Постановление от 19.10.2005 г № 893-ПП
О проекте доходов и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2006 год
Рассмотрев представленный государственным учреждением - Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации проект доходов и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению - Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2006 год, Правительство Свердловской области постановляет:
1.Принять к сведению проект доходов и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению - Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2006 год (прилагается) по доходам в сумме 7105996,7 тыс. рублей, из них по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 1597536,0 тыс. рублей, по расходам - в сумме 7105996,7 тыс. рублей.
2.Внести на рассмотрение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области проект доходов и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению - Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2006 год.
3.Поручить представлять проект доходов и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению - Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2006 год управляющему государственным учреждением - Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Зеленецкой Р.П.
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ
К Постановлению
Правительства Свердловской области
от 19 октября 2005 г. N 893-ПП
ПРОЕКТ
ДОХОДОВ И ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОЙ РОСПИСИ РАСХОДОВ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ -
СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2006 ГОД
Таблица 1
N
п/п |
Наименование статей доходов
и расходов |
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации |
2005 год |
2006 год (проект) |
|
|
|
план
(тыс.
рублей) |
удельный
вес
(процентов) |
план
(тыс.
рублей) |
удельный
вес
(процентов) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Остаток средств на начало года |
|
-203757,6 |
-2,8 |
0,0 |
0,0 |
2. |
ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
|
|
|
|
3. |
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ
НУЖДЫ |
000 1 02 00000 00 0000 000 |
6069268,0 |
83,0 |
6183551,0 |
87,0 |
4. |
Единый социальный налог,
зачисляемый в Фонд социального
страхования Российской Федерации |
182 1 02 01020 07 0000 110 |
4529576,0 |
61,9 |
4586015,0 |
64,5 |
5. |
Страховые взносы на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев
на производстве
и профессиональных заболеваний |
393 1 02 02050 07 0000 160 |
1539692,0 |
21,0 |
1597536,0 |
22,5 |
6. |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
143469,0 |
2,0 |
198009,0 |
2,8 |
7. |
Единый налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы
налогообложения |
182 1 05 01000 01 0000 110 |
101597,0 |
1,4 |
144792,0 |
2,0 |
8. |
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
182 1 05 02000 01 0000 110 |
41636,0 |
0,6 |
53008,0 |
0,7 |
9. |
Единый сельскохозяйственный
налог |
182 1 05 03000 01 0000 110 |
236,0 |
0,0 |
209,0 |
0,0 |
10. |
Недоимка, пени и штрафы
по взносам в Фонд социального
страхования Российской Федерации |
182 1 09 08030 07 0000 140 |
24451,0 |
0,3 |
14720,0 |
0,2 |
11. |
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении Фонда социального
страхования Российской Федерации
(в части реализации основных
средств по указанному имуществу) |
393 1 14 02070 07 0000 410 |
30,0 |
0,0 |
47,0 |
0,0 |
12. |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
27924,0 |
0,4 |
41100,0 |
0,6 |
13. |
Поступления капитализированных
платежей предприятии |
393 1 17 04000 01 0000 180 |
23000,0 |
0,3 |
32500,0 |
0,5 |
14. |
Прочие неналоговые поступления
в Фонд социального страхования
Российской Федерации |
393 1 17 06020 07 0000 180 |
4924,0 |
0,1 |
8600,0 |
0,1 |
15. |
Внутрибюджетные поступления всего |
|
1253661,7 |
17,1 |
668569,7 |
9,4 |
16. |
в том числе: поступления
от Фонда социального страхования
Российской Федерации |
|
926684,7 |
12,7 |
589826,0 |
8,3 |
17. |
средства федерального бюджета |
|
326977,0 |
4,5 |
78743,7 |
1,1 |
18. |
ИТОГО ДОХОДОВ с внутрибюджетными
поступлениями и с остатком |
|
7315046,1 |
100,0 |
7105996,7 |
100,0 |
Таблица 2
N
п/п |
Наименование статей доходов
и расходов |
Раздел |
Подраздел |
Целевая
статья
расходов |
Вид
расходов |
Экономическая
классификация |
2005 год |
2006 год (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
план
(тыс.
рублей) |
удельный
вес
(процентов) |
план
(тыс.
рублей) |
удельный
вес
(процентов) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
|
644000,0 |
8,8 |
644000,0 |
9,1 |
3. |
Молодежная политика
и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
|
644000,0 |
8,8 |
644000,0 |
9,1 |
4. |
Социальное страхование |
07 |
07 |
750 0000 |
|
|
644000,0 |
8,8 |
644000,0 |
9,1 |
5. |
Оздоровление детей
и подростков |
07 |
07 |
750 0000 |
452 |
|
644000,0 |
8,8 |
644000,0 |
9,1 |
6. |
Социальное обеспечение |
07 |
07 |
750 0000 |
452 |
260 |
644000,0 |
8,8 |
644000,0 |
9,1 |
7. |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
|
|
|
6671046,1 |
91,2 |
6461996,7 |
90,9 |
8. |
Социальное обслуживание
населения |
10 |
02 |
|
|
|
73091,8 |
1,0 |
78208,6 |
1,1 |
9. |
Меры социальной поддержки
граждан |
10 |
02 |
505 0000 |
|
|
73091,8 |
1,0 |
78208,6 |
1,1 |
10. |
Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации, включая
изготовление и ремонт
протезно-ортопедических
изделий |
10 |
02 |
505 0000 |
468 |
|
73091,8 |
1,0 |
78208,6 |
1,1 |
11. |
Расходы |
10 |
02 |
505 0000 |
468 |
200 |
73091,8 |
1,0 |
78208,6 |
1,1 |
12. |
Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации |
10 |
02 |
505 0000 |
468/1 |
|
26039,5 |
0,4 |
27862,4 |
0,4 |
13. |
Прочие расходы |
10 |
02 |
505 0000 |
468/1 |
262 |
26039,5 |
0,4 |
27862,4 |
0,4 |
14. |
Изготовление и ремонт
протезно-ортопедических
изделий для инвалидов |
10 |
02 |
505 0000 |
468/2 |
|
40149,9 |
0,5 |
42960,6 |
0,6 |
15. |
Прочие расходы |
10 |
02 |
505 0000 |
468/2 |
262 |
40149,9 |
0,5 |
42960,6 |
0,6 |
16. |
Административные расходы
на осуществление функций
по обеспечению инвалидов
техническими средствами
реабилитации, включая
изготовление и ремонт
протезно-ортопедических
изделий |
10 |
02 |
505 0000 |
468/3 |
|
6902,4 |
0,1 |
7385,6 |
0,1 |
17. |
Социальное обеспечение
населения |
10 |
03 |
|
|
|
6342138,6 |
86,7 |
6381069,6 |
89,8 |
18. |
Руководство и управление
в сфере установленных функций |
10 |
03 |
001 0000 |
|
|
139353,3 |
1,9 |
177105,6 |
2,5 |
19. |
Аппараты органов
государственных внебюджетных
фондов |
10 |
03 |
001 0000 |
089 |
|
139353,3 |
1,9 |
177105,6 |
2,5 |
20. |
Денежное содержание аппарата |
10 |
03 |
001 0000 |
089/1 |
210 |
92245,4 |
1,3 |
117768,6 |
1,7 |
21. |
Расходы на содержание
аппарата |
10 |
03 |
001 0000 |
089/2 |
200, 300 |
41214,0 |
0,6 |
52617,4 |
0,7 |
22. |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования
для аппарата Фонда
социального страхования
Российской Федерации |
10 |
03 |
001 0000 |
089/3 |
310 |
2910,0 |
0,0 |
2910,0 |
0,0 |
23. |
Организация и ведение единой
интегрированной
информационной системы
по обязательному социальному
страхованию и обязательному
социальному страхованию
от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний |
10 |
03 |
001 0000 |
089/4 |
200, 300 |
2183,9 |
0,0 |
2788,2 |
0,0 |
24. |
Прочие текущие расходы |
10 |
03 |
001 0000 |
089/6 |
200 |
800,0 |
0,0 |
1021,4 |
0,0 |
25. |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды |
10 |
03 |
102 0000 |
|
|
800,0 |
0,0 |
2500,0 |
0,0 |
26. |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
10 |
03 |
102 0000 |
214 |
|
800,0 |
0,0 |
2500,0 |
0,0 |
27. |
Увеличение стоимости основных
средств |
10 |
03 |
102 0000 |
214 |
310 |
800,0 |
0,0 |
2500,0 |
0,0 |
28. |
Социальное страхование |
10 |
03 |
750 0000 |
|
|
6201985,3 |
84,8 |
6201464,0 |
87,3 |
29. |
На выплату пособий - всего
из них: |
10 |
03 |
750 0000 |
750 - 755 |
|
4937845,8 |
67,5 |
4727868,4 |
66,5 |
30. |
по временной
нетрудоспособности
по обязательному социальному
страхованию |
10 |
03 |
750 0000 |
750 |
261 |
3708438,2 |
50,7 |
3372371,9 |
47,5 |
31. |
по временной
нетрудоспособности
по обязательному социальному
страхованию от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний |
10 |
03 |
750 0000 |
751 |
261 |
67626,2 |
0,9 |
68169,3 |
1,0 |
32. |
Единовременные страховые
выплаты |
10 |
03 |
750 0000 |
756 |
261 |
16693,0 |
0,2 |
20036,2 |
0,3 |
33. |
Ежемесячные страховые выплаты |
10 |
03 |
750 0000 |
757 |
261 |
957617,0 |
13,1 |
915284,2 |
12,9 |
34. |
Доставка и пересылка
страховых выплат |
10 |
03 |
750 0000 |
758 |
226 |
22701,4 |
0,3 |
20357,1 |
0,3 |
35. |
Медицинская, социальная
и профессиональная
реабилитация пострадавших,
обеспечение предупредительных
мер по сокращению
производственного травматизма
и профессиональных
заболеваний |
10 |
03 |
750 0000 |
759 |
261 |
232928,9 |
3,2 |
442679,9 |
6,2 |
36. |
Оплата путевок
на санаторно-курортное
лечение работников |
10 |
03 |
750 0000 |
760 |
261 |
34199,2 |
0,5 |
75238,2 |
1,1 |
37. |
Другие вопросы в области
социальной политики |
10 |
06 |
|
|
|
255815,7 |
3,5 |
2718,5 |
0,0 |
38. |
Реализация государственных
функций в области социальной
политики |
10 |
06 |
514 0000 |
|
|
255815,7 |
3,5 |
2718,5 |
0,0 |
39. |
Мероприятия в области
социальной политики |
10 |
06 |
514 0000 |
482 |
|
1930,5 |
0,0 |
2183,3 |
0,0 |
40. |
Изготовление бланочной
продукции |
10 |
06 |
514 0000 |
482/1 |
226 |
400,0 |
0,0 |
452,4 |
0,0 |
41. |
Информационно-разъяснительная
деятельность |
10 |
06 |
514 0000 |
482/2 |
226 |
1200,0 |
0,0 |
1357,1 |
0,0 |
42. |
Прочие расходы по обеспечению
граждан пособиями и выплатами |
10 |
06 |
514 0000 |
482/3 |
261 |
330,5 |
0,0 |
373,8 |
0,0 |
43. |
Пособия гражданам,
подвергшимся воздействию
радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных
испытаний |
10 |
06 |
514 0000 |
570 |
262 |
500,0 |
0,0 |
535,2 |
0,0 |
44. |
Реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан по
санаторно-курортному лечению,
включая проезд к месту
лечения и обратно |
10 |
06 |
514 0000 |
761 |
|
253385,2 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
45. |
Оплата путевок на
санаторно-курортное лечение
для отдельных категорий
граждан |
10 |
06 |
514 0000 |
761/1 |
262 |
246512,7 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
46. |
Оплата проезда к месту
лечения и обратно |
10 |
06 |
514 0000 |
761/2 |
262 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47. |
Административные расходы
по реализации мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан по
санаторно-курортному лечению,
включая проезд к месту
лечения и обратно |
10 |
06 |
514 0000 |
761/3 |
|
6672,5 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
48. |
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
7315046,1 |
100,0 |
7105996,7 |
100,0 |
49. |
Внутрибюджетные перечисления |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
50. |
ИТОГО РАСХОДОВ
с перечислениями |
|
|
|
|
|
7315046,1 |
|
7105996,7 |
|
51. |
Остаток средств на конец
отчетного периода |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|