Приложение к Решению от 22.11.2005 г № 14/1 Информация

Распределение средств бюджета города На 2005 год по главным распорядителям, распорядителям и прямым получателям бюджетных средств по группам, подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Код главного распорядителя Код группы, подгруппы, предметной статьи, подстатьи или элемента расходов Наименование главного распорядителя бюджетных средств, группы, подгруппы, предметной статьи, подстатьи или элемента расходов План на 2005 год Исполнение на 01.10.2005 % исполнения
A B C 1 2 3
01. Администрация города Екатеринбурга 280802 159747 56,9%
200 РАСХОДЫ 271467 148017 54,5%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 108051 72839 67,4%
211 Заработная плата 87948 57914 65,9%
212 Прочие выплаты 242
213 Начисления на оплату труда 20103 14683 73,0%
220 Приобретение услуг 42250 33740 79,9%
221 Услуги связи 2640 1911 72,4%
222 Транспортные услуги 18900 14373 76,0%
223 Коммунальные услуги 4056 2787 68,7%
225 Услуги по содержанию имущества 5311 5272 99,3%
226 Прочие услуги 11343 9397 82,8%
260 Социальное обеспечение 0 0
262 Пособия по социальной помощи населению 0
290 Прочие расходы 121166 41438 34,2%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 9335 11730 125,7%
310 Увеличение стоимости основных средств 5132 10218 199,1%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 4203 1512 36,0%
02. Екатеринбургская городская Дума 70000 52274 74,7%
200 РАСХОДЫ 67000 50202 74,9%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 50100 39781 79,4%
211 Заработная плата 39700 28882 72,8%
212 Прочие выплаты 3845
213 Начисления на оплату труда 10400 7054 67,8%
220 Приобретение услуг 16900 9619 56,9%
221 Услуги связи 1000 709 70,9%
222 Транспортные услуги 4000 3954 98,9%
223 Коммунальные услуги 800 339 42,4%
225 Услуги по содержанию имущества 1300 1301 100,1%
226 Прочие услуги 9800 3316 33,8%
260 Социальное обеспечение 0 699
262 Пособия по социальной помощи населению 0 699
290 Прочие расходы 103
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3000 2072 69,1%
310 Увеличение стоимости основных средств 1500 1084 72,3%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 1500 988 65,9%
03. Управление образования 340253 217590 63,9%
200 РАСХОДЫ 268060 169934 63,4%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 158989 115842 72,9%
211 Заработная плата 125094 91493 73,1%
212 Прочие выплаты 184 870 472,8%
213 Начисления на оплату труда 33711 23479 69,6%
220 Приобретение услуг 80774 54076 66,9%
221 Услуги связи 992 683 68,9%
222 Транспортные услуги 185 31 16,8%
223 Коммунальные услуги 22215 15299 68,9%
224 Арендная плата за пользование имуществом 1627 1135 69,8%
225 Услуги по содержанию имущества 24390 19540 80,1%
226 Прочие услуги 31365 17388 55,4%
260 Социальное обеспечение 1203 0 0,0%
262 Пособия по социальной помощи населению 1203 0,0%
290 Прочие расходы 27094 16 0,1%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 72193 47656 66,0%
310 Увеличение стоимости основных средств 40946 25504 62,3%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 31247 22152 70,9%
04. Управление здравоохранения 1000493 701772 70,1%
200 РАСХОДЫ 812597 585179 72,0%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 516557 386178 74,8%
211 Заработная плата 407627 307404 75,4%
212 Прочие выплаты 1710 174 10,2%
213 Начисления на оплату труда 107220 78600 73,3%
220 Приобретение услуг 279444 193753 69,3%
221 Услуги связи 3338 2830 84,8%
222 Транспортные услуги 109510 79848 72,9%
223 Коммунальные услуги 60580 37561 62,0%
224 Арендная плата за пользование имуществом 420
225 Услуги по содержанию имущества 49409 27495 55,6%
226 Прочие услуги 56607 45599 80,6%
260 Социальное обеспечение 9745 3020 31,0%
262 Пособия по социальной помощи населению 9745 3020 31,0%
290 Прочие расходы 6851 2228 32,5%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 187896 116593 62,1%
310 Увеличение стоимости основных средств 35122 34002 96,8%
320 Увеличение стоимости нематериальных активов 35 26 74,3%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 152739 82565 54,1%
05. Управление культуры 208529 131752 63,2%
200 РАСХОДЫ 196029 117016 59,7%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 93115 74124 79,6%
211 Заработная плата 73532 58191 79,1%
212 Прочие выплаты 402 260 64,7%
213 Начисления на оплату труда 19181 15673 81,7%
220 Приобретение услуг 77433 41878 54,1%
221 Услуги связи 1087 730 67,2%
222 Транспортные услуги 627 443 70,7%
223 Коммунальные услуги 8438 5214 61,8%
224 Арендная плата за пользование имуществом 299 220 73,6%
225 Услуги по содержанию имущества 42192 13641 32,3%
226 Прочие услуги 24790 21630 87,3%
260 Социальное обеспечение 0 21
262 Пособия по социальной помощи населению 21
290 Прочие расходы 25481 993 3,9%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 12500 14736 117,9%
310 Увеличение стоимости основных средств 8810 11074 125,7%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 3690 3662 99,2%
06. Управление физической культуры, спорта и туризма 65576 42292 64,5%
200 РАСХОДЫ 49511 32302 65,2%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 20306 13425 66,1%
211 Заработная плата 15313 10787 70,4%
212 Прочие выплаты 977 64 6,6%
213 Начисления на оплату труда 4016 2574 64,1%
220 Приобретение услуг 12919 13071 101,2%
221 Услуги связи 195 95 48,7%
222 Транспортные услуги 3524 29 0,8%
223 Коммунальные услуги 2801 2002 71,5%
224 Арендная плата за пользование имуществом 1995 198 9,9%
225 Услуги по содержанию имущества 407 455 111,8%
226 Прочие услуги 3997 10292 257,5%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 6900 4555 66,0%
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 6900 4555 66,0%
260 Социальное обеспечение 192 50 26,0%
262 Пособия по социальной помощи населению 142 50 35,2%
263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 50 0,0%
290 Прочие расходы 9194 1201 13,1%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 16065 9990 62,2%
310 Увеличение стоимости основных средств 2747 586 21,3%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 13318 9404 70,6%
07. Управление по социальной политике 92027 61986 67,4%
200 РАСХОДЫ 79739 52223 65,5%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 31774 22899 72,1%
211 Заработная плата 25178 18419 73,2%
212 Прочие выплаты 17
213 Начисления на оплату труда 6596 4463 67,7%
220 Приобретение услуг 18929 6145 32,5%
221 Услуги связи 457 293 64,1%
222 Транспортные услуги 773 515 66,6%
223 Коммунальные услуги 3933 1831 46,6%
224 Арендная плата за пользование имуществом 21
225 Услуги по содержанию имущества 11351 1874 16,5%
226 Прочие услуги 2415 1611 66,7%
260 Социальное обеспечение 29036 23172 79,8%
262 Пособия по социальной помощи населению 14026 11014 78,5%
263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 15010 12158 81,0%
290 Прочие расходы 7
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 12288 9763 79,5%
310 Увеличение стоимости основных средств 3779 4610 122,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 8509 5153 60,6%
08. Управление внутренних дел города Екатеринбурга 13991 9074 64,9%
200 РАСХОДЫ 11011 7855 71,3%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2500 1576 63,0%
211 Заработная плата 2292 1272 55,5%
212 Прочие выплаты 44 169 384,1%
213 Начисления на оплату труда 164 135 82,3%
220 Приобретение услуг 7509 5075 67,6%
221 Услуги связи 519 523 100,8%
223 Коммунальные услуги 2700 435 16,1%
224 Арендная плата за пользование имуществом 200 143 71,5%
225 Услуги по содержанию имущества 1900 3084 162,3%
226 Прочие услуги 2190 890 40,6%
260 Социальное обеспечение 0 85
262 Пособия по социальной помощи населению 83
263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 2
290 Прочие расходы 1002 1119 111,7%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2980 1219 40,9%
310 Увеличение стоимости основных средств 2960 1033 34,9%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 20 186 930,0%
09. Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга 602039 250239 41,6%
200 РАСХОДЫ 601649 244870 40,7%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 5340 4134 77,4%
211 Заработная плата 4206 3332 79,2%
213 Начисления на оплату труда 1134 802 70,7%
220 Приобретение услуг 86461 54578 63,1%
221 Услуги связи 250 175 70,0%
222 Транспортные услуги 975 619 63,5%
223 Коммунальные услуги 95 50 52,6%
224 Арендная плата за пользование имуществом 17 12 70,6%
225 Услуги по содержанию имущества 84997 53650 63,1%
226 Прочие услуги 127 72 56,7%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 509790 186094 36,5%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 491256 155961 31,7%
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 18534 30133 162,6%
260 Социальное обеспечение 58 24 41,4%
262 Пособия по социальной помощи населению 58 24 41,4%
290 Прочие расходы 40
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 390 5369 1376,7%
310 Увеличение стоимости основных средств 200 5229 2614,5%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 190 140 73,7%
10. МУ "Благоустройство" 594559 440374 74,1%
200 РАСХОДЫ 554401 413899 74,7%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4611 2995 65,0%
211 Заработная плата 3654 2376 65,0%
213 Начисления на оплату труда 957 619 64,7%
220 Приобретение услуг 14728 14379 97,6%
221 Услуги связи 91 83 91,2%
222 Транспортные услуги 744 587 78,9%
223 Коммунальные услуги 356 79 22,2%
225 Услуги по содержанию имущества 13450 13579 101,0%
226 Прочие услуги 87 51 58,6%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 370062 279719 75,6%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 370062 279719 75,6%
290 Прочие расходы 165000 116806 70,8%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 40158 26475 65,9%
310 Увеличение стоимости основных средств 40000 26399 66,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 158 76 48,1%
11. Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений 30090 16779 55,8%
200 РАСХОДЫ 29830 16593 55,6%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 7591 5651 74,4%
211 Заработная плата 6000 4598 76,6%
212 Прочие выплаты 20 1 5,0%
213 Начисления на оплату труда 1571 1052 67,0%
220 Приобретение услуг 639 667 104,4%
221 Услуги связи 127 90 70,9%
222 Транспортные услуги 90 208 231,1%
223 Коммунальные услуги 332 89 26,8%
225 Услуги по содержанию имущества 10 222 2220,0%
226 Прочие услуги 80 58 72,5%
290 Прочие расходы 21600 10275 47,6%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 260 186 71,5%
310 Увеличение стоимости основных средств 2
320 Увеличение стоимости нематериальных активов 10 0,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 250 184 73,6%
12. Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга 6320 5826 92,2%
200 РАСХОДЫ 6320 5826 92,2%
220 Приобретение услуг 6320 5826 92,2%
225 Услуги по содержанию имущества 6320 5826 92,2%
13. МУ Екатеринбургский театр юного зрителя 16986 13039 76,8%
200 РАСХОДЫ 16631 12685 76,3%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 10009 8794 87,9%
211 Заработная плата 7931 6973 87,9%
213 Начисления на оплату труда 2078 1821 87,6%
220 Приобретение услуг 4972 3881 78,1%
221 Услуги связи 182 127 69,8%
223 Коммунальные услуги 1115 920 82,5%
225 Услуги по содержанию имущества 2498 826 33,1%
226 Прочие услуги 1177 2008 170,6%
290 Прочие расходы 1650 10 0,6%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 355 354 99,7%
310 Увеличение стоимости основных средств 300 299 99,7%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 55 55 100,0%
14. МУ Екатеринбургский театр кукол 12974 9067 69,9%
200 РАСХОДЫ 12689 8880 70,0%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 9971 7244 72,7%
211 Заработная плата 7921 5731 72,4%
213 Начисления на оплату труда 2050 1513 73,8%
220 Приобретение услуг 2288 1636 71,5%
221 Услуги связи 100 42 42,0%
222 Транспортные услуги 70 48 68,6%
223 Коммунальные услуги 688 523 76,0%
225 Услуги по содержанию имущества 1141 65 5,7%
226 Прочие услуги 289 958 331,5%
290 Прочие расходы 430 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 285 187 65,6%
310 Увеличение стоимости основных средств 45 17 37,8%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 240 170 70,8%
15. ЕМУП Екатеринбургский зоопарк 12310 9030 73,4%
200 РАСХОДЫ 12310 9030 73,4%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 12310 9030 73,4%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 12310 9030 73,4%
16. МУП "Комбинат спецобслуживания" 13544 8462 62,5%
200 РАСХОДЫ 13544 8462 62,5%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 8296 5866 70,7%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 8296 5866 70,7%
290 Прочие расходы 5248 2596 49,5%
17. МУП "Екатеринбургский метрополитен" 5700 1451 25,5%
200 РАСХОДЫ 5700 1451 25,5%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 4200 0 0,0%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 4200 0,0%
290 Прочие расходы 1500 1451 96,7%
18. МУП "Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление" 5800 5800 100,0%
200 РАСХОДЫ 5800 5800 100,0%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 5800 5800 100,0%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 5800 5800 100,0%
19. МУП "Муниципальное объединение автобусных предприятий г. Екатеринбурга" 40561 40561 100,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 40561 40561 100,0%
310 Увеличение стоимости основных средств 40561 40561 100,0%
20. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 900 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 900 0 0,0%
290 Прочие расходы 900 0,0%
21. Унитарное муниципальное специализированное монтажное эксплуатационное предприятие ГИБДД 29899 21168 70,8%
200 РАСХОДЫ 29899 21168 70,8%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 29899 21168 70,8%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 29899 21168 70,8%
22. МП "Бюро технической инвентаризации" 636 441 69,3%
200 РАСХОДЫ 636 441 69,3%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 636 441 69,3%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 636 441 69,3%
23. МП по обеспечению топливом населения, организаций и учреждений 2116 1449 68,5%
200 РАСХОДЫ 2116 1449 68,5%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 2116 1449 68,5%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 2116 1449 68,5%
24. Центральная диспетчерская служба 1577 1073 68,0%
200 РАСХОДЫ 1550 1056 68,1%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1400 965 68,9%
211 Заработная плата 1100 787 71,5%
212 Прочие выплаты 12 0,0%
213 Начисления на оплату труда 288 178 61,8%
220 Приобретение услуг 150 91 60,7%
221 Услуги связи 43 0,0%
223 Коммунальные услуги 33 18 54,5%
224 Арендная плата за пользование имуществом 4 3 75,0%
225 Услуги по содержанию имущества 70 35 50,0%
226 Прочие услуги 35
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 27 17 63,0%
310 Увеличение стоимости основных средств 5
340 Увеличение стоимости материальных запасов 27 12 44,4%
25. МУ "Энергосбережение" 18100 9176 50,7%
200 РАСХОДЫ 18023 9101 50,5%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2750 2173 79,0%
211 Заработная плата 2175 1743 80,1%
212 Прочие выплаты 5 0,0%
213 Начисления на оплату труда 570 430 75,4%
220 Приобретение услуг 14970 6928 46,3%
221 Услуги связи 105 34 32,4%
222 Транспортные услуги 419 264 63,0%
223 Коммунальные услуги 54 25 46,3%
225 Услуги по содержанию имущества 14392 6516 45,3%
226 Прочие услуги 89
290 Прочие расходы 303 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 77 75 97,4%
310 Увеличение стоимости основных средств 26
340 Увеличение стоимости материальных запасов 77 49 63,6%
26. Екатеринбургский муниципальный центр хранения архивной документации 1243 1027 82,6%
200 РАСХОДЫ 1143 616 53,9%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 407 308 75,7%
211 Заработная плата 322 249 77,3%
213 Начисления на оплату труда 85 59 69,4%
220 Приобретение услуг 736 308 41,8%
223 Коммунальные услуги 69 44 63,8%
224 Арендная плата за пользование имуществом 14 9 64,3%
225 Услуги по содержанию имущества 168 123 73,2%
226 Прочие услуги 485 132 27,2%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 100 411 411,0%
310 Увеличение стоимости основных средств 100 278 278,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 133
27. Центр фармацевтической информации и маркетинга 513 317 61,8%
200 РАСХОДЫ 422 270 64,0%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 340 217 63,8%
211 Заработная плата 270 175 64,8%
213 Начисления на оплату труда 70 42 60,0%
220 Приобретение услуг 82 53 64,6%
221 Услуги связи 81 53 65,4%
226 Прочие услуги 1 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 91 47 51,6%
310 Увеличение стоимости основных средств 91 47 51,6%
28. ЕМУП ЕТРК "Студия-город" 6000 4613 76,9%
200 РАСХОДЫ 6000 4613 76,9%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 6000 4613 76,9%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 6000 4613 76,9%
29. Мероприятия по комплексной профилактике зависимостей (бюджетополучатели по постановлению Главы города) 4000 1126 28,2%
200 РАСХОДЫ 4000 1126 28,2%
290 Прочие расходы 4000 1126 28,2%
30. ФБУ в МО "город Екатеринбург" 16743 10496 62,7%
200 РАСХОДЫ 13585 9446 69,5%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 5172 5254 101,6%
211 Заработная плата 4071 4132 101,5%
212 Прочие выплаты 36 6 16,7%
213 Начисления на оплату труда 1065 1116 104,8%
220 Приобретение услуг 7634 4171 54,6%
221 Услуги связи 971 809 83,3%
222 Транспортные услуги 526 394 74,9%
223 Коммунальные услуги 219 74 33,8%
225 Услуги по содержанию имущества 101 659 652,5%
226 Прочие услуги 5817 2235 38,4%
290 Прочие расходы 779 21 2,7%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3158 1050 33,2%
310 Увеличение стоимости основных средств 2548 557 21,9%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 610 493 80,8%
31. МУП "Управление капитального строительства" 93990 84338 89,7%
200 РАСХОДЫ 1990 1370 68,8%
290 Прочие расходы 1990 1370 68,8%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 42000 32968 78,5%
310 Увеличение стоимости основных средств 42000 32968 78,5%
540 Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 50000 50000 100,0%
32. Резервный фонд Главы города (бюджетополучатели по постановлениям Главы города) 8000 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 8000 0 0,0%
290 Прочие расходы 8000 0,0%
33. МФ РФ (обслуживание и погашение займа МБРР) 32523 32523 100,0%
200 РАСХОДЫ 32523 32523 100,0%
230 Обслуживание долговых обязательств 32523 32523 100,0%
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 32523 32523 100,0%
34. ЕМУП УЗПС Метро 182076 222487 122,2%
200 РАСХОДЫ 1500 1453 96,9%
290 Прочие расходы 1500 1453 96,9%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 180576 221034 122,4%
310 Увеличение стоимости основных средств 180576 221034 122,4%
35. Администрация Ленинского района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 557690 422487 75,8%
200 РАСХОДЫ 502103 369040 73,5%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 295674 218311 73,8%
211 Заработная плата 231870 170267 73,4%
212 Прочие выплаты 3061 1856 60,6%
213 Начисления на оплату труда 60743 46188 76,0%
220 Приобретение услуг 128447 87466 68,1%
221 Услуги связи 1899 1453 76,5%
222 Транспортные услуги 5101 3480 68,2%
223 Коммунальные услуги 57145 33069 57,9%
225 Услуги по содержанию имущества 38037 28133 74,0%
226 Прочие услуги 26265 21331 81,2%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 34953 22773 65,2%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 5700 3117 54,7%
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 29253 19656 67,2%
260 Социальное обеспечение 7004 13334 190,4%
262 Пособия по социальной помощи населению 7004 13334 190,4%
290 Прочие расходы 36025 27156 75,4%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 55587 53447 96,2%
310 Увеличение стоимости основных средств 20779 18444 88,8%
320 Увеличение стоимости нематериальных активов 30 0,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 34778 35003 100,6%
36. Администрация Октябрьского района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 619988 483210 77,9%
200 РАСХОДЫ 577054 443678 76,9%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 350710 261144 74,5%
211 Заработная плата 274646 203002 73,9%
212 Прочие выплаты 4111 2625 63,9%
213 Начисления на оплату труда 71953 55517 77,2%
220 Приобретение услуг 120807 96800 80,1%
221 Услуги связи 2010 1536 76,4%
222 Транспортные услуги 886 1080 121,9%
223 Коммунальные услуги 45115 29072 64,4%
224 Арендная плата за пользование имуществом 334 139 41,6%
225 Услуги по содержанию имущества 63118 55643 88,2%
226 Прочие услуги 9344 9330 99,9%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 62770 49354 78,6%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 62770 49354 78,6%
260 Социальное обеспечение 5346 9334 174,6%
262 Пособия по социальной помощи населению 5346 9334 174,6%
290 Прочие расходы 37421 27046 72,3%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 42934 39532 92,1%
310 Увеличение стоимости основных средств 15178 13358 88,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 27756 26174 94,3%
37. Администрация Орджоникидзевского района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 834409 628405 75,3%
200 РАСХОДЫ 733199 546217 74,5%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 482165 344361 71,4%
211 Заработная плата 378096 267980 70,9%
212 Прочие выплаты 5086 2690 52,9%
213 Начисления на оплату труда 98983 73691 74,4%
220 Приобретение услуг 142670 114826 80,5%
221 Услуги связи 2675 2291 85,6%
222 Транспортные услуги 2746 1331 48,5%
223 Коммунальные услуги 75304 58925 78,2%
224 Арендная плата за пользование имуществом 2924 1550 53,0%
225 Услуги по содержанию имущества 40032 35709 89,2%
226 Прочие услуги 18989 15020 79,1%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 49393 35009 70,9%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 49298 34947 70,9%
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 95 62 65,3%
260 Социальное обеспечение 9983 16386 164,1%
262 Пособия по социальной помощи населению 9983 16386 164,1%
290 Прочие расходы 48988 35635 72,7%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 101210 82188 81,2%
310 Увеличение стоимости основных средств 16787 17805 106,1%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 84423 64383 76,3%
38. Администрация Верх-Исетского района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 544883 421018 77,3%
200 РАСХОДЫ 497107 380984 76,6%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 312399 237221 75,9%
211 Заработная плата 245362 185511 75,6%
212 Прочие выплаты 2750 1883 68,5%
213 Начисления на оплату труда 64287 49827 77,5%
220 Приобретение услуг 123635 83589 67,6%
221 Услуги связи 1445 1180 81,7%
222 Транспортные услуги 5552 4237 76,3%
223 Коммунальные услуги 49625 36003 72,6%
224 Арендная плата за пользование имуществом 4454 3958 88,9%
225 Услуги по содержанию имущества 24329 21493 88,3%
226 Прочие услуги 38230 16718 43,7%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 39644 28446 71,8%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 39644 28446 71,8%
260 Социальное обеспечение 7039 11401 162,0%
262 Пособия по социальной помощи населению 7039 11401 162,0%
290 Прочие расходы 14390 20327 141,3%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 47776 40034 83,8%
310 Увеличение стоимости основных средств 10228 9062 88,6%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 37548 30972 82,5%
39. Администрация Железнодорожного района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 533276 388217 72,8%
200 РАСХОДЫ 492089 354547 72,0%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 240660 174767 72,6%
211 Заработная плата 188790 137597 72,9%
212 Прочие выплаты 2408 1334 55,4%
213 Начисления на оплату труда 49462 35836 72,5%
220 Приобретение услуг 104616 81548 77,9%
221 Услуги связи 1743 1247 71,5%
222 Транспортные услуги 1952 1069 54,8%
223 Коммунальные услуги 39237 24448 62,3%
224 Арендная плата за пользование имуществом 1976 1258 63,7%
225 Услуги по содержанию имущества 46539 44977 96,6%
226 Прочие услуги 13169 8549 64,9%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 109741 66071 60,2%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 109543 65943 60,2%
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 198 128 64,6%
260 Социальное обеспечение 4141 10194 246,2%
262 Пособия по социальной помощи населению 4141 10194 246,2%
290 Прочие расходы 32931 21967 66,7%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 41187 33670 81,7%
310 Увеличение стоимости основных средств 14536 10874 74,8%
320 Увеличение стоимости нематериальных активов 4 0,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 26647 22796 85,5%
40. Администрация Кировского района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 745685 549099 73,6%
200 РАСХОДЫ 663776 484630 73,0%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 402659 297223 73,8%
211 Заработная плата 316303 233265 73,7%
212 Прочие выплаты 3170 1991 62,8%
213 Начисления на оплату труда 83186 61967 74,5%
220 Приобретение услуг 150121 103358 68,8%
221 Услуги связи 2323 1578 67,9%
222 Транспортные услуги 2576 1504 58,4%
223 Коммунальные услуги 58694 44280 75,4%
224 Арендная плата за пользование имуществом 113 53 46,9%
225 Услуги по содержанию имущества 68122 38164 56,0%
226 Прочие услуги 18293 17779 97,2%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 68867 47896 69,5%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 25381 3675 14,5%
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 43486 44221 101,7%
260 Социальное обеспечение 8267 14294 172,9%
262 Пособия по социальной помощи населению 8267 14294 172,9%
290 Прочие расходы 33862 21859 64,6%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 81909 64469 78,7%
310 Увеличение стоимости основных средств 45621 31835 69,8%
320 Увеличение стоимости нематериальных активов 1 0,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 36287 32634 89,9%
41. Администрация Чкаловского района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 756077 609019 80,5%
200 РАСХОДЫ 677035 547856 80,9%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 357371 272231 76,2%
211 Заработная плата 279893 214485 76,6%
212 Прочие выплаты 4150 2259 54,4%
213 Начисления на оплату труда 73328 55487 75,7%
220 Приобретение услуг 122779 89471 72,9%
221 Услуги связи 2022 1489 73,6%
222 Транспортные услуги 1628 942 57,9%
223 Коммунальные услуги 66620 44635 67,0%
224 Арендная плата за пользование имуществом 670 355 53,0%
225 Услуги по содержанию имущества 37409 26207 70,1%
226 Прочие услуги 14430 15843 109,8%
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 141123 144318 102,3%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 140748 144127 102,4%
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 375 191 50,9%
260 Социальное обеспечение 7323 11381 155,4%
262 Пособия по социальной помощи населению 7323 11381 155,4%
290 Прочие расходы 48439 30455 62,9%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 79042 61163 77,4%
310 Увеличение стоимости основных средств 20703 16188 78,2%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 58339 44975 77,1%
42. Городской целевой Муниципальный фонд 566475 211037 37,3%
200 РАСХОДЫ 7116 -19 803 -278,3%
230 Обслуживание долговых обязательств 1116 -19 803 -1774,5%
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 1116 -19 803 -1774,5%
290 Прочие расходы 6000 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 559359 230840 41,3%
310 Увеличение стоимости основных средств 559359 230840 41,3%
43. МУ "Муниципальная экологическая инспекция г. Екатеринбурга" 4600 2670 58,0%
200 РАСХОДЫ 4223 2460 58,3%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 3194 1770 55,4%
211 Заработная плата 2528 1427 56,4%
212 Прочие выплаты 4 0,0%
213 Начисления на оплату труда 662 343 51,8%
220 Приобретение услуг 1029 642 62,4%
221 Услуги связи 14 10 71,4%
222 Транспортные услуги 169 85 50,3%
223 Коммунальные услуги 49 25 51,0%
224 Арендная плата за пользование имуществом 416 264 63,5%
225 Услуги по содержанию имущества 56 74 132,1%
226 Прочие услуги 325 184 56,6%
290 Прочие расходы 0 48
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 377 210 55,7%
310 Увеличение стоимости основных средств 350 184 52,6%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 27 26 96,3%
44. МУ "Столица Урала" 16000 9681 60,5%
200 РАСХОДЫ 14900 9056 60,8%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4742 2036 42,9%
211 Заработная плата 3795 1619 42,7%
212 Прочие выплаты 6 16 266,7%
213 Начисления на оплату труда 941 401 42,6%
220 Приобретение услуг 651 7020 1078,3%
221 Услуги связи 334 177 53,0%
222 Транспортные услуги 181 93 51,4%
223 Коммунальные услуги 17 51 300,0%
224 Арендная плата за пользование имуществом 4 9 225,0%
225 Услуги по содержанию имущества 85 109 128,2%
226 Прочие услуги 30 6581 21936,7%
290 Прочие расходы 9507 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1100 625 56,8%
310 Увеличение стоимости основных средств 774 433 55,9%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 326 192 58,9%
45. Управление топливно-энергетического хозяйства 84252 71895 85,3%
200 РАСХОДЫ 84069 71767 85,4%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2570 1894 73,7%
211 Заработная плата 2014 1517 75,3%
212 Прочие выплаты 30 0,0%
213 Начисления на оплату труда 526 377 71,7%
220 Приобретение услуг 81499 69873 85,7%
221 Услуги связи 70 39 55,7%
222 Транспортные услуги 390 291 74,6%
223 Коммунальные услуги 42 20 47,6%
224 Арендная плата за пользование имуществом 7 5 71,4%
225 Услуги по содержанию имущества 80955 69497 85,8%
226 Прочие услуги 35 21 60,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 183 128 69,9%
310 Увеличение стоимости основных средств 93 69 74,2%
320 Увеличение стоимости нематериальных активов 10 0,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 80 59 73,8%
46. Взыскатели по судебным актам по искам к местной казне МО 300 212 70,7%
200 РАСХОДЫ 300 212 70,7%
290 Прочие расходы 300 212 70,7%
47. МП "Водоканал" 1050 32 3,0%
200 РАСХОДЫ 1050 32 3,0%
290 Прочие расходы 1050 32 3,0%
48. АО "Екатеринбурггаз" 2490 1378 55,3%
200 РАСХОДЫ 2490 1378 55,3%
290 Прочие расходы 2490 1378 55,3%
49. МО "город Екатеринбург" 3900 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 3900 0 0,0%
230 Обслуживание долговых обязательств 3900 0 0,0%
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 3900 0,0%
50. Межрайонная Инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области 3170 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 3170 0 0,0%
290 Прочие расходы 3170 0,0%
51. Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга 460 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 460 0 0,0%
290 Прочие расходы 460 0,0%
52. Инспекция ФНС России по Октябрьскому району г. Екатеринбурга 810 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 810 0 0,0%
290 Прочие расходы 810 0,0%
53. Инспекция ФНС России по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга 910 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 910 0 0,0%
290 Прочие расходы 910 0,0%
54. Инспекция ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 580 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 580 0 0,0%
290 Прочие расходы 580 0,0%
55. Инспекция ФНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбурга 780 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 780 0 0,0%
290 Прочие расходы 780 0,0%
56. Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 1830 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 1830 0 0,0%
290 Прочие расходы 1830 0,0%
57. Инспекция ФНС России по Чкаловскому району г. Екатеринбурга 1460 0 0,0%
200 РАСХОДЫ 1460 0 0,0%
290 Прочие расходы 1460 0,0%
58. Крестьянское (фермерское) хозяйство Мининых -250 0 0,0%
600 ВЫБЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -250 0 0,0%
640 Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам -250 0,0%
59. МУ "Рок-центр "Сфинкс" 716 466 65,1%
200 РАСХОДЫ 696 457 65,7%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 435 325 74,7%
211 Заработная плата 345 256 74,2%
213 Начисления на оплату труда 90 69 76,7%
220 Приобретение услуг 217 132 60,8%
221 Услуги связи 5 3 60,0%
223 Коммунальные услуги 165 98 59,4%
225 Услуги по содержанию имущества 47 13 27,7%
226 Прочие услуги 18
290 Прочие расходы 44 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 20 9 45,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 20 9 45,0%
60. МУ "Редакция газеты старшеклассников "ОКНО" 429 190 44,3%
200 РАСХОДЫ 415 186 44,8%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 249 148 59,4%
211 Заработная плата 197 117 59,4%
213 Начисления на оплату труда 52 31 59,6%
220 Приобретение услуг 82 37 45,1%
221 Услуги связи 30 0,0%
222 Транспортные услуги 7 0,0%
223 Коммунальные услуги 41 0,0%
224 Арендная плата за пользование имуществом 8
225 Услуги по содержанию имущества 4 0,0%
226 Прочие услуги 29
290 Прочие расходы 84 1 1,2%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 14 4 28,6%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 14 4 28,6%
61. Центр социально-психологической помощи детям и молодежи "ФОРПОСТ" 1399 971 69,4%
200 РАСХОДЫ 1379 966 70,1%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1131 821 72,6%
211 Заработная плата 897 646 72,0%
213 Начисления на оплату труда 234 175 74,8%
220 Приобретение услуг 208 145 69,7%
221 Услуги связи 7 5 71,4%
222 Транспортные услуги 12 6 50,0%
223 Коммунальные услуги 153 98 64,1%
225 Услуги по содержанию имущества 36 18 50,0%
226 Прочие услуги 18
290 Прочие расходы 40 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 20 5 25,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 20 5 25,0%
62. МУ "Центр ресоциализации молодежи, вернувшейся из исправительных учреждений и спецучреждений" 784 520 66,3%
200 РАСХОДЫ 778 517 66,5%
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 669 463 69,2%
211 Заработная плата 530 370 69,8%
212 Прочие выплаты 1 1 100,0%
213 Начисления на оплату труда 138 92 66,7%
220 Приобретение услуг 69 54 78,3%
221 Услуги связи 6 2 33,3%
222 Транспортные услуги 4 2 50,0%
223 Коммунальные услуги 54 15 27,8%
225 Услуги по содержанию имущества 5 8 160,0%
226 Прочие услуги 27
290 Прочие расходы 40 0,0%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6 3 50,0%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 6 3 50,0%
63. Министерство финансов Свердловской области 17 164 964,7%
200 РАСХОДЫ 17 164 964,7%
230 Обслуживание долговых обязательств 17 164 964,7%
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 17 164 964,7%
64. Избирательная комиссия МО "город Екатеринбург" 32000 28491 89,0%
200 РАСХОДЫ 32000 28491 89,0%
290 Прочие расходы 32000 28491 89,0%
65. ГУ по делам ГО и ЧС Свердловской области 0 69
200 РАСХОДЫ 0 69
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 0 7
211 Заработная плата 7
260 Социальное обеспечение 0 62
262 Пособия по социальной помощи населению 62
ИТОГО средств бюджета, распределенных в соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 9127040 6396580 70,1%