21 289 |
43,1% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
49 298 |
21 245 |
43,1% |
|
242 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям,
за исключением государственных и
муниципальных организаций |
95 |
44 |
46,3% |
|
260 |
Социальное обеспечение |
9 983 |
12 272 |
122,9% |
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
9 983 |
12 272 |
122,9% |
|
290 |
Прочие расходы |
48 988 |
20 547 |
41,9% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
101 210 |
52 961 |
52,3% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
16 787 |
8 930 |
53,2% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
84 423 |
44 031 |
52,2% |
38. |
|
Администрация Верх-Исетского
района (финансирование
по утвержденной Главой города
смете района) |
544 883 |
285 897 |
52,5% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
497 107 |
262 570 |
52,8% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
312 399 |
169 501 |
54,3% |
|
211 |
Заработная плата |
245 362 |
131 977 |
53,8% |
|
212 |
Прочие выплаты |
2 750 |
1 184 |
43,1% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
64 287 |
36 340 |
56,5% |
|
220 |
Приобретение услуг |
123 635 |
55 951 |
45,3% |
|
221 |
Услуги связи |
1 445 |
799 |
55,3% |
|
222 |
Транспортные услуги |
5 552 |
2 705 |
48,7% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
49 625 |
31 467 |
63,4% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
4 454 |
3 901 |
87,6% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
24 329 |
8 414 |
34,6% |
|
226 |
Прочие услуги |
38 230 |
8 665 |
22,7% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
39 644 |
17 492 |
44,1% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
39 644 |
17 492 |
44,1% |
|
260 |
Социальное обеспечение |
7 039 |
8 560 |
121,6% |
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
7 039 |
8 560 |
121,6% |
|
290 |
Прочие расходы |
14 390 |
11 066 |
76,9% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
47 776 |
23 327 |
48,8% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
10 228 |
4 517 |
44,2% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
37 548 |
18 810 |
50,1% |
39. |
|
Администрация Железнодорожного
района (финансирование
по утвержденной Главой города
смете района) |
533 276 |
262 398 |
49,2% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
492 089 |
242 025 |
49,2% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
240 660 |
125 544 |
52,2% |
|
211 |
Заработная плата |
188 790 |
99 784 |
52,9% |
|
212 |
Прочие выплаты |
2 408 |
857 |
35,6% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
49 462 |
24 903 |
50,3% |
|
220 |
Приобретение услуг |
104 616 |
49 836 |
47,6% |
|
221 |
Услуги связи |
1 743 |
806 |
46,2% |
|
222 |
Транспортные услуги |
1 952 |
684 |
35,0% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
39 237 |
20 701 |
52,8% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
1 976 |
673 |
34,1% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
46 539 |
22 003 |
47,3% |
|
226 |
Прочие услуги |
13 169 |
4 969 |
37,7% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
109 741 |
46 651 |
42,5% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
109 543 |
46 564 |
42,5% |
|
242 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям,
за исключением государственных и
муниципальных организаций |
198 |
87 |
43,9% |
|
260 |
Социальное обеспечение |
4 141 |
7 751 |
св. 100% |
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
4 141 |
7 751 |
св. 100% |
|
290 |
Прочие расходы |
32 931 |
12 243 |
37,2% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
41 187 |
20 373 |
49,5% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
14 536 |
5 502 |
37,9% |
|
320 |
Увеличение стоимости
нематериальных активов |
4 |
|
0,0% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
26 647 |
14 871 |
55,8% |
40. |
|
Администрация Кировского района
(финансирование по утвержденной
Главой города смете района) |
745 685 |
366 524 |
49,2% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
663 776 |
331 890 |
50,0% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
402 659 |
214 297 |
53,2% |
|
211 |
Заработная плата |
316 303 |
169 976 |
53,7% |
|
212 |
Прочие выплаты |
3 170 |
1 303 |
41,1% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
83 186 |
43 018 |
51,7% |
|
220 |
Приобретение услуг |
150 121 |
65 095 |
43,4% |
|
221 |
Услуги связи |
2 323 |
1 104 |
47,5% |
|
222 |
Транспортные услуги |
2 576 |
994 |
38,6% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
58 694 |
36 984 |
63,0% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
113 |
36 |
31,9% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
68 122 |
17 675 |
25,9% |
|
226 |
Прочие услуги |
18 293 |
8 302 |
45,4% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
68 867 |
30 088 |
43,7% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
25 381 |
1 974 |
7,8% |
|
242 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям,
за исключением государственных и
муниципальных организаций |
43 486 |
28 114 |
64,7% |
|
260 |
Социальное обеспечение |
8 267 |
11 496 |
139,1% |
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
8 267 |
11 496 |
139,1% |
|
290 |
Прочие расходы |
33 862 |
10 914 |
32,2% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
81 909 |
34 634 |
42,3% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
45 621 |
14 178 |
31,1% |
|
320 |
Увеличение стоимости
нематериальных активов |
1 |
|
0,0% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
36 287 |
20 456 |
56,4% |
41. |
|
Администрация Чкаловского района
(финансирование по утвержденной
Главой города смете района) |
756 077 |
409 102 |
54,1% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
677 035 |
373 962 |
55,2% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
357 371 |
193 175 |
54,1% |
|
211 |
Заработная плата |
279 893 |
153 784 |
54,9% |
|
212 |
Прочие выплаты |
4 150 |
1 430 |
34,5% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
73 328 |
37 961 |
51,8% |
|
220 |
Приобретение услуг |
122 779 |
59 396 |
48,4% |
|
221 |
Услуги связи |
2 022 |
975 |
48,2% |
|
222 |
Транспортные услуги |
1 628 |
646 |
39,7% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
66 620 |
38 850 |
58,3% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
670 |
142 |
21,2% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
37 409 |
9 925 |
26,5% |
|
226 |
Прочие услуги |
14 430 |
8 858 |
61,4% |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
141 123 |
95 106 |
67,4% |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
140 748 |
94 970 |
67,5% |
|
242 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям,
за исключением государственных и
муниципальных организаций |
375 |
136 |
36,3% |
|
260 |
Социальное обеспечение |
7 323 |
7 810 |
106,7% |
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
7 323 |
7 810 |
106,7% |
|
290 |
Прочие расходы |
48 439 |
18 475 |
38,1% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
79 042 |
35 140 |
44,5% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
20 703 |
4 882 |
23,6% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
58 339 |
30 258 |
51,9% |
42. |
|
Городской целевой муниципальный
фонд |
566 475 |
49 968 |
8,8% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
7 116 |
4 |
0,1% |
|
230 |
Обслуживание долговых обязательств |
1 116 |
4 |
0,4% |
|
231 |
Обслуживание внутренних долговых
обязательств |
1 116 |
4 |
0,4% |
|
290 |
Прочие расходы |
6 000 |
|
0,0% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
559 359 |
49 964 |
8,9% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
559 359 |
49 964 |
8,9% |
43. |
|
МУ "Муниципальная экологическая
инспекция г. Екатеринбурга" |
4 600 |
1 673 |
36,4% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
4 223 |
1 630 |
38,6% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
3 194 |
1 174 |
36,8% |
|
211 |
Заработная плата |
2 528 |
959 |
37,9% |
|
212 |
Прочие выплаты |
4 |
|
0,0% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
662 |
215 |
32,5% |
|
220 |
Приобретение услуг |
1 029 |
424 |
41,2% |
|
221 |
Услуги связи |
14 |
7 |
50,0% |
|
222 |
Транспортные услуги |
169 |
42 |
24,9% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
49 |
24 |
49,0% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
416 |
176 |
42,3% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
56 |
54 |
96,4% |
|
226 |
Прочие услуги |
325 |
121 |
37,2% |
|
290 |
Прочие расходы |
0 |
32 |
|
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
377 |
43 |
11,4% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
350 |
24 |
6,9% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
27 |
19 |
70,4% |
44. |
|
МУ "Столица Урала" |
16 000 |
6 261 |
39,1% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
14 900 |
5 768 |
38,7% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
4 742 |
1 467 |
30,9% |
|
211 |
Заработная плата |
3 795 |
1 178 |
31,0% |
|
212 |
Прочие выплаты |
6 |
15 |
св. 100% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
941 |
274 |
29,1% |
|
220 |
Приобретение услуг |
651 |
4 301 |
св. 100% |
|
221 |
Услуги связи |
334 |
135 |
40,4% |
|
222 |
Транспортные услуги |
181 |
77 |
42,5% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
17 |
43 |
св. 100% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
4 |
7 |
св. 100% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
85 |
67 |
78,8% |
|
226 |
Прочие услуги |
30 |
3 972 |
св. 100% |
|
290 |
Прочие расходы |
9 507 |
|
0,0% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
1 100 |
493 |
44,8% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
774 |
390 |
50,4% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
326 |
103 |
31,6% |
45. |
|
Управление
топливно-энергетического хозяйства |
84 252 |
4 057 |
4,8% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
84 069 |
4 003 |
4,8% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
2 570 |
1 210 |
47,1% |
|
211 |
Заработная плата |
2 014 |
972 |
48,3% |
|
212 |
Прочие выплаты |
30 |
1 |
3,3% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
526 |
237 |
45,1% |
|
220 |
Приобретение услуг |
81 499 |
2 793 |
3,4% |
|
221 |
Услуги связи |
70 |
23 |
32,9% |
|
222 |
Транспортные услуги |
390 |
187 |
47,9% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
42 |
14 |
33,3% |
|
224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
7 |
3 |
42,9% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
80 955 |
2 553 |
3,2% |
|
226 |
Прочие услуги |
35 |
13 |
37,1% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
183 |
54 |
29,5% |
|
310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
93 |
23 |
24,7% |
|
320 |
Увеличение стоимости
нематериальных активов |
10 |
|
0,0% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
80 |
31 |
38,8% |
46. |
|
Взыскатели по судебным актам
по искам к местной казне МО |
300 |
211 |
70,3% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
300 |
211 |
70,3% |
|
290 |
Прочие расходы |
300 |
211 |
70,3% |
47. |
|
МП "Водоканал" |
1 050 |
0 |
0,0% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
1 050 |
0 |
0,0% |
|
290 |
Прочие расходы |
1 050 |
|
0,0% |
48. |
|
АО "Екатеринбурггаз" |
2 490 |
936 |
37,6% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
2 490 |
936 |
37,6% |
|
290 |
Прочие расходы |
2 490 |
936 |
37,6% |
49. |
|
МО "город Екатеринбург" |
3 900 |
0 |
0,0% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
3 900 |
0 |
0,0% |
|
230 |
Обслуживание долговых обязательств |
3 900 |
0 |
0,0% |
|
231 |
Обслуживание внутренних долговых
обязательств |
3 900 |
|
0,0% |
50. |
|
Межрайонная Инспекция ФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам
по Свердловской области |
3 170 |
0 |
0,0% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
3 170 |
0 |
0,0% |
|
290 |
Прочие расходы |
3 170 |
|
0,0% |
51. |
|
Инспекция ФНС России по Ленинскому
району г. Екатеринбурга |
460 |
0 |
0,0% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
460 |
0 |
0,0% |
|
290 |
Прочие расходы |
460 |
|
0,0% |
52. |
|
Инспекция ФНС России
по Октябрьскому району
г. Екатеринбурга |
810 |
0 |
0,0% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
810 |
0 |
0,0% |
|
290 |
Прочие расходы |
810 |
|
0,0% |
53. |
|
Инспекция ФНС России
по Орджоникидзевскому району
г. Екатеринбурга |
910 |
0 |
0,0% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
910 |
0 |
0,0% |
|
290 |
Прочие расходы |
910 |
|
0,0% |
54. |
|
Инспекция ФНС России
по Верх-Исетскому району
г. Екатеринбурга |
580 |
0 |
0,0% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
580 |
0 |
0,0% |
|
290 |
Прочие расходы |
580 |
|
0,0% |
55. |
|
Инспекция ФНС России
по Железнодорожному району
г. Екатеринбурга |
780 |
0 |
0,0% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
780 |
0 |
0,0% |
|
290 |
Прочие расходы |
780 |
|
0,0% |
56. |
|
Инспекция ФНС России по Кировскому
району г. Екатеринбурга |
1 830 |
0 |
0,0% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
1 830 |
0 |
0,0% |
|
290 |
Прочие расходы |
1 830 |
|
0,0% |
57. |
|
Инспекция ФНС России
по Чкаловскому району
г. Екатеринбурга |
1 460 |
0 |
0,0% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
1 460 |
0 |
0,0% |
|
290 |
Прочие расходы |
1 460 |
|
0,0% |
58. |
|
Крестьянское (фермерское)
хозяйство Мининых |
-250 |
0 |
0,0% |
|
600 |
ВЫБЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
-250 |
0 |
0,0% |
|
640 |
Уменьшение задолженности
по бюджетным ссудам и кредитам |
-250 |
|
0,0% |
59. |
|
МУ "Рок-центр "Сфинкс" |
716 |
293 |
40,9% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
696 |
284 |
40,8% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
435 |
202 |
46,4% |
|
211 |
Заработная плата |
345 |
158 |
45,8% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
90 |
44 |
48,9% |
|
220 |
Приобретение услуг |
217 |
82 |
37,8% |
|
221 |
Услуги связи |
5 |
2 |
40,0% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
165 |
61 |
37,0% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
47 |
9 |
19,1% |
|
226 |
Прочие услуги |
|
10 |
|
|
290 |
Прочие расходы |
44 |
|
0,0% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
20 |
9 |
45,0% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
20 |
9 |
45,0% |
60. |
|
МУ "Редакция газеты
старшеклассников "ОКНО" |
429 |
109 |
25,4% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
415 |
108 |
26,0% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
249 |
88 |
35,3% |
|
211 |
Заработная плата |
197 |
70 |
35,5% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
52 |
18 |
34,6% |
|
220 |
Приобретение услуг |
82 |
20 |
24,4% |
|
221 |
Услуги связи |
30 |
|
0,0% |
|
222 |
Транспортные услуги |
7 |
|
0,0% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
41 |
|
0,0% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
4 |
|
0,0% |
|
226 |
Прочие услуги |
|
20 |
|
|
290 |
Прочие расходы |
84 |
|
0,0% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
14 |
1 |
7,1% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
14 |
1 |
7,1% |
61. |
|
Центр социально-психологической
помощи детям и молодежи "ФОРПОСТ" |
1 399 |
646 |
46,2% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
1 379 |
641 |
46,5% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
1 131 |
534 |
47,2% |
|
211 |
Заработная плата |
897 |
419 |
46,7% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
234 |
115 |
49,1% |
|
220 |
Приобретение услуг |
208 |
107 |
51,4% |
|
221 |
Услуги связи |
7 |
3 |
42,9% |
|
222 |
Транспортные услуги |
12 |
4 |
33,3% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
153 |
85 |
55,6% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
36 |
|
0,0% |
|
226 |
Прочие услуги |
|
15 |
|
|
290 |
Прочие расходы |
40 |
|
0,0% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
20 |
5 |
25,0% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
20 |
5 |
25,0% |
62. |
|
МУ "Центр ресоциализации молодежи,
вернувшейся из исправительных
учреждений и спецучреждений" |
784 |
320 |
40,8% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
778 |
319 |
41,0% |
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
669 |
281 |
42,0% |
|
211 |
Заработная плата |
530 |
225 |
42,5% |
|
212 |
Прочие выплаты |
1 |
1 |
100,0% |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
138 |
55 |
39,9% |
|
220 |
Приобретение услуг |
69 |
38 |
55,1% |
|
221 |
Услуги связи |
6 |
1 |
16,7% |
|
222 |
Транспортные услуги |
4 |
2 |
50,0% |
|
223 |
Коммунальные услуги |
54 |
13 |
24,1% |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
5 |
5 |
100,0% |
|
226 |
Прочие услуги |
|
17 |
|
|
290 |
Прочие расходы |
40 |
|
0,0% |
|
300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
6 |
1 |
16,7% |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
6 |
1 |
16,7% |
63. |
|
Министерство финансов
Свердловской области |
17 |
10 |
58,8% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
17 |
10 |
58,8% |
|
230 |
Обслуживание долговых обязательств |
17 |
10 |
58,8% |
|
231 |
Обслуживание внутренних долговых
обязательств |
17 |
10 |
58,8% |
64. |
|
Избирательная комиссия
МО "город Екатеринбург" |
32 000 |
26 386 |
82,5% |
|
200 |
РАСХОДЫ |
32 000 |
26 386 |
82,5% |
|
290 |
Прочие расходы |
32 000 |
26 386 |
82,5% |
65. |
|
ГУ по делам ГО и ЧС
Свердловской области |
0 |
69 |
|
|
200 |
РАСХОДЫ |
0 |
69 |
|
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
0 |
7 |
|
|
211 |
Заработная плата |
|
7 |
|
|
260 |
Социальное обеспечение |
0 |
62 |
|
|
262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
|
62 |
|
|
|
ИТОГО средств бюджета,
распределенных в соответствии
с экономической классификацией
расходов бюджетов Российской
Федерации |
9 127 040 |
3 979 032 |
43,6% |